第1篇 财务审计副总经理岗位职责任职要求
财务审计副总经理岗位职责
财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;
3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;
4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;
6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;
7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;
8、其它上级交办的工作。
第2篇 审计副经理岗位职责任职要求
审计副经理岗位职责
岗位职责:
1、协助完善内部审计工作标准文件、内部审计工作手册等;
2、协助制定年度审计计划及确定审计重点及草拟年度审计工作报告;
3、负责审计小组的日常事务管理工作,协调小组内部各成员的分工合作及工作中涉及的与控股公司相关部门及各子公司的关系;
4、开展内部审计工作,完成审计项目管理与实施工作,包括财务审计、内控审计、专项审计等;
5、拟定审计方案,起草审计报告和内控管理建议书等审计文书
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务等经济管理类
2、3年以上制造业审计、财务管理、风险控制管理经验
3、熟悉销售、生产、采购、财务等审计工作
岗位职责:
1、协助完善内部审计工作标准文件、内部审计工作手册等;
2、协助制定年度审计计划及确定审计重点及草拟年度审计工作报告;
3、负责审计小组的日常事务管理工作,协调小组内部各成员的分工合作及工作中涉及的与控股公司相关部门及各子公司的关系;
4、开展内部审计工作,完成审计项目管理与实施工作,包括财务审计、内控审计、专项审计等;
5、拟定审计方案,起草审计报告和内控管理建议书等审计文书
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务等经济管理类
2、3年以上制造业审计、财务管理、风险控制管理经验
3、熟悉销售、生产、采购、财务等审计工作
审计副经理岗位
第3篇 审计副经理岗位职责
审计副经理 浙江之信控股集团有限公司 浙江之信控股集团有限公司,之信控股,之信控股集团,之信 岗位职责:
1、协助部门经理开展包括内部审计、尽职调查等各类型审计项目,完成部门经理交代的各类型任务。
2、作为现场负责人,带领项目团队进行现场审计工作,有效指导现场审计人员开展工作,促使项目团队按照审计计划或部门经理安排及时完成工作。
3、针对尽调过程发现的影响并购的相关问题,及时提出相应解决方案。
4、与各级领导、同事,被审计单位人员保持良好沟通。
5、协助部门经理完成内部控制制度、底稿模板的编写,协助部门经理完成审计员工的培训工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计或审计专业毕业;
2、拥有国际注册内部审计师、注册会计师资格优先;
3、有3年以上大、中型企业内部审计从业经历,熟悉企业管理理念和企业内部控制体系,在工业企业或生产制造业做过的优先;
4、熟悉企业经营管理审计、经济效益审计、经济责任审计、财务管理审计、舞弊审计、离任审计等审计项目经验和技巧;
5、能独立编写内部审计方案、独立开展内部审计业务、编制内部审计工作底稿、编写内部审计报告等工作;
6、具有良好的沟通能力;
7、具有良好的逻辑思维能力和分析、解决问题的能力。
第4篇 审计副总经理岗位职责
审计副总经理 岗位具体工作:
负责集团审计工作(含下属分子公司)
审计方向:财务、营销、内控审计
汇报上级:副董事长
专业:会计学、金融等财务类相关专业;
工作年限:12年以上;
同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;
项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;
甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;
其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。 岗位具体工作:
负责集团审计工作(含下属分子公司)
审计方向:财务、营销、内控审计
汇报上级:副董事长
专业:会计学、金融等财务类相关专业;
工作年限:12年以上;
同岗位工作年限:具有大型房地产集团/区域审计管控经验;
项目类型及规模要求:大型地产公司且集团下属有多个分子公司且经营业务丰富;
甲乙方经历要求:全国地产30强工作经历优先;
其他要求:严谨、洞察力强,原则性强,内外审项目经验丰富,有体系搭建能力优先。
第5篇 财务审计副总经理岗位职责
财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;
3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;
4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;
5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;
6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;
7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;
8、其它上级交办的工作。
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