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内审任职要求15篇

发布时间:2022-11-24 热度:15

内审任职要求

第1篇 企业内审专员岗位职责任职要求

企业内审专员岗位职责

职位职责:

1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

3、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;

4、及时完成上级交办的工作任务。

任职资格:

1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;

2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;

3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;

4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

第2篇 工程内审岗位职责任职要求

工程内审岗位职责

内审工程师(qpa) 珠海冠宇电池有限公司 珠海冠宇电池有限公司,光宇任职资格:

1.大专及以上,有2年以上质量管理和体系运营经验

2.熟悉与电池相关的质量管理体系

3.熟悉基本的电池工艺和质量管控知识

4.良好的协助和沟通能力

岗位职责:

1.负责制定与维护制造过程审核、过程审核、产品审核、问题改善管理奖惩制度管理性文件。

2.负责制定审核计划

3.主导审核前准备工作(确定审核员、培训审核员、传达审核目的与范围及要求、审核资料收集、审核前通知。)

4.主导与参与审核

5.主导与参与编写问题点清单

6.编写审核总结报告(含客审)

7.主导与参与编写审核检查表

8.主导问题的改善报告审核与收集工作(检查报告有效性、检查报告完整性、不合格报告往来沟通),(含客审)

9.主导对问题点的改善后的跟踪确认(含客审)

10.主导审核后的奖惩工作处理(含客审)

11.编写年度管理评审资料

12.参与vip客户应审工作

工程内审岗位

第3篇 企业内审岗位职责

审计师(企业内审财务方向) 中国和谐汽车控股有限公司 河南和谐实业集团有限公司,中国和谐汽车控股,中国和谐汽车控股有限公司,和谐汽贸 工作职责:

1、实施集团下属各公司的经济效益审计

2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

6、完成领导交办的其他任务

任职要求:

1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

2、三年以上相关工作经验, 具有企业内部审计工作经验佳;

3、专业知识扎实,熟悉财务处理

4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

第4篇 内审会计岗位职责任职要求

内审会计岗位职责

内审会计 1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

2.编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;

3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

4.组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

5.能够协助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

6.负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;

7.协助承担国家审计、内控外审、上级单位审计调研的具体配合工作;

8.协助建立完善审计制度;

9.能够协助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

10.完成部门领导交办的其他工作。

学历要求 大专(或同等学力)以上 专业要求 会计学、财务管理或数学等专业

工作经验 相关工作经验五年以上

技能要求 1、6年以上审计或财务工作经验,有物业房地产行业内部审计或三年以上会计师事务所工作经验者优先;

2、精通审计专业理论与技术,熟练掌握内部审计工作流程;熟悉国家审计、财经法规和企业内控制度;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法规和制度等;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、有cpa、cia、中级会计师等职业资格证为佳。

1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

2.编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;

3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

4.组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

5.能够协助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

6.负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;

7.协助承担国家审计、内控外审、上级单位审计调研的具体配合工作;

8.协助建立完善审计制度;

9.能够协助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

10.完成部门领导交办的其他工作。

学历要求 大专(或同等学力)以上 专业要求 会计学、财务管理或数学等专业

工作经验 相关工作经验五年以上

技能要求 1、6年以上审计或财务工作经验,有物业房地产行业内部审计或三年以上会计师事务所工作经验者优先;

2、精通审计专业理论与技术,熟练掌握内部审计工作流程;熟悉国家审计、财经法规和企业内控制度;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法规和制度等;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、有cpa、cia、中级会计师等职业资格证为佳。

内审会计岗位

第5篇 法务内审岗位职责

风控经理(法务内审方向) 金裘商业保理 金裘商业保理(天津)有限公司,金裘商业保理 岗位职责:

1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

8、完成上级领导安排的其他工作。

任职要求:

1、年龄在35岁以下,可接受出差;

2、项目管理、审计、法律等相关专业优先;

3、应具备3年以上企业运营管理、合规管理、内控内审等其中一项工作经验,有现场管理、质量管理、品控管理等相关工作经验者优先;

4、熟悉企业内部控制、合规管理基本工作流程和工作方法;

5、有良好的文字表达能力、组织协调能力和统筹规划能力。

第6篇 质量体系内审员岗位职责

职责描述:

1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

任职要求:

1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

职能类别:体系工程师

第7篇 内审主管岗位职责任职要求

内审主管岗位职责

职责描述:

1、 加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的管理建议;

2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;

4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历, 财务、会计及相关专业优先;

2、2年以上财务管理经验,熟悉核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计经验者优先;

3、熟练操作办公软件和财务软件;

4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。

内审主管岗位

第8篇 内审员职位描述与岗位职责任职要求

职位描述:

职责描述:

1、本科及以上学历,2年以上内控、内审工作经验

2、优先考虑零售、酒店、物业等服务行业背景人才

3、有较强的逻辑能力、组织推动、管理协调、团队协作能力

4、较强的数据分析和谈判能力

5、熟悉合规管理、风险审计、内部控制、稽核监察相关知识

6、诚信、敬业、积极、细致

任职要求:

1、开展合规检视工作,完善公司合规管理,把控风险;

2、根据集团风险管理框架,在公司内部实施操作风险识别、评估、应对、监测等工作,协助制定公司相关业务操作风险管理办法和操作流程;

3、对合规性检查、内部审计和监管检查发现的合规问题进行汇总、研究和跟踪整改

4、完成领导安排的其他工作。

第9篇 高级内审师岗位职责

高级内审师 今日头条 北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条 工作职责:

1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

4、执行内审部门宣传工作;

6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、3年(含)以上相关工作经验,有四大会计师事务所经验;

3、熟悉企业风险管理和内控流程

4、持相关专业证书者优先;

5、具有良好的职业道德、工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。

第10篇 医疗器械内审员岗位职责任职要求

医疗器械内审员岗位职责

1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管 ,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

4、负责内部档案整理 ,协助采购员跟进采购工作;

5、从事医疗行业优先。

医疗器械内审员岗位

第11篇 财务内审员岗位职责

1、负责公司内部审计工作,包括财务审计,内控审计,工程审计等;

2、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,完成相关培训;

3、上级领导安排的其它工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务管理等专业;

2、三年及以上审计工作经验,有建筑施工项目的内部审计工作经历者优先考虑;

3、诚信、正直、工作纪律原则性强。

第12篇 质量内审员岗位职责

职责描述:

1.负责汽车机械配件产品ts16949体系的持续提升建设,确保客户审核、第三方机构审核顺利通过;

2.参与研发产品开发流程的规范建设,满足ts16949体系要求,提升产品研发质量;

3.指导乘用车供应商&物料平台的建设,满足产品的质量要求及ts16949体系要求;

4.帮助供应链提升现场质量管理体系,达到能够满足各大主机厂的质量要求;

5.掌握各大汽车主机厂的质量体系的要求,负责在公司质量体系内落实;

任职要求:

1.工科类专业背景,本科及以上学历,3年以上汽车行业工作经验;

2.有国际/国内合资品牌乘用车厂、核心部件供应商公司工作经历 (驱动器、ecu等电气部件,或车用电机、减速机等产品);

3.开发、生产质量领域至少五年以上的工作经验,熟悉各环节质量管控要求;

4.精通iso 9001 & ts16949体系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主机厂的特殊质量要求,以及熟悉质量改进工具(8d、doe、qfd等);

5.具有良好的沟通协调能力,良好的计划与执行能力。

职能类别:体系工程师

第13篇 财务内审经理岗位职责任职要求

财务内审经理岗位职责

财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

财务内审经理岗位

第14篇 iso体系内审员岗位职责任职要求

iso体系内审员岗位职责

岗位职责:

1. 主导iso质量管理体系的建立、认证、维护;

2. 主导iso质量体系内部审核,并追踪改善效果;

3. 负责制定公司质量管理体系的文件规范;负责质量管理体系相关文件的编写及组织编写功能,对质量体系文件进行汇总、备案;负责开展质量管理体系相关知识的培训、宣贯;

4.负责编制年度质量管理体系审核计划;负责各部门监管、审核、优化、推动执行;

5. 有军企、军工同岗位经历者优先。

任职资格

1.大专及以上学历、体系管理相关专业;

2. 同岗位相关工作经验2年以上;

3. 熟知质量管理基础知识:《认证认可规则》、《质量管理体系文件》、《质量管理体系审核的能力要求》、《is09000,iso9001,iso9004,iso9011》 整个族标准;

4. 熟悉生产工艺流程、质量监督、产品检验相关知识、《产品质量法》;

5. 沟通、理解能力强,思维缜密。

iso体系内审员岗位

第15篇 内审审计项目岗位职责任职要求

内审审计项目岗位职责

审计师(注册会计师、内审项目经理) 华文食品股份有限公司 华文食品股份有限公司,华文 1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

5.审计经理交办的其他事项。

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