审计人员是企业内部的重要角色,主要负责对公司的财务信息、业务流程和内部控制进行独立、客观的审查与评估。他们通过专业的审计程序,确保公司的经济活动合规合法,提高企业的运营效率,并为管理层提供决策依据。
1. 具备扎实的会计和审计理论知识,熟悉相关法律法规。
2. 精通审计流程和方法,能独立完成审计计划和报告。
3. 具有良好的分析能力和问题解决技巧,能识别潜在风险。
4. 能够与各部门有效沟通,协调审计工作。
5. 保持专业素养,保守商业机密。
6. 持续学习,跟踪审计行业的最新动态和技术。
审计人员的工作涉及多个层面,包括但不限于:
1. 制定审计计划:根据公司的业务需求和风险状况,制定详细、全面的审计计划。
2. 执行审计程序:审查财务报表,检查账目,核实交易记录,确保数据准确无误。
3. 内部控制评估:分析和测试内部控制的有效性,提出改进建议。
4. 风险评估:识别和评估潜在的财务风险,提出风险防控措施。
5. 沟通反馈:与管理层沟通审计结果,解释发现的问题,提出改进方案。
6. 报告编写:整理审计发现,撰写审计报告,提交给管理层和董事会。
7. 后续跟踪:监控已提出的审计建议的实施情况,确保问题得到解决。
审计人员的工作内容广泛,主要包括:
1. 定期进行财务审计,确保财务信息的真实性和完整性。
2. 对新项目、重大交易或合同进行专项审计,确保合规性。
3. 参与内部控制的设计和完善,提升企业治理水平。
4. 评估和监控财务和业务风险,提供风险管理策略。
5. 协助调查财务异常情况,防止欺诈和舞弊行为。
6. 与外部审计师协调,确保年度审计工作的顺利进行。
7. 提供咨询服务,为管理层决策提供数据支持。
8. 参与审计培训,提升团队的专业技能和知识水平。
作为审计人员,他们不仅是财务的守护者,更是企业健康发展的推动者,通过他们的工作,企业得以持续优化运营,降低风险,实现可持续发展。
第1篇 审计人员岗位职责描述岗位要求
职位描述:
职责描述:
1.监督公司各部门及下属单位对各项财务规章制度的执行;
2.定期或不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
3.负责对所有的涉及事项审计、编写审计报告、提出处理建议和意见等。
职位要求:
1.年龄40岁一下,男女不限;
2.具有专业的会计审计知识和业务水平;
3.有4s店财务工作经验者优先;有审计工作经验者优先;
4.良好的团队协作精神。
第2篇 工程审计人员岗位工作职责
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务。
第3篇 审计人员岗位职责范本
审计人员岗位职责
一、在科长的领导下,依法独立地开展审计及相关工作。
二、做好审计过程记录,积极与被审计单位协调沟通,重大事项及时向科长汇报。
三、担任项目助审、勘察,做好资料的收集、整理工作,编制撰写审计工作、审计报告、审计决定底稿等。
四、及时对审计项目档案进行整理、立卷、整理、归档和保管。
五、努力提高职业道德修养,自觉遵守和执行审计工作的各项规定和制度,积极参与审计理论学习和研究,不断提高业务水平,改进工作方法,提高工作质量。
六、完成领导交办的其他工作。
第4篇 审计人员岗位职责
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:1、完成对项目单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性;
2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;
3、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:1、审计及相关专业毕业;
2、具有较强的学习能力和沟通能力,遵守职业道德及审计纪律;
3、熟练使用财务软件和office办公软件;
4、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;
5、有相关工作经验者优先。
审计人员(岗位职责)
职位描述
任职资格:
1.大学本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业,具有中级及以上会计师资格,具有注册会计师、审计师等相关资格者优先,优秀者可适当放宽条件;
2. 3年以上财务工作经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识,有审计或者风险控制工作经验者优先;
3. 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4. 具有较强的学习、计划、执行、分析判断能力,较强的口头表达和书面写作能力,并具有相应的计算机办公及网络使用技能。
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.工程概预算审核
2.工程结算审计
3.参与施工招投标工作
4.参加审计小组对下属公司进行定期审计
5.对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查
6.对项目公司的工程联系单进行审核
7.完成部门经理交办的其他工作
任职要求:
1.全日制统招大专及以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业;
2.5年以上相关审计工作经验;
3.熟悉财务、预算软件及oa办公软件;
4.沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;
5.对内部控制及风险评估深入的理解,具备良好的逻辑分析、判断能力,发现问题、解决问题的能力强;
6.具有良好的职业道德和协调沟通能力及团队合作精神,能承受一定的工作压力
审计人员(岗位职责)
职位描述
(一)岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度及流程,制定公司年度内部审计计划;
2、独立组织或协调开展审计工作;
3、整理审计资料和文件,建立审计档案;
4、协助审计部长对各子公司的日常经营活动进行审计。
(二)职位要求:
1、工作认真,敬业,吃苦耐劳,能够承受一定工作压力。
2、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务专业。
3、至少有三年以上从事财务、审计等相关工作经验。
4、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、精通相关财税法律法规。
5、会计师或注册会计师优先考虑。
招聘企业:广弘控股本部1人、教育书店1人、广粮集团1人、广弘商贸1人
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
岗位要求:
1、中专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
晋升机制:
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:审计人员(从事相关工作2年以上,年龄25到45岁,年薪6——8万)
任职要求:1、全日制本科以上学历
2、年龄25周岁以上
3、担任企业财务经理或总账会计工作岗位或有会计师事务所工作经验
4、中级职称或注册会计师考试通过3门以上
5、责任心强
以上人员一经录用,按国家标准交五险一金,每年安排员工旅游和体检,并且每月给与员工交通补助,通讯补助,餐补,以及房补,节日还有节日福利,欢迎大家到所来工作。
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