集团审计部是企业内部的重要职能机构,主要负责监督和评估公司的财务、运营和其他关键业务流程,以确保其合规性和有效性。
集团审计部的成员需具备高标准的职业道德和严谨的工作态度,他们应具备深厚的财务知识,熟悉国内外的审计标准和法规。此外,他们需要具备卓越的分析能力和问题解决技巧,以便在审计过程中发现潜在的风险和改进点。
集团审计部的工作涉及全面而深入的内部审计,包括但不限于财务报表审计、内部控制评估、风险管理、合规性审查和业务流程优化。他们不仅关注财务数据的准确性,也关注业务流程的效率和效果,旨在为集团的决策层提供客观、独立的审计意见和建议。
1. 财务审计:审计部负责验证财务报告的准确性和完整性,确保财务数据的合规性,防止财务欺诈和错误。
2. 内部控制评估:评估公司的内部控制体系,识别潜在的弱点,并提出改进建议,以增强组织的运营效率和风险管理。
3. 风险管理和合规性审查:监控并分析公司面临的风险,确保各项业务活动符合法律法规和行业规定,降低潜在的法律风险。
4. 业务流程审核:对公司的业务流程进行深入分析,寻找效率提升的空间,提供流程优化方案,促进业务流程的持续改进。
5. 咨询服务:为管理层提供专业审计建议,参与重大决策的讨论,协助制定和改进公司的策略和政策。
6. 外部审计协调:与外部审计机构合作,确保外部审计工作的顺利进行,共同维护公司财务信息的公信力。
7. 培训与指导:为公司员工提供审计知识的培训,提高全员的风险意识和合规性理解。
通过上述工作,集团审计部扮演着内部“守护者”的角色,通过对公司运营的全方位审视,保障集团的健康发展,助力实现长期战略目标。他们的工作成果对于提升公司的治理水平、增强市场信任度以及预防和控制潜在问题至关重要。
第1篇 集团审计部经理岗位职责
荣怀集团审计部经理 荣怀集团有限公司 荣怀集团有限公司,荣怀 岗位职责:
1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。
2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。
3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。
4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。
5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。
6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。
7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。
8、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;
2、有注册会计师、审计师资格证者优先;
3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。
4、品行端正,过往无违法违纪行为。
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