第1篇 内部审计经理岗位职责
内部审计经理 苏宁易购 苏宁易购集团股份有限公司,苏宁易购,苏宁易购 职责描述:
1、负责构建和识别风险点、风险事件模型;运用大数据挖掘与分析等手段,防范和打击集团经营管理中发生的各种违法违规行为,完善集团风险防控体系;
2、负责集团违规违纪事件的受理、调查、取证工作,对失职、渎职、徇私舞弊等行为进行处理,涉及刑事犯罪的,移交司法机关并配合处理;
3、负责对接体系的宣传教育工作开展,营造廉洁文化氛围;
4、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、26-35周岁,全日制本科及以上学历,党员优先;
2、3年以上大型企业的监察、审计、合规等方向的相关工作经验,有地产、零售、互联网、物流、文化体育相关领域大型企业的监察工作经验优先;
3、人品端正,有很强的原则性,自律性较强;
4、有良好的数据分析和逻辑推理能力,反应迅速;
5、具有较强的事业心、责任心和沟通沟通能力,有良好的抗压能力。
第2篇 内部审计主管岗位职责任职要求
内部审计主管岗位职责
职责描述:
1. 能够带领团队完成大型的审计项目,在其中担任监管角色,包括审计计划制定,审计范围划分,检查团队的工作质量和监督整个项目完成
2. 能够主持跨部门的沟通和协调,以解决审计中发现的问题
3. 向低级别或是新员工提供培训,进行日常工作质量的监管
4. 负责与外部审计人员进行协调沟通,提高审计效率。
5. 协助改进审计流程和制度建设
6. 检查内部控制规则和确保内部政策和流程符合法律法规。在需要时,能够回应管理层的要求,对公司的内部控制和风险管理提供咨询服务
7. 定期或不定期执行专题审计
8. 报告一般政策和程序的偏差的调查结果
9. 跟踪审计确保审计问题及时关闭
10. 其他职责包括反欺诈,内部咨询,内部调查
1. 准备内部控制和检查的改进建议
2. 监督实施内部控制和循例检查改进计划
3. 准备内部控制/审计计划
任职要求:
1. 本科(以上)学历,主修会计、金融、it、审计或者相关专业
2. 在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过5年工作经验,其中包含3年以上it审计工作经验
3. 超过2年领导或主管工作经验
4. 英语口语能力和书面能力。
内部审计主管岗位
第3篇 内部审计经理岗位职责任职要求
内部审计经理岗位职责
岗位职责:
1、协助部门负责人制定完善内部审计制度、工作计划、工作重点、工作流程,确保内部审计工作的及时性、有效性;
2、负责对公司本部及分子公司内部管理审计,完成审计报告,提出审计意见及评价结论;
3、针对审计过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失向相关领导报告,并与相关部门沟通;
4、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、法务、会计等相关专业,3年以上集团类公司内部审计工作经验;
2、熟悉审计或财务相关知识,熟悉经营审计、内部违规舞弊调查工作内容与流程;
3、思维条理清晰,优秀的沟通、协调、判断能力,良好的职业道德和团队协作精神;
内部审计经理岗位
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