审计副主任是一个关键的管理职位,负责协助审计主任执行公司的内部审计活动,确保财务报告的准确性和合规性,并促进企业运营的高效与透明。
1. 具备深厚的会计和审计专业知识,熟悉相关法规和审计标准。
2. 拥有卓越的领导能力,能指导和管理审计团队,提升团队效能。
3. 精通数据分析和风险评估方法,能有效识别潜在的业务问题。
4. 具备良好的沟通技巧,能够与各级管理层有效交流审计结果和建议。
5. 强烈的责任心和职业道德,始终保持公正、公平的立场。
审计副主任在日常工作中扮演着协调者和监督者的角色,既要确保审计项目的顺利进行,又要保证审计质量。他们需要制定审计计划,分配任务给团队成员,同时监控进度,确保审计工作按时完成。此外,他们还需要与外部审计机构合作,协调审计活动,以达成一致的审计意见。
在审计过程中,审计副主任需深入分析财务数据,识别潜在的风险和控制缺陷,为管理层提供改进建议。他们应保持对业务流程的深入了解,以便提出切实可行的改进措施,优化公司运营。
1. 制定和实施审计策略:审计副主任负责规划年度审计计划,确定审计范围和频率,确保审计工作的全面性和针对性。
2. 团队管理与培训:领导审计团队,进行绩效评估,提供专业指导和培训,提升团队的专业技能和效率。
3. 审计报告编制:整理审计发现,撰写详细、准确的审计报告,清晰呈现审计结果和建议。
4. 风险评估与控制:进行风险评估,识别潜在的财务和运营风险,提出有效的内部控制改进方案。
5. 协调内外部关系:与各部门管理层沟通,解释审计发现,协调解决审计中遇到的问题;与外部审计机构保持良好合作关系。
6. 监督审计执行:跟踪审计项目的执行情况,确保审计程序的正确性和合规性。
7. 支持决策:为管理层提供审计洞察,帮助制定更明智的业务决策,推动公司的持续改进和增长。
审计副主任的工作既包括技术层面的审计操作,也涉及管理层面的决策支持,他们在维护公司财务健康和提升企业治理水平方面发挥着至关重要的作用。
第1篇 审计副主任岗位职责
审计副主任 中国电子进出口有限公司 中国电子进出口有限公司,中电进出口 岗位职责:
1、建立健全公司内部审计体系,制定公司内部审计制度及工作流程并组织实施。
2、组织制定并实施公司年度内部审计计划;
3、统筹开展对公司的内部控制评价及风险管理评价工作,组织开展公司经营管理重大风险事件的专项审核;
4、组织开展公司国际业务项目的决算审计工作;
5、统筹开展公司重大基建、技术改造项目的结算审计、建设期间过程跟踪审计、以及竣工决算审计等工作
6、组织开展分子公司及境外平台负责人经济责任审计,跟踪落实审计意见的整改情况;
7、组织开展对拟并购、重组、转让单位的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上,审计、会计、财务管理、税务管理、法律等相关专业。
2、精通审计工作的专业技能;良好的公文写作能力;
3、对行业内部控制、业务流程及风险与合规性程序有深刻理解;
4、具备较强的沟通表达能力和组织协调能力;
5、具备优秀的决策能力、全局观念、组织协调能力和发展他人的能力;严谨细致、原则性强、沟通协调能力佳,具有较强的团队意识,抗压性强。
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