内审专员是企业内部审计团队的重要成员,负责执行公司的内部审计活动,以评估和改进组织的财务和运营流程。他们扮演着独立的监督角色,确保企业的合规性,提升效率,并为管理层提供战略建议。
1. 拥有会计、财务或相关领域的学士学位,以及相关的专业认证(如cia)。
2. 精通财务报告、预算编制和成本分析。
3. 具备优秀的分析能力和问题解决技巧,能深入理解复杂的业务流程。
4. 良好的沟通能力,能清晰地向各级管理人员报告审计结果。
5. 了解企业风险管理、内部控制和法规遵从性。
6. 熟练掌握审计软件和办公软件,如审计工具和excel。
7. 能够适应快节奏的工作环境,有时需要进行出差。
8. 强烈的职业道德和保密意识。
内审专员的主要任务是设计和实施审计程序,以检查公司的财务和业务操作是否有效、高效。他们通过收集和分析数据,识别潜在的风险和改进领域。此外,他们还需要与各部门合作,理解业务流程,以确保审计的全面性和准确性。
在审计过程中,内审专员需编写详细的工作底稿,记录发现的问题和建议。他们还需准备审计报告,向管理层汇报审计结果,并提出改进建议。他们需要跟踪审计建议的实施情况,以评估其效果。
内审专员还参与年度审计计划的制定,根据公司的业务目标和风险状况确定审计重点。他们应保持对行业动态和法规变化的敏感度,以确保审计工作的及时性和针对性。
1. 执行审计项目:策划和执行财务审计、运营审计、合规审计等,确保审计工作的质量和效率。
2. 风险评估:识别和评估业务流程中的潜在风险,提出风险控制措施。
3. 报告编写:编写审计报告,详细说明审计过程、发现的问题及改进建议。
4. 沟通协调:与各部门负责人沟通,解释审计发现,协调审计工作。
5. 监控改进:跟踪审计建议的执行,评估改进效果,并向管理层报告。
6. 计划制定:参与年度审计计划的制定,确保审计覆盖重要领域。
7. 知识更新:持续学习新的审计方法和技术,了解相关法规和行业标准。
8. 合规性审查:确保公司遵守适用的法律法规和内部政策。
内审专员在组织中扮演着关键的角色,他们的工作对于维护企业的财务健康和运营透明度至关重要。他们通过专业的审计工作,帮助企业提升管理效能,降低风险,实现可持续发展。
第1篇 企业内审专员岗位职责
审计专员(企业内审) 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 深圳市普乐方文化科技股份有限公司,普乐方,普乐方 岗位职责:
1) 参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。
2) 按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。
3) 根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
4) 在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;
5) 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
6) 参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
7) 完成部门交办的其他事项。
任职资格:
1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;
2、有一定的财务会计知识基础;
2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;
3、良好的沟通及书面表达能力;
4、熟练操作办公软件;
5、积极主动,细心、有进取心和团队合作精神;
6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。
第2篇 高级内审专员岗位职责
高级内审专员 二三四五 上海二三四五网络科技有限公司,2345.com,2345天气预报,2345天气预报15天,2345游戏中心,2345网址导航,2345网站,二三四五,二三四五网络 职位发展路径:专员-主管-经理-部门经理
岗位职责:
1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;
2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;
3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;
4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;
5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;
6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;
7、完成领导交办的其他事项。
岗位要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;
2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;
3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;
5、精通word、e_cel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。
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