
【第1篇】办公室财务管理制度模板怎么写2400字
为加强市政府办公室的经费管理,更好地贯彻执行新(会计法》,强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责,根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度,结合市政府办公室工作实际,特拟定以下财务管理制度。
一、办公室财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度,保障工作需要,量人为出,增收节支。实行'统一领导、分级审批、集中管理、加强监督'的财务管理体制。行政处作为办公室的财务机构,在办公室领导下统一管理全室财务工作。
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度,自觉遵守财经纪律,维护国家集体利益,抵制违纪行为,厉行节约,反对奢侈浪费。
三、办公室财务支出预算,由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算,提出年度支出预算建议方案,报室分管财务的领导审核,经办公室主任办公会议审议通过后,由行政处执行。如支出预算在执行过程中确需调整的,须经办公室分管财务的领导审核,报办公室主任批准执行。
四、行政处要加强对支出的管理,各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。处内设立内部审计制度,由分管财务的处长负责内审。每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表,每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况,年终向办公室党组报告财务决算情况。
五、经费报销审批办法
凡办公室范围内发生的各项经费,无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。
1、职工工资及政策性奖金。工资:每月由行政处按有关规定编制'职工工资'上报盘,报财政审核、银行发放。政策性奖金:由行政处根据'奖励政策'和当月职工人数编造发放奖金名册,报办公室主任审签后发放,对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。
2、医疗费:按省、市的有关规定执行。如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的,由职工本人提出'困难补助申请',经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。
3、差旅费:应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行。办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差,事前须经办公室主任同意。凡出差费用在3000元以上的,报办公室主任审批后报销,500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销,500元以下的由行政处处长审批报销。
4、会议费:市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议,由承办单位根据会议通知,按财政局会议费开支标准,事先编报经费开支计划,报办公室主任审定,会议结束后,由承办单位或处室负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单,经办公室分管财务的副主任审核后报办公室主任审批报销。
5、汽车修理费:凡需维修的车辆,实行派修单制度,由驾驶员事先填好报修单,经队长审查后,确定修理项目,金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。汽车大修必须编报大修专项报告,待落实资金后才能维修。对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修,对修理用的各种材料和修理项目,不论金额大小,驾驶员或队长必须到修理现场审查签字,最后形成发票,一月结算一次,先由行政处处长签注意见后,再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理,原则上拖回修理班进行维修,如确实不能拖回的,在外发生的修理费,先由乘车人员证明后,500元以下的由小车队队长审核后,行政处处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后,报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销。
6、油料费:在本市内,实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油,月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后,报办公室分管副主任审核后,再报办公室主任审批报销。禁止用白条加油,在市外确需加油的,须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销。
7、驾驶人员的补助:由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册,按月核算,报行政处复核后,由行政处处长签注意见,报办公室分管财务的副主任审批后发给。
8、邮电费:办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐,报办公室分管财务的副主任审批后报销。其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费,bp机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核,报办公室分管财务的副主任审批报销。
9、办公区水、电、费,由办公室分管水、电的人员经办,行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销。
10、接待经费:如有需要接待的人员,承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待,由此产生的费用,由经办人员填好,并注明接待对象、事由,经分管领导签注意见,800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销。
ll、基本建设支出。基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理。10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标。经费预算由办公室党组会议审定。5-10万元的基建项目由办公室主任会议审定,5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施,基建项目经费必须专款专用。支出由基建项目负责人签字,行政处长审核,5万元以下的项目由分管副主任审签,5万元以上的项目由办公室主任审签。办公室2000元以下的一般小型维修由行政处长审签。
12、不属于以上11项的其他费用。先由经办人填好报销单,经处室负责人签注意见后,金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政处处长审批。
13、预借款:凡因公务需借款者,金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批,金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批。
六、报销上述费用由费用开支经手人填报,会计审核签章,审批人签字报销。
七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。
书写经验68人觉得有用
办公室财务管理制度的制定确实需要结合专业知识和实践经验,尤其对于那些刚接触这方面工作的人来说,可能会觉得无从下手。其实,这事说难也不难,关键是要摸清门道。
一开始得明确制度的目标,也就是它要解决什么问题,比如防止资金流失、规范报销流程之类的。接着就可以围绕目标去收集现有的管理漏洞,比如说前阵子有个同事报账的时候忘了附发票复印件,结果财务那边卡住了,这种事情如果能提前写进制度里,就能避免类似的小插曲。
在起草的时候,得把涉及的部门和人员都考虑进去,毕竟财务不是一个人的事,得跟采购、人事等部门都有交集。像采购那边的单据审核标准,还有人事那边工资发放的时间节点,这些都是必须考虑到的。不过有时候也会漏掉一些细节,像是某次因为没有明确规定备用金的限额,结果好几个部门都开始申请大额备用金,搞得财务部有点措手不及。
具体的条款设计上,建议把流程细化到每个步骤,这样大家照着做就不会乱套。比如报销流程,应该写清楚需要哪些资料、谁来审批、审批权限是多少等等。当然了,这里头也容易出点小状况,像有一次有人写错了金额大小写,虽然最后改过来了,但还是耽误了不少时间。
书写注意事项:
制度里还可以加入一些奖惩措施,鼓励大家遵守规则,同时也给违规行为一个约束力。不过这个部分要是没写好,就可能出现执行力度不够的情况,比如奖惩标准模糊不清,导致大家对制度的重视程度不高。
小编友情提醒:
制度定下来之后,别忘了组织培训,让大家熟悉新规定。而且制度也不是一成不变的,随着时间推移,可能需要不断调整完善,这就得靠平时多留意实际运行中的问题了。
【第2篇】防空办公室财务监督管理制度怎么写1600字
防空办公室财务监督管理制度
第一条 为了加强机关财务管理,强化财务监督,规范经费收支行为,增强经费的使用效益,制定本制度。
第二条 机关各项经费实行统一预算管理,本着“量入为出、力求节约,先收后支、留有余地”的原则,编制年度经费预算方案。
(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要,提出次年初步经费预算计划,由综合科财务人员汇总平衡,经办领导审查,提交主任办公会议审定。
(三)年度经费预算支出,各科、二层机构原则上不得突破预算指标,没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费,须由部门写出书面报告,提交办公会议通过后方可执行。
第三条 严格各项费用开支的审核报销手续。
(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性,票据必须注明开票时间,单位、物品名称、数量、单价等,财务人员有责任对记载不全的发票予以退回,对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改,票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正,更正处应加盖出具单位印章。
(二)报账程序:经办人填写报销凭证及单据,送会计审核签字,各科领导、科长签字,协管财务工作的副主任签字后呈办主要领导签字后报销。
(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付,特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后,方可支付现金。
第四条 经费报销审批程序
(一)各科在本年度经费预算指标内,报销经费的,需经办主要领导签字后开支。
(二)各科预算确定后,年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的,由各科写出书面报告,送综合科审核,提交办公会研究,并经办主要领导审批后执行。
(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算,先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等),送综合科审核后,按照经费审批权限分别送办领导审批后执行。
(四)会议费管理:
会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。
(五)差旅费管理:
1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告,报办主要领导审批后方可出差,并作为经费报销的依据之一。
2.出差人员按照上级财务规定执行。
第五条 因公借款须填写借条,借款3000元(含)以下,由协管财务工作的副主任签批,借款3000元以上由办主要领导签批。公务借款不能跨年度结算报账。个人非因公不得借用公款。
第六条 对于通过银行转帐的业务支出,具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。
第七条 随着公务卡消费制度的推行,单位的各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出,方可通过现金报帐。
第八条 固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理,文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备,可参考《政府采购法》的形式,由办公室组成集中采购小组负责采购工作。
第九条 规范财务监督。每季度由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计,切实加强财务监督。每年4月份由综合科财务室对县市区人防办和办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查,年度内根据具体情况进行1―2次抽查。根据国家人防办《关于颁发〈人民防空工程建设内部审计办法〉的通知》的要求,经办领导批准后,由综合科财务室组织对市内重点人防工程建设项目进行审计。
第十条 财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表,按规定妥善保存并装订归档。依法依规执行有关各项财务法规,履行各项财务职责。对违法违规行为,要坚持原则,依法办事。
第十一条 加强财务管理,搞好财务工作,涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任,共同遵守。
书写经验60人觉得有用
制定防空办公室的财务监督管理制度是一项专业性很强的工作,既要确保资金使用的安全性,又要体现管理上的灵活性。在起草这类制度时,得先搞清楚单位内部的资金流向,比如日常办公经费是怎么拨付的,专项经费又是如何申请和使用的。如果对这些流程不清楚,那制度写出来就可能缺乏针对性。
比如,对于专项资金的管理,应该明确每一笔款项的用途范围,不能随便挪作他用。这里需要注意的是,有些项目资金可能会涉及多部门协作,这时候就要特别注明各相关部门的责任划分,不然出了问题容易扯皮。另外,报销单据的填写也得有具体规定,像发票抬头必须与实际付款单位一致,这虽然是基本要求,但经常有人忽视。
在制度中,关于账目记录这部分内容尤为重要。会计人员需要定期核对账本,确保账实相符。这里有个小细节需要注意,就是记账凭证一定要齐全,不能漏掉任何一笔收入或支出。要是凭证缺失,后期审计的时候会很麻烦。而且,电子账册和纸质账册最好同步更新,防止出现版本不一致的情况。
至于监督机制,可以引入内部审计小组进行不定期检查。不过,这个小组成员的选择要慎重,最好由既懂财务又熟悉业务的人组成。这样不仅能提高工作效率,还能减少不必要的误会。当然,定期召开财务分析会议也很有必要,通过这种方式可以让大家了解当前的资金状况,及时调整预算安排。
还有一些小问题值得注意。比如,有些同志可能会觉得小额现金支出不用太较真,其实不然,即使是几百块的开支也得按照程序来。还有,对外支付款项时,必须经过双人签字确认,这是个老规矩了,但执行起来有时还是会打折扣。所以,在制度里把这些都写清楚,有助于形成良好的工作习惯。
【第3篇】酒店财务办公室物料仓库安全管理制度怎么写1000字
1、办公室
(1)总出纳办公室门窗要有可靠的防护装置,室内有保安监控和防盗报
警装置,受理收付款处应设柜台。
(2) 存放现金必须使用保险箱,并有专人受理。保险箱的钥匙和密码必须同时使用。下班时保险箱上锁后必须拨乱密码。存放的现金不得超过银行核定的限额。专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。
(3) 支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱或保险柜内,严禁使用空白支票。
(4) 付款、提款必须二人同行,并使用防劫报警箱或报警包,数额大的钱款,应请总办派车接送,并请保卫部派员护送。
2、 物料仓库
(1)物料仓库的房顶、墙壁和地面必须牢固,门窗设有安全栅栏。存放
贵重物品的仓库装有防盗报警器或应急报警按钮,并配置防撬锁。
(2) 通往仓库内的电线应有铁质套管,库内照明灯具因用加防护罩的白炽灯,烟酒仓库使用防爆灯,并将电源开关安装在仓库外。
(3) 存放的物品应按防火要求留出五距:灯距不少于0.5米,顶距、墙距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。
(4) 仓库内设有与规模相适应的消防设备和足量的灭火器材,仓库工作人员必须懂得使用方法和防火安全知识。
(5) 仓库安全有专人负责,门钥匙有专人保管,严禁在库内吸烟和会客,下班前要关门窗,做好安全检查,确保安全。
3、 化学危险品和易爆易燃危险物品存放
(1)存放化学危险品和易爆易燃物品的场所,必须设在偏离主楼群,人
员往来较少,并相对独立的地方。其中易爆易燃物品的存放地应与化
学危险物品隔离,并与其它物料存放地保持一定的距离。
(2) 存放地应是阻燃、轻质材料建造,并具备干燥、通风、防晒、防高温等条件。场地内使用照明必须是防爆型灯具,开关装在场外并具有适量的消防灭火器材。
(3) 存放地必须严格执行四禁、二不准:严禁吸烟、严禁明火取暖、严禁住宿和办公、严禁无关人员入内;不准超量存放、不准混杂存放。储备火药、乙烷气罐和固体酒精等易爆易燃物品应设置专用铁箱。
(4) 化学和易爆易燃危险物品必须控制采购总量,领用化学危险物品的原则是当天用多少领多少,当天未使用完的,必须存放到专用的场地,不得留存在施工和无关场所。领用火药、乙烷气罐和固体酒精等明危险物品周转容量原则上为一周(七天)。
(5) 危险物品的保管人员必须经消防部门的专业培训。发放危险物品必须建立包括发放日期、时间、货名、数量及往来人员发放签收等登记制度,并定期进行帐物核对,发现问题应立即向主管领导和保卫部报告,迅速查明原因。每次工作结束,必须进行安全检查,并切断电源。
书写经验94人觉得有用
制定管理制度的时候,得结合实际情况,不能光靠理论瞎编。像酒店财务办公室物料仓库的安全管理,这事就得从具体需求出发。比如仓库里存放的东西挺多的,有些是贵重的办公用品,有些是日常消耗品,要是管理不当,那损失可不小。所以,第一步就是明确哪些东西需要重点保护,哪些地方可能存在安全隐患。
说到仓库安全管理,得有专人负责才行。这人不能随便找,得懂点专业,还得责任心强。平时工作中,这个人得定期检查仓库的情况,看看门窗锁闭是不是完好无损,还有消防设施有没有问题。如果发现隐患,得第一时间处理,不能拖着不管。有时候事情太多,就容易忘记,这就得养成一个好习惯,定期做个记录,把每次检查的结果都记下来,这样以后查阅也方便。
仓库里的物资管理也不能马虎。进来的物资要登记清楚,谁送来的,什么时候到的,数量是多少,都要一一核对。出库的时候同样重要,得有领用人签字确认,不然出了问题说不清是谁拿的。不过有时候单据填错了,数字对不上,这种小差错还是挺常见的。为了避免这种情况,建议领用人自己核对一下数量,确认无误后再签字。
仓库的位置也很关键。最好选个远离火源的地方,周围环境要整洁,不能堆放杂物。万一发生火灾,这些东西只会加重火势。另外,仓库的通风情况也得考虑进去,湿度过高可能会影响物资的质量,尤其是纸质文件之类的。如果发现空气潮湿,得及时采取措施,比如开窗通风,或者放些干燥剂。
对于进出仓库的人员,也得有一定的规定。无关人员不得随意进入,更不能随便翻动物资。要是确实有工作需要,必须经过批准,并且由仓库管理员陪同。有时候员工可能觉得仓库就在附近,进去随便看看没什么大不了,但这种侥幸心理往往会导致意外发生。所以,一定要强调纪律的重要性,让大家知道规矩不是摆设。
小编友情提醒:
管理制度不是一成不变的,得随着实际情况调整。比如,最近发现某些物资容易丢失,就得加强这部分的管理措施。还有,员工的培训也不能忽视,定期组织学习相关的安全知识,提高大家的安全意识。要是培训内容太枯燥,大家提不起兴趣,那就得想办法让培训形式多样化,比如搞一些互动游戏,既有趣又能学到东西。
【第4篇】财务处办公室安全管理制度怎么写550字
1. 安装防盗门窗,使用公安指定的合格保险柜,做到撬不开,搬不走。下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责,妥善保管。
2.财务人员到银行取送现金或有价证券时,必须专车接送并有保卫人员押运,中途不得到其他场所逗留,无关人员不得跟车同行。
3. 现金存放过夜不得超过规定限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行,经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4. 加强支票和其他有价证券的管理,坚持检查复核制度。印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。
5. 除与财务部门联系业务工作外,其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室,一切财务手续均在柜台外办理。
6. 配备消防器材。消防器材固定存放位置,任何人员不得擅自动用或损坏消防器材,周围不得堆放杂物。专人管理,定期巡查,保证处于完好状态。 发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7. 定期为工作人员进行消防安全教育,开设防火、灭火自救知识培训,加强员工消防安全意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。
8.办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品,严禁明火。
9. 工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10. 一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程,未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
书写经验81人觉得有用
财务处办公室的安全管理很重要,这关系到单位的正常运转和员工的财产安全。在写管理制度的时候,得先了解办公室里有哪些安全隐患,比如电器设备老化、文件堆放混乱、消防通道堵塞之类的问题。这些问题要是不解决,可能会引发事故。
制定制度的时候,可以先从日常操作入手,明确每个人的责任。比如,谁负责检查电源插座是否安全,谁负责整理档案柜,确保通道畅通无阻。这些具体的工作分配能让大家知道自己的职责所在。当然,除了明确责任外,还要定期组织培训,让大家掌握基本的安全知识,比如灭火器的使用方法,遇到突发情况如何疏散人员。
有时候,写制度的时候可能会忽略一些细节,比如只强调了防火防盗,却忘了提到防潮。这样的疏漏会让制度看起来不太全面。所以,在起草的时候,最好能多找几个同事一起讨论,听听他们的意见。毕竟,他们可能在工作中发现了一些潜在的风险点。
书写注意事项:
制度的格式也很重要。一般来说,制度开头应该简要说明目的和适用范围,中间部分列出具体的管理措施,最后附上一些必要的表格或记录表单。不过,在写这部分的时候,要注意措辞严谨,避免使用模糊不清的表达。比如,“定期检查”这样的说法就比较含糊,不如改成“每月第一周进行一次全面检查”。
制度执行的过程中,需要有人监督落实情况。这就要求指定一个负责人,定期抽查各部门的执行效果。如果发现问题,要及时反馈给相关责任人,并督促整改。不过有时候,这个环节可能会因为人手不足而被忽视,导致制度流于形式。
小编友情提醒:
制度并不是一成不变的,随着实际情况的变化,也需要适时调整。比如,新添置了一批办公设备后,原有的管理制度可能就需要补充相关内容。所以在制定之初,就要考虑到未来可能出现的新情况,为后续修改预留空间。
【第5篇】办公室财务管理制度怎么写1000字
办公室的财务管理制度
1、为了加强本所的财务管理,合理使用各项资金,开源节流,使有限资金发挥较大的效益,促进药检事业的发展,根据国家财政部、省财税厅的有关文件精神,特制定本制度。
2、旅差费借支、报销及各种补助管理
2.1 工作人员因公出差可借支旅差费。根据往返路程、出差时间提出借款申请,经所领导批准后借支。出差返所后须在十天内到办公室财务办理报销手续,所借款项一次结清,多退少补,超过十天后财务则从本人工资中扣回所借旅差费。
2.2 工作人员出差,公事办完后应及时返所,需要在途中转站的,应事先做好衔接安排。整个路途(单程)所报销途中住宿费,不得超过三个晚上,确有特殊情况超过者,须本人书面说明,经所领导批准方可报销。
2.3 工作人员出差报销的各项开支标准,按省财税厅有关文件规定执行。按规定可乘坐飞机的,往返机场应乘民航班车,确有特殊原因乘坐出租车的,书面说明原因,由所领导批准报销;不符合乘坐飞机条件,确有特殊情况需要坐飞机的,应事先请示所领导批准;未经批准乘坐飞机的,按财务规定办理报销,但可报销往返途中规定的住宿各一天及按乘坐车、船规定给予途中补助。
2.4 工作人员探亲。应事先请假,报销旅差费时应持有所领导批准的请假单。
2.5 各科室工作人员因公外出办事,需乘坐市内公共汽车的,应由科主任签名,经办公室主任审批,财务凭原始凭证办理报销。
2.6 凡我所职工没有安排所内住房、住宿离所二公里以上的,每人每月补贴交通费30元。用自已自行车办公事的,每人每月补贴10元,不再凭票报销。
2.7 财务报销时间,定为每期一、三、五下午,其他时间不办理报销。年终结算期间不办理报销。
3、财务开支的审批权限
正常开支金额在500元之内的由办公室主任审批;
3.1 500~5000元内的由分管所领导审批;
5000~10000元的由所领导讨论决定;
10000以上的由所长办公会议讨论决定。
3.2 常用药品、器械的购买,由库房管理人员提出计划送业务办公室审核,大型设备的购买由所长办公会议讨论后,按规定的审批权限办理审批手续后方可购买。
3.3 常用办公用品计划送办公室主任审核,按规定审批权限审批购买。
3.4 各科室零星物品的购买,由科室主任提出申请,按审批权限范围送交有关领导审批。
3.5 采购物品一般由采购员购买,一切采购物品需经办人签字,仓库保管员验收(图书需经图书室验收)签字,所领导批准后方可办理报销手续。
4、基本建设项目及大型设备购置的合同,须经所领导批准后,方可按合同付款。
5、本制度由所办公室组织实施,修改解释权属所长办公会议。
书写经验98人觉得有用
写办公室财务管理制度的时候,得从头到尾理清思路。这个制度可不是随便写写就行的,要结合单位的实际需求,把钱怎么花、谁管钱、账本怎么记这些事情都交代清楚。开头部分最好说说制定这个制度的目的,像是为了加强管理,防止出乱子之类的。然后,就该列出具体的规定了,比如报销流程要怎么走,单据怎么审核,谁有权签字,这些都是关键点。
报销这块儿,得规定清楚哪些费用能报,哪些不能。像办公用品采购这类事,必须有清单,还得有经手人和领导的签名。还有就是发票,不能乱开,要是发现假发票,那麻烦就大了。财务人员也得注意,不能光凭一张纸就给报销,得仔细核对,看看是不是符合标准。
记账这事也很重要,所有的收入支出都要登记在册,账目要清晰明了。月底的时候,财务人员要把当月的账目整理好,交给主管审核。要是账目不清,出了问题可不好找原因。另外,现金库存也不能太大,超过限额的部分要及时存银行,这样能减少风险。
有时候写制度会遇到些小问题,比如措辞不当或者顺序搞混。比如刚写完报销流程,又回头去提记账的事,结果前后就不太连贯。还有,有些条款写得太笼统,执行起来就容易出偏差。比如说只写了“定期检查账目”,但没明确多久检查一次,这就让人摸不着头脑。
财务部门的工作特别敏感,所以制度里最好加上保密方面的规定。比如不准随便透露财务信息,内部资料也不能外传。要是有人违反了,后果很严重,轻则批评教育,重的话可能就得调岗甚至辞退了。
制度不是一成不变的,过段时间可能需要调整。每次修改前,最好先征求一下大家的意见,尤其是经常接触财务工作的同事。他们最了解实际情况,提出的建议往往很有价值。不过,最后拍板的还是管理层,他们得确保制度既能解决问题,又不会增加太多额外工作量。
【第6篇】公司财务部办公室安全管理制度怎么写250字
公司财务部办公室安全管理制度
1、财部办公室的门窗应装置安全栅栏和报警器,受理收付款处应设柜台。
2、存放现金必须使用保险箱,并专人专管。
3、保险箱的钥匙、密码应同时使用,下班时拨乱密码,专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。
4、现金存放不得超过银行核定的限额。
5、解款、提款必须二人以上,并使用防盗报警箱或报警包,数额大的要派专车接送,保安部应指派保安人员护送。
6、支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱和保险内,严禁使用空白支票。
书写经验99人觉得有用
制定公司财务部办公室的安全管理制度,得结合实际情况来考虑。每个公司的规模、性质、人员构成都不一样,制度的设计自然也不能千篇一律。比如,大型企业可能需要更加细化的流程,而小型企业则可以相对简化一些。在起草时,得考虑到日常办公中的安全隐患,像是文件管理、设备使用、人员进出控制等方面。
在文件管理这一块,最要紧的就是确保重要资料不会被随意翻阅或丢失。可以规定所有涉及财务敏感信息的文件必须存放在指定的保险柜内,而且只有授权人员才能接触。当然,这里有个小细节需要注意,就是定期检查保险柜的锁具是否正常,要是发现损坏要及时更换,不然就容易出问题。还有,打印出来的文件不能随手乱放,用完后要立即销毁,这样能减少泄露的风险。
说到设备使用,电脑这类电子设备的维护也很关键。建议给每台电脑都设置密码保护,同时安装必要的杀毒软件。要是员工离职了,别忘了及时清除其个人账户信息,防止留下隐患。不过有时候忙起来,可能会忘记这一步骤,这就需要在交接工作的时候特别提醒一下。
对于外来访客的管理,也需要建立相应的流程。接待人员应该核实来访者的身份,并全程陪同。如果访客需要进入财务区域,那就得经过额外审批才行。这里有一个小疏忽,就是有些公司在登记访客信息时只记录名字和联系方式,却忽略了拍照存档,万一出了事情,查找线索会比较麻烦。
书写注意事项:
消防安全也不能忽视。办公室内要配备足够的灭火器材,并定期检查它们的有效期。员工要熟悉消防通道的位置,一旦发生紧急情况能够迅速撤离。偶尔会有人觉得这些措施有点多余,但实际上,预防胜于补救,大家平时多注意点总归是好的。
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