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日常办公用品管理制度(2篇)

更新时间:2024-11-20

日常办公用品管理制度

日常办公用品管理制度旨在规范公司内部的物资管理,确保资源的有效利用,提高工作效率。它涵盖了以下几个核心方面:

1. 办公用品分类与标准

2. 采购与入库流程

3. 领用与发放规定

4. 库存管理与盘点

5. 节约与报废政策

6. 监督与审计机制

包括哪些方面

1. 办公用品分类与标准:明确各类办公用品的种类,如文具、打印耗材、电子设备等,设定统一的质量标准。

2. 采购与入库流程:规定采购申请、审批、供应商选择、验收及入库的步骤,保证采购的合规性。

3. 领用与发放规定:制定员工领用办公用品的流程,包括申请、审批、登记和签收等环节。

4. 库存管理与盘点:设置合理的库存量,定期进行实物盘点,确保账实相符。

5. 节约与报废政策:鼓励节约使用,设定报废标准,防止浪费。

6. 监督与审计机制:设立内部审计,定期检查制度执行情况,及时发现并解决问题。

重要性

日常办公用品管理制度的重要性主要体现在以下几点:

1. 资源优化:通过合理规划和有效管理,避免资源的过度消耗,降低运营成本。

2. 工作效率:确保员工能及时获取所需用品,提高工作质量和效率。

3. 控制开支:防止滥用和盗用,维护公司的财务健康。

4. 规范行为:建立良好的工作秩序,培养员工的责任感和节约意识。

5. 风险防范:通过审计和监督,预防潜在的舞弊和不合规行为。

方案

1. 建立详细清单:编制办公用品清单,明确每种用品的规格、价格和库存量。

2. 线上管理系统:采用数字化手段,如erp系统,进行采购、领用和库存的实时跟踪。

3. 定期培训:对员工进行制度培训,确保人人知晓并遵守规定。

4. 审批权限:设定各级审批权限,确保采购和领用的合理性。

5. 节约奖励:推行节约奖励机制,鼓励员工节约使用办公用品。

6. 定期审计:每季度进行一次全面审计,对发现的问题进行整改并追究责任。

日常办公用品管理制度的实施,需要全体员工的共同参与和配合,只有这样,才能真正实现资源的有效管理,推动公司的高效运行。

日常办公用品管理制度范文

第1篇 公司日常办公用品管理制度(1)

公司日常办公用品管理制度(一)

一、日常办公用品的分类:

日常办公用品为低值易耗品,分为消耗品及管理品两类。易耗消耗品为:铅笔、胶带纸、圆珠笔、原子笔、签字笔、笔芯、笔记本、胶水、油性笔、别针、信纸、涂改液、橡皮、曲型针、电池、打印色带、传真机色带、复印机墨粉、纸张等物品,其特征是一次性使用后即丧失价值;易耗管理品为:磁盘、剪刀、钢笔、纸篓、笔架盒、票据夹、文件夹、插电板、钉书机、计算器、手电筒、打印机墨盒等物品,其特征是:虽然价值不高,易损耗,但一般情况下可重复使用的物品;

二、办公用品的申购、采购流程

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划,统一汇总后编制申请单,部门经理依据该部门实际情况审核签字,而后将申领物品清单报行政部,行政部依据库存情况,列出待购物品清单,经行政经理批准后,方可购买;

行政部在购买日常办公用品时,应本着经济节约,确保质量的原则,确定办公用品供应商时,应提供三份以上的报价,结合以前购采情况,进行对比选择,财务部定期对购买情况进行审核并向公司常务经理提交调查情况;

三、记帐与保管

行政部采购日常办公物品后,依照实际采购数量汇总编制清单,而后依照类型转入明细分类帐目《公司物品领用表》,各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰,帐实相符。

四、各部门主管审批办公用品领用计划时应以历史记录为依据,结合实际情况进行调整,行政部保留对不合理申领行为质询、驳回的权利;

五、办公物品一般情况下以部门为单位在月初领取,物殊情况下,员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领;

六、易耗管理品由于具有可重复使用性,员工在申领办公用品时,应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值;

七、办公用品未经批准不得私用,一经发现公司将依据实际情况予以处罚;

八、员工离职时,应将剩余办公用品缴还公司,由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后,方可报财务部办理结算手续。

第2篇 某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理办法

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,根据国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理办法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必须在行政处总务上登记入帐。具体程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买计划(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务根据财力按工作的使用情况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时,按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要经常检查库存情况,做到堆放整齐、干净、无霉烂、变质。本着先购进的先发,后购的后发。按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不浪费。对其它单位赠送的贵重物品和购买的酒类物资,一般不作为办公用品发放。因工作特殊需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。具体程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要根据工作的需要和使用情况,本着既不浪费,又方便工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特殊工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买,各处室应根据工作的实际先报购买计划,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才能购买。

四、电器、维修材料

一般不搞库存,随买随用。对家庭和其他部门使用的采取收费制度。

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