审计主任是企业内部审计部门的核心领导者,负责监督和指导整个审计团队,确保公司的财务活动、业务操作和风险管理符合法规和公司政策。
1. 具备深厚的审计专业知识,持有相关专业资格证书,如注册会计师(cpa)或注册内部审计师(cia)。
2. 熟悉企业运营、财务管理及内部控制流程,对审计方法和程序有深入理解。
3. 拥有出色的领导能力,能够有效地管理、培训和激励审计团队成员。
4. 具备优秀的分析能力和判断力,能准确识别潜在风险并提出解决方案。
5. 具备良好的沟通技巧,能与各级管理层、员工和外部审计机构有效交流。
6. 强烈的职业道德感,坚持公正、公平和透明的原则。
审计主任在日常工作中,主要负责制定审计计划,评估公司的财务和业务流程,确保合规性并提高效率。他们需要定期报告审计结果,向高层管理层提供战略建议,以改进内部控制和风险管理。此外,他们还需协调内外部审计资源,确保审计工作的顺利进行,并对审计过程中发现的问题进行跟踪,直至解决。
1. 制定和执行年度审计计划:根据公司的业务目标和风险状况,设计和实施全面的审计计划。
2. 领导审计团队:指导审计人员进行审计任务,提供专业指导,确保团队的工作质量和效率。
3. 内部控制评估:审查并评估公司的内部控制制度,提出改进建议,降低潜在风险。
4. 审计报告编制:编写和提交审计报告,详细说明审计发现、建议和改进措施。
5. 协调内外部审计:与外部审计机构合作,确保审计工作的协同和一致性。
6. 风险管理:识别和分析新的业务风险,提供风险缓解策略,促进企业稳健运营。
7. 沟通与咨询:与管理层、各部门负责人保持密切沟通,就审计发现和建议进行讨论,提供咨询服务。
8. 培训与发展:组织内部培训,提升审计团队的专业技能和知识水平。
9. 法规遵守:确保所有审计活动符合相关法律法规和行业标准。
10. 持续改进:关注审计行业的最新动态,更新审计方法和技术,提升审计工作的质量和效率。
作为审计主任,其角色不仅是监督者,更是变革推动者,通过严谨的审计工作,帮助企业实现更高效、更安全的运营。
第1篇 纪委副书记(监察审计室主任)岗位职责内容
1.负责协助纪委书记做好纪检委的全面工作。
2.负责监察审计室的全面工作。
3.负责修订和制定党风廉政建设以及监察审计方面的规章制度。
4.负责抓好党员及党员领导干部的廉政教育,监督、检查党风廉政制度的落实情况。
5.负责调查处理校党委和上级纪委批办的案件,并及时上报调
第2篇 主任审计师岗位职责任职要求
主任审计师岗位职责
职责描述:
1、负责完成凯晟及旗下企业范围内管理制度、规章及标准执行方面的审计监察工作。
2、负责完成年度例行审计工作(含:内控审计、财务管理审计、财产安全审计、营销业务及方案执行审计、生产管理审计、采购审计、生产费用成本审计、授权运营方案审计、反腐倡廉审计等)。
3、根据个人责任合同(含绩效合同、安全合同等)、任期考核指标和领导管理责任,开展关键管理人员离任审计工作。
任职要求:
1、审计、财务、管理类等本科及以上学历,5年以上行业经验及3年以上相关岗位工作经验,审计、财务类中级职称以上优先考虑。
2、熟练掌握内部审计工作流程,掌握信息系统运作,工作原则性强,具备一定的组织能力和沟通协调能力,专业水准和综合素质较高。
第3篇 审计主任岗位职责
审计主任 百盛商业集团 上海狮贸投资咨询有限公司,百盛商业集团,上海狮贸 principal duties and responsibilities:
1、day-to-day e_ecution of regional internal audit projects, including planning and
implementing an audit from beginning to end
2、timely and accurate e_ecution of regional internal audit projects in a manner consistent
with the standards for the professional practice of internal auditing as promulgated by the
institute of internal auditors
3、assist regional audit manager in the e_ecution of regional fraud investigations
4、prepare work-paper review with clear and concise observations
5、maintaining knowledge of leading-edge issues and trends
qualification:
knowledge & e_perience (知识与经验)
1、3+ years of working e_perience with 2+ years e_perience in internal audit / operational
audit. previous e_perience in analyzing business processes; specific retail industry
e_perience is preferred
2、bs degree in accounting or business (or equivalent) is required
3、 cia/ccsa is preferred
4、strong proficiency in basic pc applications (e_cel, word, powerpoint) with a general
understanding of data analysis techniques
hard skills & soft skills(技能与能力)
1、willingness and ability to travel e_tensively, at times with relatively short notice
2、willing to work hours as needed to meet critical deadlines
3、being a strong team player
4、a strong general understanding of business dynamics and operations
5、an ability to think strategically and assist the organization and management of a multidisciplinary team
第4篇 审计副主任岗位职责任职要求
审计副主任岗位职责
职责描述:
1. 组织初步设计概算,并对比概算情况,参与房地产项目的规划设计工作;
2.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作,核实设计变更事项等费用;
3.实现对工程项目成本费用的有效控制;
4.根据项目预算以及施工合同约定,核对工程款的支付金额;
5.组织参与工程项目决算工作;
6.指导造价工程师审核设计变更及现场签证;
7.根据项目进度,相关文件对工程预结算、施工进度付款申请、经济增减价款进行审查,并指导造价工程师对项目各种工程结算款项的拨付请款进行备案跟踪;
8.负责组织收集和跟踪市场各项材料及设备市场信息及询价工作;
9.部门内部的组织管理、经费控制及与其他部门的协调工作。
任职要求:
◆土木工程、工程造价相关专业本科以上学历。
◆接受过施工/材料造价、成本优化、档案管理类培训。
◆多项目成本控制经验,8年以上工作经验,3年以上管理经验,有注册造价师资质优先。
◆掌握全面的工程造价理论知识、现行工程造价规范及操作规程及相关法规;
◆熟悉当地工程造价市场情况、材料设备的市场价格;
◆较强的沟通、协调能力;
◆精通操作办公软件;
◆较强的工作积极性及责任心;
◆良好的团队领导能力及职业道德。
土建造价工作。有施工单位和造价咨询公司工作经验优先。
审计副主任岗位
第5篇 审计主任岗位职责任职要求
审计主任岗位职责
岗位职责:
1、 协助建立符合企业实际业务情况的财务核算体系和财务监控体系,制定财税政策方案及程序;
2、 协助加强企业内部控制,对集团业务开展涉及到的财务环节进行监督控制及有效跟进;
3、 协助对接ipo过程中各中介的资料需求;
4、 根据中介或监管部门的要求,对业务流程进行梳理 ;
5、 与各部门进行沟通,完成基础财务数据的收集与整理、分析;
6、 完成上级领导交给的各项工作。
岗位要求:
1、 本科及以上学历,财会类相关专业,持注册会计师或注册税务师优先;
2、 三年及以上工作经验,四大会计师事务所工作经验优先、有 ipo上市筹备及上市经验者优先;
3、 具备优秀的沟通协调能力、资源整合数据分析能力,具有良好的职业操守及工作责任心。
审计主任岗位
第6篇 主任审计岗位职责任职要求
主任审计岗位职责
现场审计主任 君康人寿 君康人寿保险股份有限公司,君康 1.带领或参与审计项目组开展现场审计项目;
2.撰写审计项目底稿,编制或参与编制审计报告文稿;
3.评估审计问题整改工作情况,必要时开展后续审计;
4.配合开展团队建设和培训,审计项目经验。
要求:
1、金融、财务、审计等相关专业背景
2、在保险公司/四大会计师事务所/银行、证券等机构从事金融保险审计、合规、风控工作3年以上,熟悉金融保险业务及相关法律法规
3、有cia、cpa、cisa资格之一优先
4、具备较强的职业敏感度和洞察分析能力;具备较强的审计小组现场管理或工作应对能力,善于合作
5.能够适应较长时间的出差.
主任审计岗位
第7篇 工程审计主任岗位职责任职要求
工程审计主任岗位职责
工作职责
负责全国项目工程审查工作;
工作要求
1、本科985/211院校毕业,房地产工程类相关专业;
2、央企或知名房地产企业工作经验>;5年,年龄<35岁;
3、职位会经常出差(全年一半时间),需具备很强大工作责任心与抗压能力;
4、在地产公司有审计工作经验优先
985、211院校工程相关专业+甲方工作为主(目标岗位:土建工程师(监察)、监察经理、审计监察、工程审计等)工作职责
负责全国项目工程审查工作;
工作要求
1、本科985/211院校毕业,房地产工程类相关专业;
2、央企或知名房地产企业工作经验>;5年,年龄<35岁;
3、职位会经常出差(全年一半时间),需具备很强大工作责任心与抗压能力;
4、在地产公司有审计工作经验优先
985、211院校工程相关专业+甲方工作为主(目标岗位:土建工程师(监察)、监察经理、审计监察、工程审计等)
工程审计主任岗位
第8篇 it审计主任职位描述与岗位职责任职要求
职位描述:
岗位职责:
1、根据卡中心业务发展规划,从风险视角着手,组织制定和完善信息系统/第三方管理评价体系,包括评价信息系统/第三方发展战略,制定审计计划、内容、标准、程序、方法,以确保评价的有效性和规范性;
2、组织/执行it信息系统审计,包括组织执行对公司重大it信息系统的研发、上线、变更等进行审核、验证,提出改进建议,并监督改进;
3、组织/执行第三方审计,包括组织执行对与卡中心合作的主要第三方机构从日常运营、客户服务、信息安全、清算结账、业务连续性、组织架构稳定性等方面进行审计,提出改进建议,并监督改进;
4、组织/执行分支机构信息安全审计,对分行卡部、直销中心、电销中心等所有机构进行物理、系统、数据等方面的信息安全审计(现场/非现场),提出改进建议,并监督改进;
5、组织/执行卡中心iso27001、业务连续性等体系内部审核工作;且组织开展调查内部信息科技风险事件,提出改进建议;
6、持续学习最新审计知识,并运用至日常工作。
任职资格:
1、本科以及以上学历,计算机、信息安全相关专业背景;
2、it审计/审计/信息安全/信息系统管理等方面工作经验3年以上;
3、有cisa/cia/cissp/cpa等相关专业证书者优先考虑;
4、为人细心严谨、责任心强,且善于独立思考和学习总结;
5、具备良好沟通、汇报和书面报告撰写能力;
第9篇 审计监察室主任岗位职责任职要求
审计监察室主任岗位职责
1.大专以上学历。3年以上工程、成本、审计等工作经验,包括1年以上大型房地产企业工作经验;
2.精通房地产开发相关专业知识、经营管理知识;
3.熟悉房地产项目运作关键流程。
4.较强的沟通能力、学习能力、分析能力;
5.诚信正直,富有敬业精神
6.年龄35岁以下。
审计监察室主任岗位
第10篇 财务审计部主任岗位职责
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检査,对财务核算进行审核。
4.负责组织目标成本及成本费用的控制、分析和考核。
5.负责做好财务分析,并提出分析报告。
6.负责与财政、税收、银行等部门的联系,执行国家财政、税收、金融等法律法规,灵活运用有关政策,维护公司的合法权益。
7.负责银行负债的管理工作。
8.负责部室工作调配,协调基本建设项目资金的管理。
9.配合有关部室搞好电价的测算与监督工作。
10.完成领导交办的其他工作。
第11篇 审计监察室主任岗位职责
1.大专以上学历。3年以上工程、成本、审计等工作经验,包括1年以上大型房地产企业工作经验;
2.精通房地产开发相关专业知识、经营管理知识;
3.熟悉房地产项目运作关键流程。
4.较强的沟通能力、学习能力、分析能力;
5.诚信正直,富有敬业精神
6.年龄35岁以下。
第12篇 审计副主任岗位职责
审计副主任 中国电子进出口有限公司 中国电子进出口有限公司,中电进出口 岗位职责:
1、建立健全公司内部审计体系,制定公司内部审计制度及工作流程并组织实施。
2、组织制定并实施公司年度内部审计计划;
3、统筹开展对公司的内部控制评价及风险管理评价工作,组织开展公司经营管理重大风险事件的专项审核;
4、组织开展公司国际业务项目的决算审计工作;
5、统筹开展公司重大基建、技术改造项目的结算审计、建设期间过程跟踪审计、以及竣工决算审计等工作
6、组织开展分子公司及境外平台负责人经济责任审计,跟踪落实审计意见的整改情况;
7、组织开展对拟并购、重组、转让单位的审计工作。
任职资格:
1、本科及以上,审计、会计、财务管理、税务管理、法律等相关专业。
2、精通审计工作的专业技能;良好的公文写作能力;
3、对行业内部控制、业务流程及风险与合规性程序有深刻理解;
4、具备较强的沟通表达能力和组织协调能力;
5、具备优秀的决策能力、全局观念、组织协调能力和发展他人的能力;严谨细致、原则性强、沟通协调能力佳,具有较强的团队意识,抗压性强。
第13篇 房地产监察审计主任岗位职责说明书范本
房地产监察审计主任岗位职责说明书
岗位编号:0119
所在部门:房地产开发集团有限公司
岗位定员:1
岗位名称:监察审计主任(办公室副主任)
直接上级:办公室主任
直接下级:职责与工作任务
本职:负责公司经营过程中全面监察审计工作
一、职责表述
组织制定公司开发项目年度计划,经总经理办公会批准后,负责组织实施并检查督促
工作任务:
参与公司年度经营计划的编制
主持制定公司审计长期规划和年度审计工作计划
编制本部门年度计划,报上级批准后执行
根据公司经营计划,编制监察细则及年度、竣工审计计划,报总经理批准后执行
二、职责表述
主持公司经营过程中监察审计工作
工作任务:
组织制定公司审计的工作制度和管理制度
安排部署审计工作任务,起草、签发有关报告、文件
参与公司有关财务制度、管理办法的研究、制定,参与有关工作会议
主持审计工作的实施,指导和监督各项审计工作
审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作
对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关 部门通报审计结果
三、职责表述
主持公司(项目)监察工作
工作任务:
参与项目操作指标的设定,并与项目负责人协作分解指标
根据操作指标对项目公司(项目部)、公司各部门的工作进行跟踪,每月(季度)与检查组 配合进行检查工作
四、职责表述
主持公司审计工作
工作任务:
审计公司(项目)财政预算执行情况和决算
审计公司(项目)预算外资金的收支及其使用情况
审计公司(项目)的资产、负债、损益情况
审核现金收、付款原始凭证,保证收支业务正确
进行各项专项审计调查和稽核
主持年度审计、竣工决算审计工作
主持高级管理人员离职审计工作
五、职责表述
由总工程师授权处理的其他重要事项
与预算部、材料部、财务部协调工作
协调与公司内外各单位、各部门的工作关系
接受办公室对本职位的监督考核
收集整理相关资料,按年度交档案管理存档
权力:
本项目总体经营计划制订的建议和实施权
本项目具体工作开展的决策权
对项目计划执行结果考核奖惩有决策权
对阶段性工程费用使用有决策权
解决特殊事件和重大突发事件的临时授权
工作协作关系:
内部:公司内所有部门
外部:政府及其他相关部门,审计单位
任职资格:
教育水平:大学以上学历
专业:审计相关、财务管理、经济管理专业及其他相关专业
培训经历:审计业务培训、房地产财务培训及其他
经验:8年以上相关工作经历
知识:具备相应的审计管理知识、财务知识
技能技巧:熟练使用office专业办公软件、审计专用软件
具有一定的判断与决策能力、协调能力、计划与执行能力
其他:
使用工具设备:网络、计算机的使用、一般办公设备使用
工作环境:办公场所、工程现场
工作时间特征:正常工作时间,根据工作情况加班
备注:监察审计主任由董事长聘任,其工作对董事长负责
第14篇 纪委副书记(监察审计室主任)岗位职责
1.负责协助纪委书记做好纪检委的全面工作。
2.负责监察审计室的全面工作。
3.负责修订和制定党风廉政建设以及监察审计方面的规章制度。
4.负责抓好党员及党员领导干部的廉政教育,监督、检查党风廉政制度的落实情况。
5.负责调查处理校党委和上级纪委批办的案件,并及时上报调査处理结果。
6.负责对财务开支、后勤保障、基建招标、设备物资采购等重大经济活动实施检査、审计、监督。
7.负责对招生、职称评定、干部竞争上岗等工作进行检査监督。
8.完成领导交办的其他工作。
第15篇 工程审计主任岗位职责
审计主任/审计师(工程审计、造价审计方向) 中国南玻集团股份有限公司 中国南玻集团股份有限公司,南玻a,南玻集团,南玻 一、主要职责
1、根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告。
2、识别工程项目管理业务流程的潜在风险,评估工程管理内控缺陷,发现工程成本控制、质量控制等方面的问题,提出和跟进审计建议及整改情况,并实施后续审计。
3、提出工程管理体系文件优化建议,推动完善和规范公司工程项目管理规章制度。
二、任职要求
1、本科及以上学历,工程造价、审计或工程管理等相关专业,持有工程造价、建造师等相关资格证书。
2、至少3年以上企业工程建造预决算、监理等相关工作经验,熟悉工程项目管理和成本费用控制,具有企业工厂工程筹建方面的审计工作经验优先。
3、愿意从事企业内部审计工作,具备较强的学习能力,积极参与公司其他领域的审计工作,包括:财务审计、内控审计等。
4、良好的沟通能力,责任心强,注重职业道德。
5、能够接受经常性短期出差。
第16篇 财务审计部主任岗位职责内容
1.负责组织公司的财务管理、会计核算和内部审计工作,力求实现收入最大化和利润最大化。
2.负责组织制定公司财务管理办法和内部会计控制规范,建立科学的核算体系。
3.负责组织编定财务收支计划、各项预算,对执行情况进行检
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