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审计部经理岗位职责汇编(4篇)

更新时间:2024-05-17

审计部经理岗位职责

岗位职责是什么

审计部经理是企业内部的关键角色,负责监督和评估公司的财务及业务活动,确保其符合法规、政策和最佳实践。此职位旨在通过独立、公正的审计工作,促进企业的透明度,提高运营效率,并防范潜在的风险。

岗位职责要求

1. 拥有会计、审计或相关领域的学士/硕士学位,持有注册会计师资格证书。

2. 至少5年以上审计工作经验,其中至少2年担任管理职务。

3. 熟悉国内及国际审计标准、财务法规和企业内部控制体系。

4. 出色的分析能力和问题解决技巧,能洞察潜在的财务风险。

5. 强烈的职业道德和保密意识,以维护审计的公正性和独立性。

6. 优秀的团队领导能力,能激发团队成员的潜力和提升团队效率。

7. 良好的沟通和协调能力,能与各级管理层有效交流。

岗位职责描述

审计部经理的主要职责是规划、执行和报告内部审计活动,确保公司的财务信息准确无误,业务流程有效且合规。他们需要制定审计计划,监控预算和资源分配,以确保审计工作的质量和效率。此外,他们还需要评估企业的风险管理策略,提出改进建议,以优化业务流程和提高企业绩效。

有哪些内容

1. 审计计划与执行:制定年度审计计划,确定审计范围、目标和程序,领导团队执行审计任务,确保审计工作的公正和客观。

2. 风险评估与控制:识别潜在的财务和业务风险,评估现有内部控制的有效性,提出改进措施以降低风险。

3. 报告与沟通:编写审计报告,详细记录审计发现,向高级管理层汇报结果,并与相关部门讨论解决方案。

4. 团队管理:招聘、培训和指导审计团队成员,确保团队的专业发展和工作效率。

5. 合规性审查:检查公司各项活动是否遵守相关法律法规、行业规定和公司政策,确保合规经营。

6. 业务咨询:为管理层提供关于财务管理、内部控制和业务流程优化的咨询服务。

7. 持续改进:跟踪审计建议的实施情况,评估改进效果,适时调整审计策略和方法。

审计部经理的角色是企业健康运行的守护者,他们通过严谨的审计工作,推动企业实现可持续发展,为公司的决策提供有力的数据支持。

审计部经理岗位职责范文

第1篇 内控审计部经理岗位职责

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

第2篇 审计部经理岗位职责

审计部经理 中南集团-中南高科 南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科 职位描述:

1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作

3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划

任职要求:

1、会计师职称或相关资格

2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求

3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计

4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力

第3篇 财务审计部经理岗位职责

财务审计部经理 浙江新宇贸易有限公司 浙江新宇贸易有限公司,新宇 职责描述:

1. 宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2. 负责财务管理制度建设与落实工作;

3. 负责部门计划与总结工作;

4. 负责公司预算与决算工作;

5. 负责公司资金管理工作;

6. 负责公司资产统筹与监管工作;

7. 负责公司风险识别与管控工作;

8. 负责公司审计工作;

9. 负责公司税务筹划工作;

10. 负责财务分析与改进工作;

11. 负责财务架构优化工作;

12. 负责财务审计线团队建设工作;

13. 完成领导交办其他任务。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4. 具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

第4篇 集团审计部经理岗位职责

荣怀集团审计部经理 荣怀集团有限公司 荣怀集团有限公司,荣怀 岗位职责:

1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

8、领导安排的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

4、品行端正,过往无违法违纪行为。

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