管理稽核岗位是企业内部控制系统的重要组成部分,主要负责对企业各项业务活动的合规性、效率性和效果性进行独立、客观的监督和评估。
1. 具备扎实的财务知识和审计理论基础,熟悉企业运营流程和相关法律法规。
2. 强烈的责任心和公正无私的职业道德,能保持独立性和客观性。
3. 精通数据分析和问题解决技巧,能从大量数据中发现问题并提出改进建议。
4. 优秀的沟通协调能力,能与各部门有效合作,推动改进措施的实施。
5. 熟练运用审计软件和办公软件,提高工作效率。
管理稽核岗位的工作主要围绕对企业内部运作的全面监控,确保公司政策、程序和法规的遵守。此岗位人员需要深入理解公司的业务模式,通过定期或不定期的审计,发现潜在的风险和漏洞,并提出改善建议,以优化业务流程,提升企业效益。
1. 制定和执行审计计划:根据企业战略目标,制定年度审计计划,确保审计工作的全面覆盖和重点突出。
2. 执行审计任务:参与或主导各类审计项目,包括财务审计、运营审计、信息系统审计等,确保审计程序的准确执行。
3. 风险评估:识别和评估企业运营中的风险点,提出风险控制策略,帮助企业建立和完善风险管理体系。
4. 问题报告和建议:编写审计报告,详细记录审计发现的问题,分析原因,提出改进措施,并跟踪整改情况。
5. 内部控制评价:评估企业内部控制的有效性,确保其能够有效地防止和发现错误及舞弊行为。
6. 培训和指导:为员工提供内控和审计知识培训,协助各部门提升自我审查和改进能力。
7. 协调沟通:与管理层、各部门负责人及外部审计机构保持良好沟通,确保审计信息的准确传递和理解。
8. 监督整改:跟进审计发现的问题,督促相关部门落实整改措施,确保问题得到妥善解决。
管理稽核岗位的核心任务是通过专业的审计手段,维护企业的合规运营,提升管理效能,为企业的持续健康发展保驾护航。
第1篇 管理稽核岗岗位职责
合同管理岗(稽核和法律事务部) 大通证券 大通证券股份有限公司,大通证券,大通 岗位职责:
1、参与公司合同管理系统的搭建及维护工作;
2、组织进行合同编号及合同重要节点的提取,实施合同信息的系统录入;
3、对合同各环节执行情况进行动态跟踪;
4、及时发现并报告合同履行过程中存在的问题及风险事项;
5、合同管理相关文档资料的装订和保管;
6、跟踪研究影响公司发展的法律法规,及时向管理层及业务部门提供支持;
7、编制法律事务报表、整理保管法务档案。
8、部门领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历;
2、法律相关专业;
3、了解合同法相关内容并具有较强的风险防范意识;
4、熟练操作计算机,具有较强的系统运用能力;
5、具有较强的统计分析及综合运用能力,具有一定的文字表达和口头表达能力;
6、具有良好的沟通协调能力;
7、踏实认真,能吃苦耐劳,有强烈的责任心和上进心,有良好的职业操守和团队合作精神。
第2篇 管理稽核岗位职责
稽核管理员 合元集团 深圳市合元科技有限公司,合元,合元集团,合元 岗位职责:
1.在部门领导下完成建立和完善内控、合规管理体系的建设,协调各部门制订各项业务的合规流程
2.负责对公司各项业务及操作进行合规性稽查,防范财务及业务操作风险
3.对稽核中发现的问题及时汇总,分析研究并提出合理化建议,优化制度建设;
4.收集稽核证据,将稽查结果出具稽核报告,对突出问题开展专项调研或专项审计;
5.及时沟通及跟进各项整改措施的落实执行,保证业务的合规性和高效运营;
任职要求:
1.4年以上大型企业财务管理或内审相关工作经验;
2.品行端正并具有良好的职业操守;
3.对数据比较敏感,能通过数据分析得出自己的结论;
4.良好的语言表达能力,思维分析能力和组织协调能力。
34位用户关注