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内控审计经理岗位职责6篇

发布时间:2022-10-07 热度:52

内控审计经理岗位职责

第1篇 内控审计经理岗位职责

内控审计经理 牛股王 北京天盈海阔科技有限公司,盈宽云交易,天盈海阔 岗位职责:

1、基于公司内部框架,依据公司的业务流程需要、结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系;

2、负责制定公司内部稽核计划并组织实施,出具检查和分析报告,并督促整改;

3、对各业务条线的业务、文件进行合规性审查和操作风险审查,提供相关咨询服务;

4、推广内控和操作风险文化,有针对性地在各业务线进行各类培训,积极推广合规与操作风险文化内涵;

5、参与企业内控管理及其他临时性的工作。

任职要求:

1、本科以上学历,金融、财务相关专业,5年以上金融行业内控合规审计经验,有cpa等相关证书优先;

2、有极强的业务思维,能从财务、内控视角对业务流程提出合规、有建设性的要求;

3、熟悉企业内部控制规范等法规,有独立的业务合规分析及流程分析能力;

4、工作责任心强,有工作激情与活力,有创业精神,具有良好的沟通、协调及团队合作能力。

加分项:有证券、期货等相关行业经验者,优先考虑!!

第2篇 内控审计项目经理岗位职责任职要求

内控审计项目经理岗位职责

岗位职责:

1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程,

2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;

3、工程项目预算决算过程及结果的审计;

4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作;

5、部门内部交叉监督。

岗位要求:

1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;

2、造价师;

3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;

4、可以短期出差、出国;

5、有国外工程项目经验优先;

内控审计项目经理岗位

第3篇 内控审计部经理岗位职责任职要求

内控审计部经理岗位职责

职责描述:

1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求; 对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作; 对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;

2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;

3、 重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;

4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;

2、具备3年以上相关工作经验;

3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;

4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。

内控审计部经理岗位

第4篇 内控审计经理岗位职责任职要求

内控审计经理岗位职责

职责描述:

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设,组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准,促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案,主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核,并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿,按规定记录,审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行,组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作,组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程,并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度,并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构,统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目,指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况,组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务,和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控审计经理岗位

第5篇 内控审计项目经理岗位职责

财务共享中心(项目经理、审计、内控) 财务共享中心工作-浦东张江园区

项目经理:负责内外共享项目管理

运营经理:共享项目流程把控

内控主管:内控审计

审计 财务共享中心工作-浦东张江园区

项目经理:负责内外共享项目管理

运营经理:共享项目流程把控

内控主管:内控审计

审计

第6篇 内控审计部经理岗位职责

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

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