审计人员是企业内部的重要角色,他们负责评估和确保公司的财务报告、业务操作和风险管理符合相关法规和行业标准。他们是企业的“守门人”,通过独立、公正的审计工作,维护公司治理的透明度和诚信度。
1. 精通会计原则和审计准则,包括国际和国内的相关法规。
2. 具备出色的分析能力和问题解决技巧,能深入挖掘潜在风险。
3. 强烈的职业道德感,保证审计工作的公正性和独立性。
4. 能够高效沟通,向管理层清晰地报告审计发现和建议。
5. 熟练使用审计软件和办公自动化工具。
6. 对业务流程有深刻理解,能够识别潜在的改进点。
7. 持续学习,适应不断变化的法规环境和审计技术。
审计人员的主要工作是规划和执行审计程序,以验证财务信息的准确性,并评估内部控制的有效性。他们需要审查财务记录,检查账目,确认资产的存在,核实负债的完整性,以及评估收入和费用的合理性。此外,他们还负责监控公司的合规性,确保业务活动遵循既定的政策和法规。
审计人员不仅关注财务方面,也涉及运营审计,包括对生产、采购、销售等业务流程的审计,以提高效率、降低成本并预防欺诈。他们通过访谈、观察、抽样和测试等方法收集证据,然后基于这些证据形成审计意见。
在审计过程中,审计人员必须保持客观和公正,不受任何内部或外部影响。他们需要与各部门合作,理解业务需求,同时确保审计结果的保密性。在完成审计后,审计人员会编写详细的审计报告,详细列出发现的问题、建议的改进措施以及对整体财务状况的评估。
1. 计划与执行审计项目:确定审计范围,制定审计计划,执行审计程序,确保审计目标的达成。
2. 风险评估:识别和评估潜在的财务和运营风险,以确定审计重点。
3. 证据收集:采用多种方法收集证据,如审查文件、核对记录、进行访谈等。
4. 内部控制评估:分析和评价公司的内部控制体系,提出改进建议。
5. 报告编写:撰写审计报告,清晰呈现审计发现和建议,供管理层参考。
6. 沟通与协作:与管理层、部门负责人及同事保持有效沟通,解释审计结果,协调审计工作。
7. 持续监控与跟进:跟踪审计建议的实施情况,确保问题得到解决。
8. 培训与指导:参与内部培训,分享审计知识,提升团队整体能力。
9. 法规更新:关注相关法规和行业标准的变化,确保审计工作的合规性。
10. 自我提升:参加专业发展活动,保持专业知识和技能的领先性。
第1篇 公司财务审计处人员岗位职责
公司财务审计处人员岗位职责(五)
财务审计处处长岗位职责
1.贯彻和执行国家的有关财经纪律和财务制度,在公司总经理和总会计师的领导下,组织编制公司财务收支计划,组织财务活动。
2.根据生产经营的需要,合理地筹措和使用资金,加强对固定资产和流动资产的管理,负责向公司领导和职代会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。
3.组织公司的经济核算工作、人员培训工作,组织编制会计报表和经济活动分析,参与经营决策,当好领导参谋。
财务审计处副处长岗位职责
1.负责业务及国有资产管理
(1)贯彻执行国家的财政方针政策,严格遵守财经纪律,在公司总经理、总会计师领导下,协助处长工作。
(2)依据批准的财务计划,组织实施,编制会计报表及分析报表。
(3)负责会计档案管理工作,组织立卷、归档及必要的查帐工作与活动。
(4)会同有关部门人员催收工程款,参与生产会议及与所属各基层单位签定经营承包合同。
(5)协助处长组织全公司的经济核算工作,管理好国有资产,当好领导参谋。
2.负责审计及结算中心管理工作
(1)贯彻执行国家的财经纪律,财务制度,遵纪守法。在公司总经理、总会计师的领导下,协助工作。
(2)制定内部审计计划,并负责实施,把审计工作与财务管理工作有机地结合起来,为企业提高经济效益服务。
(3)做好公司结算中心的管理工作、业务核算及档案管理工作,更好地发挥结算中心的职能,提高公司资金使用效率,为企业生产经营服务。
(4)参加生产会议及与所属各基层单位签订经营承包合同。
(5)会同有关部门人员催收工程款,及时为公司提供生产、经营管理资料,当好领导参谋。
成本、工资核算员岗位职责
1.根据国家有关规定,结合本单位有关具体情况,拟定本单位成本核算方法。
2.正确归集、分配、核算成本费用,登记成本费用等明细帐。
3.进行工资核算及附加费的提取,登记工资明细帐。
报帐员岗位职责
1.严格执行国家财经纪律,认真做好对原始凭证的审核,做好报帐工作。
2.办理应收、应付、备用金、内部往来等帐的核对与清算工作。
3.建立必要的手续、制度,编制管理费用表格,做好管理费用、内部往来等帐目管理与登记工作。
固定资产及资金管理员岗位职责
1.对公司固定资产的数量和金额认真做好核算工作,保证帐物相符,做好固定资产折旧、购入、调拨、封存、报废等手续及做好固定资产清理工作,并负责会计凭证的审核和档案管理工作,负责帐务凭证的整理、装订工作。
2.负责固定资产、折旧、临时设施、专项工程支出等帐的登记工作。
出纳员岗位职责
1.严格执行国家现金管理和银行结算制度,认真做好原始凭证的复核。
2.及时办理收付款业务,认真及时登记现金日记帐,银行存款日记帐,做好现金和银行帐的核对工作。
3.编制好银行余额调节表,做好有价证券、定额库存现金、支票等的保管工作。
4.做好工资汇总表和含量工资表及现金,银行存款凭证的装订。
微机管理员岗位职责
做好微机及软件的保管工作,做好财务凭证报表的输入输出,工资单的打印及汇总,以及会计资料电脑数据的保存等工作。
第2篇 工程审计人员岗位工作职责
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务。
第3篇 审计人员岗位职责范本
审计人员岗位职责
一、在科长的领导下,依法独立地开展审计及相关工作。
二、做好审计过程记录,积极与被审计单位协调沟通,重大事项及时向科长汇报。
三、担任项目助审、勘察,做好资料的收集、整理工作,编制撰写审计工作、审计报告、审计决定底稿等。
四、及时对审计项目档案进行整理、立卷、整理、归档和保管。
五、努力提高职业道德修养,自觉遵守和执行审计工作的各项规定和制度,积极参与审计理论学习和研究,不断提高业务水平,改进工作方法,提高工作质量。
六、完成领导交办的其他工作。
第4篇 审计人员岗位职责描述岗位要求
职位描述:
职责描述:
1.监督公司各部门及下属单位对各项财务规章制度的执行;
2.定期或不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
3.负责对所有的涉及事项审计、编写审计报告、提出处理建议和意见等。
职位要求:
1.年龄40岁一下,男女不限;
2.具有专业的会计审计知识和业务水平;
3.有4s店财务工作经验者优先;有审计工作经验者优先;
4.良好的团队协作精神。
第5篇 审计人员岗位职责
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:1、完成对项目单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性;
2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;
3、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:1、审计及相关专业毕业;
2、具有较强的学习能力和沟通能力,遵守职业道德及审计纪律;
3、熟练使用财务软件和office办公软件;
4、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;
5、有相关工作经验者优先。
审计人员(岗位职责)
职位描述
任职资格:
1.大学本科及以上学历,财务会计、审计等相关专业,具有中级及以上会计师资格,具有注册会计师、审计师等相关资格者优先,优秀者可适当放宽条件;
2. 3年以上财务工作经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识,有审计或者风险控制工作经验者优先;
3. 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4. 具有较强的学习、计划、执行、分析判断能力,较强的口头表达和书面写作能力,并具有相应的计算机办公及网络使用技能。
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1.工程概预算审核
2.工程结算审计
3.参与施工招投标工作
4.参加审计小组对下属公司进行定期审计
5.对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查
6.对项目公司的工程联系单进行审核
7.完成部门经理交办的其他工作
任职要求:
1.全日制统招大专及以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业;
2.5年以上相关审计工作经验;
3.熟悉财务、预算软件及oa办公软件;
4.沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;
5.对内部控制及风险评估深入的理解,具备良好的逻辑分析、判断能力,发现问题、解决问题的能力强;
6.具有良好的职业道德和协调沟通能力及团队合作精神,能承受一定的工作压力
审计人员(岗位职责)
职位描述
(一)岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度及流程,制定公司年度内部审计计划;
2、独立组织或协调开展审计工作;
3、整理审计资料和文件,建立审计档案;
4、协助审计部长对各子公司的日常经营活动进行审计。
(二)职位要求:
1、工作认真,敬业,吃苦耐劳,能够承受一定工作压力。
2、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务专业。
3、至少有三年以上从事财务、审计等相关工作经验。
4、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、精通相关财税法律法规。
5、会计师或注册会计师优先考虑。
招聘企业:广弘控股本部1人、教育书店1人、广粮集团1人、广弘商贸1人
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
岗位要求:
1、中专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、it企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。
晋升机制:
审计人员(岗位职责)
职位描述
岗位职责:审计人员(从事相关工作2年以上,年龄25到45岁,年薪6——8万)
任职要求:1、全日制本科以上学历
2、年龄25周岁以上
3、担任企业财务经理或总账会计工作岗位或有会计师事务所工作经验
4、中级职称或注册会计师考试通过3门以上
5、责任心强
以上人员一经录用,按国家标准交五险一金,每年安排员工旅游和体检,并且每月给与员工交通补助,通讯补助,餐补,以及房补,节日还有节日福利,欢迎大家到所来工作。
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