审计部是企业内部的重要组成部分,主要负责对企业财务信息、业务操作及内部控制进行独立、客观的检查与评估,以确保公司治理的合规性和有效性。
审计部的成员需具备高度的专业素养和道德操守,能够严格执行审计程序,遵循审计标准和法规。他们需要有敏锐的洞察力,能识别潜在的风险和问题,并提出改进建议。此外,良好的沟通能力和团队协作精神也是必不可少的,以便于与各部门有效协作,推动审计工作的顺利进行。
审计部的主要任务是通过系统性的审计方法,全面了解企业的运营状况,包括财务报告的准确性、运营流程的合规性以及风险管理的完善性。他们需要定期或按需对公司的财务记录、合同执行、资产管理和业务流程进行审查,以发现潜在的不合规行为或效率低下的环节。
审计部还负责评估企业的内部控制体系,确保其能够有效地防止欺诈、错误和舞弊。他们需要制定和更新审计计划,实施审计测试,收集和分析证据,形成审计报告,并向管理层和董事会汇报审计结果。此外,审计部还需监控整改措施的执行情况,确保问题得到妥善解决。
审计部的工作内容包括但不限于以下几点:
1. 制定年度审计计划,确定审计目标、范围和时间表。
2. 对财务报表进行详细审查,确保其真实、完整、准确地反映公司财务状况。
3. 审查公司的业务操作,评估其合规性、效率和效果。
4. 对内部控制系统的健全性和有效性进行评估,提出改进建议。
5. 协助管理层识别和管理风险,提供风险评估和控制建议。
6. 参与重大项目或重要交易的审查,确保符合公司政策和法律法规。
7. 跟踪审计发现问题的整改进度,确保问题得到有效解决。
8. 与外部审计师保持良好沟通,协调审计工作,确保审计质量。
9. 定期向高级管理层和审计委员会报告审计活动和发现,提供决策依据。
10. 提供内部审计培训和指导,提升团队的专业能力和服务水平。
审计部在企业中扮演着“守护者”的角色,通过专业严谨的审计工作,保障公司的运营透明度,维护财务诚信,促进企业的健康、稳定发展。
第1篇 审计部主任岗位职责内容
1.贯彻国家有关安全生产的方针、政策,负责对本企业生产经营中的财务收支情况进行监督。
2.负责对外包工程预决算和经济合同的审定监督。
3.负责对经济独立法人离任的审计工作。
第2篇 审计部经理岗位职责
审计部经理 中南集团-中南高科 南通中南高科产业园管理有限公司,中南集团,中南集团-中南高科 职位描述:
1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议
2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的审计复核工作
3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划
任职要求:
1、会计师职称或相关资格
2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求
3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计
4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力
第3篇 审计部副总经理岗位职责
审计部副总经理 岗位职责:
1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;
2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;
3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;
4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;
5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;
6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;
完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;
2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;
3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;
4.有2人以上团队管理经验者优先;
5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;
6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。 岗位职责:
1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;
2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;
3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;
4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;
5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;
6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;
完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;
2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;
3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;
4.有2人以上团队管理经验者优先;
5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;
6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。
第4篇 审计部副部长岗位职责
审计部副部长 广州无线电集团 广州无线电集团有限公司,广州无线电,广州无线电集团,无线电集团 岗位职责:
1、对子公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,并提出优化意见;
2、对子公司会计核算、资产质量、经营绩效以及其他经济活动实施审计,并对有关业务的经营风险进行监督、评价和评估。
3、制定公司审计工作战略规划和年度审计工作实施计划,并参与制定公司年度审计管理目标;
4、具有管理审计团队并指导其团队完成审计项目的能力;
5、不定期地进行专项审计和专案审计。
任职要求:
1、中共党员,全日制本科及以上学历,熟悉财税法规、审计程序、公司财务管理流程和公司内部控制管理流程;
2、要求中级会计师以上职称,拥有注册会计师职称或其他相关职称(如高级审计师等)者优先考虑;
3、要求审计类相关工作经验8年及以上,具有上市公司、大型国有企业内部审计工作经验者优先;
4、为人正直诚实、工作态度积极、责任心强;能公正处理问题;具有出色的领导能力和良好的沟通、协调能力。
第5篇 审计部门经理岗位职责任职要求
审计部门经理岗位职责
审计项目经理,部门经理及注册会计师 深圳中法会计师事务所(普通合伙) 深圳中法会计师事务所(普通合伙),中法会计师 一、主营业务范围介绍
1.公司审计类:针对大型国有企业,集团公司做年审,税审,专项审计等
2.政府审计类:主要服务对象为市审计局,财政局以及下属区级财政局、行政事业单位等部门,做专项审计,离任审计,经济责任审计等审计项目,同时承接协审工作。
3.研究咨询类:针对公共事业,如公交行业,地下管网,电网等行业,为政府提供政策研究报告,或课题性报告。如:政府购买服务需补贴公交企业,具体需补贴多少钱,需要责成第三方(我所)根据对公交企业的成本监制以及业务数据的梳理,最后得出研究报告。
我所从2008年开始着手接触公交行业成本监审,以及研究咨询,现在深圳、珠海、成都、桂林、石家庄、唐山、长春等8个城市相继开展的关于公交行业的咨询方案。
二、招聘岗位职位描述
研究咨询部门经理/注册会计师项目经理
1. 有政府类审计经验或公共事业类研究咨询经验,对于财政政策等相关法律法规有所了解,熟悉成本监审,绩效管理,内控形式等方面,能够深入某一行业悉心研究,了解行业现在,风险控制点。
2. 熟悉企业会计准则,拥有注册会计师资格证者(含非执业及全科合格)。
3. 具备良好的文字表达能力和人际沟通能力,具有独立带队经验,有志于长期从事审计工作。
审计部门经理岗位
第6篇 审计部总监岗位职责
审计部执行总监 一、主要岗位职责
1. 负责制订集团公司内部审计制度。
2. 负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。
3. 负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
4. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。
5. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。
6. 负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。
7. 负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。
8. 负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。
9. 配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。
10. 负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。
二、任职条件
1. 有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。
2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。
3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。
4. 第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。
5. 执行坚决、勇担责任。
6. 40岁以下,35岁左右优先。
7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。 一、主要岗位职责
1. 负责制订集团公司内部审计制度。
2. 负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。
3. 负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
4. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。
5. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。
6. 负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。
7. 负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。
8. 负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。
9. 配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。
10. 负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。
二、任职条件
1. 有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。
2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。
3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。
4. 第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。
5. 执行坚决、勇担责任。
6. 40岁以下,35岁左右优先。
7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。
第7篇 审计部部长岗位职责
审计部部长 金能科技 金能科技股份有限公司,金能科技,金能 岗位职责:岗位职责:
1、建立完善风险管理体系,对经营过程进行审计监督
2、严格按政策法规对财务凭证审核;
3、负责重要合同招标、执行过程监督及考核
4、负责付款及发票的监督及考核工作;
5、负责经营业务人员部门绩效审核、监督工作;
6、负责公司经营成本的控制、监督等工作。
任职要求:
1、男、40岁左右;
2、审计或财务管理等相关专业本科及以上学历;
3、具备中级及以上注册会计师职称;
4、大型企业10年以上工作经验。
第8篇 审计部岗位职责任职要求
审计部岗位职责
岗位职责:
1、参与审计团队,开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;
2、了解证券公司经纪业务、证券投资、资产管理、投资银行等内部控制要点,能够胜任审计工作;
3、具体参与指定部门或指定业务的内控管理,并对审计项目的有效性负责;
4、对稽核发现问题进行综合分析和判断,提出合理建议,撰写稽核报告,督促被稽核单位落实整改;
5、实施对各级管理人员及员工定期进行任职方面的内控管理培训。
任职要求:
1、审计、金融、会计、法律、计算机等专业优先;
2、具有证券行业一年以上工作经验或者相关行业三年以上工作经验,熟悉证券业务或具备丰富的审计工作经验;
3、熟悉证券行业会计、审计政策及法律法规,对证券市场、相关业务以及证券产品有一定了解;
4、熟悉证券公司经纪业务或者具有证券公司营业部三年以上工作经验的优先;
5、具有注册审计师、注册会计师、中级以上会计师或司法考试、律师资格的优先;
6、细心认真、勤奋、有责任心,具备良好的组织协调和表达能力。
审计部岗位
第9篇 审计部部长岗位职责任职要求
审计部部长岗位职责
风控审计部部长 北京明说管理咨询有限公司 北京明说管理咨询有限公司,明说 1、根据公司相关管理制度,不定期对公司及项目进行审计检查,根据检查结果出具书面审计报告,并督促相关部门负责人、责任人跟进后续整改跟踪,完成闭环;
2、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成;
3、公司内控及风险管理制度评价,内控制度适当性、合法性和有效性审核,内控制度执行效果审核,以及有针对性的提出可落地实施的修改建议等;
4、负责处置公司投资项目中的重大突发问题;
5、开展内控环境建设和内控意识技能方面的培训,促进公司治理和风险控制程序的持续优化。
岗位要求:
1、金融、审计、财务及相关专业硕士学历,具有5年及以上会计师事务所工作经验;
2、熟悉内部审计工作流程和方法,具有舞弊案件调查和内部审计实操经验;
3、全面熟悉内控内审、财务、监察或精通其中一项以上,对企业的采购、金融投资、股权投资等风险高发的业务领域具有较好的风险识别意识;
4、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于发现主要问题;
5、具备较强的提炼总结及文字表达能力,能针对具体问题提出富有前瞻性的解决方案;
6、为人诚信正直,责任心强,敢于并善于坚持原则,抗压和沟通能力强,良好的职业操守;
7、拥有cpa、cia、审计师等职业证书者优先考虑。
第10篇 财务审计部部长岗位职责
工程审计人员 财务审计人员 审计部部长 重庆兴茂集团 重庆市兴茂产业发展(集团)有限公司,兴茂集团,重庆兴茂集团,兴茂 1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。
2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。
3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。
4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。
5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。
6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。
7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。
任职要求:从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,
第11篇 审计部总监岗位职责任职要求
审计部总监岗位职责
工作内容)
3、组织对集团内部重大经营活动、重大经济合同的审计
3、组织对部门负责人以上人员离任审计、任期审计
4、负责子公司的审计管理工作
5、组织对公司各部门工作开展合规性、规范性审查
6、负责本部门的内部管理(目标制定、执行监督、结果考核、内部培训、总结计划等)
7、完成上级领导交办的其他工作
1、负责公司审计管理制度和流程的建设与优化
2、围绕项目成本管控环节,对项目开展事前、事中及事后等各类专项审计与监督,为提升项目管理水平提供决策参考。(现阶段最主要工作内容)
3、组织对集团内部重大经营活动、重大经济合同的审计
3、组织对部门负责人以上人员离任审计、任期审计
4、负责子公司的审计管理工作
5、组织对公司各部门工作开展合规性、规范性审查
6、负责本部门的内部管理(目标制定、执行监督、结果考核、内部培训、总结计划等)
7、完成上级领导交办的其他工作
审计部总监岗位
第12篇 审计部专员岗位职责
集团审计部财务审计专员 红星美凯龙家居 红星美凯龙家居集团股份有限公司,上海美凯龙,红星美凯龙,红星美凯龙官网,红星美凯龙家居,美凯龙,美凯龙家居,美凯龙 工作内容:
1.负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。
2.按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。
3.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。
4.获得审计证据,建立审计管理档案。
5.整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。
6.协助建立和改善审计流程和风险体系。
7.协助调查员工投诉及营私舞弊。
任职资格:
1.大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专);
2.具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先;
3.熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案;
4.熟练操作office软件,良好的书面写作和口头表达能力;
5.有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神;
6.能适应出差。
第13篇 审计部长岗位职责任职要求
审计部长岗位职责
岗位职责:
1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;
2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;
3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;
4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。
任职资格:
1、本科学历以上,3年以上内部审计总监工作经验,有大型集团内部审计工作经验者或地方审计局机关任职经验者优先考虑;
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守,可以适应出差。
审计部长岗位
第14篇 内控审计部经理岗位职责任职要求
内控审计部经理岗位职责
职责描述:
1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求; 对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作; 对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;
2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;
3、 重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;
4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;
2、具备3年以上相关工作经验;
3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;
4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。
内控审计部经理岗位
第15篇 监察审计部经理岗位职责及相关职位要求
监察审计部经理职位要求
1.大专以上学历,法律、公安相关专业;
2.通过国家司法考试,3年以上法律工作经验(法院、检察院或律师事务所);
3.具备较强的谈判和心理洞察力、责任心和抗压能力。
监察审计部经理岗位职责
1.受部门长指派,参加具体审计、监察活动;
2.负责审计、监察资料的整理、归档工作;
3.编制监审业务工作底稿;
4.按so_的规定,根据总部的要求,完成内部控制审;
5.每年更新、完善内控相关资料;
6.负责采购、销售合同书的一次审核,对不合理合同出具反馈意见书;
7.负责举报事件的收集、调查、处理;
8.上级主管交办的其他任务。
第16篇 审计部副经理岗位职责任职要求
审计部副经理岗位职责
职责描述:
工作简介及其它要求:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;
2.和审计工作费用预算;
3.审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具审计报表;
5.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作对企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
7.根据审计工作计划,配合外部审计机构做好审计工作;
8.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
审计部副经理岗位
第17篇 审计专员(审计部)岗位职责职位要求
职责描述:
岗位职责:
1.在审计部长的要求及审计主管的带领下,拟订各项审计工作方案,为制订审计计划提供资料;
2.担任审计项目成员,负责实施完成公司审计工作;
3.收集整理审计证据;
4..按时完成领导交办的其他工作事项。
职位要求:
1.全日制大专以上学历,有2年以上年工作经验;
2.中级会计职称或审计职称优先。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:无工作经验
第18篇 审计部高级经理岗位职责任职要求
审计部高级经理岗位职责
职责描述:
带队海外业务审计,年审、专项审计等
lead overseas business audit, annual audit, special audit, etc
任职要求:
1,中国注册会计师 cpa
2,流利商务英语沟通 fluent in business english
3,可接受国际差旅 international travel is acceptable
审计部高级经理岗位
第19篇 审计部岗位职责
内控合规总监 万科物业发展股份有限公司 万科物业发展股份有限公司,万科物业,万科 职责描述:
1.全面负责内控稽核部各项工作,组织制订内控审计部管理制度、工作流程,确保各项工作有序开展;
2.根据企业发展战略和内控要求,拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划,并组织实施。
3.掌握内部控制要点,支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点。
4.支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系
5.根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模式;
6.组织进行专项的稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行公司标准表现
7.组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告。
8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议
9.负责内控审计部的团队建设,包括员工培训、绩效考核等,对部门员工及下属部门进行工作指导、监督,确保部门工作顺利开展。
任职要求:
1.本科及以上学历,英语水平良好,熟练运用办公软件,获得cpa、cics、cia证书的优先
2.良好的道德品质,诚实守信;10年内控或内审从业经验,3-5年管理经验,有负责和参与企业内控项目建设经验者优先
3.丰富的项目管理能力、较强专业出色报告书写及文字表达能力
第20篇 内控审计部经理岗位职责
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
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