某管理处物资采购规程
一、采购范围
1. 基建材料:包括但不限于建筑用钢材、混凝土、砖瓦等。
2. 办公用品:如办公家具、电脑设备、打印耗材等。
3. 维修配件:如机械设备零件、电气元件等。
4. 公共服务物资:如清洁用品、绿化植物、安全设备等。
二、采购流程
1. 需求申请:各部门根据工作需要提出物资需求,并填写采购申请表。
2. 审核批准:采购部门审核需求,财务部门评估预算,管理层审批。
3. 供应商选择:通过招标、询价等方式确定供应商,考虑价格、质量、交货期等因素。
4. 合同签订:与供应商签订正式合同,明确数量、价格、付款方式等条款。
5. 物资验收:收到物资后,由使用部门和质检部门共同验收,确保符合采购要求。
6. 财务结算:根据验收结果进行支付,保留相关单据备查。
三、模板
1. 采购申请表:详细列出所需物资名称、规格、数量、预期用途等信息。
2. 供应商评估表:记录供应商的资质、信誉、价格、交货历史等关键指标。
3. 采购合同:包含采购条款、责任与义务、违约处理等内容,需双方签字盖章。
4. 物资验收报告:记录验收结果,包括合格与不合格情况,由验收人签字确认。
四、标准
1. 采购合规:所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司政策。
2. 价格合理:采购价格应与市场行情相符,避免过高或过低。
3. 质量保证:采购物资必须满足使用要求,保证其性能和耐用性。
4. 时效性:确保物资在约定时间内到货,不影响正常运营。
5. 供应商管理:建立供应商评价体系,定期评估并更新供应商名录。
6. 财务透明:采购过程需公开透明,所有交易记录需妥善保存,便于审计。
本规程旨在规范某管理处的物资采购行为,提高效率,降低成本,保障各项工作的顺利进行。各相关部门需严格按照规程执行,如有特殊情况,应及时向上级汇报并按流程调整。
管理处物资采购规程
1 目的
指导各部门进行物资采购计划的制定、申报、审批,采购员的正确采购,确保物资采购符合规定要求。
2 适用范围
适用于__嘉园管理处物资采购管理。
3 职责
3.1采购员全面负责管理处所有物资的统筹、采购、协调、调度事宜。
3.2综合部负责各部门所有办公用品与安管部所需物资采购计划的审核,《物资采购计划表》的保管、分类、报批和归档。
3.3工程部负责供水、供电、机电、消防、智能系统等所需设备配件、备件物资采购和入库前货物质量的审核。
3.4各部门主管负责所主管职责内的物资采购计划的复核。
3.5管理处负责人负责物资采购计划的批准。
3.6管理处财务部负责对管理处材料的采购和使用进行监管。
4 实施程序
4.1 日常备用物资的采购
4.1.1 每月20日各部门根据自身需要,填写本部门的《物资采购计划表》,由部门主管复核后,交至库管员处。
4.1.2每月25日库管员对库房材料的使用情况和库存量进行汇总统计,并填写《进销存明细帐》,库管员根据此表和各部门采购计划拟定下月物资采购计划报管理处主任审批。
4.1.3 管理处主任根据工作安排对各部门拟制的物资采购计划初审后,于每月26日至30日批准下月的办公用品和其他物资(含采购物资的名称、型号、规格、数量等)的采购计划。
4.1.4根据完成报批手续的采购计划,采购员严格实施采购。
4.2工程物资的采购
4.2.1工程物资指管理处承接外委工程和内部改造工程所需的物资。
4.2.2 工程物资必须事先在工程合同或造价书中附注物资采购计划,说明采购物资的名称、型号、规格、质量、数量。
4.2.3根据完成报批手续的工程物资采购计划,采购员严格实施采购。
4.3 急需物资的采购
急需采购物资时,采取口头或者电话的方式事先向管理处主任请示,经批准后自行采购。但事后应按上述规定补办采购物资的申报和批准手续。
5质量要求
5.1 采购员应按《物资采购计划表》的内容进行采购。
5.2 库管员严格控制材料的入库验收和领用发放过程。
5.3 综合部主管负责对材料的采购计划、领用数量、票据审核等事项进行把关。
6督促检查
6.1 采购员对材料使用与保管的情况进行不定期检查和监督,每月至少对各库房检查一次,对发现的问题及时与库管员和管理处主任沟通,并上报综合部主管。
7分析改进
7.1 客服中心负责进行验证和改进,并会同有关部门修改作业指导书。
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