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审计法务岗位职责4篇

更新时间:2024-11-20

审计法务岗位职责

岗位职责是什么

审计法务岗位是企业内部的一个关键职能,主要负责确保公司的业务活动符合法律法规要求,同时通过审计流程,评估并改进企业的内部控制体系,以保障公司的运营合规性和财务报告的准确性。

岗位职责要求

1. 拥有法学或相关专业学士及以上学位,持有注册会计师或律师资格证书优先。

2. 精通国内外相关法律法规,尤其在财务、税务、合同法等领域有深入理解。

3. 至少3年以上的审计或法务工作经验,熟悉企业运营流程和内部控制体系。

4. 具备良好的分析能力和问题解决技巧,能在复杂情况下准确判断和决策。

5. 良好的沟通技巧,能够与各部门有效协作,推动问题的解决。

6. 严谨的工作态度,注重细节,能在压力下保持高效工作。

岗位职责描述

审计法务专员的工作日常包括但不限于:

1. 定期进行内部审计,评估企业各项业务活动的合规性,查找潜在风险点。

2. 参与合同审查,确保合同条款符合法律法规,降低法律风险。

3. 协助处理公司面临的法律纠纷,提供法律咨询和解决方案。

4. 制定和完善公司的内控制度,确保财务报告的真实性和完整性。

5. 对员工进行法律培训,提高全员的法律意识和合规操作能力。

6. 关注政策法规动态,及时更新公司相关政策,以适应不断变化的法律环境。

有哪些内容

1. 法律合规审核:对公司的业务操作、合同文本、规章制度等进行法律合规性审查,确保企业行为合法有效。

2. 内部审计实施:设计并执行审计计划,检查企业内部控制的有效性,提出改进建议。

3. 法律风险管理:识别并评估潜在的法律风险,制定预防和应对策略,降低风险影响。

4. 法律咨询服务:为公司各部门提供法律咨询,解答法律疑问,参与商务谈判。

5. 内部控制建设:参与构建和完善内部控制体系,确保其符合法律法规要求。

6. 法规跟踪更新:关注新的法律法规动态,及时调整公司政策,确保合规性。

7. 法律培训与教育:组织法律培训活动,提升员工的法律素养和合规操作能力。

审计法务岗位是企业稳健运营的重要保障,该职位的人员需具备深厚的法律知识、敏锐的风险洞察力以及优秀的沟通协调能力,以确保企业在遵守法律时,实现高效、健康的发展。

审计法务岗位职责范文

第1篇 审计法务部经理岗位职责任职要求

审计法务部经理岗位职责

工作职责:

1.负责公司内部审计、风险管理和内部控制评价工作;

2.负责本部制度体系建设,并对其合规性进行审查;

3.负责组织开展专项审计;

4.负责公司法务管理工作,对重要决策进行法律论证审核,提出法律意见;

5.协助部门负责人工作。

任职资格:

1.具有7年以上法务工作经验;

2.通过国家法律职业资格考试;

3.具有较强的语言表达能力和文字写作能力;

4.具有较强的组织和协调能力。

审计法务部经理岗位

第2篇 审计法务岗位职责

法务审计经理 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司,森麒麟,森麒麟

岗位职责:

1、 建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;

2、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;

4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。

任职要求:

1、 审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;

2、 三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;

3、 具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;

4、 具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。

第3篇 审计法务部经理岗位职责

审计法务部经理 北京京投城市管廊投资有限公司 北京京投城市管廊投资有限公司,京投城市管廊 职责描述:

1.负责对公司开展法律咨询和指导服务,为业务部门开展专项法律咨询提供帮助,配合各部门做好诉讼事项;

2.审核公司日常法律文书、对外合同协议,必要时送交法律顾问审核或出具律师意见函;

3.负责对公司对外合同、协议等进行履约情况的检查;

4.组织开展公司系统内年度内部审计工作,以加强各项管理制度的落实,促进管理过程规范化,防范并控制内部风险;

5.组织公司内部项目管理工作的内部审计(专项审计),根据审计结果提出建议,以加强对项目财务管理的内部控制;

6.根据年度工作计划,负责对所属公司内部控制制度建设、执行情况,特别是合同管理情况的年度例行检查;

7.配合财务管理部,协调、服务于政府审计工作的进行。

任职要求:

1.学历要求:大学本科及以上学历;

2.专业要求:法律相关专业;

3.技术等级:司法从业资格证,中级或以上专业技术职务;

4.经验要求:8年以上相关工作经验,其中3年以上部门管理经验;

5.能力素质:组织协调能力强,条理清晰,善于沟通,具有良好的风险防范意识。

第4篇 审计法务岗位职责任职要求

审计法务岗位职责

职责描述:

1、负责建立内部审计规范和工作流程,进行审计事务管理和服务,开展内部审计工作;

2、负责公司风险管理体系和内部控制体系的建立与运行,开展内部控制评价工作;

3、负责按照有关规定履行审计监督和问责工作;

4、参与调查处理重大责任事故;

5、负责建立公司法律事务工作制度和流程,进行法律事务的管理和服务;

6、负责对拟签订的经济合同等法律文件的审核,并出具审核意见;

7、负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查、监督;

8、领导安排的其他工作。

任职要求:

1、教育背景: 本科以上学历,会计、审计类相关专业;

2、工作经验: 3年以上制造型企业审计经验,有会计师事务所相关经验优先。

3、专业知识: 熟悉生产、计划管理的理论和方法;

4、熟悉相关产品加工工艺、过程及设备、工装等资源状况,具有一定的调配各项生产资源的能力; 熟悉经济法律。

5、个人技能: 具有一定的组织协调能力和外部沟通能力;

审计法务岗位

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