财务稽核岗位是企业财务管理的重要组成部分,主要负责对企业内部的财务活动进行独立、客观的审查和分析,以确保财务信息的真实性和合规性,防止财务风险,提升企业的经营效率。
1. 具备扎实的财务专业知识,熟悉会计准则、税法及相关法律法规。
2. 精通财务审计流程,具备较强的分析和问题解决能力。
3. 严谨细致,具备良好的职业道德和保密意识。
4. 能独立完成审计任务,同时具备良好的团队协作精神。
5. 熟练使用财务软件及办公软件,如erp系统、excel等。
6. 具备良好的沟通技巧,能有效地与各部门和管理层沟通审计结果。
财务稽核员的工作主要包括但不限于以下几个方面:
1. 制定和执行审计计划:根据公司的业务需求和风险管理策略,制定年度审计计划,并确保计划的有效实施。
2. 进行财务报表审计:对公司的财务报表进行详细审查,确认其准确性和完整性,防止财务舞弊。
3. 审查财务流程:评估财务流程的效率和效果,提出改进建议,以优化财务管理。
4. 监控财务风险:识别潜在的财务风险,及时报告并提出风险控制措施。
5. 协助内控建设:参与内部控制系统的设计和评估,确保其有效运行。
6. 提供咨询服务:为管理层提供财务管理、法规遵从等方面的咨询,支持决策制定。
1. 日常审计工作:定期或不定期地对公司的账目、凭证、合同等进行抽查,确保财务数据的准确性。
2. 专项审计项目:针对特定的财务问题或事件,开展专项审计,如采购审计、成本审计等。
3. 内部控制评估:对公司的内部控制政策和程序进行定期评估,确保其有效性。
4. 风险管理:识别财务风险,建立风险数据库,协助管理层制定风险应对策略。
5. 审计报告编写:编制审计报告,清晰阐述审计发现、建议和改进措施,提交给管理层。
6. 培训与指导:对财务部门和其他部门员工进行财务合规培训,提高全员的财务素养。
财务稽核岗位在企业中扮演着“守护者”的角色,通过对财务活动的严密审查,保障企业财务健康,促进企业的可持续发展。
第1篇 财务稽核员岗位职责
1、学历:大专以上学历,专业:财务、审计专业
2、工作经验:3年以上之审计/财务/行政等工作经验
3、任职要求:熟悉财务或审计等相关知识,熟悉相关流程,会计初级以上职称,能够熟练运用用友财务软件;具积极学习态度、作业高效率、高度责任感、诚信价值观,且具高度抗压性,有良好的组织、协调、沟通、统计分析、文章撰写能力。
4、岗位工作内容:房产开发、营建工程、流通零售、娱乐餐饮、物业等行业,视相关经验安排集团内各公司之查核任务
第2篇 财务稽核主管岗位职责
财务稽核副主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆旅游度假区,长隆集团,长隆集团广州,长隆 职责描述:
1、协助拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;
2、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价;
3、内控稽核整改实施效果跟踪与评价。
任职要求:
1.财会相关专业专科或以上学历,3年以上内控或审计工作经验,有集团公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先; 2.具有良好的风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能,熟练使用eas财务软件、office等办公软件;
3. 具备良好洞察力、数据分析能力,沟通协调能力,责任心强。
第3篇 财务稽核岗岗位职责
稽核岗(财务条线) 太平金融稽核 太平金融稽核服务(深圳)有限公司,太平金融稽核 工作职责:
为集团内专业子公司如财险、寿险、养老等机构提供稽核检查服务。
1.为各子公司内部控制程序的有效性并揭示风险;
2.对于内部稽核中发现的问题提出改进管理、提高效益的建议,以维护各子公司正常生产经营秩序,促进各子公司提高经营管理水平;
3.根据安排完成东区所辖机构稽核项目,按照稽核作业要求完成稽核条线的非现场、现场、工具表、底稿、报告及整改等,保证时效和质量。
任职资格:
1.审计、财务、会计等相关专业本科或以上学历;
2.熟悉财务条线,在保险公司财务条线或外审工作2年以上;
3.有较强的沟通协调能力、文字表达能力、自我学习能力;
4.谨慎稳重,积极乐观,具有较好的创新意识和服务意识;
5.身体条件好,能适应出差。
第4篇 财务稽核经理岗位职责
财务专业副经理(稽核岗) 世茂天成物业服务集团有限公司 世茂天成物业服务集团有限公司,世茂天成,世茂物业,世茂天成 协助区域财务负责人对各项目财务工作的稽核、培训、考核,确保区域内财务部门工作的顺利有效进行及管理目标达成。
1)协助贯彻与执行公司财务管理制度及各项流程,全面统筹区域及所管辖项目财务经营管理工作;
2)负责区域内各项目财务工作的稽核,指导各项目财务工作按公司要求进行;
3)参与采购及重大合同的招投标监督管理,负责各项采购及工程的成本费用核价;
4)加强内部管控,定期与不定期组织开展内部、外部审计工作;
5)协助部门负责人对区域内财务人员的管理、培训和考核,对区域内各分公司财务部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
第5篇 财务稽核岗位职责
运营稽核专员(财务) tcl多媒体科技控股有限公司 tcl多媒体科技控股有限公司分支机构 职责描述:
一、支持运营稽核经理日常工作
1. 支持稽核经理完成内部审计工作;
2. 根据审计项目方案,组织检查内部控制点;
3. 对被检查单位的经营和管理流程进行检查;
4. 稽核底稿编制;
5. 稽核材料整理,项目稽核报告撰写;
二、独立承接运营稽核小型项目
1. 制定审计稽核项目检查方案;
2. 现场进行检查;
3. 指导项目成员按流程完成审计工作,并审阅项目审计工作底稿;
4. 与被审计单位管理责任人沟通审计发现;
5. 编写稽核报告;
三、推动落实审计结果及后续执行跟进
1. 对审计中发现的问题进行分析和报告,与被审计单位协商寻求解决办法;
2. 跟进落实检查建议的改进计划和执行情况,并检查有效性;
任职要求:
1. 大学本科或以上学历,财务管理、会计师等专业背景
2. 三年以上大中型企业财务管理或内部审计工作经验,一年以上家电行业/销售财务或内部稽核工作经验
3. 具备一定的专业企业内部稽核或内部审计知识,掌握一定的稽核检查或内部审计技能,中级会计师资格
4. 具备判断和识别风险的能力
5. 取得中级会计师或cia专业资格证书者优先考虑
6. 具备良好的英语听说读写能力,能在英语环境下完成各项工作
第6篇 财务稽核专员岗位职责
运营稽核专员(财务) tcl多媒体科技控股有限公司 tcl多媒体科技控股有限公司分支机构 职责描述:
一、支持运营稽核经理日常工作
1. 支持稽核经理完成内部审计工作;
2. 根据审计项目方案,组织检查内部控制点;
3. 对被检查单位的经营和管理流程进行检查;
4. 稽核底稿编制;
5. 稽核材料整理,项目稽核报告撰写;
二、独立承接运营稽核小型项目
1. 制定审计稽核项目检查方案;
2. 现场进行检查;
3. 指导项目成员按流程完成审计工作,并审阅项目审计工作底稿;
4. 与被审计单位管理责任人沟通审计发现;
5. 编写稽核报告;
三、推动落实审计结果及后续执行跟进
1. 对审计中发现的问题进行分析和报告,与被审计单位协商寻求解决办法;
2. 跟进落实检查建议的改进计划和执行情况,并检查有效性;
任职要求:
1. 大学本科或以上学历,财务管理、会计师等专业背景
2. 三年以上大中型企业财务管理或内部审计工作经验,一年以上家电行业/销售财务或内部稽核工作经验
3. 具备一定的专业企业内部稽核或内部审计知识,掌握一定的稽核检查或内部审计技能,中级会计师资格
4. 具备判断和识别风险的能力
5. 取得中级会计师或cia专业资格证书者优先考虑
6. 具备良好的英语听说读写能力,能在英语环境下完成各项工作
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