第1篇 会计师事务所审计负责人岗位职责任职要求
会计师事务所审计负责人岗位职责
审计项目负责人(中新石林会计师事务所aud team 1) 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司 中瀚石林企业咨询(上海)有限公司,中瀚石林 responsibilities:
1.act as the audit in-charge for larger clients to perform the briefing and lead the team to deliver the audit
2.work on other assurance engagements such as review, agreed-upon-procedure; internal audit, due-diligence, internal control
3.assisting managers / senior managers in leading a team of professionals in carrying out audit fieldwork and assurance assignments
4.maintain regular communication with the line manager, partner and client on issues and the progress of the engagement
requirements:
1.qualified accountant with at least 5 years audit e_perience with a major firm
2.appropriate professional qualification i.e. cicpa, acca or other equivalent is a must
3.high proficiency in english, both verbal and written
4.good client relationship management skills
5.good problem solving and decision making skills
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会计师事务所审计负责人岗位
第2篇 审计负责人岗位职责任职要求
审计负责人岗位职责
审计负责人 岗位描述:
1. 根据公司整体战略规划,负责对公司及其控股子公司审计体系建立,完善并健全内部审计制度;
2. 制定年度内控内审计划,组织对公司及控股子公司实施内部审计工作(主要包括:常规审计、财务审计、离任审计、专项/特定审计等);
3. 识别公司内部管理及业务和财务领域的风险点,制定审计计划,编写审计程序并组织实施
4.检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
5.审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
6.参与并购项目的尽调、评估投资风险。
任职要求:
1.45岁以下,本科及以上学历,会计、审计等相关专业,具备cpa和cia资格优先;
2.具有上市公司审计业务经验,能够独立组织实施大型项目审计工作;
3.熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉国家的税务、会计、审计法律法规;
4.具备较强的沟通协调能力,有较强的判断和决策能力;
5.工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。 岗位描述:
1. 根据公司整体战略规划,负责对公司及其控股子公司审计体系建立,完善并健全内部审计制度;
2. 制定年度内控内审计划,组织对公司及控股子公司实施内部审计工作(主要包括:常规审计、财务审计、离任审计、专项/特定审计等);
3. 识别公司内部管理及业务和财务领域的风险点,制定审计计划,编写审计程序并组织实施
4.检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
5.审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
6.参与并购项目的尽调、评估投资风险。
任职要求:
1.45岁以下,本科及以上学历,会计、审计等相关专业,具备cpa和cia资格优先;
2.具有上市公司审计业务经验,能够独立组织实施大型项目审计工作;
3.熟悉上市公司内控审计项目的工作程序与要求,熟悉国家的税务、会计、审计法律法规;
4.具备较强的沟通协调能力,有较强的判断和决策能力;
5.工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
审计负责人岗位
第3篇 审计负责人岗位职责
审计部负责人 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司,雪峰科技,雪峰 职责描述:
1.负责公司内部审计体系的规划并组织实施,确保内部控制措施和程序的完整性和有效性
2.组织制定年度内部审计计划, 对公司及所属参控股公司的经营管理开展各项审计监督检查工作,并对整改事项进行跟踪管理
3.建立健全审计制度体系、审计业务规范和审计工作流程,制定和完善审计管理及内部控制制度
4.总体掌控审计项目进展,指导部门人员开展工作,对部门人员进行培训和绩效提升;
5.审核审计报告,就重大问题向相关领导报告;针对审计发现问题,同相关部门及领导进行沟通,为公司治理和风险控制提供补救指导和纠正措施,促进问题有效整改;
6.定期向公司领导和董事会审计委员会汇报内审进度、发现的重大问题和风险,以及纠正措施的执行情况,并提供有关财务管理、内部控制管理等方面的专项建议,提高公司综合管理水平,发挥审计职能作用;
7.接受部门内部和外部的咨询,提供专业意见;
8.评价公司的内控情况,协助配合外部审计,以保证外审时重大风险零发现;
9.主持审计委员会和监事会日常工作;
任职要求:
1.大学本科以上学历,财务、审计、经济等相关管理专业;
2.40岁以下,5年以上会计师所、大中型企业、集团公司、上市公司内、外审计、内控管理工作经验;
3.持有中级会计师或cia或cpa证书;
4.熟练掌握审计知识、工具、技能,熟悉现代企业经营管理;能够熟练独立开展财务、内控、经济效益、经济责任等审计工作;
5.具有良好的团队管理经验,较强的逻辑思维能力、沟通协调能力、组织管理能力、执行能力及计划能力,作风严谨、为人正直、有责任心,严守公司保密制度,处事公正、正直。
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