第1篇 集团审计总监岗位职责
集团审计总监 江西赣电投资集团有限公司 江西赣电投资集团有限公司,赣电 1、制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、负责公司投资项目的财务尽职调查、风险评估和部门运作,向公司董事会和集团总裁汇报。
3、负责集团内部区域/项目公司财务收支审计、经济责任审计以及工程审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
4、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
5、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
6、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
7、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
任职要求:1、全日制本科学历,审计学、财务、成本等相关专业;
2、10年以上相关工作经验,3年以上集团或大型区域总部审计负责人工作经验,具有大型房地产集团审计工作经验者优先;
3、精通审计相关的法律法规,熟悉集团各项规章制度,熟悉财务知识、审计知识,了解房地产企业运营流程;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力,良好的组织协调能力、影响力、压力承受能力、沟通能力、下属培育能力,可以适应出差
第2篇 工程审计总监岗位职责
工程审计副总监 红星美凯龙房地产 上海红星美凯龙房地产集团有限公司,红星地产,红星美凯龙,红星美凯龙房地产,红星 职责描述:
1、负责对集团下属各城市公司的成本结算、工程项目、营销项目招投标、设计变更等方面进行审计;
2、编写审计报告,提出改进建议,并监督整改到位;
3、在内控审计部负责人领导下,参与其他综合审计或专项审计与调查;
4、完成部门负责人交办的其他事项。
任职要求:
1、全日制统招本科,建筑、工民建、工程造价等相关专业优先;
2、28—35岁。掌握招投标、采购、成本、预结算等地产公司相关业务知识和流程,具备一定的招投标、成本控制经验;
3、责任心强、品行端正、廉洁自律、有良好的职业道德和职业素养,勤奋、踏实、严谨;
4、有较强的发现问题、分析问题、解决问题、监督执行的能力;
5、熟悉国家相关法律、法规和政策;熟悉国家及地方指定的有关定额及文件汇编。
第3篇 工程审计总监岗位职责任职要求
工程审计总监岗位职责
岗位职责:
1. 参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。
2. 根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。
3. 负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。
4. 负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。
5. 负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。
6. 参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。
7. 负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。
8. 负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。
任职资格:
1、全日制本科以上学历,从事房地产或施工企业造价管理或审计年限5年以上。
2、具有注册造价师或预算员证者优先考虑。
3、具有一定的逻辑思维能力,沟通协调能力。
4、能够深入现场,工作积极主动,抗压性强。
工程审计总监岗位
第4篇 审计师/审计总监岗位职责职位要求
职责描述:
1、根据年度工作计划开展制度审计、财务审计、责任审计工作;
2、完成工程预算、工程决算审计工作,并对工程预算和工程决算的合理性予以监督;
3、参与工程成本控制审计,检查合同及工程管理的执行情况;
4、付款、经济情况的审计,审查工程结算情况,审批手续规范情况;
5、组织审查工程成本管理的有效性,并对工程资料收集整理归档、工程变更、合同管理、台帐建立等工程管理情况予以监督,并对所审计工程项目逐一形成审计报告;
职位要求:
1、大专以上学历,财经或审计类专业,具备中级职称或者注册会计师资格;
2、三年以上大型公司财务工作经验或内部审计工作经验;
3、熟悉财务运作流程,及相关法律法规、税收政策等;熟悉内控指标评价体系等相关要求;熟练运用财务软件和办公软件;
4、具有较强的组织、协调、语言和文字表达及综合分析能力;
5、人品正直,抗压能力强,敢于管理,执行力强,良好的道德品质和职业操守。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:1-3年
第5篇 地产审计总监岗位职责
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
第6篇 财务审计总监岗位职责
财务审计副总监 1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
需要有房产的财务经验和审计经验。统招本科以上
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
第7篇 审计总监的岗位职责和任职条件是什么
审计总监概述
审计总监,是企业审计部门的负责人,负责审计监察中心的工作。
审计总监岗位职责
审计总监室企业审计监察中心的负责人,其岗位职责如下:
1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议;
3.组织制定审计监察中心的工作计划;
4.根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;
5.组织内部考核和评价;
6.组织编制并实施公司年度审计工作计划;
7.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计;
8.对公司经济效益和财务手机进行审计;
9、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计;
10.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况;
11.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作;
12.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
13.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督;
14.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程;
15.对公司行政、工程项目、销售等制度的执行情况进行审查监督;
16.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判;
17.完成公司领导交给的其他工作。
审计总监应具备的能力
1.具有科学判断、分析和决策能力;
2.具有全局意识,立足企业全局看待问题;
3.具有职业的预见能力和敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题,并给予足够的重视,将问题在萌芽时期解决;
4.使用和培养人才的能力;
5.具有领导和管理能力;
审计总监任职条件
1.财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格;
2.具备8年以上审计工作经验,四大会计师事务所或专业404审计经验;
3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;
4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;
5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;
6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力;
7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
第8篇 成本审计总监岗位职责
成本审计总监 1、负责对区域公司提交的项目目标成本进行审核,评价目标成本的合理性,提出目标成本审减及优化建议。 2、负责对项目结算进行二审,审核结算办理手续合规性、成果质量。 3、负责对审计委托的第三方造价事务所的业务进行对接及管控。 4、根据工作需要,开展市场调研及政策咨询。 5、负责成本类业务的专项审计工作,如土建总包总价形成、标底编制、材料认价、变更、现场收方及材料管理等。 1、负责对区域公司提交的项目目标成本进行审核,评价目标成本的合理性,提出目标成本审减及优化建议。 2、负责对项目结算进行二审,审核结算办理手续合规性、成果质量。 3、负责对审计委托的第三方造价事务所的业务进行对接及管控。 4、根据工作需要,开展市场调研及政策咨询。 5、负责成本类业务的专项审计工作,如土建总包总价形成、标底编制、材料认价、变更、现场收方及材料管理等。
第9篇 财务审计总监岗位职责任职要求
财务审计总监岗位职责
财务审计总监 财务审计经理/总监
任职资格:
1、财务、审计相关专业,本科及以上学历,年龄不超过40岁;
2、8年以上相关行业相关工作经验,其中必须具备2年以上同等岗位相关工作经验,具备地产公司审计经验;
3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识;
4、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件,工程预(决)算软件等;
5、要求有会计审计事务所任职背景;
6、有注册会计师资格优先考虑;
7、工作细心踏实,稳定性强,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。
岗位职责:
1、协助审计监察部负责人建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序;
2、负责制定并实施内部审计计划;
3、负责公司内部个子公司及所属投资企业的财务、工程、成本、制度流程执行审计工作;
4、协助审计监察部负责人安排部署审计工作任务;
5、对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
6、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作;
7、协助主管领导改进和完善审计工作的基础管理。
财务审计经理/总监
任职资格:
1、财务、审计相关专业,本科及以上学历,年龄不超过40岁;
2、8年以上相关行业相关工作经验,其中必须具备2年以上同等岗位相关工作经验,具备地产公司审计经验;
3、熟悉财务管理、税务管理、审计管理、工程管理、风险控制等综合知识;
4、熟练掌握相关政策法规,综合能力强;熟练应用各类财务管理软件,工程预(决)算软件等;
5、要求有会计审计事务所任职背景;
6、有注册会计师资格优先考虑;
7、工作细心踏实,稳定性强,讲职业原则,职业操守强,有团队意识。
岗位职责:
1、协助审计监察部负责人建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序;
2、负责制定并实施内部审计计划;
3、负责公司内部个子公司及所属投资企业的财务、工程、成本、制度流程执行审计工作;
4、协助审计监察部负责人安排部署审计工作任务;
5、对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;
6、审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作;
7、协助主管领导改进和完善审计工作的基础管理。
财务审计总监岗位
第10篇 集团审计总监岗位职责任职要求
集团审计总监岗位职责
岗位职责:
1、组织建立违纪监察体系,确定反违纪舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
2、对集团及子公司离任的重要岗位工作人员在任期内的经济活动和履职情况进行审计;
3、执行专项内部审计计划,形成审计报告;
4、开发审计程序和方法,总结和编写审计案例;
5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据,对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和处罚。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务或法律专业,有相关经验者,专业不限。
2、5-7年的审计工作经验,在公安、检察院或监察部门等国家机关有从业经验者优先;
3、较强的逻辑思维,工作主动性强,沟通能力强。
4、能够适应出差安排。岗位职责:
1、组织建立违纪监察体系,确定反违纪舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
2、对集团及子公司离任的重要岗位工作人员在任期内的经济活动和履职情况进行审计;
3、执行专项内部审计计划,形成审计报告;
4、开发审计程序和方法,总结和编写审计案例;
5、通过专业的调查技巧和合法有效的调查方法分析相关证据,对违反员工职务准则的行为进行识别、调查、报告和处罚。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务或法律专业,有相关经验者,专业不限。
2、5-7年的审计工作经验,在公安、检察院或监察部门等国家机关有从业经验者优先;
3、较强的逻辑思维,工作主动性强,沟通能力强。
4、能够适应出差安排。
集团审计总监岗位
第11篇 审计总监岗位职责
审计总监 岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。 岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。
第12篇 成本审计总监岗位职责任职要求
成本审计总监岗位职责
岗位职责:
1、参与拟订并完善成本控制制度和工作流程,制定企业年度内部审计计划和审核工程费用预、结算;
2、参与审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制的制度的健全性;
3、控制、考核、纠正各部门偏离企业整体财务目标计划的行为;
4、协助外部审计工作的开展,维护与外部审计单位的良好关系;
岗位要求:
1、具有5年以上成本管控工作经验,熟悉工程、审计工作;
2、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
3、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;
4、具有敬业精神和良好的职业道德操守。
第13篇 审计总监岗位职责任职要求
审计总监岗位职责
审计总监 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司 1、负责集团内部审计、内控体系搭建;
2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;
3、拟定并完善内部审计制度和流程,
4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;
5、督促审计结论和建议的整改;
6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。
8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;
10、负责公司内部控制评估报告的编制
【任职资格】
1、具有审计、会计或财务管理等专业本科及以上学历;
2、具有注册会计师或审计师资格优先;
3、有八年以上中大型制造业内审计工作经验,其中3年以上审计总监经验;
4、熟悉内部控制规范、审计程序和公司运营管理流程;
5、较强的组织、沟通、协调的能力、优秀的书面表述和口头表达能力;
6、具备良好的职业道德和团队协作精神;
7、能适应经常性出差。
8.熟悉国家相关法律法规,有超强的保密意识。
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