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企业内审岗位职责4篇

更新时间:2024-05-19

企业内审岗位职责

岗位职责是什么

企业内审岗位,全称为内部审计师,是企业内部的重要组成部分,主要负责对公司的财务、运营和其他关键业务活动进行独立评估,以确保其合规性、效率和效果。该岗位旨在提供客观的保证和咨询服务,帮助企业提升治理水平,防范风险,促进持续改进。

岗位职责要求

1. 具备专业的审计知识和技能,包括财务会计、管理会计、审计理论与实务等。

2. 熟悉国内外相关法律法规,特别是财务和税务法规。

3. 拥有良好的分析能力,能深入理解复杂的业务流程和财务数据。

4. 具备优秀的沟通技巧,能有效与各级管理层、部门及外部审计机构协调合作。

5. 注重细节,严谨负责,能承受工作压力,适应快节奏的工作环境。

6. 持有相关的专业资格证书,如注册会计师(cpa)或国际注册内部审计师(cia)。

岗位职责描述

企业内审人员在日常工作中,需参与制定年度审计计划,根据计划执行审计任务,涵盖财务报表审计、内部控制审计、项目审计等多个领域。他们需要通过收集证据、分析数据,发现潜在问题,提出改进建议,并编制审计报告,向管理层汇报审计结果。此外,内审人员还需跟踪审计发现问题的整改情况,确保整改措施得到有效执行。

有哪些内容

1. 审计计划与实施:制定年度审计计划,执行各类审计任务,包括财务审计、运营审计、合规审计等。

2. 内部控制评估:检查和评价公司的内部控制体系,确保其有效性和可靠性。

3. 风险管理:识别和评估企业面临的主要风险,提出风险控制策略。

4. 业务流程审核:深入了解各业务流程,查找效率低下和潜在的控制漏洞。

5. 报告与沟通:编制审计报告,清晰阐述审计发现和建议,向管理层和董事会汇报。

6. 问题跟进:跟踪审计发现问题的整改进度,确保问题得到妥善解决。

7. 咨询服务:为管理层提供关于改善运营、提高效率和降低成本的建议。

8. 知识更新:持续学习新的审计方法和技术,以适应不断变化的企业环境和业务需求。

企业内审岗位是企业内部的一双慧眼,通过独立、客观的视角,确保企业的健康运行,为决策层提供有力的数据支持,助力企业实现可持续发展。

企业内审岗位职责范文

第1篇 企业内审员岗位职责

运用相关学识及标准对企业日常生产车间进行巡检作业;独立为企业维护iso22000及haccp体系并制定相关材料;配合安监局为企业建立安全生产双体系并进行日常维护;必要时配合采购部门对上游供应商进行相关走访考察。要求应聘人员具备相关学识专业或者相关行业经验,并具备以下职业素养:认真、细致、负责、踏实、高标准。

第2篇 企业内审专员岗位职责任职要求

企业内审专员岗位职责

职位职责:

1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;

4、及时完成上级交办的工作任务。

任职资格:

1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;

2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;

3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;

4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

第3篇 企业内审专员岗位职责

审计专员(企业内审) 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 深圳市普乐方文化科技股份有限公司,普乐方,普乐方 岗位职责:

1) 参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

2) 按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

3) 根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

4) 在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;

5) 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

6) 参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

7) 完成部门交办的其他事项。

任职资格:

1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

2、有一定的财务会计知识基础;

2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

3、良好的沟通及书面表达能力;

4、熟练操作办公软件;

5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;

6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

第4篇 企业内审岗位职责

审计师(企业内审财务方向) 中国和谐汽车控股有限公司 河南和谐实业集团有限公司,中国和谐汽车控股,中国和谐汽车控股有限公司,和谐汽贸 工作职责:

1、实施集团下属各公司的经济效益审计

2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

6、完成领导交办的其他任务

任职要求:

1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

2、三年以上相关工作经验, 具有企业内部审计工作经验佳;

3、专业知识扎实,熟悉财务处理

4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

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