报告大全 > 工作报告 > 报告范文
栏目

可行报告15篇

发布时间:2023-01-15 热度:37

可行报告

篇一 敬老院建设项目可行性报告

目 录

1、基本情况

2、项目建设的可行性及必要性

3、建设内容及规模

4、资金来源及管理

5、项目效益分析

6、项目设计概算

_____县回龙镇敬老院院建设项目概况

项 目 名 称:_____县回龙镇敬老院建设

项 目 地 址:_____县回龙镇回龙居委会

项目主管单位:_____县民政局

项目承办单位:_____县民政局

项目法人代表:黄光敏

项目投资规模:总面积2000㎡

项目编制单位: 回龙镇人民政府

项目编制时间:二0一*年六月二十五

一、基本概况

为了落实科学发展观,贯彻党的十八大“老有所养”,以基本养老为重点的精神,进一步加快社会和谐的建设步伐,使全县的特殊困难群体及老年人的生活环境得到改善,结合我县实际,为满足我县社会日益增长的社会福利服务需求,促进基本社会服务享有的均等化,以推动我县社会福利事业深入发展,拟建回龙镇敬老院。

二、项目建设的可行性及必要性

1、项目建设的必要性

_____县回龙镇敬老院建设工程项目可改善我镇部分老年人、孤残儿童、生活无着落的流浪乞讨人员生活条件,提高他们的生活水平,使之在物质、精神、文化、生活上有所养、有所依、有所乐,切实为他们营造整洁、优雅的集体生活,集养护的生活环境。以提高养老服务为重点,兼顾为孤儿、等特殊困难群体提供服务的敬老院。使他们能幸福安度晚年,为构建我镇和谐社会打下良好的基础。

2、项目建设的可行性

该项目建设地处回龙镇中学旧址。在工程管理上,成立工程领导小组,专门负责该项目的建设实施。在财务管理上,实行专款专用,按建设工程的实际进度进行分期分批拨付,同时,政府还派专人负责对工程的安全、质量方面进行监控、督促和管理,确保该建设项目的各项工作顺利开展,全面落实。

三、建设的内容和规模

新建回龙镇敬老院,占地面积2000平方米,建筑面积800平方米,内设40张床位,室内设施有餐厅、健身娱乐室、综合办公室、保管室等。该服务中心主要为老年人居住区。

1、土地征用:新征土地3亩,需资金6.6万元。

2、主体建筑物800平方米,按现有市场价钢混结构房屋每平方1100元左右(含基础部分)建设需投入资金88万元。

3、室外附属设施。主要有室外硬化、围墙、大门、值班室、绿化、净化、美化等共需资金15万元。

4、室内设施。每个居室按3000元计算,需投入12万元;医疗保健室内设施和器械设施需5万元;健身娱乐内部设施3万元;办公室内设施3万元。

四、资金来源及管理

1、项目资金来源

2、项目资金管理;

建立建全财务管理制度,实行专账专人管理,封闭运行、按工程进度分期分批进行拨款,并接受上级有关部门的监督和审查。

五、项目分析

该项目建成后,可改变全镇老年人、孤残儿童、等特殊困难群体福利服务的居家养老、收留孤寡提供阵地保障,为休闲娱乐提供活动场所。满足部分老年人托管、孤寡老人、孤儿主养,使他们在照料娱乐等物质需求和精神生活得到保障。另外可以解除老年人无望之忧,孤儿没有依靠之痛,充分发挥中华民族尊老爱幼的传统美德,使他们有所依,有所托。

六、项目设计概算

根据_____县建筑设计实际概算,以04定律预算,该项目按1100元/㎡综合单价计算,总建筑面积800㎡,项目总概算136万元,其中主体建设建筑工程88万元,土地征用和其他附属工程42.6万元。

篇二 关于生态休闲农业的可行性分析报告

一,总论

二,选址简况

三,建设规模构想

四,资金筹措计划

五,项目建设宗旨及指导思想

六,项目建设与发展的经济与社会意义

七,项目建设与发展理念及目标

八,项目市场潜力及其竞争优势分析

九,项目组织结构体系

十,项目运营方法与规则

十一,项目建设与发展的难题和解决难题的基本对策

十二,风险防范与应对

xx市发改委:

中国共产党第十八次全国代表大会。确立了我国农业的发展方向,肯定了我国三十年改革发展的成就,提出了建设生态文明的任务,建设生态文明,坚持生产发展,生活富裕,生态良好的文明发展道路,生态文明建设的核心问题是在强调产业发展,经济增长与改变消费模式进程中,以最大的努力积极主动地利用资源,发展循环经济和有效保护生态环境,让人民在良好的生态环境中生产生活,实现农村经济的快速增长和永续发展,重视对自然资本投资,谨防农业劳动力的过度转移,使农业资源利用向全方位多样化方向推进,为此xx省xxxx酥梨专业合作社,通过召开理事会,和社员大会。统一思想,统一认识,拟决定以群众以地入股的合作社形式,把xx省xx县xx镇xx村作为生态农业,和体验农业,创新农业,绿色农业的开发建设基地。为此作出如下可行性研究和效益论证,现报告如下:

选址简况

xx省xx市xx镇xx村位于大运高速xx出口16公里处,是通往五台山佛教胜地的最佳首选线路。

沿途风光秀丽,滹沱河水利风景区亭台楼阁,水波潋滟,开启了xx市东山酥梨基地生态旅游建设的大门,展示了xx人民对未来美好的向往,凝聚了领导者对建设xx生态农业,旅游农业的苦心雕琢,一过滹沱河天涯山风景区映入眼帘,天涯山巍峨挺拔,天人扫雪,美丽的传说令你心驰神往,石鼓寺绚丽多彩,大孝子介子推享受着人间香火,一个个美丽的传说在当地传唱,勤劳朴实善良的当地农民用自己的汗水为古人建造了一座座丰碑。

在走3公里又一美景呈现在你的面前,蜿蜒曲折的山路把你带到奎光岭佛教圣境,阿弥陀佛高高在上俯视着革命老区,--xx。

漫山遍野的梨,果,桃,杏散发出诱人的清香,勤劳,朴实,勇敢的xx人民用自己勤劳的双手,在这块贫瘠的土地上为我们美好的农业开发打造出了8万亩自然氧吧!

在往前走3公里就到了我们即将开发的《商家处女地》休闲农业,生态农业,体验农业的区域xx村《南寨》

宽阔的水泥路面缓缓升高,路两旁松柏垂柳相间,古门楼看起来虽然破旧,但是掩饰不住它昔日的风采,五脊六兽排山瓦宏伟壮观,千年古槐郁郁葱葱见证了南寨的发展,这里春天梨花如雪,

果花飘香,鲜艳的桃花,和淡粉色的杏花,散发出诱人的清香,最晚的是枣花,一朵朵金黄色的小花宛如散落在大自然的颗颗金粒,伴随着各种花草依序怒放,这里的夏天没有炎热,绿树成荫,百鸟争鸣,整个村庄东低西高宛若一条巨龙臥伏在xx人口处。

村内抗日地道纵横交错 只要你钻进去就可体会到抗日的艰难,地道在抗日战争期间起到了不可估量的作用,

如今失去了昔日的光辉静悄悄的待人开发。

南寨是新石器时代遗址,是古文明的发祥地,只要你用镢头刨一会,一片片质朴,粗糙的土陶便可映入你的眼帘,古人的生活遗迹依稀可见,假若我们让能工巧匠把它复原,就可以看到一件件完整的古人生活用具。

村内xx处旧宅院星罗棋布散落在街头巷尾,破旧的房屋蒙上了岁月的痕迹,

和现代住宅相映衬给人一种非常不协调的感觉。土地资源的浪费,让人束手无策,痛心不已。由于煤炭资源的短缺,农民收入的低微,农民为了解决冬天取暖的燃眉之急,很多大唐古梨树遭到砍伐和严重破坏,这些宝贵的自然资源遭到了灭顶之灾,

使我们的生态农业,休闲农业开发失去了宝贵的资源,我们步步登高,迎着夕阳的余晖拾级而上,看到的是金矿矿山无序的开采的满目疮痍,但是含金的矿石你细心一点还是能捡到吆,你要想看xx的美景,极目远眺,漫山遍野的水果树郁郁葱葱尽收眼底,这里春天梨花如雪,微风送来阵阵清香,秋天果实累累挂满枝头,好一个世外桃园,只要你置身其间就有一种飘飘若仙,如醉如痴的感觉。

建设规模构想

1、开发体验农业说明

体验教育农业是对在校学生的道德培养,孩子们可以通过体验来认识农村,农民,农业,可以使孩子们由室内的电子游戏,和电视中解脱出来让他们回归自然,同时可以根治当今社会青少年出现的过度肥胖,体力下降,早熟问题,由其引起不愿上学,厌食症,恃强凌弱等令人担忧的社会问题。

在我国目前条件下,无论从哪个角度看,都有必要在孩子之中加强农业和农村生活方面的体验学习与教育,同时通过孩子们的体验给农村带来知识的活力,财富的增加。

2、开发绿色农业的说明

农村是城市居民食物供给的主要渠道,随着社会的高速进步,城市居民的生活水平不断提高,城市居民对绿色食品的认知已经普遍接受。同时给农民的农业生产带来了巨大的商机,可是在我国的大部分农村,农民由于缺乏科学技术,缺乏资金,缺乏现代理念的经营模式,致使现代科技成果与传统农业技术不能有机的结合在一起,农副产品品质低劣,农药严重超标,完全制约着农村经济的发展,同时给城市居民健康生活带来了相应的危机。

为此xx市xx酥梨专业合作社本着,利用科学,服从自然,回归自然,最大限度的利用自然资源为xx村人民造福。

3、休闲农业的开发说明

休闲农业是一种服务主导型农业模式,充分利用当地农业资源,人文资源,为城市人休闲,娱乐,体验,品尝,打造的一种趣味性,文化性,参与性很强的新兴农业形态,观光休闲的人通过观赏农业景观,农村的田园风光,参与农田劳作,体验乡村生活,可以达到丰富生活,调解紧张,休闲娱乐的预期效果。加深对农业的理解,为支持农业发展奠定有利的认知基础,农民可以通过提供休闲娱乐服务增加收入,改善生存环境,增加城乡之间的文化交流,可以为农业的后续发展筹集资金。

纵观xx农业发展历史,农村,农民都以种梨为主,自然资源得不到有效利用和开发,农民的生活水平,居住环境得不到有效改善,农民的收入始终徘徊在温饱线的边缘,单一的生产模式制约着农村经济的发展。

xx市xx酥梨专业合作社本着服务三农,造福xx的宗旨,

组织农民利用好当地资源,融体验农业,生态农业,休闲农业于一体,真正打造一个具有现代化气息的山区农业发展模式。

具体建设规模构想如下:

xx省xx市xx镇xx村《南寨》人文资源,植物资源丰富,交通便利,距太原90公里,大同150公里,位于大运高速xx出口,xx--五台山旅游线路16公里处同河南岸,一座别致的拱形桥横跨同河,把南寨和五台山旅游线路紧紧的连在一起,桥那边一座古色古香雕梁画栋的仿古牌坊高大挺拔十分壮观,两根硕大无比的大红柱子上两条巨龙盘柱而上托起了五个金色大字。全党抓经济。一副隶书对联刚劲有力,青少年受教育乐在其中,城里人赏绿色有益身心。概括了合作社的经营思路。

宽阔的水泥路面缓缓升高,路两边松柏成行,垂柳相间,在往前走200米一座别致的门楼映入你的眼帘,五脊六兽排山瓦,耀眼的金色琉璃瓦装点的门楼金碧辉煌,孔夫子的巨幅雕像端坐在门楼之中,慈祥的面孔面对来访的客人,一副朗朗上口的对联描绘出南寨人的勤劳与诚信,南来北往诚信经商家家财源广进,寨内寨外科技兴农户户五谷丰登。门楼那边观音菩萨端坐正殿,饱受人间香火,孝父母兄弟团结家昌盛,严律己邻里和睦村繁荣的对联,描绘出了南寨人以和为贵的和谐村风,和科技兴农的繁荣景象。

抬眼望去100米处,两棵大唐古梨树郁郁葱葱构筑起了健身广场的大门,八卦式的健身广场,各种健身器材应有尽有,广场东侧占地10亩的四合院是南寨古遗址文化馆,馆内陈列着新石器时代的各种土陶和古农耕用具。石磨,石碾,石对窝,犹如久经风霜的老人在那里静悄悄的恭候着远方来客,向前来光顾的游客讲述着南寨的变迁。

纵横交错的抗日地道也露出了它本来的面目,洞内油灯闪闪,时明时暗,拐弯抹角,地道战主题歌高亢激昂,雄壮有力,只要你钻进去就会感受到抗日的战火硝烟,和老一辈革命家抗日的艰难。

村内xx处旧宅院星罗棋布,按照各民族的风俗习惯,住宅院落修建,室内窗明几净,墙上挂着浮雕的柳体叙述着各民族历史,与民族英雄的简介,和人口分布地域,只要你走进去就会感受到xx个民族的文化和民族风情,年轻美丽的各族姑娘,小伙穿着民族服装在那里温馨的给你沏茶,让你品尝 民族小吃,体验异域他乡的滋味,小院里瓜,果,梨,桃应有尽有,清新的空气让你感受到农家小院的宁静和安逸。

我们漫步在乡间路上,体验着农民恋土的情结,顺着路标的指引进入无公害采摘区,采摘区门口没有华丽的装饰,两块巨大的青石上面纂刻着毛体,中国人民站起来了,和中华人民共和国万岁!不远不近的 小凉亭各具特色,单干亭,合作社亭,人民公社亭,文革亭,改革亭,记载着中国农业的发展历史,记载着各个时期人民的生活水平和经济收入。采摘园里我们可以欣赏到北方所以的水果树种,和北方所有的农作物,我们漫步在田园尽享着大自然赐予我们的美好景色,300亩的无公害采摘园让你流连忘返,乐不思蜀。

我们在往前走来到了农业高校的实验基地,这里现代化的管理技术让你感到惊叹,各种水果新品种让你目不暇接,各种无公害品种的培育和生产过程让你感觉到无比新奇,这里是农业高新技术的孵化区,这里培育出的新品种将陆续推向市场,带动xx地区水果产业的发展。

我们信步来到山顶,清澈的人工泉水形成美丽景观,顺水而下,浓缩的长江古道气势磅礴,波澜壮观,夏天你可以嬉戏在清澈的长江边,冬天你可以顺着长江古道滑冰而下,尽享人间美满。

最后一站,九九八十一个台阶我们来到金山山顶,山上苍松翠柏,偶尔还会发现闪闪金矿,山下xx美景尽收眼底,大唐古梨树漫山遍野郁郁葱葱,春天梨花如雪,果花,桃花,杏花依序开放,漫天的银色世界里,点缀着淡淡的粉色,秋天果实累累,各种无公害水果沉甸甸的挂满枝头,让人垂涎欲滴,真乃人间仙境,好一个世外桃源。

下面是xx市xx酥梨专业合作社的愿景。听听吧!和谐美景大家建,整合资源是关键,上网招聘有识士,筑巢引凤富乡村,新石器时代古文明,时代变迁踪迹寻,昔日地道显威风,不忘国耻育后人,青少年德育园,遍览历史作教训,无公害采摘园,供需双方乐融融,五十六个民族大团结,创建民族小食城,各族历史记载清,民族英雄立碑林,各族风俗似瑰宝,敬老养老式不同,各族人口分布明,中华和谐大家庭。

休闲农业预计总投资xx万元,初步预算如下:

1、同河拱形桥 xx万元

2、桥头牌坊xx万元

3、门楼翻新xx万元

4、收购xx处旧宅院xx万元

5、xx处民族风情餐饮馆建设xx万元

6、八卦健身广场xx万元

7、新石器时代古遗址文化馆 xx万元

8、无公害采摘园门口建设xx万元

9、农业历史凉亭xx处xx万元

10、浓缩长江古道xx万元

11、xx绿化xx万元

12、九九八十一个台阶xx万元

13、抗日地道修复xx万元

14、采摘园路面硬化xx万

15、农业高校实验基地xx万

16、梨膏加工厂xx万

资金筹措计划

1、由项目发起人主要成员自筹资金xx万元

2、农民投资入股xx万元

3、争取国家专项资金补助xx万元

4、拟申请银行贷款xx万元

项目建设宗旨及指导思想

本设计项目宗旨及指导思想,充分利用当地资源,以商促农,打造休闲农业,体验农业,创新农业,沟通供求,服务社会,为己任。以农民增产增收,消费者得到实惠,最大限度地创造 农村剩余劳动力的就业机会,协助政府及社会解决或缓解城市就业压力,获取最大化的社会效益,为出发点。探索山区农业,农村的发展思路,及农村合作社经济实体形成的发展模式。

项目建设发展的经济与社会意义

本设计项目开发建设与发展的经济与社会意义,突出地表现在以下几个方面。1、充分利用闲置资源,解决好农村剩余劳动力的就业问题,解决好,农业,农村,农民的发展问题,树立农村城市化,农业休闲化,农民知识化的典范,扩大内需为我国山区农村经济的持续发展做好表率作用。

2、推进城市人口与农村人口的相互交流,改变城市和农村的文化差异,收入差异,逐步缩小城乡差别,带动农村相关产业的发展,为城市居民打造休闲度假的好去处。

3、开创农产品的销售新思路,促进城市经济与农村经济的互动,确实做好小生产和大市场的对接,解决好农民的卖难,城市消费者的买难问题,让农村为城市提供合格健康的农产品,让城市为农村提供稳定的经济大市场。

4、利用科学技术打造品牌农业,打造无公害基地,做好农产品的产,供,销的衔接,减少中间环节,减少消费者的农产品购买支出。

5、本设计项目提供一种农村,农业,农民 发展的新思路,是真正解决农村,城市,差距的一种新方法,由此产生的多种效应,将真正起到建设社会主义新农村的带头作用。

项目建设与发展理念及目标

1、踏踏实实做事,实实在在做人,不哗众取宠,不图取虚名 诚心诚意扎根农村,服务农民,造福一方百姓。

2、建立一支有文化,有思想,有追求,有商业头脑的管理团队,打造一个于休闲农业,体验农业,绿色农业融一体的农村集体经济组织,在互惠共赢的基础上做大做强xx梨产业。

3、建立一支强大的销售网络体系,做好xx商人,和xx农民的友好对接,在科学技术的引领下,让xx农民生产出无公害的绿色食品,让农民的产品能够及时有效的销售出去,并得到其合理,应有的价格水平,从而实现农民增产增收的目的。

4、做好上游与下游业务的关联延伸与发展,建成一个于餐饮,住宿,观光旅游,绿色水果生产,养殖,农副产品加工,及销售的全方位生产服务体系,使合作社的经营效益得以增加,发展得以持续,农民的收入在相关产业的带动下得以持续增加。

项目市场潜力及其竞争优势分析

本设计项目作为一种新兴体验农业,绿色农业,休闲农业的开发项目.

1、

2、随着国家的富强,城市居民的消费水平逐步提高,消费观念也在不断的变化,每当节假日城市居民都想离开喧嚣的城市,找个安逸舒适的地方清净的去体验乡村生活,外出休闲度假的人与日俱增。本项目设计合理,构思严谨,从多个消费视角入手,给不同消费群体创造不同消费环境。

3、xx处民族风情馆,每处可以同时容纳 三口之家xx户就餐,按每餐每户家庭消费xx元,每星期六日两天计算每年xx个星期,除去成本每户每年仅此一项就可以收入xx万多元,xx家每年收入xx多万,同时农家火坑住宿,每个客户按每天xx元计算,每年每户可以增加收入xx余元,xx家可以收入xx万余元,

4、全村每年产梨苹果xx多万斤,其中一半通过无公害采摘销售,每斤增值xx元,xx万可以增收xx万元,另一半通过申请无公害商标,精包装可以增值1元,两项可以增加收入xx万元,

5、地道参观,新石器时代遗址参观,每年按五万人次,每人消费xx元便可增加收入xx万元,

6、本设计项目采取边经营边投入,逐步把xx酥梨通过科学化管理培育成无公害产品走向市场,残次梨在本地销售一般是5分到1角,通过深加工变成市场需要的高档次的梨膏保健品。仅此一项就可以使残次酥梨身价百倍提升。

春天举行梨花节,扩大xx酥梨的知名度,秋天搞无公害采摘,夏天在假期组织学校学生 来农村体验农村生活寓教于乐,对孩子们的心身健康成长会起到事半功倍的结果。通过休闲农业的建设投资每年可以为xx村增加收入xx万元。5年收回成本,以后通过逐步利润滚动投入,未来梨膏厂的建成,将会给本社社员带来巨额利润,本社社员逐步实行退休养老制,减轻外出务工经商人员对于父母养老的牵挂。

项目组织结构体系

xx市xx酥梨专业合作社,聘请吕日周书记为政策拓展顾问,负责指导合作社的发展方向和投资方向的审核。

1、合作社是本设计项目的实施指挥中心,设董事长一名,下设五个付董事,成为本项目的决策中心,付董事兼任分社社长,负责执行董事会决议和各社具体工作。

2、本社下设5个销售社长,分别由北京,太原,大同,包头,呼市有理想,懂管理,善经营的本村村民担任,负责本社产品的定价和销售,负责本社观光旅游的客源组织。

3、本社下设5个统计,负责本社客源统计和货物销售数量的统计,协助各社的社长工作,做好和销售社长的信息沟通工作。

4、本社下设企划部一个,聘请本村企业家郭泽林为企划部部长,负责项目发展与市场拓展的策划,负责制定本社社员和外来招聘人员的培训学习,和本社未来计划的制定和实施。

5、本社下设财务部一个,负责本项目运营的财务管理,和货款回收与会计核算等职能工作,下设主管会计两人,出纳一人兼保管。

项目运营方法与规则

1、 本设计项目以全村农民土地 资金入股为主,凡愿意加入本社的社员,最低股份1000元,最多股份不能够超过最低的十倍,多出部分按银行贷款付息。低股份和高股份享受合作社的同等待遇和优惠条件。采取毛泽东思想和邓小平理论相结合的原则,即体现集体主义的优越性,又能够发挥个人的能动性,对于各部门统一管理,适宜合作社集体管理的必须集体管理,不适宜集体管理的在公平合理的基础上逐级发包。

2、 旅游观光的客源发动全村在外的企事业工作人员,农民工,商人组织征集,制定比例抽成方案。真正体现多劳多得的社会主义分配原则。为客户提供优质合理的服务,解决打击欺诈行为,为合作社树立良好的形象。

3、 本合作社的经营服务必须符合同行业标准,对于合作社生产的任何产品都要严格把关,尤其食品必须保证无公害产品的安全标准,坚决杜绝不合格食品流入市场。

4、凡是本社社员都必须严格遵守合作社的章程和规章制度,社员入社退社都必须遵循合作社的章程,规章制度办理。

项目建设与发展的难题和解决难题的基本对策

1、市场进入

本设计项目建设的开发能否成功,发展是否顺利,关键在于项目所设定的开发思路和所设定的经营方向是否能够让客户群体认可,并受到他们的欢迎和青睐,为此涉及到诸多方面的问题需要解决,首先是市场的有效进入,必须设法让消费群体认可并能够口碑相传,首要问题是自身内功的提升,和服务项目的到位和产品质量的保证,然后采取宽范围高频次的媒体广告全方位的介绍本项目的特有功能,作用和意义,披露本项目的推出的时代背景,目的及其必要性,传播项目所特有的文化内涵,建立良好的合作社形象,逐步通过实际操作培育真诚的客户群体。

2、建立公共宣传和媒体宣传并进

项目启动前以报刊的公共宣传为主,宣传方式包括理论探讨,新闻报道,专家访谈,启动过程中及其之后,以电视,广播为主,辅以户外广告,宣传单,宣传画,以商业性广告为其主要形式,建立自己的网站,以多媒体宣传为基地,扩大合作社的知名度,树立良好的合作社形象。

3、宣传主题清楚 明确 充满新意

每一个广告宣传单的制作都要富有新意,每一篇文章都要有不尽相同且充满新意的话题,主题明确而清楚,不断的制造新闻,不断的吸引公众。不断的推出新鲜话题,扩大传播范围。

3、员工队伍建设

本设计项目建设的另一个重要问题,就是涉及到方方面面的员工队伍,尤其农业合作社的形成以农民为主,农民的素质提高和培训问题是至关重要的问题,在培训农民的同时,不断的根据岗位需要聘请吸引有知识,有能力的人才进入管理层,建立一套完整的规章制度,规范员工的行为准则,建立规范的绩效考核制度,让员工对未来充满希望,不仅引得来,而且要留的住。

4、风险防范与应对

本项目风险主要包括以下几个方面

1,经营风险,主要来源于合作社内部的经营管理不善,建立有效的规章制度和员工培训办法,搞好上下协作内外协作是规避经营风险的最好途径。

2,行业风险,在本地区来自同行业竞争现在几乎为零,关键是自身水平的提高,不断突破发展水平的限制,不断更新理念是应对行业风险最佳方法。

3,市场风险,从目前情况分析,我国大部分农村仍然处在粗放耕作的状态,农产品销售大部分地区仍然维持老套的经营方式,由农民产品,贩运商,批发商最后进入零售环节,本社经营理念与此大相径庭,本社以产供销一条龙经营方式完全可以击败老套的经营模式。社会主义新农村生态农业休闲农业的建设有其本地区的特色,无法复制。总体权衡合作社建设项目风险不大,而且有关风险大多都事前可以预测 ,只要采取适当的措施即可较好的应对和化解。

由于本人小学文化水平,编写此等文章又是第一回,格式虽有参考,但文词组合明显粗糙,内容想法仅凭自己一腔热血,如有不适,请领导专家予以更正。本人真诚的谢谢!!!

xx市xx专业合作社

篇三 工程技术研究中心可行性研究报告大纲

工程技术研究中心可行性研究报告大纲

一、总论

1、概述。申报单位主要研究开发技术领域、人才队伍、研究成果转化、创新水平、主要用途及应用范围;单位在行业中的地位以及经济效益情况。

2、总体目标。简述组建期完成时,在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外开放、社会经济效益达到的目标。(本栏目各项指标是签定《组建计划合同书》的主要内容,也是验收时的主要依据。本目标与《申报书》目标必须一致)。

二、组建工程中心的必要性分析

1、简要说明工程中心研究技术领域的国内进展情况,发展的主要方向。

2、组建工程中心的作用、优势。

三、申报单位情况

1、申报单位(依托单位)基本情况。包括单位名称、性质、单位法人代表情况,主要研究领域。

2、研究开发能力论述

近3年来主要从事研究开发的领域、承担的研究开发项目数量、来源,取得的成果及成果水平,获得国家或省级新产品、高新技术产品、国家发明专利等情况。对该领域技术发展的贡献。

主要成果转化情况。包括成果转化的方式、数量、种类,为申报单位带来的直接经济效益,间接经济效益和社会生态效益。

3、单位财务状况

上年末单位总资产、总负债,固定资产总额、总收入及构成、总支出及构成。

4、管理情况

单位各项管理制度,包括科研、开发、人事等以及获得的相关检验、检测等方面的资质。

5、现有场地与设备情况

依托单位能够为工程中心组建提供的场地,现有设备基础条件。(列表说明现有主要设备)

6、拟组建工程中心人员实力论述

工程中心主任或技术负责人的基本情况,包括学历、所学专业、主要经历、创新意识、开拓能力及主要工作业绩。

工程中心人员情况。包括人员数量,年龄、职称、学历结构。研究与实验人员、技术开发人员、管理人员比例等。

专家指导委员会情况。包括人员数量,人员来源,主要学术贡献,年龄、职称、学历结构。

四、组建任务与目标

从工程中心整体及人均水平角度,说明工程中心将实现的目标。

1、总体目标。对知识创新、原始性技术创新、科技进步的贡献,在全省及全国将达到的地位和水平。组建期完成时,在组织管理、研究开发、人才培养、成果转化、对外交流、社会经济效益达到的目标。

(以下部分分年度分项目进行描述,并说明实现目标可行性以及具体措施。)

2、开发研究目标。包括研究开发项目具体方向,预期成果水平,成果成熟度,主要技术经济指标,成果的应用水平。在全国同行业中处于的地位和水平。

3、人才培养目标。包括培养人才数量、达到的水平、培养方式,预期人才结构比例,主要学术带头人数量及水平,中青年学术人才数量、水平及比例。

4、成果效益目标。包括成果产业化目标、措施以及直接经济效益、间接经济效益和社会效益情况;

5、开放目标。包括工程中心设备对社会开放程度,主要成果的辐射。

6、运行机制与管理目标。建立的管理制度,将采取的主要运行机制;依托单位的支持方式及程度;主管单位的支持方式及支持程度。实施专利、技术标准战略的目标和措施。

7、工程中心装备目标。包括工程中心基础设施建设、工程中心新增设备装备的总经费投入;主要设备清单、来源、价格、用途,设备技术水平、设备配套性和适应性以及达到的功能目标。

五、组建实施方案

1、组建方案。详细说明包括工程中心的总体设计和结构布局(独立或者联合组建),组建各方承担的主要职责及任务。

2、中心组织形式。工程中心各个部门的任务、职能、作用以及具备的各项资质。专家指导委员会组建情况等。

3、组建进度计划。详细描述组建期各项准备工作、研究与实验工作的进展计划,明确各阶段目标工作预计的时间,达到的阶段目标。

六、投资估算与资金筹措

1、投资预算。工程中心建设期内及运行期计划投资额,已完成投资额,需要新增加投资额,并对各投资分项说明资金来源及主要用途。

2、新增投资的筹措。对新增加投资的部分,分年度阐述资金的筹措渠道、预计到位时间。单位自筹的部分需要说明筹措渠道、数额;主管单位和推荐单位支持的部分,需要说明资金使用方式、到位时间和用途。

3、资金投入计划。编制资金总体使用计划。根据实施进展,分项分年度编制资金使用计划表并进行必要说明,所需要添置的新设备需要有单独预算表。

资金使用主要包括研究实验设备、开发生产资产、基地改扩充建费用、研究开发费用、人才费用、管理费用和财务费用等。

七、可行性报告编制说明

简述报告编制单位,主要编制人员名单及联系方式。

篇四 可行性报告

第1章 项目总论

总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件,参照下列内容编写。

项目背景

§1.1.1 项目名称

企业或工程的全称,应和项目建议书所列的名称一致。 承办单位系指负责项目筹建工作的单位,应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门

注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作,应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目,则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等,分别说明。

§1.1.6 研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后,作为可行性研究报告的附件,这些法规、文件、资料大致可分为四个部分:

(1) 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件;对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

(2) 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3) 国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4) 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7 研究工作概况

(1) 项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位,该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;项目拟建的理由与重要性。

(2) 项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况,其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等,要求逐一简要说明。 在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述,并提出最终结论。 (1) 市场需求量简要分析。

(2) 计划销售量、销售方向。

(3) 产品定价及销售收入预测。

(4) 项目拟建规模。

(5) 主要产品及副产品品种和产量。 (1) 项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

(2) 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

(3) 进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。 (1) 地理位置、占地面积及必要性

(2) 水源及取水条件。

(3) 废水、废渣排放堆置条件。 (1) 项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

(2) 采用的生产方法、工艺技术。

(3) 主要设备的来源,如需向国外引进,则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。 (1) 排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准。

(2) 主要治理设施及投资。 (1) 工厂组织形式和劳动制度。

(2) 全厂总定员及各类人员需要量。

(3) 劳动力来源。

(1) 项目所需总投资额。分别说明项目所需固定资产投资总额、流动资金总额,并按人民币、外币分别列出。

(2) 资金来源。贷款额、贷款利率、偿还条件。合资项目要分别列出中、外各方投资额、投资方式和投资方向。

篇五 关于组建公路养护工程公司的可行性研究报告

关于组建公路养护工程公司的

可行性研究报告

一、项目背景及意义

公路建设由于投资大、风险小、效益高、拉动能力强,是国家实施投资拉动战略的重点之一,在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。根据《**市交通“十五”计划及xx年远景规划纲要》,“十五”期间,全市公路建设将投资56.64亿元,到xx年,全市公路通车里程将达到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一级公路341.7公里,二级公路1484.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃,组建公路养护工程公司前景非常广阔。

(一)组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要

公路养护工作是公路部门长期的、首要的职能,是公路部门赖以生存和发展的基础。随着公路建设步伐的加快,公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出,在一定程度上缩短了公路的使用寿命,影响了公路部门的整体形象。市局领导本着“建设是发展,养护管理也是发展”的思想,把养护管理工作作为当务之急,要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓,全面提高养护质量,提高通行能力。****组建公路养护工程公司,是提高我市公路养护质量,加快公路金融发展的迫切需要。

(二)组建公路养护工程公司是****调整优化产业结构的迫切需要

****作为公路产业开发企业,以公路为依托,调整优化产业结构,培植主导产业,是生存和发展的根本途径。随着社会主义市场金融的逐步完善,公路工程建设中标难度越来越大,施工要求越来越高,利润率也越来越低,促使****积极探索新的金融增长点,逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜,开创建、养并重的工程建设新格局。

二、市场预测

“十五”期间,**市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。《**市交通“十五”计划及xx年远景规划纲要》要求,到xx年底,全市公路通车里程达到7094公里,其中:国、省道1753.3公里,县乡公路5273.9公里,专用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一级公路564.9公里,二级公路1631.6公里。《**市干线公路养护与管理发展规划

(xx-xx)》规定,到xx年底,全市80%的国省干线公路达到gbm工程标准,综合好路率达到92%以上,全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10%,中修里程不少于12%。由此可见,xx-xx年,公路养护工程发展前景广阔,市场潜力巨大。

三、施工资质和年施工能力

(一)施工资质

现已具备公路工程三级施工资质,计划年内晋升二级施工资质,可承揽各类养护工程的施工。

(二)年施工能力

根据往年施工能力,xx年完成产值820万元人民币,xx年完成产值610万元人民币,xx年完成产值1570万元人民币,确定养护公司年度最大施工能力为1600万元人民币。

四、管理、技术人员配备及机构设置

(一)管理、技术人员配备

设经理1人,副经理2人,总工程师1人,各类技术人员、施工人员25人。

篇六 房地产开发项目可行性研究报告

一、项目背景

1 、 项目名称:

居住小区(暂定名)

2、可行性研究报告的编制依据:

(1)《城市居住区规划设计规范》

(2)《a市城市拆迁管理条例》

(3)《城市居住区公共服务设施设置规定》

(4)《住宅设计规范》

(5)《住宅建筑设计标准》

(6)《建筑工程交通设计及停车场设置标准》

(7)《城市道路绿化规划及设计规范》

(8)《高层民用建筑设计防火规范》

3、项目概况

1 )地块位置:该基地东起

,南至

路,西至 路、北至

,围合区内土地面积约

平方米,该地块属a市 类地段。

2 )建设规模与目标:

土地面积:

亩(

平方米) [文秘范文-//m.ok3w.net]

容积率:

开发周期:

土地价格: 元/亩(a市国有土地使用权挂牌出让起价)

建筑面积(预计):总建筑面积:

3 )周围环境与设施

(1)步行约10 分钟可至a市中心。

(2)西侧为 市城市中心景点。

(3)东侧为

城市绿化带,南侧为

广场。

(4)西南靠近a市

小学。

(5)北面为a市人民银行。

4 、项目swot分析

优势及机会

(1) 该项目地处a市最具发展潜力的地段,周边环境在不久的将来是最佳的居住区域。

(2) a近几年的经济发展和市政建设步伐,使得该区域的房地产具有较大的升值空间。

(3) 东侧 的成功开发,为该区域的房价定位提供了市场认可性。

(4) 周遍日趋成熟的居住配套及商业氛围的逐步形成,为该项目的商铺价格奠定了一定的基础。

(5) 拆迁的当地居民选择就地回迁的比例较大,对该项目的资金流压力有一定的缓解作用。

(6) 该项目以毛地出让,起价

元/亩,使得取得该地块的前期资金较少。

(7) 该项目规划定位为a市第一个小高层住宅小区,我公司在b市开发小高层的经验可以为之借鉴。

(8) 我公司与a市的政府及建设主管部门的良好公共关系背景,有利于我公司今后在当地的发展。

(9) 物业管理公司在a市的先行介入,为今后该项目的物业管理,具有一定的优势互补的性。

(10) 拆迁的难度较大使得外地的资金有所顾虑,为我们取得这次竞价成功创造了一定的机会。

劣势及威胁

(11) 拆迁密度过大,拆迁成本及风险是该项目成功与否的关键。

(12) a市拆迁实施细则的即将出台,拆迁成本的预测具有一定的风险性。

(13) 市政设施的带拆带建,因其标准的不确定性,使的成本的测算具有一定的不确定性。

(14) 外来资金的介入,有可能使得土地的挂牌价抬的过高。

(15) 规划中对于地块的居住用地的定位,今后商业的规划能否通过,具有一定的不可确定性。

(16) 小高层的居住观念的形成,物业管理费、电梯的运行和维护等,将给今后的销售带来一定的抗性。

(17) 该地块的居民大多是二次拆迁,拆迁的难度较大。

(18)

花园的日趋完善,又是多层住宅,与本项目的竞争将比较激烈。

(19) 拆迁的难度,使该项目的建设周期具有延期的可能。

(20) 周遍的生活配套设施及交通不够完善。

二、市场分析

1 a市概况(参考)

a市位于

河南岸,面积

平方公里,人口 万。

生态环境优良。境内有国家级森林公园、国家级野生动植物保护区、国家级水禽湿地保护区。全市森林覆盖率达56%,1996年和1997年被国家批准为国家生态经济示范区和实施《中国21世纪议程》地方试点。

投资环境良好。交通通信便捷,公路已形成了以国道、省道及沿江公路为骨架的交通运输网;水运以长江干流的重要港口——a港为枢纽,拥有国家对外开放口岸,年设计吞吐能力达500万吨,a港泥洲新港区一期工程已动工;通信已形成以数字传输、程控交换为主的多种通信方式和多功能通信服务网络。

项目所在区位于 江中下游南岸,与b市接壤,是a市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里,人口62万,辖8个乡、13个镇、4个街道办事处。城区人口12万。

2 a市房地产住宅市场分析

a市房地产业从起步到发展,大致经历了三个阶段:1988年至1993年为第一阶段,以房屋统代建为主,所建住房多为福利性,商品化率低,房地产业处于萌芽状态。1994年至1998年为第二阶段,统代建行为逐步消失,商品房开发逐渐兴起。1999年至今为房地产业发展与规范阶段。以城区南门“两点一线”旧城改造和西苑小区的成片开发为起点,掀起了城市建设新一轮高潮。尤其是地改市后,城市基础设施建设步伐加快,城市建成区人口、规模迅速扩张,城市建设与房地产开发两者良性互动,房地产场进入有序发展时期。到目前为止,a市房地产业基本实现了创业任务,完成了原始积累。居民住房质量显著改善,产业结构趋向合理,市场体系基本建立。

二oo三年,a市房地产业主要特征表现在以下几个方面:

表现之一:投资增幅大。房地产开发投资完成4.6亿元,投资增幅达33.4%,占全市建设系统投资65%,占全市固定资产投资12.6%。

表现之二:市场供销两旺。主城区竣工商品房面积 20.04万平方米,销售面积22.04万平方米,消化空置房2万平方米。城市人均住房建筑面积已达26平方米。

表现之三:房价平稳上升。城区商品住宅价格较去年上涨17%,净增400元/m2左右。

表现之四:交易市场持续升温。全市全年共办理各类房产交易1.12万起。a市城区共办理各类房产交易7938起,面积达89.62万m2,比上年度分别增长25%和35%,其中存量房买卖2305起,面积24.40万m2,成交金额8800万元。

表现之五:拉动经济效果显著。房地产业增加值占全市gdp增加值14%,带动相关产业产值8.87亿元,带动社会商品销售6.16亿元;房地产业上缴国家税收2800万元。

对今后市场的预测:

---—从购房能力看

伴随着经济增长,城镇居民可支配收入逐年增多,XX年到XX年,城镇居民可支配收入从5222元上升到6028元。尽管去年房价涨幅较大,但消费市场仍保持旺热。

——从投资角度看

由于股市长期低迷,银行利率多次下调,而房地产业保值、增值功能显著,使得房地产市场成为投资的重要领域。加上银行信贷的支持,大大刺激了市场的需求。目前通过按揭贷款购买商品房的比例为42%,年增幅达16%。

——从消费结构看

随着房地产市场的发展,居民住房消费观念发生了明显的变化。人们已不能满足于“够住就行”的传统观念,改善型住房的需求较为明显。住房消费正由“居住型”向“享受型”转变。二次置业、三次置业的消费群体逐步扩大。据调查,汇景花园一期95%以上购房户均为房改房换房。

——从需求关系看

根据城市总体规划,城市建城区面积将由14.6平方公里发展到27.8平方公里,城市人口由12万人增加到30万人。在不考虑有效购买力的情况下,单从住房需求分析,a市每年人口增长拉动的住房需求,加之城市外来人口的购买需求和城市拆迁需要,将为房地产业提供广阔的发展空间。

3、主要竞争项目分析

住宅小区详细情况如表:

项目

套数 建筑面积(万㎡) 平均单价(元/㎡) 位置

向阳小区 1500

22

1400

宝山路

新华小区 785

8

1344

黄河街

银河小区 170

1460

银河街

成光小区 130

1400

学院路

太阳神小区500

6.9

1508

英雄路

部分商业网点详细情况

项目

面积㎡

单价元/㎡

位置

汇丰花园 40~~80

4000~5600

新城区

秋爽花园 50~~70

5000~1XX

市中心

碧苑小区 36~~50

6800

建设路

桃园小区 车库

550

秋浦路

荷花村

车库

550

建设路

三、项目财务分析

(一)、拆迁成本分析

围合区域内房屋均为砖混结构,其中4栋5层住宅楼房(实验小学职工二栋40户,四建公司职工住宅一栋16户,

拆迁公司拆迁安置房一栋,30户)。其它房屋均为二——四层。

根据挂牌文件附图及现场核结,围合区内需拆除房屋面积:住宅34329平方米,经营性用房600平方米,合计住户约205户。住户成份多为由市区房屋拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证,规划建房证,房屋产权证、独户水、电表。具有一定的房屋拆迁经验。

拆迁成本估算:

按照a市《城市房屋拆迁管理办法》规定和拆迁补偿评估报告。

1、住宅:640元/平方米*(0.9+0.3+0.08+0)*34329平方米=34329*819.20元=28122316.80元

2、经营性用房:640元/平方米*(0.9+1.5+0.3+0.45+2.7)*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元

3、附属物(水、电、电话、空调以上其它)

住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元

经营性用房:600平方米*45元/平方米=27000元

4、室内装饰:34929平方米*80元/平方米=2794320元

5、阁楼、围墙院内地坪等:

34929平方米*48元=1676592元

6、搬家费、临时过渡费等:

1)、搬家费:

住宅:200户*300元=60000元

经营性用房:9户*500元=4500元

小计:64500元

2)、过渡费:

住宅:34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514935元

经营性用房:600平方米*16元/平方米*6个月=57600元

小计:632535元

其他费用

3)、 管理费,委托拆迁费:

34929平方米*15元/平方米=523935元

4)、 房屋拆迁评估服务费费:35000元

5)、 奖励:

34929平方米*100元/平方米=3492900元

上述所有费用小计:38533208元,折抵每平方补偿金额为1103.18元。

按照a市人民政府令,对a市城市区域内房屋拆迁,在XX年上半年尚可以执行,自省《城市房屋拆迁管理办法》,在XX年7月1日开始执行后。a市城市房屋拆迁就困难重重,特别全国城市房屋拆迁大气候政策,向被拆迁人倾斜,裁决司法强制拆迁基本停止。

1103.18元/平方米+100元/平方米 =1203.18平方米

1203.18元*34929平方米=42025874.2元

(二)建筑成本分析

对该宗地块的建设规模作了初步的规划方案,沿东湖路建两栋二层网点,占地面积:50*10*2=1000㎡,建筑面积:XX㎡。

主入口设在东湖路两栋网点之间,次入口设在 路靠近 小区的桥旁。沿建设东路建二层裙房,形式基本同s小高层,裙房上建三栋12层住宅,裙房占地110*15*2=3300㎡,三栋12层住宅建筑面积:29.4*13.8*12层*3栋=14606㎡,合计建筑面积:17906㎡。

地块内大致布置

一栋 15层29.4*13.8*15层;

一栋 12层29.4*13.8*12层;

三栋 12层40*15*12层;

一栋 15层40*15*15层;

占地面积:3211㎡,建筑面积:41554㎡

总占地面积:5861㎡,建筑密度:20.7%

总建筑面积:61460㎡,容积率:2.17

高层均设计地下室,面积为4861㎡,总户数约为297户。

建设成本估算

(一)、工程前期费:

1、拆迁成本

2、土地出让金

3、城市基础设施配套费:61460㎡*50元/㎡=307.3万元

4、人防基金:配套建地下室

5、规划技术服务费:56160*1.4+5300*2.2=9.03万元

6、墙改:61460*8=49.168万元

7、散装水泥:61460*2=12.29万元

8、白蚁防治费:61460*2=12.29万元

9、质量监督费:61460*2=12.296万元

10、施工图审查:61460*1=6.15万元

1

1、防雷审查:61460*1=6.15万元

1

2、消防审查:

1

3、文物:0.2万元

1

4、规划设计:10万元

1

5、建筑设计:XX*12+59460*30=180.78万元

1

6、地质勘探:61460*2=12.29万元

1

7、测量定位:10万元

1

8、煤气增容:2500元/户

1

9、供水管网配套费:20元/㎡

小计:627.93万元

(1

8、19项代收代缴,未计)

(二) 工程成本

1、桩基:59460*100元/㎡=594.6万元

2、地下室:4861*600元/㎡=291.66万元

3、主体:59460*900+XX*500=5451.4万元

4、电梯:9栋*50万元/栋=450万元

5、室外水电气工程:61460*50=307.3万元

6、小区绿化、道路等工程:61460*60=368.76万元

7、监理费:6337.66*1%=63.38万元

小计:7527.1万元

总计、8155.03万元

(三)项目费用分析

依据比较定价和市场定价相结合的原则,就该项目的预算定价为:

小高层住宅1900元/㎡ 商铺6000元/ ㎡ 地下车库800元/㎡

销售收入 住宅1900*56160=106704000

商铺6000*5300=31800000

地下室4861*800=3888800

总计:142392800元

营业税及附加 142392800*5.5%=7831604

各项费用

142392800*4%=5695712

总成本:拆迁成本+建安成本+税收+费用+土地成本

=42025874.2+81550300+7831604+5695712+x=137103490.2

毛利润:销售收入—总成本

=142392800-137103490.2

=5289309.8元

四、项目费用分析结论

如土地挂牌竞价在五百二十八万以内,该项目具有一定的利润空间,项目可行。如超出项目风险较大,项目不可行。

篇七 塑料制品市场可行性研究报告

塑料制品市场可行性研究报告内容:

发展优势:

1. 重量轻 ——塑料是较轻的材料,相对密度分布在0.90—2.2之间。很显然,塑料能不能浮到水面上?特别是发泡塑料,因内有微孔,质地更轻,相对密度仅为0.01。这种特性使得塑料可用于要求减轻自重的产品生产中。

2. 优良的化学稳定性——绝大多数的塑料对酸、碱等化学物质都具有良好的抗腐蚀能力。特别是俗称为塑料王的聚四氟乙烯(F4),它的化学稳定性甚至胜过黄金,放在“王水”中煮十几个小时也不会变质。由于F4具有优异的化学稳定性,是理想的耐腐蚀材料。如F4可以作为输送腐蚀性和粘性液体管道的材料。

3. 优异的电绝缘性能——普通塑料都是电的不良导体,其表面电阻、体积电阻很大,用数字表示可达109一1018欧姆。击穿电压大,介质损耗角正切值很小。因此,塑料在电子工业和机械工业上有着广泛的应用。如塑料绝缘控制电缆。

发展趋势:塑料的发展方向可概括为两方面。一是提高性能,即以各种方法对现有品种进行改性,使其综合性能得到提高;二是发展功能,即发展具有光、电、磁等物理功能的高分子材料,使塑料能够具有光电效应、热电效应、压电效应等。

发展考验:由于塑料的无法自然降解性,目前已经导致许多动物的悲剧。比如动物园的猴子、鹈鹕、海豚等动物,都会误吞游客随手丢的1号塑料瓶,最后由于不消化而痛苦地死去;望去美丽纯净的海面上,走近了看,其实飘满了各种各样的无法为海洋所容纳的塑料垃圾,在多只死去海鸟样本的肠子里,发现了各种各样的无法被消化的塑料。

塑料制品市场可行性研究报告,可以向投资人全面的展示公司和项目目前状况、未来发展潜力,我们的市场可行性研究报告具有更加关注产品、敢于竞争、充分市场调研,资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等特点。

报告目录:

第1章 项目总论

1.1其他塑料制品项目概述

1.2可行性研究报告的工作范围

1.3其他塑料制品项目备案数据的确定

1.4报告结论

第2章 其他塑料制品项目承办单位概况

第3章 市场需求预测及拟建规模

3.1市场需求预测

3.2其他塑料制品项目拟建规模

第4章 原料及能源需求情况

4.1主要原辅助材料需求

4.2外协能源需求

项目主要原辅材料及能源需求情况一览表

第5章 项目建设选址

5.1厂址选择要求

5.2其他塑料制品项目选址及用地方案

5.3其他塑料制品项目建设区概况

5.4其他塑料制品项目用地合理性分析

项目占地及建筑工程投资一览表

5.5其他塑料制品项目选址综合评价

第6章 项目设计方案

6.1其他塑料制品项目设计原则

6.2工艺技术方案

其他塑料制品产品生产主要工艺流程示意简图

其他塑料制品主要设备配置明细表

6.3总图与运输

其他塑料制品总图主要技术指标一览表

6.4土建工程

6.5给排水

循环冷却水系统工艺流程

6.6采暖通风

6.7电气

第7章 其他塑料制品环境保护

7.1环境保护设计依据

7.2其他塑料制品项目建设区域环境质量现状

7.3环境污染源的识别

7.4其他塑料制品项目施工期环境影响简要分析及治理措施

其他塑料制品项目施工期作业流程和污染源示意图

主要设备噪声源强一览表

施工机械在不同距离处的贡献值一览表

施工机械噪声最大影响范围测算一览表

不同施工阶段施工场界噪声限值一览表

7.5其他塑料制品项目营运期环境影响分析及治理措施

其他塑料制品办公及生活废水处理流程图

其他塑料制品生活及办公废水治理效果比较一览表

其他塑料制品生活及办公废水治理效果一览表

废乳化液清洗液治理流程图

粉尘治理模式流程图

燃煤锅炉各污染物产生及排放情况一览表

锅炉烟气治理前后比较表

固体废弃物产生及处置方式一览表

7.6厂区绿化工程

7.7其他塑料制品清洁生产

7.8环境保护结论

7.9环境保护建议

第8章 消防

8.1设计依据

8.2工程概述

8.3消防设计

8.4消防机构及定员

第9章 节约能源和合理利用能源

9.1其他塑料制品设计依据

9.2其他塑料制品设计原则

9.3节约能源和合理利用能源措施

9.4其他塑料制品项目能源消耗种类和数量分析

项目主要能源及含耗能工质年需量测算表

9.5其他塑料制品项目能源消耗指标分析

单位能耗估算一览表

9.6其他塑料制品项目用能品种选择的可靠性分析

9.7其他塑料制品项目运营期主要节能措施

9.8预期节能效果分析及建议

第10章 其他塑料制品项目组织管理与人力资源配置

10.1其他塑料制品项目建设期管理组织

10.2其他塑料制品项目运营期组织机构

10.3劳动定员

其他塑料制品项目劳动定员一览表

10.4员工培训规划建议

第11章 项目实施进度建议

11.1其他塑料制品项目实施的各阶段

11.2其他塑料制品项目实施进度表

第12章 其他塑料制品投资估算与资金筹措

12.1其他塑料制品投资估算依据和说明

其他塑料制品固定资产投资估算表

其他塑料制品流动资金估算一览表

其他塑料制品总投资构成分析一览表

12.2其他塑料制品项目筹资方案

其他塑料制品资金筹措与投资计划一览表

第13章 其他塑料制品经济评价

13.1其他塑料制品经济评价的依据和范围

13.2其他塑料制品基础数据与参数选取

13.3其他塑料制品费用估算与财务效益

产品销售收入及税金估算一览表

综合总成本费用估算一览表

其他塑料制品项目综合损益表

13.4其他塑料制品财务分析能力分析

财务现金流量表(全部投资)

财务现金流量表(固定投资)

13.5盈亏平衡分析

盈亏平衡分析一览表

13.6敏感性分析

单因素敏感性分析表

13.7偿债能力分析

13.8经济综合评价

第14章其他塑料制品项目招标方案

14.1招标方案编制依据

14.2招标原则

14.3招标范围

14.4招标组织方式

14.5招投标程序

14.6招投标费用

14.7招标信息发布

14.8其他塑料制品项目招标方案

第15章 综合评价及投资建议

15.1综合评价

15.2投资建议

篇八 关于设立客运公司项目可行性分析报告

第一章、 总论

一、xx镇人口及经济概况

xx镇于1981年建镇,是dg市“最年轻”的一个镇。xx镇地处珠江口东岸,dg市西南部,属水乡地区。全镇交通发达,通车里程达29公里。全镇总面积33.5平方公里,行政区辖:洪屋涡、新庄、梅沙、涌、黎洲角、厦汇、尧均、乌沙、金鳌沙9个村委会和xx1个居委会。户籍人口2.1万人,外来务工人员及流动人口8万多人。

近年来,xx镇加快投资环境建设,完善城镇基础设施,强化行政服务功能,吸引了来自日本、香港、台湾等国家和地区的外商前来投资置业,现有外资企业65家,民营企业40家,主要产业有电子、电器、制药、五金、制衣、包装、家具拉链等。近几年利用外资和“三资”企业出口总额的增长速度位于全市前列, 2000年,全镇工业总产值达31240万元,比1995年增长2.8倍,年均增长53.58%。综合gdp逐年成上升趋势,各行各业高速发展、突飞猛进,展示了xx镇经济社会发展的巨大潜力和美好前景。

二、xx汽车客运站简介概况

xx汽车客运站座落在xx大道南,紧邻文化广场、xx新医院及行政中心,车站占地面积44.2亩,总建筑面积17270.6平方,并按国家二级车站标准投建,各项基础设施、配套设施齐全,是一座现代化、多功能、集长短途公路客运与城区公共交通、轨道交通及旅游服务于一体的规范性综合型站场,车站初步设计日可发送旅客5000----10000人次,日发班量600次。自投入运营至今,开通了镇内镇外等数条公交线路,并全面开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。

车站的服务自始至终以“安全第一、顾客至上”为宗旨,将以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”为广大旅客提供安全、舒适、便捷的乘车环境。

三、xx客运市场现阶段概况

由于相当一段时间内,xx镇没有设立汽车客运站和相应的客运公司,造成了目前客运市场斑驳陆离和混乱不堪的局面,主要表现在如下几个方面:

1)、省内外各专线较为短缺和匮乏,客运市场供不应求,现已开通的线路班车,根本无法满足乘客的正常需求,给诸多的投资者、旅行者、探亲者、外出来往者在乘车方面带来极端不便,严重地影响了乘客们的生活需求和工作需要。

2)、客运市场相当混乱,交通安全隐患特别严重,突出地表现在如下两个方面:

①、许多打游击的票贩乘虚而入,四处拉客抢客成风,任意经营全国各地超长客运业务,其个人代售的车票都是些无售票资质的运输企业;

②、虚假广告满天飞,根本无能力经营超长客运班车,却用其广告诱骗乘客购票,由于乘客在车站内找不到其需乘坐的线路班车,所以便轻意上当购票,然后票贩预约时间,用非法营运车辆和私家车偷运到其它镇区客运公司和市总站客运公司,有时乘客根本就无法正常上车,而钱却被票贩骗取,我站已接到数次此类的投诉,该可耻行径和客运混乱形势,给许多来往于xx的乘客不但在经济上蒙受损失,在精神上亦受到伤害,给社会带来诸多不安定的因素;

③、许多票贩在xx偷拉客户至望牛墩、道滘高速口危险处上客,票价也比正常价格低很多,这样不但严重地扰乱了客运市场的物价价格,也给乘客带来重大的安全隐患。

④、票贩人员在xx偷拉乘客时,不仅无国家正规车票,甚至连收据都没有,严重偷漏国家税费,损害了国家和当地财政的正常收支,其违规违章违法行为令人触目怵心、不寒而粟。

第二章、项目背景及必要性

一、项目设立背景

在总论当中,已对xx的经济人口、xx汽车客运站和xx目前客运市场进行了简述概况。由此不难看出,首先,xx现有的人口和经济的不断发展,其客运在供需方面严重失衡,完全是一种供不应求的市场需求局面,其蕴藏着巨大的客运市场,急需有一个组织严格、管理规范的客运公司出台,来强劲弥补这一空白客运市场;其次就是xx汽车客运站建设规模、基础设施、资质等级已完全符合客运公司的设立和营运;再次,xx目前极端混乱的客运市场急需大力规范和改善,必须设立客运公司,增设省内外各客运专线,以此来满足乘客的正常需求和引导客运市场走向规范化的轨道。因此,xx客运有限公司在这些背景和形势下呼之欲出、整装待发,显现是市场和现状的迫切需求,是顺应发展潮流应运而生的必然结果。

二、 项目的经营现状,

xx汽车客运站经过一段时间的营运和发展,以配客点的形式,已初具客运公司的雏形,现开通了xx镇公交线路、广州专线、望牛墩3路、221路、77路、62路、沙田1路等镇内外公交,并开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、江西、福建、云南等各地长途班车。然而这些交通线路,在供不应求的客运市场面前显现是杯水车薪,根本无法满足乘客们的正常需求,急需设立客运有限公司,开通省内外多条客运线路便显得迫在眉睫、箭在弦上。

三、项目设立的必要性及目的意义

xx客运有限公司如能顺利有效设立,则可顺应市场需求迅速开通省内外等多条客运专线,即时将大大解轻xx的交通压力、优化各客运线路、消除交通安全隐患,更将为百姓的生产生活创造便利的乘车条件,为广大旅客提供了安全、舒适、快捷的乘车环境,并将进一步大力促进xx的经济发展和客运市场的正常规范和管理。

第三章、项目设立的条件

一、自然条件

xx镇地处dg市西北部,毗邻珠江口,距dg市区22公里,距广州市35公里,距深圳80公里,距香港100公里。地处粤港经济走廊腹地,地理位置优越,交通便利,以xx为中心,在100公里半径圈内的城市,北有广州、佛山,南有香港、深圳,东有dg、惠州,西有中山、珠海、澳门等城市。镇内主干道与107国道、广深高速、西部干道以及建设中沿江高速接驳相连接。而且镇内各主要交通干线宽敞平缓、四通八达,其得天独厚的区域位置和地理环境,使得xx镇即将成为dg西北部一个重要的交通枢纽,省内外各专线不得不将停靠和穿越xx汽车客运站,加之xx及周边数镇所蕴藏着巨大的客运市场和运输商机,故其交通便利的地理优势和客运市场飞速发展的大好形势将蒸蒸日上、不可限量。

二、自身条件

xx汽车客运站作为2023年开始投入使用的一个崭新的汽车站,不但拥有齐全的设施设备和多种项目业态,站级已具二级车站级别,而且还拥有一批高素质的管理团队和工作人员,具有本科及大中专学历的职员达10多人,通过专业的技能训练和理论培训,现已拥有一支近30人思想过硬、作风正派、业务性强、素质较高的服务队伍,并实行科学化、现代化、人性化的管理模式,这些将为xx客运有限公司的成功营运提供了保驾护航的天然屏障。

三、法定条件

根据《中华人民共和国道路运输条例》相关法规规定,申请从事客运经营的应当具备下例条件:

(一)、有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆;

篇九 可行性分析报告范文

一、项目提要

1、项目名称:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司蜗牛养殖与加工工程。

2、建设性质:扩建

3、项目建设单位:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司

法人代表:罗乾震

所有制形式:股份制企业

4、建设地点:邵阳市大祥区城南乡白洲村

建设规模:10万只蜗牛种螺养殖基地建设,1000吨商品蜗牛,300号蜗牛罐头,3000公斤蜗牛酶设,100吨蜗牛保健品,100吨em生物液,200吨蜗牛粉。

建设期限:XX年至XX年

5、项目申报单位:邵阳市鸿远特种养殖基地有限公司

法人代表:罗乾震

6、投资规模:4375万元

7、资金构成:建筑工程408万元,设备及安装1944万元,种苗引进57万元,技术引进800万元,其他的作用。'

8、资金筹措:财政资金2445万元,自筹资金640万元,

贷款1290万元。

9、主要技术指标:

年产量:1000吨

总成本:5860万元

税收:495万元

内部收益率:59.72%

篇十 口腔医院可行性工作报告

口腔医院可行性工作报告

在学习、工作生活中,报告的适用范围越来越广泛,要注意报告在写作时具有一定的格式。在写之前,可以先参考范文,下面是小编帮大家整理的口腔医院可行性工作报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。

为方便群众就医,提高群众口腔健康水平,我们拟开设口腔医院。经多方面调查论证,现将开设口腔医院可行性情况,具体报告如下:

一、申请单位名称、基本情况

申请人姓名,男,年月出生,学校专业毕业,从事口腔医疗工作已有年,具有职称,身份证号码。

二、所在地区的人口、经济和社会发展等概况

所在地区为镇,有个村,常住人口万人,外来人口万人。该镇经济发展较快,工农业生产均衡发展,当地群众均有较高的年收入和较高的生活水平。

三、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

随着经济社会的不断发展和医疗水平的不断提高,当地群众的健康水平普遍有较大提高,严重危害群众健康的地方病、传染病、流行性疾病有的已基本消灭,有的已杜绝发生。但由于外来人口的增加和人口流动量的加大,不可避免偶尔带来了呼吸道,肠道等传染性疾病,当地卫生医务部门都能及时采取措施进行有效控制,故这些传染性疾病对当地群众的危害不是很大,但仍要高度重视,切实控制传染性疾病,确保当地群众身体健康。在传染性疾病减少和群众健康水平提高的同时,口腔疾病仍常发易发,给群众日常生活和工作带来很大不便。群众迫切需要当地有一所口腔医院,能够及时医治,减少口腔疾带来的痛苦和对生活及工作的影响。

四、所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

目前,所在地区医疗资源分布情况较好,群众一般疾病均可在当地得到及时医治,但还缺少一所口腔医院。能够设立一所口腔医院,具有较高医疗技术水平的医师和与之相适应的医疗设施的医疗机构,帮助群众就近及时地解除口腔疾病的痛苦,无需去外地医院就诊而增加就医成本,群众十分拥护和欢迎。

五、拟设医疗机构的.名称、选址、功能、任务、服务半径

拟设医疗机构名称:口腔医院、

拟设医疗机构地址:镇

拟设医疗机构性质:民营、营利性

功能:口腔医院集医疗、预防为一体,开展以口腔疾病的宣传和治疗,包括门诊手术,及时解除病人痛苦,提高群众口腔健康水平。

任务:以一流的医疗环境、一流的医疗设备、一流的医疗质量和一流的医疗服务,为群众提供口腔医疗服务。

服务半径:立足镇,辐射毗邻乡镇,以当地居住人员,外来人员和流动人口为主要服务对象。

六、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目

服务方式:门诊。

服务时间:上午时—下午时,节假日照常门诊。

诊疗科目:临床科室为口腔科,辅助科室为药房、技工室。

七、拟设医疗机构的组织结构、人员配备

口腔医院配备口腔科临床医师人,聘用护士人,总人数人,以后根据业务情况再聘用相关专业人员。

八、拟设医疗机构的仪器、设备配备

口腔医院根据临床需要,拟购置口腔科光机台,综合牙科治疗椅台,洁牙机台,口腔科手术套包及常用器械。

九、拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

口腔医院服务半径内尚无同类医院或诊所,该医院的设立,一方面可满足一部分患病群众的需求,另一方面与其他医疗机构起到互补作用,对其他医疗机构不会构成冲击和影响,可以整体提高当地的医疗质量和医疗服务水平。

十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

污水:强化污水处理设施的管理,严格污水排放制度,消除污水公害,所有污水达到国家二级排放标准后,排入当地排污系统。

污物:医院的污物主要有医疗垃圾,一次性用品,敷料等医用废弃物,采取分类收集,分类处理的方法。一是设置收集容器,容器做到加盖,消毒,封闭。二是一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫生局规定集中收集处理。三是生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一指定的地方集中处理。

粪便处理:按标准施工,无害化处理排放。

十一、拟设医疗机构的通讯、供电、下水道、消防设施情况

通讯:采用有线电话及移动通讯,便于患者联系沟通,同时设置咨询电话,方便群众咨询。

供电:向电力部门申请用电,电力要满足临床医疗,设备和照明用电的需要,并留有余地的用量,必要时配备小型自发电设备以备使用。

供水:向供水部门申请用水,满足医疗用水要求。下水道按标准施工,满足下水要求。

消防:按消防部门要求,在医院内设置手持式灭火器。

十二、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)

资金来源:资金由个人独资,以现金方式投入,投资人民币万元,注册资金万元。

十三、拟设医疗机构的投资预算

投资分为三块,第一块是房屋等基本建设,投入万元。第二块是设备,综合牙科治疗椅台万元,牙科光机万元,洁牙机台万元,各种器械,投入万元。第三块流动资金投入万元,用于药品耗材的购买等。

十四、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析

口腔医院开设以后预测年门诊量-人次,年业务总收入为-万元之间。诊疗人次及业务收入预计逐年递增。每年的工资性支出,药品支出,设备更新支出,办公支出及第四年后的税收支出,总支出在年-万元,五年内收支大致保持平衡或有小赢余。

篇十一 xx区xx乡房地产可行性研究报告

目 录

第一章 前言

一、报告编制目的

二、报告编制依据

三、项目概况

第二章 项目开发经营环境分析

一、2000年国内经济及房地产市场回眸

二、xx市房地产市场分析

三、有利投资经济形势成因分析

第三章 项目周边物业市场调查分析

一、投资地块的地理环境

二、xx地区区域分析

三、项目周边主要物业分析

四、xx乡消费者调查分析

第四章 项目开发经营优势点与机会点分析

一、房地产投资项目开发经营机会形成模式

二、项目开发经营优势点

三、项目开发经营机会点

第五章 项目定位

一、目标市场定位

二、产品定位

第六章 项目规划、建筑设计建议

一、项目总体规划建议

二、住宅建筑设计建议

三、小区配套设施建议

四、环境艺术设计建议

第七章 项目开发经营策略及投资估算

一、项目开发经营策略

二、项目投资估算

三、项目实施进度安排

四、项目投资与筹资计划

第八章 项目开发经营状况分析

一、项目销售计划

二、项目销售收入估算

三、项目经营成本估算

四、项目利润估算

五、项目现金流量、财务净现值及财务内部收益率

第九章 项目开发经营风险分析

一、项目盈亏平衡分析

二、项目敏感性分析

三、项目开发经营主要风险及对策分析

第十章 结论与建议

第十一章 结束语

第十二章 附录及主要参考文献

第一章 前 言

一、报告编制目的

1、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区位环境,对该地块的市场价值进行合理的评估。

2、对项目的可行性与开发经营策划提出初步意见,并对项目的规划设计、建筑方案设计、环境艺术设计提出相应的建议。

3、结合公司的状况和项目的特点,探索项目开发经营的可行方式。

4、对项目进行投资分析和风险分析。

5、对项目决策及其实施的优化提出建议。

二、报告编制依据

1、xx市规划局规划方案;

2、亿房网站;

3、国家建设部及xx市颁布的与房地产相关法律与政策;

4、xx市2000房地产年鉴;

5、现场勘察和实地调研所得资料。

6、xx市新洪泰中介代理公司提供的资料

三、项目概况

该地块位于xx区xx乡石桥村,总面积约125.59亩,属于xx市“十五”计划确定的三大住宅新区之一——xx乡居住组团,对于新型住宅开发有极其重要意义。根据xx市规划局的要求,该地块已经基本平整通水通电,经市人民政府武政土字[2001]2号文批准同意,且可以免收城市基础配套费。并确定该地块的主要用途是住宅用地,容积率不超过1.4,建筑密度22.5%,绿化率不低于40%。主要建筑形式为多层,建筑限高一般在24米以下,,也允许建高层(40米以下),但比例不得超过20%。

根据调查分析及以上资料,项目产品定位为中等档次的住宅新区。建筑形式采用组合式:多层60%,小高层40%,并初步确定项目主要技术指标如下:

①总用地面积:8.37公顷,合125.59亩。

②容积率:1.4

③总建筑面积:11.72万m,尽在酷猫写作范文网。

篇十二 可行性研究报告范本格式与写法

1引言... 1

1.1编写目的... 1

1.2背景... 1

1.3定义... 1

1.4参考资料... 1

2可行性研究的前提... 2

2.1要求... 2

2.2目标... 2

2.3条件、假定和限制... 3

2.4进行可行性研究的方法... 3

2.5评价尺度... 3

3对现有系统的分析... 3

3.1处理流程和数据流程... 4

3.2工作负荷... 4

3.3费用开支... 4

3.4人员... 4

3.5设备... 4

3.6局限性... 4

4所建议的系统... 4

4.1对所建议系统的说明... 5

4.2处理流程和数据流程... 5

4.3改进之处... 5

4.4影响... 5

4.4.1对设备的影响... 5

4.4.2对软件的影响... 5

4.4.3对用户单位机构的影响... 5

4.4.4对系统运行过程的影响... 6

4.4.5对开发的影响... 6

4.4.6对地点和设施的影响... 6

4.4.7对经费开支的影响... 6

4.5局限性... 6

4.6技术条件方面的可行性... 7

5可选择的其他系统方案... 7

5.1可选择的系统方案1. 7

5.2可选择的系统方案2. 7

6投资及效益分析... 7

6.1支出... 7

6.1.1基本建设投资... 8

6.1.2其他一次性支出... 8

6.1.3非一次性支出... 8

6.2收益... 9

6.2.1一次性收益... 9

6.2.2非一次性收益... 9

6.2.3不可定量的收益... 9

6.3收益/投资比... 10

6.4投资回收周期... 10

6.5敏感性分析... 10

7社会因素方面的可行性... 10

7.1法律方面的可行性... 10

7.2使用方面的可行性... 10

8结论... 11

gb8567——88

可行性研究报告

1引言 1.1编写目的 说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者。

1.2背景 说明:

a.

所建议开发的软件系统的名称;

b.

本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络;

c.

该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

1.4参考资料 列出用得着的参考资料,如:

1.

本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;

2.

属于本项目的其他已发表的文件;

3.

本文件中各处引用的文件、资料,包括所需用到的软件开发标准。

列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。

2可行性研究的前提 说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。

2.1要求 说明对所建议开发的软件的基本要求,如:

a.

功能;

b.

性能;

c.

输出如报告、文件或数据,对每项输出要说明其特征,如用途、产生频度、接口以及分发对象;

d.

输入说明系统的输入,包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度;

e.

处理流程和数据流程用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程,并辅之以叙述;

f.

在安全与保密方面的要求;

g.

同本系统相连接的其他系统;

h.

完成期限。

2.2目标 说明所建议系统的主要开发目标,如:

a.

人力与设备费用的减少;

b.

处理速度的提高;

c.

控制精度或生产能力的提高;

d.

管理信息服务的改进;

e.

自动决策系统的改进;

f.

人员利用率的改进。

2.3条件、假定和限制 说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制,如:

a. 所建议系统的运行寿命的最小值;

b.进行系统方案选择比较的时间;

c. 经费、投资方面的来源和限制;

d.法律和政策方面的限制;

e. 硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制;

f. 可利用的信息和资源;

g. 系统投入使用的最晚时间。

2.4进行可行性研究的方法 说明这项可行性研究将是如何进行的,所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法 和策略,如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。

2.5评价尺度 说明对系统进行评价时所使用的主要尺度,如费用的多少、各项功能的优先次序、开发时间的长短 及使用中的难易程度。

3对现有系统的分析 这里的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统甚 至是一个人工系统。

分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必要性。

3.1处理流程和数据流程 说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示,并加以叙述。

3.2工作负荷 列出现有系统所承担的工作及工作量。

3.3费用开支 列出由于运行现有系统所引起的费用开支,如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开 支总额。

3.4人员 列出为了现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。

3.5设备 列出现有系统所使用的各种设备。

3.6局限性 列出本系统的主要的局限性,例如处理时间赶不上需要,响应不及时,数据存储能力不足,处理功能 不够等。并且要说明,为什么对现有系统的改进性维护已经不能解决问题。

4所建议的系统 本章将用来说明所建议系统的目标和要求将如何被满足。

4.1对所建议系统的说明 概括地说明所建议系统,并说明在第2章中列出的那些要求将如何得到满足,说明所使用的基本方法及理论根据。

4.2处理流程和数据流程 给出所建议系统的处理流程和数据流程。

4.3改进之处 按2.2条中列出的目标,逐项说明所建议系统相对于现存系统具有的改进。

4.4影响 说明在建立所建议系统时,预期将带来的影响,包括:

4.4.1对设备的影响 说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备须作出的修改。

4.4.2对软件的影响 说明为了使现存的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应。而需要对这些软件所进行的修改和补充。

4.4.3对用户单位机构的影响 说明为了建立和运行所建议系统,对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。

4.4.4对系统运行过程的影响 说明所建议系统对运行过程的影响,如:

a. 用户的操作规程;

b.运行中心的操作规程;

c. 运行中心与用户之间的关系;

d.源数据的处理;

e. 数据进入系统的过程;

f. 对数据保存的要求,对数据存储、恢复的处理;

g. 输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法;

h. 系统失效的后果及恢复的处理办法。

4.4.5对开发的影响 说明对开发的影响,如:

a.

为了支持所建议系统的开发,用户需进行的工作;

b.

为了建立一个数据库所要求的数据资源;

c.

为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源;

d.

所涉及的保密与安全问题。

4.4.6对地点和设施的影响 说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。

4.4.7对经费开支的影响 扼要说明为了所建议系统的开发,设计和维持运行而需要的各项经费开支。

4.5局限性 说明所建议系统尚存在的局限性以及这些问题未能消除的原因。

4.6技术条件方面的可行性 本节应说明技术条件方面的可行性,如:

a. 在当前的限制条件下,该系统的功能目标能否达到;

b.利用现有的技术,该系统的功能能否实现;

c. 对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足;

d.在规定的期限内,本系统的开发能否完成。

5可选择的其他系统方案 扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案,包括需开发的和可从国内国外直接购买的,如果没有供选择的系统方案可考虑,则说明这一点。

5.1可选择的系统方案1 参照第4章的提纲,说明可选择的系统方案1,并说明它未被选中的理由。

5.2可选择的系统方案2 按类似5.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案。

......

6投资及效益分析 6.1支出 对于所选择的方案,说明所需的费用。如果已有一个现存系统,则包括该系统继续运行期间所需的费用。

6.1.1基本建设投资 包括采购、开发和安装下列各项所需的费用,如:

房屋和设施; adp设备; 数据通讯设备; 环境保护设备; 安全与保密设备; adp操作系统的和应用的软件; 数据库管理软件。 6.1.2其他一次性支出 包括下列各项所需的费用,如:

a. 研究(需求的研究和设计的研究);

b.开发计划与测量基准的研究;

c. 数据库的建立;

d.adp软件的转换;

e. 检查费用和技术管理性费用;

f. 培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出;

g. 人员的退休及调动费用等。

6.1.3非一次性支出 列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用,包括:

a. 设备的租金和维护费用;

b.软件的租金和维护费用;

c. 数据通讯方面的租金和维护费用;

d.人员的工资、奖金;

e. 房屋、空间的使用开支;

f. 公用设施方面的开支;

g. 保密安全方面的开支;

h. 其他经常性的支出等。

6.2收益 对于所选择的方案,说明能够带来的收益,这里所说的收益,表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等,包括;

6.2.1一次性收益 说明能够用人民币数目表示的一次性收益,可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述,如:

a. 开支的缩减包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减,如资源要求的减少,运行效率的改进,数据进入、存贮和恢复技术的改进,系统性能的可监控,软件的转换和优化,数据压缩技术的采用,处理的集中化/分布化等;

b.价值的增升包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益,如资源利用的改进,管理和运行效率的改进以及出错率的减少等;

c. 其他如从多余设备出售回收的收入等。

6.2.2非一次性收益 说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益,包括开支的减少和避免。

6.2.3不可定量的收益 逐项列出无法直接用人民币表示的收益,如服务的改进,由操作失误引起的风险的减少,信息掌握情况的改进,组织机构给外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计(按最好和最差情况估计)。

6.3收益/投资比 求出整个系统生命期的收益/投资比值。

6.4投资回收周期 求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。

6.5敏感性分析 所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时,对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。

7社会因素方面的可行性 本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果,包括:

7.1法律方面的可行性 法律方面的可行性问题很多,如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面的陷井,软件人员通常是不熟悉的,有可能陷入,务必要注意研究。

7.2使用方面的可行性 例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看,是否能够使用该软件系统;从用户单位的工作人员的素质来看,是否能满足使用该软件系统的要求等等,都是要考虑的。

8结论 在进行可行性研究报告的编制时,必须有一个研究的结论。结论可以是:

a. 可以立即开始进行;

b.需要推迟到某些条件(例如资金、人力、设备等)落实之后才能开始进行;

c. 需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行;

d.不能进行或不必进行(例如因技术不成熟、经济上不合算等)。

篇十三 超市可行性报告

金融超市是一种面向社会大众、集多种功能于一身、全面办理个人资产业务、中间业务和负债业务的理财经营方式。近日,中国农业银行山东省分行组织人员对辖内金融超市开办情况进行了专题调研,对目前开办金融超市中存在的业务品种不齐全、业务发展不平衡、信贷管理薄弱及人员素质有待提高等问题进行了分析,并提出加强组织领导、政策适度倾斜、增强宣传力度等建议。

为全面了解当前金融超市开展的现状及存在的问题,近日,中国农业银行山东省分行组织有关人员对辖内开办金融超市情况进行了专题调研。

一、基本情况

自今年年初开始,中国农业银行总行全面部署建立“金融超市”工作。目前,山东省农行共有金融超市25家,在省会济南和除菏泽市、莱芜市以外的地级市都设有金融超市。目前,金融超市已经开办的业务有:本外币个人存取款、个人汇票、个人消费贷款(包括个人住房贷款)、个人理财咨询、代收代付、银行卡营销、代理保险等经人民银行批准的个人金融业务。

金融超市引入了“以人为本”的理念,坚持以客户为中心,改变了银行与客户之间传统的沟通方式,使客户在一个门市便可办理所有个人金融业务,并且能够得到优质、安全、高效、便利的服务。各金融超市可以根据客户不同需求实行个性化服务,提供理财建议。各金融超市引进了律师、保险、公证等中介机构,可以直接代客办理法律咨询、资产评估、公证、抵押登记、保险等手续,还可以联系住房开发商、汽车经销商和其他经销商到营业大厅展示推介商品。各金融超市除储蓄业务外实行开放式经营和消费贷款发放的“一站式”流水作业,客户能够随到随办,凭证内部传递,减少中间环节,服务简便快捷,受到了客户的青睐。

通过开办金融超市,有效加大了全行资源直接经营的力度,通过在负债、资产及中间业务方面为客户提供优质、安全、高效、便利的个性化金融服务,有效增强了市场竞争力,促进了个人业务的快速健康发展。截至10月末,该行所属25家金融超市储蓄存款余额23l262万元,较年初增加29680万元,增长14.72%;个人消费贷款57098 万元(其中个人住房贷款19558万元),较年初增加36844万元,增长181.91%.

二、存在的主要问题

个人业务品种不够齐全,服务方式不够规范。目前,各金融超市均未开办代保管和银证通业务,不能很好地满足客户的各种金融需求。有的金融超市没有按省行要求对除储蓄外的业务实行开放式经营,而是与普通营业网点一样封闭式办理全部业务,无法对客户提供个性化服务;有的金融超市还没有按省行要求引入保险、律师等中介机构和经销商合作伙伴进行现场办公,无法对客户提供消费贷款发放的“一站式”服务。

业务发展的不平衡性十分突出。以消费贷款业务为例,从贷款总量看,到9月末,全行有9个金融超市消费贷款余额超过XX万元,最高的济南市槐荫区支行南辛分理处金融超市达到15230万元,但另有10个超市余额不足100万元;从贷款增量看,到9月末,全行有12个金融超市增量超过1000万元,最高的达3601万元,但有4个金融超市增量不足100万元。

业务管理特别是信贷基础管理存在薄弱环节。调查表明,经办人员在贷款操作程序上、贷款制度执行上均不同程度地存在一些问题,主要是有的无留存借款人首期付款存款凭证;有的贷款审查意见不具体;有的担保措施不妥当;有的贷款合同签订不够规范;有的超比例发放贷款;有的贷后检查不到位等。

管理和经办人员素质与提高金融

超市服务水平的要求不相适应。为确保金融超市的服务质量和水平,各行对金融超市的工作人员进行了精心选拔和培训。由于金融超市开办时间短,各金融超市绝大多数工作人员长期从事柜台业务或资金组织业务,普遍缺乏贷款管理和个人理财方面的经验,对办好金融超市业务还需要有一个适应过程。

三、规范发展金融超市的建议

切实加强组织领导,努力办好金融超市。要从调整业务经营战略的高度,把金融超市建设纳入全行工作的重点来研究和部署,切实做好协调工作。个人业务、房地产信贷、信贷管理、财务会计等有关部门做到密切配合,形成合力,共同做好金融超市管理工作。按照循序渐进的原则,逐步扩大金融超市服务范围。金融超市开办初期的业务,要求各行根据当地实际有选择地发展,除传统负债业务外,可以把个人消费信贷业务作为主打产品。随着条件的成熟,金融超市要逐步增加业务种类和扩大服务范围,为客户提供全方位个人金融服务。根据客户需求和市场发展需要,积极增加金融超市数量,继续在省会城市、各地级市和部分经济发达的县级市增设金融超市,使更多的客户能够获得全方位、一站式的个人金融服务。进一步搞好人员培训,帮助他们尽快提高业务素质,努力为客户提供方便、快捷的金融服务。

实施适度倾斜政策,促进金融超市业务快速发展。在配置全行资源时,要对金融超市做到“四个优先”,即:优先安排人员、优先安排装修改造、优先安排费用计划、优先配置服务器具。为促进金融超市业务的发展,根据业务发展需要、经营管理水平及风险控制能力,对金融超市进行适度转授权,在可能的条件下,要授予金融超市一定的个人贷款审批权限。

搞好市场营销,加大宣传力度。开办金融超市需要房地产开发商、经销商和保险、公证、车管、房管、律师事务所等部门的配合与协作,要积极争取他们派员到金融超市现场办公,为消费贷款客户提供“一条龙”服务。要利用多种传播媒体,采用多种宣传形式,积极搞好金融超市宣传活动,迅速扩大金融超市的社会影响力,尽快形成金融超市业务的规模优势。

加强管理,确保金融超市有序运作。切实加强金融超市规范化管理工作,堵塞漏洞,消除隐患,确保金融超市各项业务的健康发展;牢固树立风险意识和法律意识,认真落实信贷新规则,严格按照审贷分离和岗位制约的信贷制度,加强个人贷款管理,防范和化解贷款风险。

人民银行对金融超市在新产品准入方面给予政策倾斜。由于受政策限制,金融超市只能对客户提供传统的银行金融产品,无法为客户提供真正意义上的全方位个人金融服务,在同业竞争中也处于劣势。为扩大金融超市服务范围,促进金融超市业务发展,建议人民银行能够在政策允许的前提下,对金融超市在新业务、新产品准入方面给予适当的政策倾斜,允许金融超市开办一些银行一般营业网点不能办理的金融衍生业务。

篇十四 关于发展电脑城项目的可行性分析报告

发展商概况:

我们是一支专业策划运作电脑专业市场的团队,近两年来在广东省内成功参与运作了几个电子专业市场,像沙井电子城,明和长安电子广场,斯高数码电子港。现又于今年独立成功运作了xx头电子城项目,其招商效果在行业内有口皆碑。我们这个团队具有丰富的数码、电脑专业市场运作经验和强大的投资经营能力。

近来我们这个团队又加入一支生力军,广东省最大的电脑耗材批发商:深圳德胜公司。其客户资源遍布国内二十余省市,据行业内统计,广东省内的耗材经销商大约60%以上均由其直接或间接供货,这为我们电子专业市场的招商运作提供了丰富的客户资源和强大的影响力。

在清溪发展该项目的整体思路及宗旨:

凭着我们丰富的实际操盘经验和对清溪及周边数镇电脑产品消费潜力的把握及长远预测,我们更看好xx城项目的后期收益。我们计划投资xx年,在项目前二年多的市场培育期(包括招商期)投入资金300万元,2年收回成本,收益期8年,项目直接效益5000元。

本着企业发展自身的同时,为社会,为政府尽自己应尽一份责任的宗旨,特别在镇外经办王主任的引领和支持下,发展xx项目显得更为任重道远。因此我们将更为努力把xx城打造成一个代表清溪形象的“dg第一区域性电脑名城”。

第二章 珠三角电子专业市场概况

(一)珠三角电脑专业市场发展简介

目前珠江三角洲已形成以深圳、广州为龙头的it产品批发市场,而两地中间的dg则以电子制造业驰誉全球,其中尤以it产品为最,但dg的电子产品贸易行业则远远落后于它的电子产品制造行业。

而对电子生产资料市场(简称电子市场)而言,则形成以深圳华强为重心,以其它各区域性电子市场为补充的发展格局,致使大批dg、广州,珠海,惠州等地的电子产品生产厂家采购生产资料时亦不得不舟车劳苦地到深圳去。

所幸近年来dg的电子贸易行业已有急起直追之势,除了莞城内的东日(一、二期),东升、先科、方中、赛博、太平洋、天源、dg赛格等10个电脑城之外,又有xx头电子城、明和长安电子广场、凤岗电子城、虎门电子城、常平电脑城、石龙电脑城等专业市场,dg境内这些专业市场的发展已遍布大半个dg。

在dg境内电子企业的分布有两个重心:一个是以长安、虎门、厚街为主的西部;一个是以清溪、塘厦为主的东部。西部地区有明和长安电子广场,虎门电子城,沙井电子城,而东部地区则只有凤岗电子城和xx头电子城。其中凤岗电子城实际经营面积仅2500平方米,xx头电子城又远离清溪、塘厦这两个电子厂家最密集的镇,xx头本镇则基本上没有什么电子厂家,其采购客源大都来自清溪、塘厦。而清溪、塘厦作为dg的电脑产业重镇,拥有庞大的市场消费潜力却没有自己的电脑专业市场,实为一大遗憾。

现在,电脑市场已有向各镇发展的趋势,我们统计过,dg现在有一半以上的镇都有或大或小的电脑市场,这就进一步说明原以深圳华强北为霸主的it行业逐渐向dg区域化发展,更为重要的是清溪作为dg电脑产品生产基地拥有着巨大的消费市场,因此开设xx城是整个it行业向着区域化发展的必然、亦是市场迫切需求的必然。

各镇的电脑专业市场相对于深圳华强北、莞城内的专业市场而言,具有租金少,商户生活低、运输成本少(低成本经营就可以把产品价格降下来),客户购物便捷等诸多优点,有优势和潜力争取到所在区域的终端消费商户。

(二)、部分周边市场租赁条件一览表

xx城项目发展的必要条件和潜在的商机及前景

(一)xx头电子城及塘厦电脑城对塘厦发展电子城项目的影响

在dg东部,电子生产企业的分布以塘厦和清溪为主。xx头镇在上个世纪90年代以发展房地产为主,而现在其房地产行业越来越不景气,这一届的镇政府领导则把发展重心放在商贸和产业上,在xx头镇内兴建十大专业市场,一方面希望通过十大专业市场带动xx头镇相关商贸行业的发展,促进各市场所在区域租赁业、运输业、餐饮业、百货业等的发展,另一方面也希望以这些专业市场为契机,通过改善这些行业的市场投资环境,带动这些行业的相关产业的发展。

以xx头电子城为例,现有760个铺面,已出租的有720个铺面,其中经营电脑及相关产品的商户约为345家左右,xx头电子城在选取位置和前期招商方面有其成功的方面,但总体而言有着许多的不足,成功之处在于它选取位置在交通要道,地势开阔,停车方便,地价便宜,开发成本低。不足之处在于:一、它地处樟洋工业区,远离闹市区,而电脑产品销售对象一方面是厂家、企业,另一方面是居民、学校等,这种位置很难带动人气,也很难吸引居民来消费;在xx头镇中心又早开有一家地理位置相当便利的湘江电脑城,许多用户都到哪购买用品,这使xx头电子城原本惨淡经营的电脑商户们更是雪上加霜;二、xx头镇一直来是以发展房地产为主,其本镇的电子、电脑企业和其他企业都很少,没有太大的消费市场,据不完全统计,现在到xx头电子城采购的客流中,百分之六十都来自清溪;xx头电子城有相当的面积经营电脑产品,规模如此之大,而消费市场又如此之少,如果xx城一开设经营,那么xx头电子城的发展就麻烦了。

塘厦镇毗邻于清溪,但塘厦电脑城的位置离清溪镇中心却很远,同时它的发展商天宇恒公司是为了阻挡外界不在塘厦、清溪开设电脑城而采取的一种“舍卒保帅”的做法,所以在规模上、资金上、经营管理上投入得微乎其微,很难形成气候。

综上所述,作为定位为区域性电脑商城的xx城,xx头电子城和塘厦电脑城在其经营上构不成任何威胁,但在诸多方面反到有利于它的发展:一、xx头电子城、塘厦电脑城及较远的凤岗电子城和湘江电脑城都处在dg地区东部的电子、电脑生产基地地带,这种大气候的形成更增强了商户们到这一地带投资经营的巨大信心;二、xx头电子城和塘厦电脑城经营电脑产品的商户大多数客户都来自于清溪,他们为防客户流失和更好地近距离为客户服务,就会在xx城开分店,这就为xx城的招商成功积累了基础,也促进了xx城后期的繁荣稳定发展;三、如果在xx城确实买不到需求的产品,商户便可以到这两处找货源供给客户,这无疑对xx城是一个很好的供需补充。

(二)xx城项目发展的必要条件

综合考虑其它几个电子市场的发展,结合清溪本镇的情况,我们得出结论:在清溪发展电脑专业市场必须满足以下几个条件:

1、当地政府的大力支持

这主要是考虑到xx城定位为区域性电脑专业市场,主要消费圈为清溪本镇,这就离不开政府在政策上、在宣传推广上、在协调当地各电脑产品生产厂家进驻xx城等方面给予大力指导和支持。

2、一支有丰富专业市场运作经验的团队去发展运作这个项目

这个项目成功的先决条件就是招商,招商成功亦就意味着市场成功了一半。而没有一支经验丰富的专业团队,就不可能把握住行业的市场心态,商户的流动意向,也就不可能把握住最佳的招商时机。招商工作讲究一鼓作气,一气呵成,一旦延误战机,则势必影响整个项目的投资和发展。我们目睹过几个不错的项目的失败,都因没有专业的团队运作而导致。像:dg埃迪玛,宝安区创业电子城。

3、xx城在选址上的要求

由于电脑专业市场是一个特殊的行业,所以在选址等方面要求较高,一般所选位置不能太偏僻,要有一定的人气,这将给招商和电脑城前期的经营带来很大的便利。综上所述,xx城的选址最佳区段应在人气较旺、交通发达的香芒西路两侧。

(三)xx城项目发展的商机及前景

通过一年来我们这个团队对dg各镇的详细调研及对xx头电子城成功操盘运作的经验来看,目前清溪是最适宜发展中型规模专业市场的一个镇。不仅是因为其本身的基础设施、交通便利、厂家密布等诸多条件,更有镇政府对此项目的高度重视和大力支持以及清溪各界人士对它的渴盼和厚爱。

1.以电脑产品为例的消费购买潜力

xx城能够幅射的区域内人口及企业数量

镇人口总数是104。2万人,平均按每人200元/年的最低it年消费量保守估算:

104.2万人*200元/年=2。084亿元/年

则目前每年就有2。084亿元的消费规模(此数字还不包括各个厂家、公司、各商业企业、党政机关等的消费),而且这个数字近几年来还在以每年30%的速度向上增长。

注:中国xx年it年零售消费总是是1800亿(包括个人、家庭、个事业等零售消费),按13亿人口计算,中国人均it零售消费量应在138元左右,而广东省的人均消费量是全国的4---5倍。

按it行业内平均15%(除税及交通、租金、通讯、吃饭、人员工资等)的纯利润计算:

2.084亿元/年ⅹ15%=3126万元/年

每年就有3126万元的利润规模,塘厦电子城单层面积为1500平方米,可容纳134家客户:

3126万元134户=23。3万元/户

每户每年就有23。3万元纯利润购买潜力。

而以上还是直接计算清溪周边五镇,没有包括观澜、光明、谢岗等,其实稍远一点的镇多少还是可以幅射一部分的。且以上数字还没有包括五镇中厂家、公司、各商业企业、党政机关等的消费。可见周边数镇对电脑产品具有庞大的市场购买潜力,远远能满足得了清溪电子城xx平方米的经营规模,这一点对商户而言有着无穷的吸引力。而随着it消费水平的上升,更会使xx城做旺,有更广阔的发展前景。

2.xx城项目的市场定位

xx城项目的市场定位应非常明确,综合了各种因素考虑,先期定位以清溪本镇为中心,力争把整个清溪镇的市场基本开发出来。待它迈向成熟时再加大力度辐射到塘厦、凤岗、樟大头等周边几个镇,从而形成对整个dgit行业造成巨大的影响力。

3.xx城项目的发展前景

xx项目的发展可以按时间的先后顺序由招商开始分成四个阶段。

在招商期间,xx城有一个重要的商户来源,就是xx头电子城。现在xx头电子城中商户的大部分生意均来自清溪,那么清溪如果建立电脑专业市场,xx头电子城中大部分有实力的商户就会在xx城设立一个分店,占据一个位置,然后观察哪个电脑城更适合自己的发展,再决定到哪个电脑城中去。这一点和明和长安电子广场与沙井电子城的发展极其相似,当时沙井电子城刚刚开业,商户的生意和心志都不稳定,这时明和长安招商,沙井的商户去了近300家。另外据我们在xx头招商时各地的商户淡起对清溪、塘厦的感觉而言,到xx城开业时,商户进驻率一定能达到96%。

在开业后的市场培育阶段,鉴于清溪具有雄厚的市场基础,如果招商和初期经营得当的话,其商户的生意一定会很火爆。这就要求招商时不仅要吸收一些大户,而且产品的门类一定要齐全。

一年半后,电脑城经营应完全稳定,可能在其一楼开发xx城二期工程,这实际上应称得上xx城的发展期。

若干年后,dg的电脑贸易行业一定会和深圳华强北平分秋色,xx城辐射力亦会从一镇的市场扩长到其周边数镇,商户们的红火生意区域跨度也会愈来愈广,这也是xx城发展的成熟期。

第四章、xx城的选址

和投资经营合作

在选址上,我们步行走遍了清溪的大街小巷,考察了许多楼盘、路段甚至考虑了不同的合作方式,但最终选择了现在的地方做专业市场。

一)重新建楼的设想

清溪镇作为dg电脑、电子生产强镇,多年来镇政府和居民都渴盼拥有一个属于自己的电脑专业市场,但镇政府考虑到清溪镇地隅偏僻,外镇来此采购量基本不大,而本镇又无法承载一个大规模电脑市场的供求,以政府名义搞一个小规模的电脑城又觉得意义不大,同时国家政府最近在搞项目方面对地方政府控制力度明显加强,因此要像xx头电子城合作那样可能性不大。

(二)荔横商业广场

这是我们目前在清溪镇找到的较理想可做电脑专业市场的楼盘,其地理位置相当便利,但楼盘业主一再声明其楼盘己出租开超市,无法再出租做电脑城,同时它一、二层加起来的面积达二万多平方米,如此大的规模在清溪来说确实给招商带来巨大的压力,承担的各种风险会很大,经过权衡再三最后选择了放弃。

(三)大利正街

大利正街两旁商铺经过数年的发展,逐渐形成了以五金、电子工具、电脑销售为主的商贸地带,给人的感觉是有了一点小气候,但是它所处的位置人气还是不够旺,附近的企事业单位和各厂家相比而言也较少,但作为电脑市场这一特殊的行业来说,较旺的人气、便利的交通、周边拥有众多厂家对它的经营发展起到了至关重要的作用,同时也没有好的楼盘适合做电脑专业市场。

(四)香芒西路两侧

香芒西路是清溪对外出口的咽喉之地,交通发达、商业繁荣、日人流量较多,同时香芒西路两旁汇集了众多的厂家,这为电脑市场近距离消费提供了得天独厚的消费群。更为重要的是位于香芒西路青青旅业旁有一个约为xx平方米的二楼楼盘,由于xx城定位为区域性电脑专业市场,所以它适中的规模和市场消费就显非常相得益彰了。如果规模太大,经营商户较多,而实际购买力疲软,势必会造成“僧多粥少”的恶性竟争后果;如果规模太少,又不利于市场的发展和用户的购买,因为规模太少,势必引起许多的品种不齐全,无法满足用户们的需求;同时商户们也会凭“物以稀为贵”而抬高货价,这就使用户们失去了到电脑城寻求物美价廉产品的意义和信心,对电脑城长期的经营和发展是非常不利的。

(五)xx城的资经营合作

在现有楼盘的基础上做电脑专业市场,我们计划与开发商以租赁的形式合作,政府能给予大力支持。

第五章、 清溪电子城具体投资、经营计划(略)

第六章、清溪电子城项目经济效益分析(略)

(1)项目资金投入预测表(单位:万元)

(2)项目租赁收入预测表(单位:万元)

注:(1)本表格完全按90%的入驻率计算:

(2)一、二层均按60元/平方米月平均价格(除税后)计算。

(3)按90%的入驻率计算,两层总租金是:14000平方米*60元/平方米/月*90%=75.6万元/月

(4)本表没有计算租金的增值递增。

(3)项目以时间为线的收支预测平衡表:

由上述两个表格可知:

① 发展商的租赁收入到第17个月后趋于稳定,每月的租金收入大约为:75.6万元

② 发展商到第35个月后推广及工程投入趋于稳定,每月为5万元。

(收支预测平衡表附后)

综上所述:

由所附收支预测平衡表可知,公司前期需投入大量资金作市场开拓培育,到第五年能完全收回投资,以后每年的纯利润为847.2万元。

收支预测平衡表(单位:万元)

四、 项目的社会效益分析

本项目除了具有明显的经济效益、风险小等特点外,更具有多方面的社会效益:

一、提升清溪的知名度

清溪的经济综合实力,居民的经济水平,企业的密集度,电子厂家的数量均处于dg前列,但一直到现在都没有一个与自己经济强镇相匹配的电脑专业市场。xx城的兴起,不仅填补了清溪这方面的空白,并必将提升清溪的品牌形象。

二、改善清溪对电脑生产厂家的投资环境

电脑专业市场的兴起,给生产厂家采购生产原材料带来方便和实惠,这必将吸引更多的厂家落户塘厦。

三、推动清溪信息产业的发展

在清溪镇建设一个电脑城,必将带动清溪信息产品使用的普及,推动清溪科技信息产业的发展。

四、为清溪直接提供至少900个就业机会

该市场开业,按保守估计至少可以为清溪直接提供3000个就业机会,这还不包括带动其它附属产业发展所产生的就业岗位。

五、为政府直接创税增收

保守估计每年可为政府至少带来960万元的税收。

六、使清溪镇由电脑产品生产基地向产销并重的方向转轨

该市场的开设,势必会吸引当地一些电脑产品生产厂家进驻,从而为他们向外销售推广提供了一个很好平台

七、带动周边一批包括餐、娱乐、运输等行业的发

除了上述比较明显的社会效益,xx城的建设必将对清溪的教育、信息技术的应用等产生深运的影响,对清溪的下一代科技意识的熏陶产生作用。

第五章 总结

根据以上分析可以清楚看出, 在清溪发展电脑城项目所必须具备的内部基础清溪镇已经非常成熟,而且目前外部条件又是最佳时机,该项目把握市场明析,定位准确,投资风险小,经济、社会效益回报丰厚。

因此可以说:

xx城项目在技术、经济上是切实可行的!

xx城项目投资是没有风险的!

xx城的投资回报是丰厚的!

篇十五 关于开通**客运班线的可行性研究报告

关于开通英德至佛冈客运班线的可行性研究报告 英德现有人口105万,国土面积5671平方公里,是广东省国土面积最大的县级行政区;佛冈现有人口约33万,国土面积105平方公里。近年来随着经济的发展,英佛一级公路的通车,两地往来、务工、经商的群众越来越多,人民群众的出行要求也越来越高。

目前我市英德-佛冈的客运班线没有开通,许多乘客更是无直通车可坐,要通过青塘或其它地方转车,费用高时间又长,群众热切要求开通英德至佛冈客运班线,以方便群众搭乘。 班线客流概况 英德与佛冈两地均为劳务输出大县,且两地毗邻,来往打工、探亲、经商的人数增长率十分之高,近几年业,众多商家纷纷在英德、佛冈开办工厂,设立公司。

随着两地经济、文化、旅游业的迅猛发展及英佛一级公路(全程约45公里)的开通,两地旅客纷纷诉求开通英德至佛冈客运班车。据此我公司已初步统计调查每天往来两地旅客不低于300人以上,实载率可达60%,开通该班线路已迫在眉睫。

运营方案 为适应时势,方便两地经济文化交流,进一步方便两地往来旅客提供安全、快捷、舒适的运输服务,拟购置两辆23+1+1座少林slq6792ce中型高级客车运营,以经营承包方式,承包者全额购置车辆运行英德至佛冈。每天约(7:

30、9:00、10:

30、13:00、15:00)时发车,(10:

30、12:00、13:

30、16:00、17:30)时返回,途经大站、下石太等地。 效益分析

1、拟投入两辆20万元/辆左右25座/辆中型高级客车按公司6年承包期限计算,每辆每月成本支出为:上缴规费4538元,车辆全保险1100元,燃油费5400元,折旧费2780元,维修费1500元,路桥通行费6750元,司乘薪酬2300元,共七项合计共款24368元。

2、营业收入按中型高级座席客运班车计算,基准运价0.16元/人公里,最高上浮0.208元/人公里,公路客运附加费0.03元/人公里,车辆通行费45元/(45公里x45%)=0.067元/人公里,计算得全票价13元,上限票价15元,预计平均实载率60%,执行票价为13元则每车每月总营收29250元,扣减客运站劳务费6%后,平均每车每月营收27495元,则平均盈利3127元,每年盈利37524元。按经营6年期限每车盈利225144元。

同时开通英德至佛冈班线对促进两地的经济建设、文化交流、旅游业将起至推动作用,产生良好的社会效益。 其它相关经营者产生的影响: 英佛一级公路属新开通公路,与英德、佛冈县城相连,全程及途经乡镇没有开通客运班车。

因此,开通英德至佛冈线路是与其它经营者是没有影响的。 综上所述,我们认为新开通英德至佛冈的客运班线无论是市场潜力还是满足英佛两地群众出行都是必要的可行的。

开通英德至佛冈客运班线势必会进一步促进两地经济的发展。 二00五年八月十日

《可行报告15篇.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关报告

最新加入范文

分类查询入口

一键复制