第1篇 稽核督导经理岗位职责任职要求
稽核督导经理岗位职责
岗位职责:
1.根据月度工作安排,制定本组稽核计划及协助稽核高级经理审核各巡查组绩效计划;
2.依据稽核计划,时间节点内完成稽核事项,准确输出稽核结果、稽核通报;对于不达标事项做好证据收集、留存;
3.月度稽核总结报告提交
3.团队管理与培训。
任职资格:
1.大专及以上学历;管理、营销、审计等专业;
2.3-5年快消品管理、销售、稽核、审计等工作;
3.较强的分析能力、问题挖掘能力;
4.逻辑表达及总结能力优秀。
稽核督导经理岗位
第2篇 稽核专员岗位职责任职要求
稽核专员岗位职责
岗位职责:
1、负责市场规范化管理,对市场窜货、乱价进行巡查和处罚;
2、负责受理经销商窜货、乱价举报并调查、处罚;
3、负责与相关政府部门沟通协调、对接工作相关事务;
4、负责与外部第三方代理机构联络并传达、执行公司指示;
5、协助部门领导开展各地打假工作;
6、协助部门领导完成本部门的日常工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历;
2、具有较强的工作责任心,能够承受较强工作压力;
3、具备良好的沟通协调能力,有与政府部门及相关部门的公共协调能力;
4、有公司稽核工作经验者优先。
稽核专员岗位
第3篇 稽核岗位职责任职要求
稽核岗位职责
岗位职责:
1. 协助建立公司内控体系,协助跟踪内控体系建立过程中的整改工作;
2. 草拟内控及稽核类请示、计划、工作报告;独立或协助开展内控稽核工作;
3. 直接参与稽核取证和编制稽核工作底稿,参与提出有关稽核事项处理意见;
4. 直接参与稽核取证和编制稽核工作底稿,参与提出有关稽核事项处理意见;
5. 负责对被稽核部门提出的不同意见进行复核,并向稽核负责人报告;
6. 跟踪稽核及内控检查问题的整改并草拟后续跟踪报告;
7. 完成稽核总监助理交办的其他事项。
任职条件:
1. 本科及其以上学历,具有3年以上内控、审计相关工作经验。
2. 熟悉企业内控、审计专业知识;
3. 执行力与纪律性强,较强的文字表达沟通能力;
4. 持有cia、cpa优先。
稽核岗位
第4篇 财务稽核岗位职责任职要求
财务稽核岗位职责
职责描述:
1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;
2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;
3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;
4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;
5.对接支持业务部门。
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业
2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验
财务稽核岗位
第5篇 稽核专员岗位职责
合规稽核专员 大有期货 大有期货有限公司,大有期货,大有 岗位职责:
1、实施公司合规管理制度,为公司经营管理活动的合法合规性进行监督;
2、对公司总部、营业部、子公司等进行稽核检查;
3、编写稽核工作方案、与被稽核单位协调沟通、复核稽核工作底稿、提出稽核建议、编写稽核报告;
4、对公司业务条线及分公司、营业部的日常合规工作进行指导,包括但不限于合规咨询、审核、检查等;
5、完成交办的各类工作事项等。
任职要求:
1、大学本科及以上学历;
2、会计、审计、金融、it等相关专业背景;
3、三年以上工作经验;有证券公司总部投资交易、资产管理、投行等业务经验有志于从事稽核工作优先考虑,有证券行业稽核经验优先考虑。
4、会计师、审计师、cpa、律师等专业资质优先。
5、工作积极主动,沟通协调能力强,具备团队合作精神,能适应工作压力及一定的出差任务。
第6篇 财务稽核经理岗位职责任职要求
财务稽核经理岗位职责
职责描述:
1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;
2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;
3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;
4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;
5.对接支持业务部门。
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业
2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验
财务稽核经理岗位
第7篇 会计稽核岗位职责
稽核会计 汕头东风印刷 汕头东风印刷股份有限公司,东风印刷,东风股份,汕头东风印刷,首创股份 任职要求:
1.财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;
2.三年以上工业会计工作经验;
3.取得会计专业资格证者优先;
4.熟悉工业企业财务工作流程,有印刷行业工作经验者优先;
5.熟悉财会税务各种规定及流程、熟练操作办公软件。
工作职责:
1.编制财务报表,稽核会计证、帐凭证;
2.负责预算审核;
3.负责研发费用台账审核;
4.汇编债权、债务报表等;
5.日常汇集业务核算工作;
公司提供优厚薪酬及福利:
1、宿舍和免费工作餐;
2、社保+医保+住房公积金+商业保险;
3、年终双薪+年终奖;
4、各种节日福利和补贴;
5、各类文体活动及娱乐设施;
6、各种技能培训学习机会,提高晋升竞争力。
第8篇 稽核监察部岗位职责
稽核监察部-审计监察岗 泰康养老保险股份有限公司 泰康养老保险股份有限公司,泰康养老,泰康养老 职责描述:
1.根据集团要求,协助部门负责人制定公司内部稽核监察政策、管理制度、工作方针和目标
2.根据公司审计与风险管理委员会要求,编制年度审计报告,组织协调年度外部审计工作
3.组织开展公司内部稽核检查工作,并进行分析与报告、责任追求及问题整改跟踪评估
4.开展公司董事、高级管理人员及分支机构重要岗位的审计工作及其他专项稽核工作
5.检查有关法律法规、监管部门及公司各项规章制度执行情况、检查和评价各项经营管理活动执行情况
6.调查或委托调查公司系统内违法违规案件和其他有关事项
7.处理信访投诉、案件查处、责任追究工作
8.配合风险管理部及偿二代子类风险牵头部门进行偿二代相关风险管理工作
任职要求:
1.统招全日制大学本科及以上学历;会计、审计、法律、保险、金融、精算、经济、管理类及相关专业,具有会计师专业资格证书者优先;
2.熟悉保险行业国家政策及市场运作,对保险行业内部监察与审计工作有较深理解
3.通过国家英语四级考试,熟练使用office(word/e_cel/ppt)软件及oa办公系统,具有审计、会计、法律、合规、稽核等实际工作技能
第9篇 稽核专员岗位职责(20篇)
稽核专员(岗位职责)
职位描述
工作内容:
1.独立对各厂区进行pk稽核;
2.完成pk报告和pk问题改善;
3.更新或维护稽查清单;
4.培训厂区间pk团队;
工作要求:
1.5年以上品质或工程背景;
2.有线材类,连接器类产品经验;
3.稽查工厂经验,lean, si_ sigma实战经验优先。
4.良好的沟通能力。
5.英语能力四级以上。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
工作职责:
1) 采集市场指标数据、抽查促销执行;
2) 开展临时调查任务,提供调查数据;
3) 编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;
4)领导交付的其它工作。
任职资格:
知识 对营销类、管理类、经济类知识有一定的了解。
技能 1、熟悉office办公软件操作;
2、较好的语言表达沟通能力和学习能力;
3、能够承受一定压力,有较强的环境适应能力。
经验 无
其它 本科应届毕业生
本岗位需要在合肥总部学习半年稽核工作,在到应聘区域内做业务员,以熟悉各个地区的业务。请看清岗位要求再投
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、熟悉公司业务系统操作,不断完善业务系统流程;
2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理,并对存在的问题进行透析及采取措施;
3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出建议性意见;
4、配合上级完成其他的工作,及时完成上级交办的事宜。
任职资格:
1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上,经验丰富者,可以降低学历要求;
2、有良好的财务知识基础以及管理理念;
3、熟练掌握各种办公软件(e_cel、ppt等),有较好的数据处理能力;
4、责任心强,能主动积极与业务部门沟通协调,有较强的理解能力;
5、有较强的学习能力和抗压能力;
6、能适应短期出差
稽核专员(岗位职责)
职位描述
工作内容:
1、根据部门工作计划,负责定期对分子公司的内控执行情况进行抽查并提交稽核报告;
2、稽核项目涉及公司内仓储,营管,运务,财务,人资,行政等部门日常工作内容;
3、对重大违规事项及时上报;
4、稽核事项后期改善、追踪;
5、其他专案性稽核。
其他要求:
1、专业:会计,审计,物流等;
2、具备独立出差能力;
3、具有较强原则性,公正、廉洁、作风严谨。
稽核专员(岗位职责)
[招聘部门:不限]
职位描述
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护。
2. 监督稽查公司制度运行情况及公司会议决议执行落实情况,并提供改进建议。
3. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,并向总经理报告。
4. 负责合同管理、客户管理、供应商管理、及生产成本管控之稽查。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位要求:
学历要求:大专以上学历,财务管理类专业毕业;
经验要求:1年以上同行业稽核工作经验;
知识要求:熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;
能力要求:坚持原则,廉洁奉公,执行能力强。
工作职责:
1:熟悉会所使用的数据系统,了解会所收银工作流程图。
2:统计各会所每日运营数据。
3:审核各数据真实、准确性。
4:做好各类统计,与员工每月做好业绩核对工作。
5:做好会所数理分析工作。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、根据部门业务管理原则制定各项稽核检查机制。
2、负责部门的合规管理工作,对部门员工的业务操作、行为规则等开展不定期的稽核检查。
3、负责落实委外、分行业务等对内对外的稽核检查,出具稽核报告,并根据稽核结果监督各团队制定和落实相关整改措施。
4、完成上级主管交办的各项工作。
岗位要求:
1、本科学历,2年以上工作经验;
2、若有从事过集团公司、金融行业内部审计、内部控制、内部稽核、质量监控岗位优先;
3、文字功底及沟通能力较强。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
(1)对业务人员涉及工作进行质量检查及监督工作;
(2)对质检过程中发现的问题做统计归纳并提出解决方案;
(3)按标准完成抽样监听检查及评分工作;
(4)收集质检过程中的问题,形成日、周、月质量分析报告;
(5)对质检的标准和流程提出完善和改进意见。
任职要求:本科以上学历,1年以上相关工作经验,逻辑性强,善于总结和发现问题。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1. 根据公司要求,对所负责区域内销售团队的通路活动或推广活动进行检核监督;
2. 真实记录活动执行状况,对所获取的信息进行汇总整理、分析评估并对信息的真实度负责;
3. 将所得信息呈报公司及相应主管,定期对所属区域的检查工作进行总结;
4. 对特殊工作事项进行信息收集并呈报;
任职要求:
全日制大专及以上学历;
应届毕业生或2年以内工作经验;
具备基础的营销知识,对区域内快速消费品通路有一定了解;
具有一定的数据分析能力,熟练使用office办公软件;
务实、诚信,吃苦耐劳,心态积极,能适应长期出差;
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、 按照内控制度稽核公司零售终端数据真实性、准确性;
2、 稽核各类原始凭证合规性、完备性;
3、 稽核业务流程各环节合规性、准确性;
4、 完成其他需要稽核的工作,对发现的问题提出总结和改进措施;
5、 完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、 会计或审计等专业,全日制,大专以上学历;
2、 有零售终端稽核同岗位工作经验者优先,有会计或审计从业资格证书优先考虑;
3、 精通国家财税法规,熟悉零售企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、 熟练使用erp/用友财务软件及日常办公系统;
5、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
6、原则性强,良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责协助部门负责人实施会员管理类制度及合规稽核类制度的制定、修订及维护;
2、负责检查稽核会员单位业务合规性、监控会员单位经营风险;
3、负责会员单位违规行为核查及认定;
4、负责执行交易所常规内部审计工作;
5、负责开展(或委托第三方开展)专项审计;
6、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、金融相关专业;
2、有两年以上合规稽核或审计工作经验,有集团审计、稽核经验者优先;
3、能独立发现被稽核对象的内控风险、财务风险及经营风险,独立撰写分析报告及稽核报告;
4、具有较高的专业素养及文字处理能力;
5、具有独立思考和判断能力及良好的沟通能力、应变能力;
6、较强的分析、解决问题能力,思路清晰,考虑问题细致、全面;
7、有国际注册内部审计师证者或注册会计师证者优先。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、熟知公司各业务部门的业务流程和规范,严格执行公司稽核制度,对稽核的真实度高度负责。
2、稽核各部门的业务规范执行情况。
3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;
4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议。
岗位要求:
1、大专及以上学历;
2、两年相关工作经验;
3、熟悉办公自动化操作,有一定的沟通表达能力,熟练掌握办公自动化软件;
4、有一定的表达沟通能力,协调能力强,能够发现问题并作出分析和判断;
5、有过贯标工作经验或有协助公司整体管理工作经验者优先。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
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有真诚无国界,黄金职场金吉列
岗位职责:
1.根据公司的工作目标拟定审计计划,开展各类财务审计及专项审计工作;
2.负责对公司各项财务收支计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督,负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出整改意见和建议,并督促落实;
3.协助部门经理优质地完成对公司员工进行的各项内部控制培训,以提高公司所有员工内部控制意识和风险防范意识;
4.以提高经营有效性为目的识别不必要的流程环节,提出精简建议;同时监控有效控制程序及方法的实施,参与部门间内控制度与流程的讨论并提出专业意见;
5.监督、检查公司各项财务管理制度的落实情况;
6.跟踪审计建议的执行,实施监督整改工作;
7.组织策划财务内部培训工作;
8.完成领导交办的其他工作。
任职条件:
1.两年以上财务工作经验,本科以上学历,审计、财务、税务及经济类相关专业大学本科及以上学历,有职称优先考虑;
2.熟悉国家财税法律法规和相关政策;
3.掌握财务会计理论及技能知识,熟悉管理会计及审计工作知识;
4.熟练掌握各类办公软件与系统操作(包括erp系统),特别是熟练操作金蝶或者用友财务软件;
5.具有良好的亲和力和学习能力,能够承担较强的工作压力,责任心强;
6.有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度;
7.思维清晰敏捷,逻辑分析和抽象提炼能力强,良好的沟通能力和书面表达能力;
8.具备适应经常性出差的客观条件。
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稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1. 负责门店各营运系统的评估;
2. 收集门店问题并反馈,并给予解决建议及追踪;
3. 协助完成营运人员的课程培训工作 ;
4. 协助部门经理完成营运应用系统的推广与维护;
5. 协助管理组发展体系的建设和业务辅导、校准。
任职要求:
1、具备丰富的营运管理经验,熟悉餐饮行业。(从事过yum、mcd餐厅管理职位优先)
2、具备较好的分析能力,对营运提供直接的辅导与支持
3、表达能力佳,能够担任项目推动的讲解人。(具备上课能力优先)
4、具备进取心,乐于贡献自己的智慧,建立长远的培训规划和目标。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
工作职责:
1、 负责对终端店铺的常规抽查考核及财务审计工作,并制订检查报告;
2、 负责对终端专卖店工作内容的执行力考核和督导等;
3、 负责对专卖店的销售折扣,促销活动,财务报表,货品进销存等进行审查;
4、 负责对专卖店的店内环境,安全管理、店内陈列,店员形象,店员工作行为准则的落实等进行考核。
任职要求:
1.年龄22-27,性格稳重,能吃苦耐劳,适应出差,大专以上学历,财务类相关专业优先;
2.在相关零售专卖店工作3月以上,熟悉专卖店相关营运管理流程和财务流程;
3.工作认真细致,作风严谨,对数字敏感,逻辑思维能力强;
4.熟悉erp系统并能熟练操作word、e_cel等办公软件。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、了解总部和地方工厂的运营模式;
2、具备一定的稽核经验;
3、成本类专案规划与执行;
4、具备审核工厂财务类报表的能力。
任职资格:
1、大专及以上学历;
2、两年以上相关工作经验;
3、需符合旺旺有心、用心、道德心之用人原则。
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、根据稽核计划开展稽核工作;
2、撰写稽核报告;
3、跟踪稽核工作进度;
4、领导交办事项;
5、参与制定公司各项规章制度及工艺费用管理制度;
具体要求:
1、二年以上内部稽核、审计的工作经验(单纯财务审计稽核的尽量避免)
2、熟悉通知、通报、请示、报告等基本公文的写作;
3、熟悉一般工业企业工作流程,有化工行业工作经历优先;
4、汉语、秘书、档案管理、财务审计等专业
稽核专员(岗位职责)
职位描述
所属部门 :品质管理部qa
职位名称 :食品安全稽核专员
工作内容 :执行肯德基、必胜客餐厅的食品安全检查
教育程度 :大专及以上学历,主修食品/化学等相关专业
经验 :应届毕业生或少量工作经验;熟悉电脑操作
工作技能 :良好的沟通表达能力;良好的团队合作精神;愿意频繁出差
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责对区域业务人员执行的活动方案进行稽核;
2、负责对区域业务人员执行的销售费用使用过程监控与反馈;
3、负责业务相关票据的审核;
4、协助区域人员实地检查,核实,并据实上报;
5、协助完成市场部相关工作;
岗位要求:
1、善于沟通、能适应出差
2、细心、耐心、工作认真负责
3、能吃苦并服从领导安排 工作性质;浙江省内出差
稽核专员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、对催收部门内部流程各环节进行审核、复查工作;
2、对催收人员审核情况进行抽查、审核;
3、减少流程中的风险、提高作业人员的技能和水平;
4、完善核审流程,加强信用管理力度,降低风险及信贷损失;
5、在工作中积极提出自己的意见和建议,优化工作流程。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,金融、经济、管理、审计等相关专业;
2、对待工作主动负责,认真仔细,勤勉敬业;
3、主动周到的客户服务意识,较强的风险防控意识,善于沟通,书面及语言表达能力良好;
薪资福利:
薪资结构:基本工资+补贴+保密金+岗位津贴
保 险:社保+住房公积金
作息制度:双休和法定节假日休息
第10篇 合规稽核专员岗位职责
合规稽核专员 大有期货 大有期货有限公司,大有期货,大有 岗位职责:
1、实施公司合规管理制度,为公司经营管理活动的合法合规性进行监督;
2、对公司总部、营业部、子公司等进行稽核检查;
3、编写稽核工作方案、与被稽核单位协调沟通、复核稽核工作底稿、提出稽核建议、编写稽核报告;
4、对公司业务条线及分公司、营业部的日常合规工作进行指导,包括但不限于合规咨询、审核、检查等;
5、完成交办的各类工作事项等。
任职要求:
1、大学本科及以上学历;
2、会计、审计、金融、it等相关专业背景;
3、三年以上工作经验;有证券公司总部投资交易、资产管理、投行等业务经验有志于从事稽核工作优先考虑,有证券行业稽核经验优先考虑。
4、会计师、审计师、cpa、律师等专业资质优先。
5、工作积极主动,沟通协调能力强,具备团队合作精神,能适应工作压力及一定的出差任务。
第11篇 安全稽核专员岗位职责任职要求
安全稽核专员岗位职责
食品安全稽核专员 必胜客 上海必胜客有限公司,必胜客 职责:
稽核必胜客、东方既白、小肥羊等餐厅食品安全管理和营运标准的执行情况,并形成书面报告给到公司相关部门和人员,以促进餐厅不断提升食品安全管理和营运标准执行情况
知识技能要求:
教育程度:(知识)
统招本科及以上学历,主修食品/生物等相关专业
经验(其他资格): (知识,技能)
应届毕业生或1年以内工作经验(欢迎2018届应届毕业生申请,19届毕业生也欢迎投递)
熟悉电脑相关软件操作
抗压能力强
思路清晰
良好的团队合作精神和沟通表达能力
愿意出差,50%出差江苏省或浙江省内
安全稽核专员岗位
第12篇 采购稽核专员岗位职责
岗位职责:
1、 负责日常的供应商开发和日常采购工作,为业务部提供充足的采购资源;
2、核实所采购内容的规格、型号、数量、服务质量、验收时间等,避免差错,按需采购,及时采买保证按时服务和到货;
3、严格执行集团各项采购、财务制度及规定,确定采购数量的准确、品质合格、价格合理、到货及时,采购合同和采购验收记录细致准确;
4、稽核业务收款、付款情况,审核记录;
5、理解公司战略,分解产品,通过培训、会议组织、电话咨询等推动各公司落地执行。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,专业不限;
2、1年以上地产、财务或采购相关工作经验;
3、做事细心、负责,勇于承担责任,有一定的活动或会议组织能力。
第13篇 财务稽核主管岗位职责
财务稽核副主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆旅游度假区,长隆集团,长隆集团广州,长隆 职责描述:
1、协助拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;
2、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价;
3、内控稽核整改实施效果跟踪与评价。
任职要求:
1.财会相关专业专科或以上学历,3年以上内控或审计工作经验,有集团公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先; 2.具有良好的风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能,熟练使用eas财务软件、office等办公软件;
3. 具备良好洞察力、数据分析能力,沟通协调能力,责任心强。
第14篇 会计稽核岗位职责任职要求
会计稽核岗位职责
职责描述:
1、负责集团公司及各分子公司财务稽核工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的完整性、真实性、合法性。
3、负责审核各类明细帐、总帐、会计报告及报表、绩效考核报表。
4、纳税申报与发票管理的稽核。
5、协助财务经理加强会计基础管理工作。
6、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,具有会计师以上资格,熟悉oracle系统、注册会计师或税务师优先;
2、5年以上制造行业全盘会计经验及制造业稽核管理经验丰富者优先;
3、能够熟练使用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识,能很好的运用e_cel函数;
4、一定的口头表达能力和组织协调能力,具有良好的与人沟通协调能力,细心,对数字比较敏感,有团队观念,具有较强的责任心。
5、有意向长期从事财务工作,能承受一定的工作压力;
会计稽核岗位
第15篇 it稽核岗位职责
it稽核总监岗位描述1、 配合并支持内审团队负责人的工作,带领或参与审计项目团队,按照公司审计委员会和董事会的要求完成各项针对金融壹账通总公司,分公司,子公司的审计工作;2、 按照审计团队制定的审计计划完成常规审计、专项审计、及其他突击检查等审计检查任务;3、 履行关键岗位责任,在各项审计和检查工作所属团队行驶领导职责,保证各项检查任务可以遵循全面、有序、严谨、公正、节约的原则进行;4、 根据审计项目的具体情况确定风险特征,制定相应的审计计划和步骤。根据审计人员的经验和专长,合理分配审计任务;5、 审计过程举证清晰、逻辑严谨、相互尊重、充分沟通、坚持原则、实事求是;6、 谨慎评估风险和风险管理措施的有效性,适度平�,合理建议,准时保质保量的完成各项检查报告;7、 熟悉业务操作、务实管理要求。充分寻求各业务部门的理解和支持;8、 兼顾人才培养,注重审计团队人才建设;9、 与时俱进,不断更新知识、观念,实现自我提高,积极响应团队配合,在工作中实现个人价值和团队目标达成的双赢;任职要求1、 全日制本科学历及以上学历,金融、审计、法律、计算机科学等相关专业;2、 7年以上金融机构、金融科技公司、互联网企业的风险管理/内控/内审工作经验,四大会计师事务所、内控咨询服务专业公司经验优先考虑。3、 有较强技术背景。有从系统编程工作经验、系统安全性审计、代码审计经验者优先。4、 具有一定的团队管理经验,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、组织协调能力强;5、 熟练运用office相关办公和分析软件。 岗位描述1、 配合并支持内审团队负责人的工作,带领或参与审计项目团队,按照公司审计委员会和董事会的要求完成各项针对金融壹账通总公司,分公司,子公司的审计工作;2、 按照审计团队制定的审计计划完成常规审计、专项审计、及其他突击检查等审计检查任务;3、 履行关键岗位责任,在各项审计和检查工作所属团队行驶领导职责,保证各项检查任务可以遵循全面、有序、严谨、公正、节约的原则进行;4、 根据审计项目的具体情况确定风险特征,制定相应的审计计划和步骤。根据审计人员的经验和专长,合理分配审计任务;5、 审计过程举证清晰、逻辑严谨、相互尊重、充分沟通、坚持原则、实事求是;6、 谨慎评估风险和风险管理措施的有效性,适度平�,合理建议,准时保质保量的完成各项检查报告;7、 熟悉业务操作、务实管理要求。充分寻求各业务部门的理解和支持;8、 兼顾人才培养,注重审计团队人才建设;9、 与时俱进,不断更新知识、观念,实现自我提高,积极响应团队配合,在工作中实现个人价值和团队目标达成的双赢;任职要求1、 全日制本科学历及以上学历,金融、审计、法律、计算机科学等相关专业;2、 7年以上金融机构、金融科技公司、互联网企业的风险管理/内控/内审工作经验,四大会计师事务所、内控咨询服务专业公司经验优先考虑。3、 有较强技术背景。有从系统编程工作经验、系统安全性审计、代码审计经验者优先。4、 具有一定的团队管理经验,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、组织协调能力强;5、 熟练运用office相关办公和分析软件。
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