内部审计经理是企业组织中的关键角色,负责监督和执行内部审计活动,以确保公司的财务、运营和治理流程符合法规、政策和最佳实践。
作为内部审计经理,需具备以下要求
1. 拥有会计、审计或相关领域的学士/硕士学位,持有专业审计资格证书。
2. 至少5年的内部审计经验,包括在大型企业或国际审计机构的工作背景。
3. 精通财务分析、风险管理和内部控制原理。
4. 具备优秀的领导力,能够指导和管理审计团队。
5. 良好的沟通技巧,能有效地与各级管理层和跨部门团队协作。
6. 熟悉企业法规、行业标准和最佳实践。
7. 强烈的职业道德和保密意识。
内部审计经理的角色涉及到对企业的全面评估,从财务报告的准确性到业务流程的有效性。他们需要设计和实施审计计划,以确定潜在的风险点,并提出改进建议。此外,他们还需要定期向高级管理层报告审计结果,确保透明度和合规性。
1. 审计计划制定:制定年度审计计划,根据公司战略目标和风险评估确定审计重点。
2. 团队管理:招募、培训和监督审计团队,确保高效执行审计任务。
3. 风险评估:识别和评估组织的财务、运营和合规风险,为管理层提供风险信息。
4. 审计执行:执行财务、运营和合规审计,包括测试控制程序、审查记录和访谈相关人员。
5. 报告编写:编制审计报告,详细记录发现的问题和建议,提交给高级管理层和审计委员会。
6. 问题跟进:跟踪审计发现问题的整改情况,确保采取适当的纠正措施。
7. 内部控制评估:评价和改进公司的内部控制体系,确保其有效性和效率。
8. 咨询服务:为管理层提供关于改进业务流程、提高效率和减少风险的咨询服务。
9. 合规性监控:确保公司遵守适用的法律法规和行业标准。
10. 外部审计协调:与外部审计师合作,确保审计工作的协调和顺利进行。
作为内部审计经理,需不断适应变化的商业环境和监管要求,以提供及时、准确的审计服务,助力企业实现其战略目标。通过严谨的审计工作,内部审计经理不仅保障了公司的财务健康,还促进了组织的持续改进和高效运营。
第1篇 内部审计经理岗位职责
内部审计经理 苏宁易购 苏宁易购集团股份有限公司,苏宁易购,苏宁易购 职责描述:
1、负责构建和识别风险点、风险事件模型;运用大数据挖掘与分析等手段,防范和打击集团经营管理中发生的各种违法违规行为,完善集团风险防控体系;
2、负责集团违规违纪事件的受理、调查、取证工作,对失职、渎职、徇私舞弊等行为进行处理,涉及刑事犯罪的,移交司法机关并配合处理;
3、负责对接体系的宣传教育工作开展,营造廉洁文化氛围;
4、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、26-35周岁,全日制本科及以上学历,党员优先;
2、3年以上大型企业的监察、审计、合规等方向的相关工作经验,有地产、零售、互联网、物流、文化体育相关领域大型企业的监察工作经验优先;
3、人品端正,有很强的原则性,自律性较强;
4、有良好的数据分析和逻辑推理能力,反应迅速;
5、具有较强的事业心、责任心和沟通沟通能力,有良好的抗压能力。
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