审计总监是企业内部的重要角色,主要负责监督和评估公司的财务活动,确保其合规性和透明度,同时为高级管理层提供关于风险管理和内部控制的有效建议。
1. 拥有深厚的会计和审计专业知识,具备注册会计师资格。
2. 具备丰富的财务管理经验,熟悉各类财务法规和审计标准。
3. 强烈的责任心和道德操守,以确保公正无偏的审计结果。
4. 出色的分析能力和问题解决技巧,能迅速识别潜在的风险点。
5. 良好的沟通和协调能力,能够有效与各部门合作。
6. 熟练运用审计软件和数据分析工具,提高审计效率。
审计总监在日常工作中,需制定和执行全面的内部审计计划,涵盖公司的各个业务领域。他们需要审查财务报告,检查账目准确性,防止欺诈和浪费。此外,审计总监还要评估公司的内部控制体系,确保其有效性和适应性,以防止财务风险的发生。
在进行审计过程中,审计总监需与管理层密切沟通,报告审计发现,并提出改进措施。他们还需协调外部审计机构的工作,确保审计过程的顺利进行。审计总监还应关注行业动态,及时更新审计方法和策略,以应对不断变化的商业环境。
1. 设计和实施年度审计计划,包括定期审计、专项审计和风险评估。
2. 监督审计团队,确保审计工作的质量和进度。
3. 分析财务数据,揭示潜在的财务不合规和管理漏洞。
4. 审查并优化内部控制流程,提出改进建议,强化风险管理。
5. 与管理层和董事会汇报审计结果,协助制定纠正措施。
6. 协调外部审计,提供所需资料,确保审计过程的透明度。
7. 参与重大投资项目和合同的审核,评估其经济性和合规性。
8. 培训和指导内部审计人员,提升团队专业能力。
9. 关注法规变动,更新审计政策和程序,以符合最新要求。
10. 通过持续监控和评估,确保审计部门的运营效率和效果。
审计总监的角色至关重要,他们不仅是财务健康的守护者,也是企业战略决策的顾问,通过严谨的审计工作,推动企业的健康发展。
第1篇 地产审计总监岗位职责
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
第2篇 成本审计总监岗位职责
成本审计总监 1、负责对区域公司提交的项目目标成本进行审核,评价目标成本的合理性,提出目标成本审减及优化建议。 2、负责对项目结算进行二审,审核结算办理手续合规性、成果质量。 3、负责对审计委托的第三方造价事务所的业务进行对接及管控。 4、根据工作需要,开展市场调研及政策咨询。 5、负责成本类业务的专项审计工作,如土建总包总价形成、标底编制、材料认价、变更、现场收方及材料管理等。 1、负责对区域公司提交的项目目标成本进行审核,评价目标成本的合理性,提出目标成本审减及优化建议。 2、负责对项目结算进行二审,审核结算办理手续合规性、成果质量。 3、负责对审计委托的第三方造价事务所的业务进行对接及管控。 4、根据工作需要,开展市场调研及政策咨询。 5、负责成本类业务的专项审计工作,如土建总包总价形成、标底编制、材料认价、变更、现场收方及材料管理等。
第3篇 集团审计总监岗位职责
集团审计总监 江西赣电投资集团有限公司 江西赣电投资集团有限公司,赣电 1、制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、负责公司投资项目的财务尽职调查、风险评估和部门运作,向公司董事会和集团总裁汇报。
3、负责集团内部区域/项目公司财务收支审计、经济责任审计以及工程审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
4、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
5、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
6、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
7、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
任职要求:1、全日制本科学历,审计学、财务、成本等相关专业;
2、10年以上相关工作经验,3年以上集团或大型区域总部审计负责人工作经验,具有大型房地产集团审计工作经验者优先;
3、精通审计相关的法律法规,熟悉集团各项规章制度,熟悉财务知识、审计知识,了解房地产企业运营流程;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力、沟通能力、下属培育能力,可以适应出差
第4篇 财务审计总监岗位职责
财务审计副总监 1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
第5篇 审计总监岗位职责
审计总监 岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。 岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。
第6篇 工程审计总监岗位职责
工程审计副总监 红星美凯龙房地产 上海红星美凯龙房地产集团有限公司,红星地产,红星美凯龙,红星美凯龙房地产,红星 职责描述:
1、负责对集团下属各城市公司的成本结算、工程项目、营销项目招投标、设计变更等方面进行审计;
2、编写审计报告,提出改进建议,并监督整改到位;
3、在内控审计部负责人领导下,参与其他综合审计或专项审计与调查;
4、完成部门负责人交办的其他事项。
任职要求:
1、全日制统招本科,建筑、工民建、工程造价等相关专业优先;
2、28—35岁。掌握招投标、采购、成本、预结算等地产公司相关业务知识和流程,具备一定的招投标、成本控制经验;
3、责任心强、品行端正、廉洁自律、有良好的职业道德和职业素养,勤奋、踏实、严谨;
4、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力;
5、熟悉国家相关法律、法规和政策;熟悉国家及地方指定的有关定额及文件汇编。
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