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采购供应商管理制度3篇

更新时间:2024-11-20

采购供应商管理制度

本制度旨在规范企业的采购供应商管理,确保供应链的稳定性和效率,提升公司的经营效益。主要内容涵盖供应商的选择、评估、合作、监控及持续改进等多个环节。

包括哪些方面

1. 供应商资质审核:对潜在供应商的财务状况、产品质量、交货能力、售后服务等进行全面审查。

2. 供应商绩效评估:定期评估供应商的供货质量、交货准时率、价格竞争力和服务水平。

3. 合同管理:明确合同条款,包括价格、交货期、质量标准、售后服务等,保障双方权益。

4. 供应商关系维护:建立长期合作关系,定期沟通,解决合作中遇到的问题。

5. 风险管理:识别和控制供应商可能带来的风险,如供应中断、质量事故等。

6. 持续改进机制:推动供应商不断提升产品和服务质量,降低成本,提高效率。

重要性

有效的供应商管理制度对企业运营至关重要,它:

1. 保证原材料和产品的质量,降低因质量问题导致的损失。

2. 确保供应链的稳定性,防止因供应商问题影响生产进度。

3. 优化成本结构,通过竞争性定价和效率提升实现成本节约。

4. 增强企业竞争力,良好的供应商关系能带来创新技术和市场信息。

5. 降低风险,预防供应商破产、质量事故等可能对企业造成的冲击。

方案

1. 建立供应商数据库:收集和整理供应商信息,进行分类管理,便于筛选和比较。

2. 设立供应商评审委员会:由各部门代表组成,负责供应商资质审核和绩效评估。

3. 实施定期评估:每季度进行供应商绩效评估,根据结果调整采购策略。

4. 建立沟通机制:定期召开供应商大会,共享信息,解决问题,增强合作默契。

5. 制定风险管理预案:针对可能出现的风险,提前制定应对措施,确保快速响应。

6. 推动供应商培训:提供技术指导和培训,帮助供应商提升能力,满足企业发展需求。

本制度旨在为企业的采购供应商管理提供明确指导,通过科学、系统的管理方法,实现企业与供应商的共赢,推动公司持续健康发展。各相关部门应严格执行,确保制度的有效实施。

采购供应商管理制度范文

第1篇 采购供应商管理制度

采购供应商管理制度

(一)

1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;

2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;

3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察;

4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督;

5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6 、制定裕东公司供应商管理制度,经领导小组审定后监督执行;

7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库,组织对拟入库供应商进行准入审核,必要时参与考察;

8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理;

9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审,并实行优胜劣汰;

10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为,提出处理意见和建议;

11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

采购供应商管理制度

(二)

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力;

(二)遵守国家的法律、行政法规,具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完善的生产、供货或提供服务的能力;

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品符合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上,特殊行业要在三年以上;

(十)政府采购管理机关规定的其他条件。

第2篇 设备采购供应商评审管理制度

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

第3篇 设备采购供应商的评审管理制度

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

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