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财务内审岗位职责8篇

发布时间:2022-12-01 热度:12

财务内审岗位职责

第1篇 财务内审主管岗位职责任职要求

财务内审主管岗位职责

财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

财务内审主管岗位

第2篇 财务内审员岗位职责

1、负责公司内部审计工作,包括财务审计,内控审计,工程审计等;

2、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,完成相关培训;

3、上级领导安排的其它工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务管理等专业;

2、三年及以上审计工作经验,有建筑施工项目的内部审计工作经历者优先考虑;

3、诚信、正直、工作纪律原则性强。

第3篇 财务内审经理岗位职责

财务经理 内审主管 一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。

一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

第4篇 财务内审员岗位职责任职要求

财务内审员岗位职责

职责描述:

1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;

2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;

3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

任职要求:

1.具有一定的企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;

5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

财务内审员岗位

第5篇 财务内审主管岗位职责

财务经理 内审主管 一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、 财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

4、 有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、 有良好的职业道德,保守企业秘密。

一、岗位职责:

1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、 负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、 负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、 组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、 组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

第6篇 财务内审岗位职责

财务内审 internal auditor 北京远程睿智商务咨询有限公司 北京远程睿智商务咨询有限公司,tlscontact,远程睿智 job responsibilities:

-plan and audit assignments, and prepare the related audit documentation within the prescribed resources and time frame in consistency with the department guidelines.

-participate in the preparation and conduction of audit assignment

-according to the directives and under the supervision of the financial manager

-identify internal control issues / weaknesses and improvement opportunities in accordance with auditing standards and methodology as well as best practice

-write audit reports and present the conclusions to the appropriate management level

-closely follow-up the corrective action plan implementation by the businessesother tasks as required

requirements:

-at least 3 years working e_perience in auditing field

-university level or specialized qualification in finance or accounting (oversea education background is preferable), cpa, acca is a plus.

-familiar with western and chinese financial principle and regulations and legal issues

-e_cellent computer skills in office & financial software, especially e_cel

-self-motivated, professional, independent individual who is a team player

-strong sense of responsibility; capable to work under pressure

-careful, fast-learning and reliableshort business trip needed

-e_cellent communication ability in englsih and chinese, french is a plus

第7篇 财务内审岗位职责任职要求

财务内审岗位职责

财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

财务内审岗位

第8篇 财务内审经理岗位职责任职要求

财务内审经理岗位职责

财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

财务内审经理岗位

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