第1篇 成本审计主管岗位职责
成本审计主管 山东鼎瓯文化旅游发展集团有限公司 山东鼎瓯文化旅游发展集团有限公司,鼎瓯 岗位职责:
1、协助制定部门年度成本审计计划及月度审计计划;
2、负责开展各类成本审计项目,收集、整理审计证据,编写具体审计计划、审计底稿及审计报告,并督促与落实审计建议;
3、对审计项目执行目标成本管理、招投标管理、合同管理、结算管理、工程质量进度管理等具体审计工作;
4、完成上级领导临时交办的工作。
任职要求:
1、 统招本科及以上学历,工民建、工程造价、电气工程等相关专业;
2、 5年以上房地产招标合约工作经验,2年以上同等岗位经验者优先;
3、 熟悉目标成本编制及工程结算。了解工程项目所涉材料设备市场品牌及价格情况、市场趋势等;
4、 熟悉工程合同执行的相关行业规范、标准及法律法规;
5、 良好的职业操守数养、具较强的沟通协调能力及团队协作能力职责描述。
第2篇 高级审计主管岗位职责
高级审计主管 绿谷制药 上海绿谷制药有限公司,绿谷制药,绿谷制药上海,绿谷 职位描述:
岗位职责:
1、依年度审计计划执行内部审计案件, 协助管理层达到年度经营目标;
2、带领审计团队定期对各销售办事处执行审计项目;
3、对公司及下属子公司经营状况进行审计;
4、草拟内部审计报告并组织后续改善项目;
5、对提出的改善建议或专案, 执行后续改善情况追踪。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财会或市场等相关专业;
2、5年以上大型制药企业相关工作经验,有担任过大型内外资药企内审岗位经验优先;
3、精通药企财税处理、销售模式,企业管理,具有良好的文字功底;
4、有承担精神,具有良好的沟通能力及团队合作精神。
第3篇 成本审计主管岗位职责任职要求
成本审计主管岗位职责
职责描述:
职责一:根据地产集团的内控标准、结合专业经验,揭示风险、披露问题。
职责二:根据审计发现,锁定责任人,并监督观察闭环。
职责三:过程监督,确保各类问题消除在萌芽状态。
职责四:升级流程制度标准。
职责五:为公司提供保值增值服务。
任职要求:
1.工作积极认真,逻辑思维强,原则性强。
2.熟悉房地产全流程成本控制,可以进行土建及安装等方面审计工作。
3.文字书写能力强,可以熟悉使用wrod、ppt等办公软件。
成本审计主管岗位
第4篇 审计主管岗位职责任职要求
审计主管岗位职责
职责描述:
1、 负责核算分包结算工作。收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料,对各项目部上报的各分包单位的结算进行认真、仔细的审查、核对。分包结算审核工作必须坚持现场核实与施工图纸计算为原则,不得与分包方采取未经测算议价结算的方式。
2、 负责并组织开展具体的工程项目审计。对审查过程中遇到的不明事项,坚持深入施工现场,到第一线了解情况。对合同中有疑问的条款及时向合约部咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。
3、 负责工程项目的节点考核工作。及时完成对项目的节点考核,力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。
4、 负责对项目的施工管理进行分析评论。及时完成对竣工项目的决算审计工作,对竣工项目的全面情况进行分析,为公司进行决策提供依据。
5、 负责从项目立项、总图设计、施工图设计、招投标、合同签订、工程变更、工程结算、工程决算、工程后评估等各个阶段相对应的概、预算、合同的执行和实施情况进行监督跟进,发现问题,及时上报。
6、 接受部门安排的其他内部审计工作。
任职要求:
1、本科以上学历,工程造价相关专业;
2、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度;
3、有施工现场工作经验,有与分包队伍结算工作经验;
4、沟通协调能力强,有责任心。
审计主管岗位
第5篇 内部审计主管岗位职责任职要求
内部审计主管岗位职责
职责描述:
1. 能够带领团队完成大型的审计项目,在其中担任监管角色,包括审计计划制定,审计范围划分,检查团队的工作质量和监督整个项目完成
2. 能够主持跨部门的沟通和协调,以解决审计中发现的问题
3. 向低级别或是新员工提供培训,进行日常工作质量的监管
4. 负责与外部审计人员进行协调沟通,提高审计效率。
5. 协助改进审计流程和制度建设
6. 检查内部控制规则和确保内部政策和流程符合法律法规。在需要时,能够回应管理层的要求,对公司的内部控制和风险管理提供咨询服务
7. 定期或不定期执行专题审计
8. 报告一般政策和程序的偏差的调查结果
9. 跟踪审计确保审计问题及时关闭
10. 其他职责包括反欺诈,内部咨询,内部调查
1. 准备内部控制和检查的改进建议
2. 监督实施内部控制和循例检查改进计划
3. 准备内部控制/审计计划
任职要求:
1. 本科(以上)学历,主修会计、金融、it、审计或者相关专业
2. 在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过5年工作经验,其中包含3年以上it审计工作经验
3. 超过2年领导或主管工作经验
4. 英语口语能力和书面能力。
内部审计主管岗位
第6篇 工程审计主管岗位职责任职要求
工程审计主管岗位职责
工程审计主管 负责工程管理、质量检查等相关的日常审计工作;
1、建筑类院校工程专业,本科以上学历;
2、3年以上工程审计相关工作工作经验,从事工程管理或担任过项目经理2年以上; 负责工程管理、质量检查等相关的日常审计工作;
1、建筑类院校工程专业,本科以上学历;
2、3年以上工程审计相关工作工作经验,从事工程管理或担任过项目经理2年以上;
工程审计主管岗位
第7篇 造价审计主管岗位职责任职要求
造价审计主管岗位职责
岗位职责:
1、协助审计项目负责人作好审计前的各项准备工作,拟定审计实施方案;
2、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施;
3、做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作;
4、根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议,同时对审计证据的真实性、完整性负责;
5、编制审计报告,客观真实地反映被审计单位审计发现情况,给予公正评价,并提出处理意见和建议;
6、分包、机械合同量价的日常跟踪;
任职要求:
1、教育水平:大专及以上;
2、专业:工程预算造价专业;
3、经验:至少3年以上工程咨询审计或项目施工结算经历;
4、其他:熟悉施工行业的相关法律法规,业务流程,成本核算控制方法,相关工程软件的熟练使用,有良好的写作与语文表达、沟通能力。
造价审计主管岗位
第8篇 土建审计主管岗位职责任职要求
土建审计主管岗位职责
土建工程审计主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆 任职职责:
根据集团工程审计制度,负责对工程项目造价进行审核、分析等工作,合理控制工程造价。
岗位要求:
1、本科及以上学历,建筑或工程经济类专业,持工程造价员证书,5年以上相关工作经验;
2、熟练掌握建筑工程造价及施工技术等方面的专业知识,熟练操作工程造价软件、建筑工程定额和工程量清单计量规则;
3、具备良好的思维严谨、正直诚实与认真负责。
土建审计主管岗位
第9篇 合同审计主管岗位职责
岗位职责:
1.按照国家、省、市审计法律法规和审计制度有关规定,负责贯彻落实公司各项内部审计工作;
2.协助拟定年度审计计划并组织落实;
3.负责对所属单位内部审计工作进行检查指导;
4.负责与审计咨询单位等机构协调、配合;按照合同管理办法,实施对各类合同签订的审查,并对合同履行情况进行检查,提出建议;
5.组织对所属单位合同的专项检查等。
任职要求:
1.审计、财务、经济、法律或项目管理等相关专业全日制大学本科及以上学历;
2.熟悉建筑房地产业务流程和相关法律法规,有财务或审计基础知识;
3.学习能力强,有较强的组织协调能力和解决问题的能力;
4.原则性强,具有较强的事业心和责任感;
5.能熟练使用office等计算机办公软件,具有较强的公文写作能力和综合分析、逻辑能力;
6.具有良好的职业道德和良好的团队合作精神。
第10篇 it审计主管岗位职责it审计主管职责任职要求
it审计主管岗位职责
it及流程审计主管 主要/核心职责
1. 能够带领团队完成大型的审计项目,在其中担任监管角色,包括审计计划制定,审计范围划分,检查团队的工作质量和监督整个项目完成
2. 能够主持跨部门的沟通和协调,以解决审计中发现的问题
3. 向低级别或是新员工提供培训,进行日常工作质量的监管
4. 负责与外部审计人员进行协调沟通,提高审计效率。
5. 协助改进审计流程和制度建设
6. 检查内部控制规则和确保内部政策和流程符合法律法规。在需要时,能够回应管理层的要求,对公司的内部控制和风险管理提供咨询服务
7. 定期或不定期执行专题审计
8. 报告一般政策和程序的偏差的调查结果
9. 跟踪审计确保审计问题及时关闭
10. 其他职责包括反欺诈,内部咨询,内部调查
其他职责
1. 准备内部控制和检查的改进建议
2. 监督实施内部控制和循例检查改进计划
3. 准备内部控制/审计计划
任职要求:
1. 本科(以上)学历,主修会计、金融、it、审计或者相关专业
2. 在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过5年工作经验,其中包含3年以上it审计工作经验
3. 超过2年领导或主管工作经验
4. 英语口语能力和书面能力。 有四大经验和金融行业经验优先 主要/核心职责
1. 能够带领团队完成大型的审计项目,在其中担任监管角色,包括审计计划制定,审计范围划分,检查团队的工作质量和监督整个项目完成
2. 能够主持跨部门的沟通和协调,以解决审计中发现的问题
3. 向低级别或是新员工提供培训,进行日常工作质量的监管
4. 负责与外部审计人员进行协调沟通,提高审计效率。
5. 协助改进审计流程和制度建设
6. 检查内部控制规则和确保内部政策和流程符合法律法规。在需要时,能够回应管理层的要求,对公司的内部控制和风险管理提供咨询服务
7. 定期或不定期执行专题审计
8. 报告一般政策和程序的偏差的调查结果
9. 跟踪审计确保审计问题及时关闭
10. 其他职责包括反欺诈,内部咨询,内部调查
其他职责
1. 准备内部控制和检查的改进建议
2. 监督实施内部控制和循例检查改进计划
3. 准备内部控制/审计计划
任职要求:
1. 本科(以上)学历,主修会计、金融、it、审计或者相关专业
2. 在外企或金融机构审计/内控/信息安全岗位有超过5年工作经验,其中包含3年以上it审计工作经验
3. 超过2年领导或主管工作经验
4. 英语口语能力和书面能力。
第11篇 监察审计主管岗位职责任职要求
监察审计主管岗位职责
职责描述:
1、协助做好部门规划与方案;
2、组织公司内部控制评价;
3、开展审计监察日常工作,落实专项审计;
4、完善审计监察相关制度。
任职要求
1.工程造价、工程管理、审计相关专业本科以上学历;
2.熟悉园林绿化、市政、土木工程预结算,熟悉施工企业成本管理;
3.有较强的沟通及协调能力,良好的书面写作和口头表达能力;
4.有较强的组织工作能力、敬业精神、团队协作意识和原则性;
5注册造价师优先。
监察审计主管岗位
第12篇 审计主管岗位职责(20篇)
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、针对工程内部控制制度及流程管理的执行情况进行审计;
2、负责住宅及商业地产的销售管理、广推费支出、人员效率、财务管控审计
3、负责商管物业公司的收费、企划、工程维修、多种经营等管理审计;
4、负责内部人员涉及经济违规、廉政问题的调查审计;
5、在审计中及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务等相关专业,有房地产行业审计工作经验者优先考虑;
2、熟悉审计的全套流程与管理,能独立实施财务审计、销售审计、采购审计等公司的各项内部审计工作;
3、具有优秀的职业判断能力,较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
4、客观公正、廉洁自律、责任心强,坚持原则,具有良好的职业操守;
5、能适应出差。
审计主管(岗位职责)
职位描述
(一)岗位职责:
1、负责制定、完善公司有关审计管理制度;
2、对公司的财务、经营成果、资金往来等经济活动进行审计;
3、对公司的管理制度和流程执行结果进行审计,并对存在的问题提出改善建议;
4、对公司经营活动、重大项目专项审计;
5、负责针对审计出现问题产生的原因提出审计建议和改进措施,并检查监督整改落实效果;
6、汇报审计问题,拟定审计报告;
7、完成领导交办的其他工作。
(二)任职资格:
1、30—45岁,财会及审计相关专业专科及以上学历,高级会计师以上职称者优先;
2、具有5年以上企业内部审计或财务管理工作经验,熟练使用财务软件和办公软件;
3、熟悉国家有关审计法规、财务会计法规,熟悉企业内部控制和风险管理工作;
4、工作认真细心、为人正直、原则性强,保守商业秘密,有很强的执行能力及良好的职业道德和责任感;
5、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.主导完成项目审计工作;
2.协助完成集团环境审核工作;
3.协助制定集团年度审计计划;
任职要求:
1.大专及以上学历,专业不限;
2.性格开朗,具有良好的沟通及表达能力;
3.有2-5年相关工作经验,能独立完成项目审计;
4.懂粤语,能适应经常出差;
审计主管(岗位职责)
[招聘部门:本部]
职位描述
岗位要求
1. 男女不限,年龄28-40岁,财经类大专以上学历;
2. 3年以上企业财务、审计工作经历,有丰富的账务或审计工作处理经验;
3. 熟悉财务会计、审计、税务等业务的全套流程,熟练应用财务软件和办公软件。
审计主管(岗位职责)
职位描述
任职要求:
1、公司内部审计工作,税务方面管理及筹划;
2、5年以上工业企业审计工作经验,较强的沟通表达能力;
3、大专以上学历,年龄40岁以下,具有中级会计师以上职称,有注册会计师证书优先考虑;
4、可以适应出差(江浙地带)。
5、年薪:12万--18万
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.参与编制公司年度监察计划,草拟各项投诉举报及廉政调查计划和调查方案;
2.协助审计经理建立反舞弊机制,监控公司关键业务环节廉政风险;
3.编制及修订监察工作相关制度、细则,完成监察流程上线发布;
4.受理各监察渠道的投诉举报,并初步进行筛选分析;
5.处理、调查投诉举报,并编制监察调查报告。
任职资格:
1.财务管理类、经济类或工程管理类本科以上学历毕业;
2.具备5年以上审计、监察的工作经历,有工程项目监察经验优先;
3.具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
4.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5.较强的组织、沟通、协调的能力;
6.良好的职业道德和团队协作精神。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
一、严格按照国家法律法规和公司规章制度开展审计工作;工作任务:
1、依据国家审计法规定,制订或修订公司内部审计制度、流程;
2、审核初稿,报总经理审核、审批下发;
3、组织公司内部审计制度、流程的宣贯及监督执行;
4、组织搜集分析制度、流程执行中的问题,制定修订计划;
5、组织制度、流程的优化与完善。
二、负责完善内部控制制度、有效进行审计并对执行状况进行监督;工作任务:
1、监督各部门工作执行力度;
2、审核各部门之间的牵制关系,避免内部舞弊现象 ;
三、负责组织对公司的财务、项目预决算、工程成本、财产的完整安全进行审计;
工作任务:
1、组织凭证的审核,修改;
2、监督账务的处理,组织对出现的问题进行修改;
3、审核财务报表,组织对出现的问题进行修正;
4、组织核算公司各项经营财务指标。
四、负责项目完工审计,出具审计报告,分析查找存在的问题,提出解决方案;
工作任务:
1、对项目进行施工全过程跟踪审计;
2、对采购采购清单品种、规格数量的审计;
3、对材料在工地上的保管、发放,成本费用的审计;
4、对合同变更、签证的审计;
5、对工程进度、回款的审计。
五、负责对公司的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计;
工作任务:
1、组织公司资金、费用、成本的财务数据分析;
2、审核财务数据分析报告;
3、审核公司费用单据;
4、监督费用报销流程的执行。
六、负责对技术部报价量与项目提请的材料申请单进行比对审计;工作任务:
1、项目立项,与技术部及时联系,参与技术交底;
2、项目施工期间,采购部采购提请的采购清单与报价比对;
3、对出入较大的,与项目部、技术部及时联系,查找原因;
七、负责项目完工审计,出具审计报告,协调、组织各部门会议,公布审计结果;
工作任务:
1、项目完工,及时催促项目部提交竣工图纸、工程量清单等内审资料;
2、与项目部积极配合,及时进行内部审计;
3、组织各部门会议,公布审计结果,并要求项目部外审工作尽快进行。
八、负责对重大经济事项进行参与、监督,并提出合理化建议;工作任务:
1、审核公司合同签订,规避不必要的损失;
2、对公司重大物资、设备的招投标采购工作,进行监督;
3、监督公司其他经济事项等工作。
九、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;工作任务:
1、项目立项,收集合同、图纸;
2、施工中,监督采购部材料申请单和采购合同的保管;
3、项目完工,出具审计报告,建档保管。
任职要求:
一、大专及以上学历,财务、金融专业;
二、5--10年财务工作经验,3年以上财务主管工作经验;
三、精通财务知识、审计知识、税法、经济法知识、合同法知识;
四、专业性强、组织沟通能力、协调能力强、原则性强、秉公办事。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.制定集团审计工作流程规划、制度文件;
2.制定集团年度内部审计计划,经批准后按月组织实施;
3.组织对集团各公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.推动集团和各子公司审计体系的建设和完善。
任职要求:
1.大科及以上学历,财务、审计、会计专业,具有审计中级以上职称证书者优先;
2.从事财务或审计工作5年以上,有机械、电子行业的从业经历者优先;
3.具有较强的责任感、原则性,严守法纪,坚持原则,工作细致认真;
4.具有较高敏锐性、原则性及较强的文字表达能力;
审计主管(岗位职责)
职位描述
主要职责major duty:
1、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行
2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体 财务目标计划的行为
3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动
5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计
6、负责对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动
7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
8、负责做好有关审计资料的原始调整的收集、整理、建档工作
9、对日常费用报销、合同金额的审批
10、对公司内控制度进行及时修正完善。
任职要求:
有餐饮类或食品类经验优先。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、负责公司内控建设及跟踪工作;
2、负责公司内部审计工作;
3、负责对分公司深入分析及监督指导工作。
任职要求:
1、3年以上企业财务管理及审计工作经验;
2、有一定分析功底及洞察力;
3、原则性强,擅于沟通,有服务意识;
4、有上市公司内审经验优先。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、参与建立和完善集团监察审计体系;
2、能独立开展各项察审计工作;
3、参与集团及各子公司有关经营活动,对管理活动中财务、经营环节进行审计,对风险防范进行审计和评估;
4、跟踪专项审计检查中整改情况的落实;
5、完成上级交办的其它工作。
任职要求:
1、_党员,政治立场坚定,综合素养高;
2、40周岁以下,第一学历为全日制本科及以上学历;
3、从事审计工作5年以上,熟悉审计和财务专业知识 ;
4、有较强的职业敏感性及学习、沟通、协调、执行能力,擅于发现问题,解决问题。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位要求:
1、28-40岁,本科以上财务类管理专业;
2、5年以上审计经验,有房地产行业审计经验优先考虑;
3、中级以上职称;
4、品德良好,有责任心,工作认真细致
岗位职责:
1、检查资产负债表是否按照会计制度及集团财务规定要求的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系;
2、审核资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否相符,检查帐与帐之间的记录是否相符;
3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;
4、检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填;核对各项目数字之间的勾稽关系;
5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。
6、审核绩效考核成果是否真实正确;
7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;
8、完成其他一些临时审计工作。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位要求:
1、统招本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、有会计师事务所经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
任职要求:
1.有大型企业实际做账经验,成本账、往来账、总账等实操经验。
2.具备资产评估能力、财务分析能力、财务审计能力、投资类法务咨询能力以及优秀的沟通表达能力;
3.具备资产评估公司(评估师)、会计师事务所(审计师)、资本/投资管理公司(尽调人员)、律师事务所等工作经验优先考虑;
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位要求
1、 协助经理建立健全审计工作规章制度、规范及流程;
2、 执行年度审计工作计划,确定各类审计事项的具体审计流程,实施审计工作;
3、参与制定内部审计制度及流程,进行经济责任等相关专项审计工作,并独立完成审计报告;
4、能够独立开展财务审计工作,完成审计报告撰写。
任职资格:
1、 学历及专业要求:大专或以上学历,审计、财务管理等相关专业。
2、 工作年限及经验要求:从事财务、审计工作5年以上。
3、 岗位必备知识:掌握国家审计法律、法规和全面的财务专业知识。
4、 岗位必备技能:熟悉企业内控管理及各项审计工作的流程与要点。
5、 优先考虑条件:有ipo工作经验者优先。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1. 根据部门拟定审计的项目制定审计计划,配合开展各类审计工作(编制并组织实施审计程序,评估内部控制风险,提出审计建议,提供内部控制顾问服务);
2. 协助上级在审计工作中与集团公司其他职能部门及下属子公司相关人员协调和沟通;
3. 协助上级跟踪审计缺陷的整改情况汇总;
4. 负责审计报告和审计调查报告相关资料与数据分析和评价审计证据,形成审计结论;
5. 协助上级督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;
6. 协助上级制订及修改集团审计工作规章制度和审计操作规程;
7. 完成领导安排的其它临时性任务。
任职要求:
1、 全日制本科及以上学历,会计学、财务管理或相关专业;
2、 4年企业内审工作经验,其中具有集团化企业内审工作经验者优先;
3、 具备良好文字写作能力,理解能力、沟通能力以及团队协作精神;
4、 熟练使用各种office办公软件。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:在会计师事务所工作5年以上,熟悉会计师事务所的各种业务,并出具报告
任职要求:
1、财务、会计或税务相关专业,本科及以上学历,具有注册税务师执业资格;
2、八年以上工作经验,无不良执业记录;
3、能够进行税务咨询、税务审计或税务合规等方面的工作, 有扎实的专业基础知识;
4、熟悉国家、地方的财税政策及法律法规,擅长税务筹划分析;
5、善于与人沟通,具有良好的客户沟通协调能力及团队协调能力;
6、熟练使用办公软件,e_cel、word 等。
审计主管(岗位职责)
职位描述
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、5年以上相关工作经验,具备独立带团队能力,具有管理意识;
3、大型企业内部审计工作经验,具备相关从业经验者优先考虑;
4、精通审计理论与实务,具有丰富的专业知识,熟悉国家相关法律法规;
5、具有良好的沟通表达能力,敏锐的观察能力,较好的计划组织协调能力;
6、具有注册会计师或中级审计师等执业资格优先考虑;
7、有较强的职业素养,品行端正。
审计主管(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1. 完善公司内部审计制度,负责审计项目的调查,拟订具体审计方案,出具审计计划与审计通知;
2. 编制审计工作底稿,并收集、整理和归档各种审计资料;
3. 对被审计单位财务收支及其他业务活动的真实性、合法性、合理性、效益情况进行独立的经济检查和监督;
4. 实施审计调查,控制、考核、纠正被审计单位偏离公司整体经营目标的行为;
5. 编制审计报告并就审计结果对财务及经营管理提供有效、可行的建议;
6. 开展内控审计,对公司内部控制制度的建立与执行情况进行审计;
7. 参与经营管理方面的内部控制程序和制度的制订;
8. 跟踪专业公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
9. 运用计算机辅助审计系统对会计和管理会计系统对接和运用系统进行辅助审计;
10. 上级领导安排的其他工作。
任职要求:
1. 本科以上学历,会计、审计、管理相关专业,3年以上审计相关工作经验;
2. 熟练掌握会计和审计专业知识,熟悉内部审计专业实务流程和方法,熟悉相关的内部控制规范,具备内部审计所需的专业技能,了解内部审计工作内容;
3. 熟悉计算机辅助审计系统和工具,能独立运用计算机辅助审计系统对会计和管理会计系统对接和运用系统进行辅助审计。
4. 持有cia、cics、 cpa资格者优先,英文6级及以上水平优先。
胜任素质:
1.具备良好的分析和项目管理能力、沟通能力和亲和力,以及书面表达能力;
2.具有创新精神,抗压性强,严谨细致、良好的职业道德和团队协作精神;
3.诚实守信。
审计主管(岗位职责)
职位描述
【职位描述】:
1、参与公司的日常审计及专项审计工作;
2、监督、审核各部门对规章制度及业务流程的执行情况;
3、制定编写内部审计计划、审计报告,收集、整理审计相关材料以及建档工作。
【岗位要求】:
1、本科文化程度,掌握熟练的财务知识, 通过注册会计师专业阶段考试;
2、三年以上从事财务的经验或三年以上审计工作经验;
3、诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重;
4、良好的亲和力、较强的沟通协调能力;
5、熟练操作计算机办公软件;
6、具有良好的财务知识及审计知识;
7、良好的分析判断能力,能对审计问题的存在有良好的判断
8、有地产工作经验的优先
9、持有注册会计师证书者优先
审计主管(岗位职责)
职位描述
(一)岗位职责:
实施销售管理审计及其他专项审计项目
(二)任职要求:
1、年龄:26~40岁 2、学历:大专及以上
3、专业:会计、审计、财务管理、法务专业、统计、金融或有快销品销售经验
4、资历要求: 3年以上工作经验,有财务或审计工作经验优先
5、 知识、素养和工作能力要求:
(1)具有较高的忠诚度和执行力;
(2)自律性强,有高度的工作责任心;
(3)熟悉财务会计、内部审计等业务的全套流程;
(4)熟悉公司内部控制原理;
(5)有一定的团队管理经验和组织能力;
(6)具备一定的交流沟通能力和书面表达能力;
(7)能够适应每个月20天左右出差。
第13篇 土建审计主管岗位职责
土建审计主管 华熙国际投资集团有限公司 北京华熙中环物业管理有限公司,华熙国际投资集团有限公司,北京华熙 任职要求:
1.工程造价、工程管理专业,大专及以上学历,五年以上相关工作经验;
2.熟悉清单及预算定额;
3.精通预算定额编制原则,熟悉预定造价软件(广联达);
4.熟悉招投标文件及合同,能独立对工程进行预算、结算审核;
5.责任心强、具有团队合作精神强,具有良好的沟通能力。
岗位职责:
1.负责相关项目造价咨询业务,并完成工程造价咨询业务的实施;
2.负责招标文件的编制及合同的管理,对负责项目独立管控全过程工程造价;
3.负责对于管控范围内项目工程造价审核并分析判断,协助部门领导解决问题;
4.负责与相关部门沟通并解决审核过程中问题;
5.部门领导交办的其他事宜。
第14篇 内控审计主管岗位职责任职要求
内控审计主管岗位职责
岗位职责:
1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书。
岗位要求:
1、全日制本科,3年以上内部审计工作经验;审计师资格或中级会计师优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规;
3、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有职业判断和决策能力;
4、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验;
5、具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验;
6、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
内控审计主管岗位
第15篇 高级审计主管岗位职责任职要求
高级审计主管岗位职责
职责描述:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2、组织实施财务审计、投资项目专项审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
3、建立企业内审机制,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
4、针对各项审计结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
任职要求:
1、大专以上学历,财务、审计相关专业;
2、6年以上财务/审计工作经验,其中具有3年以上制造业相关审计工作经验;
3、熟悉企业内部审计操作方法及管控流程;具备较强的风险识别能力和数据分析能力。
高级审计主管岗位
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