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审计部岗位要求15篇

发布时间:2023-03-03 热度:34

审计部岗位要求

第1篇 工程审计部长岗位职责任职要求

工程审计部长岗位职责

岗位职责:

1、制定部门审计年度、月度审计计划;

2、组织审计组成员按审计程序实施工作,对审计项目的开展进行监督与指导;

3、依据合同及相关法律法规对项目签证做出正确的风险预测,确保工程项目符合专业标准及审计目标;

4、复核工程内控报告,与被审计单位沟通审计结果,并向内部职能部门及管理层提交管理提案及审计建议;

5、完成上级交待的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上;

2、专业:工程造价、工程预算等相关专业;

3、工作经验:8年以上工程审计等相关工作经验。

工程审计部长岗位

第2篇 审计部门经理岗位职责任职要求

审计部门经理岗位职责

审计项目经理,部门经理及注册会计师 深圳中法会计师事务所(普通合伙) 深圳中法会计师事务所(普通合伙),中法会计师 一、主营业务范围介绍

1.公司审计类:针对大型国有企业,集团公司做年审,税审,专项审计等

2.政府审计类:主要服务对象为市审计局,财政局以及下属区级财政局、行政事业单位等部门,做专项审计,离任审计,经济责任审计等审计项目,同时承接协审工作。

3.研究咨询类:针对公共事业,如公交行业,地下管网,电网等行业,为政府提供政策研究报告,或课题性报告。如:政府购买服务需补贴公交企业,具体需补贴多少钱,需要责成第三方(我所)根据对公交企业的成本监制以及业务数据的梳理,最后得出研究报告。

我所从2008年开始着手接触公交行业成本监审,以及研究咨询,现在深圳、珠海、成都、桂林、石家庄、唐山、长春等8个城市相继开展的关于公交行业的咨询方案。

二、招聘岗位职位描述

研究咨询部门经理/注册会计师项目经理

1. 有政府类审计经验或公共事业类研究咨询经验,对于财政政策等相关法律法规有所了解,熟悉成本监审,绩效管理,内控形式等方面,能够深入某一行业悉心研究,了解行业现在,风险控制点。

2. 熟悉企业会计准则,拥有注册会计师资格证者(含非执业及全科合格)。

3. 具备良好的文字表达能力和人际沟通能力,具有独立带队经验,有志于长期从事审计工作。

审计部门经理岗位

第3篇 财务审计部经理岗位职责任职要求

财务审计部经理岗位职责

职责描述:

1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;

2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、

3、负责与相关部门的协调和沟通,

4、负责管理审计的外事活动;

5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;

6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性

任职要求:

1.本科以上学历、会计、审计相关专业知识;

2.有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑;

3.熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程,

4.优秀的沟通,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队协作的精神

财务审计部经理岗位

第4篇 审计部经理岗位职责任职要求

审计部经理岗位职责

职责描述:

1、管理和培养审计团队,保证团队成员的审计专业水平,满足公司发展要求。

2、制定审计计划和审计方案,带领审计团队完成各项审计项目,出具审计报告。

3、制定和执行审计程序,发现存在问题,确定导致问题的原因;

5、对于发现的问题,提出有效的整改建议和系统性管理改善方案;

6、发现公司内部控制薄弱环节,评估存在的风险,推动关键控制点建立和完善;

任职要求:

1. 全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;

2. 年龄:30-45岁之间,5年以上审计工作经验;

3. 具有四大审计、大型制造型企业内部审计、so_内控工作经验优先考虑 ;

4. 具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;

5. 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力;

6. 具有cpa和cia证书者优先

审计部经理岗位

第5篇 内控审计部经理岗位职责任职要求

内控审计部经理岗位职责

职责描述:

1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求; 对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作; 对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;

2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;

3、 重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;

4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。

任职要求:

1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;

2、具备3年以上相关工作经验;

3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;

4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。

内控审计部经理岗位

第6篇 审计部核算员岗位职责要求

1.负责各单位的会计核算,严格控制成本费用,节约开支。

2.负责各单位成本费用核算和核对工作,及时提供成本费用报表。

3.负责往来账目的核算、核对、检

第7篇 审计专员(审计部)岗位职责职位要求

职责描述:

岗位职责:

1.在审计部长的要求及审计主管的带领下,拟订各项审计工作方案,为制订审计计划提供资料;

2.担任审计项目成员,负责实施完成公司审计工作;

3.收集整理审计证据;

4..按时完成领导交办的其他工作事项。

职位要求:

1.全日制大专以上学历,有2年以上年工作经验;

2.中级会计职称或审计职称优先。

岗位要求:

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:无工作经验

第8篇 监察审计部经理岗位职责及相关职位要求

监察审计部经理职位要求

1.大专以上学历,法律、公安相关专业;

2.通过国家司法考试,3年以上法律工作经验(法院、检察院或律师事务所);

3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。

监察审计部经理岗位职责

1.受部门长指派,参加具体审计、监察活动;

2.负责审计、监察资料的整理、归档工作;

3.编制监审业务工作底稿;

4.按so_的规定,根据总部的要求,完成内部控制审;

5.每年更新、完善内控相关资料;

6.负责采购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈意见书;

7.负责举报事件的收集、调查、处理;

8.上级主管交办的其他任务。

第9篇 审计部副总经理岗位职责任职要求

审计部副总经理岗位职责

工作内容:

1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;

2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程);

3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进;

4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

6、配合投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

7、组织协调各部门配合、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡视;

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;

2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验;

3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;

4、熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。 工作内容:

1、负责搭建集团监察审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作,建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;

2、负责组织编制年度审计工作计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等流程);

3、负责对被审计单位后期开展的整改落实工作进行监督和跟进;

4、负责集团行政监察工作,定期对下属单位有关法律法规、规章制度的贯彻落实情况进行监督检查,对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查,对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

5、受理并对集团内部经营者及所属单位人员的反舞弊举报开展调查,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

6、配合投资部门开展对拟并购项目前期的尽职调查及项目投产后的后评价工作;

7、组织协调各部门配合、接受上级单位、交易所等外部机构的内部审计、检查和巡视;

8、负责完成上级领导交办的其他工作。

任职资格:

1、财务、审计、工程造价等相关专业统招本科及以上学历,高级以上职称,或者有注册会计师资格/注册内部审计师等资格;

2、有实体企业内部审计/财务管理岗位和会计事务所审计工作经验,5年以上内部审计、监察管理经验,同时具备甲乙方工作经验;

3、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;

4、熟悉审计全套流程与管理,精通现代企业内控体系的建立与运行查检;

5、良好的计划能力、组织能力、领导能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

审计部副总经理岗位

第10篇 审计部高级经理岗位职责任职要求

审计部高级经理岗位职责

职责描述:

带队海外业务审计,年审、专项审计等

lead overseas business audit, annual audit, special audit, etc

任职要求:

1,中国注册会计师 cpa

2,流利商务英语沟通 fluent in business english

3,可接受国际差旅 international travel is acceptable

审计部高级经理岗位

第11篇 审计部岗位职责任职要求

审计部岗位职责

岗位职责:

1、参与审计团队,开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;

2、了解证券公司经纪业务、证券投资、资产管理、投资银行等内部控制要点,能够胜任审计工作;

3、具体参与指定部门或指定业务的内控管理,并对审计项目的有效性负责;

4、对稽核发现问题进行综合分析和判断,提出合理建议,撰写稽核报告,督促被稽核单位落实整改;

5、实施对各级管理人员及员工定期进行任职方面的内控管理培训。

任职要求:

1、审计、金融、会计、法律、计算机等专业优先;

2、具有证券行业一年以上工作经验或者相关行业三年以上工作经验,熟悉证券业务或具备丰富的审计工作经验;

3、熟悉证券行业会计、审计政策及法律法规,对证券市场、相关业务以及证券产品有一定了解;

4、熟悉证券公司经纪业务或者具有证券公司营业部三年以上工作经验的优先;

5、具有注册审计师、注册会计师、中级以上会计师或司法考试、律师资格的优先;

6、细心认真、勤奋、有责任心,具备良好的组织协调和表达能力。

审计部岗位

第12篇 审计部经理岗位职责要求

1.全面负责集团及下属公司的审计工作。

2.财务中心制度建设、集团及下属公司的各项管理制度建设。

3.检查、监督集团及下属公司以及财务中心各制度的执行情况。

4.指导、检查、督促及改进各下属公司的审计工作。

5.了解各分支机构的税负状况,提交账项优化处理意见。

6.进行税务策划和税务平衡,达到合理避税。

7.对审计部人员进行管理。

8.编写全面审计报告和专项审计报告。

9.负责审计部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。

第13篇 审计部专员岗位职责任职要求

审计部专员岗位职责

企业银行审计部it业务专员 企业银行(中国)有限公司 企业银行(中国)有限公司 招聘部门:审计部

招聘人数:1名(非应届生岗位)

业务内容:审查评价银行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果等。

岗位要求:

(1)掌握银行业内部审计业务相关专业知识,有意从事审计工作者;

(2)具备 2年以上金融业it相关经验 ;

(2)韩语熟练者优先。

(6)身体健康、无不良从业记录。

审计部专员岗位

第14篇 审计部部长岗位职责任职要求

审计部部长岗位职责

风控审计部部长 北京明说管理咨询有限公司 北京明说管理咨询有限公司,明说 1、根据公司相关管理制度,不定期对公司及项目进行审计检查,根据检查结果出具书面审计报告,并督促相关部门负责人、责任人跟进后续整改跟踪,完成闭环;

2、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;

3、公司内控及风险管理制度评价,内控制度适当性、合法性和有效性审核,内控制度执行效果审核,以及有针对性的提出可落地实施的修改建议等;

4、负责处置公司投资项目中的重大突发问题;

5、开展内控环境建设和内控意识技能方面的培训,促进公司治理和风险控制程序的持续优化。

岗位要求:

1、金融、审计、财务及相关专业硕士学历,具有5年及以上会计师事务所工作经验;

2、熟悉内部审计工作流程和方法,具有舞弊案件调查和内部审计实操经验;

3、全面熟悉内控内审、财务、监察或精通其中一项以上,对企业的采购、金融投资、股权投资等风险高发的业务领域具有较好的风险识别意识;

4、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于发现主要问题;

5、具备较强的提炼总结及文字表达能力,能针对具体问题提出富有前瞻性的解决方案;

6、为人诚信正直,责任心强,敢于并善于坚持原则,抗压和沟通能力强,良好的职业操守;

7、拥有cpa、cia、审计师等职业证书者优先考虑。

第15篇 审计部副经理岗位职责任职要求

审计部副经理岗位职责

职责描述:

工作简介及其它要求:

1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

2.和审计工作费用预算;

3.审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具审计报表;

5.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作对企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7.根据审计工作计划,配合外部审计机构做好审计工作;

8.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

审计部副经理岗位

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