综合审计是一个关键的企业管理角色,其核心任务是对公司的财务、运营和治理活动进行全面、系统和独立的评估,以确保合规性、效率和有效性。这个职位不仅关注财务数据,还涉及到业务流程、内部控制和风险管理等多个层面。
1. 具备深厚的会计和审计知识,持有相关专业资格证书,如注册会计师(cpa)。
2. 熟悉企业运营和财务报告标准,包括国际财务报告准则(ifrs)和/或美国公认会计原则(gaap)。
3. 拥有出色的分析能力,能从大量数据中提取关键信息,并能识别潜在问题和风险。
4. 能够独立进行审计计划制定、执行和报告编写,同时具备良好的团队协作精神。
5. 强烈的责任心和道德标准,保证审计工作的公正性和客观性。
6. 具备良好的沟通技巧,能够与各级管理层有效交流,并向高层汇报审计结果。
综合审计员需要深入理解公司的业务模式,参与年度审计计划的制定,并确保审计项目的顺利进行。他们负责检查财务记录,评估内部控制的有效性,确保财务报告的准确性。此外,他们还需要对业务流程进行审查,提出改进措施,以提高效率并减少风险。
在日常工作中,综合审计员可能需要与各部门合作,收集和分析数据,识别潜在的效率瓶颈或欺诈行为。他们必须保持敏锐的洞察力,能够从复杂的信息中发现潜在的问题,并提出切实可行的解决方案。此外,他们还需要定期向管理层汇报审计发现,为公司决策提供有力的支持。
1. 财务审计:核实财务报表,检查会计政策和程序的合规性,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 运营审计:评估业务流程的效率和效果,查找并建议改善运营效率的方法。
3. 内部控制审计:测试和评价内部控制系统的健全性和有效性,提出改进建议以增强风险管理。
4. 法规遵从性审计:确保公司遵守所有适用的法律、法规和行业标准。
5. 专项审计:针对特定项目或事件进行审计,例如并购尽职调查、舞弊调查等。
6. 报告与沟通:编制审计报告,清晰地阐述审计发现和建议,并与管理层进行有效沟通。
7. 持续监控与改进:跟踪审计建议的实施情况,定期评估审计程序的有效性,以适应公司的发展变化。
综合审计岗位是企业健康运行的关键保障,其工作成果直接影响到公司的决策质量和风险管理水平。作为一位优秀的综合审计员,不仅要具备专业的技能,还要有敏锐的洞察力和强烈的责任感,以促进企业的持续改进和稳健发展。
第1篇 综合审计岗位职责任职要求
综合审计岗位职责
工作职责:
1、根据法律法规和集团的经营管理要求开展审计工作,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
2、配合协调外部审计师和咨询顾问开展工作,与公司内部人员协调沟通,确保目标达成和各类流程的持续改善和优化。
3、协助审计总监设立年度审计计划,组织协调审计项目,并确保审计目标的达成。
4、协助审计总监设立审计部门的制度、职责和工作流程。
5、能够对于公司生产经营的风险,及时提出建议和方案,并协助落地实施和整改。
任职要求:
1、审计或会计财务类等专业本科以上学历。
2、熟悉各类审计法规及要求。
3、具有3-5年的审计工作经验。
4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力。
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力。
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳,具备各类专业资格优先(如注册审计师、注册会计师、中级会计师之类)。
综合审计岗位
第2篇 南中林业科大综合审计科岗位职责
南中林业科大综合审计科岗位职责
一、认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和审计法律、法规,严格遵守学校的各项规章制度。
二、对物资设备的立项、采购合同的合理性和有效性进行审计评价;对学校有关部门集中采购的货物或服务进行审计监督;采购物资的验收情况进行审计监督。
三、对闲置、废旧设备、物资的变卖处置进行审计监督。
四、负责审计项目档案的立卷、整理、归档和安全保密工作。
五、负责处内重要文件及年度审计工作计划、总结的起草,学校内部审计情况统计报表的填制、上报工作。
六、负责处内文件收发、传阅、保管;办公用品采购、设备维修及管理;处内会议组织安排和会议记录;对外联系、接待。
七、负责审计宣传报道,做好本部门网页建设、更新和管理。
八、负责处内财务报账、继续教育培训、印章管理等其它工作。
九、完成处领导交办的其他工作任务。
第3篇 综合审计岗位职责
综合审计经理 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司,兄弟科技 职责描述:
1、执行内部审计管理制度,并加强内部审计合规性建设
2、负责综合审计项目的执行与管理工作
3、负责审前调研、审计准备(编制发放审计通知书,编制讨论审计方案,组织审前会议等)工作
4、负责带领审计团队执行审计项目,并对审计质量负责
5、负责审计结果的沟通、确认、复核,审计意见交换及编制审计报告
6、负责组织审后会议并对审计情况进行通报,并发放审计报告
7、负责审计项目档案管理工作(包括审计证据、审计底稿等)
任职要求:
1、熟知财务会计准则、so_法案、内部审计准则、企业内控规范、法律法规等。
2、熟知内部审计、内部控制、风险管理、项目管理、财务管理知识等。
3、精通企业的各项管理制度,熟悉计算机操作办公软件及sap、鼎新、金蝶等管理软件。
4、领导下属、创新能力、精益求精、推动执行、客户导向、团队建设、人际影响 。
5、具有cia、cpa、cics等资格证书。
6、具有3年以上综合审计工作经验,其中1年以上综合审计项目管理经验。
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