财务内审岗位是企业内部审计体系的重要组成部分,主要负责对企业财务活动进行独立、客观的监督和评价,以确保财务信息的准确性和合规性,促进企业的风险管理与内部控制。
1. 拥有会计、审计等相关专业背景,具备注册会计师资格或相关资质证书。
2. 熟悉国家财经法规、企业会计准则及内部审计流程。
3. 具备优秀的分析能力和问题解决技巧,能够识别潜在的财务风险。
4. 具有良好的沟通能力,能与各部门有效协作,推动审计工作的执行。
5. 善于运用审计软件和工具,提高审计效率。
6. 具备一定的法律知识,了解企业运营的法律法规环境。
7. 具有高度的职业道德和保密意识。
财务内审人员需全面参与企业的审计活动,通过审查财务记录、检查业务流程、评估内部控制的有效性,确保财务报告的公允反映。他们需要深入理解企业的业务模式,分析财务数据背后的信息,及时发现潜在的问题和风险,并提出改进建议。
1. 制定和执行审计计划:根据年度审计计划,设计和实施审计项目,确保审计覆盖面广泛且针对性强。
2. 审核财务报表:核实财务报表的准确性,确保数据无误,符合会计原则和法规要求。
3. 内部控制评估:检查和测试企业的内部控制制度,评估其有效性和执行情况,提出优化建议。
4. 风险管理:识别财务领域的潜在风险,制定风险应对策略,协助企业建立和完善风险管理体系。
5. 业务流程审计:对企业的采购、销售、生产等关键业务流程进行审计,确保流程的合规性和效率。
6. 专项审计:针对特定项目或事件进行审计,如投资项目、并购活动等,确保资金安全和合规使用。
7. 沟通与报告:与管理层和相关部门定期沟通审计结果,编写审计报告,提供改进建议。
8. 跟进审计建议:跟踪审计发现问题的整改情况,确保建议得到有效落实。
9. 培训与指导:为公司员工提供财务合规和内部控制相关的培训,提升全员的财务意识。
10. 保持专业更新:关注行业动态,学习新的审计方法和技术,提升自身的专业水平。
财务内审岗位在企业中扮演着重要角色,通过其严谨的工作,有助于保障企业的财务健康,推动企业实现可持续发展。
第1篇 财务内审主管岗位职责
财务经理 内审主管 一、岗位职责:
1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
二、任职资格:
1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;
4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;
5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。
一、岗位职责:
1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
第2篇 财务内审经理岗位职责
财务经理 内审主管 一、岗位职责:
1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
二、任职资格:
1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;
2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;
3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;
4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;
5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。
一、岗位职责:
1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;
5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;
6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。
第3篇 财务内审岗位职责
财务内审 internal auditor 北京远程睿智商务咨询有限公司 北京远程睿智商务咨询有限公司,tlscontact,远程睿智 job responsibilities:
-plan and audit assignments, and prepare the related audit documentation within the prescribed resources and time frame in consistency with the department guidelines.
-participate in the preparation and conduction of audit assignment
-according to the directives and under the supervision of the financial manager
-identify internal control issues / weaknesses and improvement opportunities in accordance with auditing standards and methodology as well as best practice
-write audit reports and present the conclusions to the appropriate management level
-closely follow-up the corrective action plan implementation by the businessesother tasks as required
requirements:
-at least 3 years working e_perience in auditing field
-university level or specialized qualification in finance or accounting (oversea education background is preferable), cpa, acca is a plus.
-familiar with western and chinese financial principle and regulations and legal issues
-e_cellent computer skills in office & financial software, especially e_cel
-self-motivated, professional, independent individual who is a team player
-strong sense of responsibility; capable to work under pressure
-careful, fast-learning and reliableshort business trip needed
-e_cellent communication ability in englsih and chinese, french is a plus
第4篇 财务内审员岗位职责
1、负责公司内部审计工作,包括财务审计,内控审计,工程审计等;
2、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,完成相关培训;
3、上级领导安排的其它工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计、财务管理等专业;
2、三年及以上审计工作经验,有建筑施工项目的内部审计工作经历者优先考虑;
3、诚信、正直、工作纪律原则性强。
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