管理者范文网 > 安全管理 > 岗位职责 > 岗位职责范文
栏目

稽核岗位岗位职责20篇

更新时间:2024-05-19

稽核岗位岗位职责

岗位职责是什么

稽核岗位是企业内部的一种关键管理职位,主要负责对企业各项业务活动、财务数据及流程进行独立、客观的审查,以确保企业的运营合规性和效率。

岗位职责要求

1. 稽核人员需具备扎实的财务知识和审计技能,能准确理解和应用相关法规。

2. 必须保持中立公正,不受任何部门或个人影响,以保证审计结果的客观性。

3. 具备良好的沟通能力,能有效地与各部门协作,理解并分析业务流程。

4. 应具备问题解决能力,能发现潜在风险并提出改进建议。

5. 能够熟练运用审计软件和工具,提高工作效率。

岗位职责描述

稽核岗位的核心工作是通过对企业的财务报告、业务流程、内部控制等进行全面、深入的审查,确保其真实、完整、有效。这一岗位的日常工作包括但不限于:

1. 制定和执行审计计划,对公司的财务和运营活动进行定期或不定期的审计。

2. 分析财务数据,查找可能存在的错误、舞弊或不合规行为。

3. 审查并评估内部控制系统的有效性,提出改进和完善建议。

4. 协助管理层识别和管理风险,为决策提供依据。

5. 参与特殊项目审计,如并购审计、合规性审计等。

6. 与各部门合作,确保审计过程中信息的准确性和及时性。

有哪些内容

1. 财务审计:检查财务报表的准确性,验证会计记录,确保财务信息的真实反映。

2. 内部控制审计:评估内部控制的健全性,找出漏洞,提出改进建议。

3. 运营审计:审查业务流程,提升效率,防止浪费和欺诈。

4. 合规审计:确保企业遵守法律法规,避免法律风险。

5. 风险管理:参与风险评估,协助建立有效的风险管理框架。

6. 报告编写:编制审计报告,清晰阐述审计发现和建议,供管理层参考。

7. 培训与指导:向员工提供内部审计知识培训,提高全员的风险意识。

稽核岗位的工作既需要专业技能,又需要敏锐的洞察力和严谨的态度,其工作成果直接影响到企业的健康发展和风险防范。通过持续的审计活动,稽核岗位有助于维护企业内部秩序,促进企业的可持续增长。

稽核岗位职责范文

第1篇 业务稽核岗位职责任职要求

业务稽核岗位职责

岗位职责:

1、参与审计团队,开展本公司及所属分支机构有关业务经营活动、财务收支状况、内部控制与合规管理等常规内部审计工作;

2、了解证券公司经纪业务、证券投资、资产管理、投资银行等内部控制要点,能够胜任审计工作;

3、具体参与指定部门或指定业务的内控管理,并对审计项目的有效性负责;

4、对稽核发现问题进行综合分析和判断,提出合理建议,撰写稽核报告,督促被稽核单位落实整改;

5、实施对各级管理人员及员工定期进行任职方面的内控管理培训。

任职要求:

1、审计、金融、会计、法律、计算机等专业优先;

2、具有证券行业一年以上工作经验或者相关行业三年以上工作经验,熟悉证券业务或具备丰富的审计工作经验;

3、熟悉证券行业会计、审计政策及法律法规,对证券市场、相关业务以及证券产品有一定了解;

4、熟悉证券公司经纪业务或者具有证券公司营业部三年以上工作经验的优先;

5、具有注册审计师、注册会计师、中级以上会计师或司法考试、律师资格的优先;

6、细心认真、勤奋、有责任心,具备良好的组织协调和表达能力。

业务稽核岗位

第2篇 it稽核岗位职责

it稽核总监岗位描述1、 配合并支持内审团队负责人的工作,带领或参与审计项目团队,按照公司审计委员会和董事会的要求完成各项针对金融壹账通总公司,分公司,子公司的审计工作;2、 按照审计团队制定的审计计划完成常规审计、专项审计、及其他突击检查等审计检查任务;3、 履行关键岗位责任,在各项审计和检查工作所属团队行驶领导职责,保证各项检查任务可以遵循全面、有序、严谨、公正、节约的原则进行;4、 根据审计项目的具体情况确定风险特征,制定相应的审计计划和步骤。根据审计人员的经验和专长,合理分配审计任务;5、 审计过程举证清晰、逻辑严谨、相互尊重、充分沟通、坚持原则、实事求是;6、 谨慎评估风险和风险管理措施的有效性,适度平�,合理建议,准时保质保量的完成各项检查报告;7、 熟悉业务操作、务实管理要求。充分寻求各业务部门的理解和支持;8、 兼顾人才培养,注重审计团队人才建设;9、 与时俱进,不断更新知识、观念,实现自我提高,积极响应团队配合,在工作中实现个人价值和团队目标达成的双赢;任职要求1、 全日制本科学历及以上学历,金融、审计、法律、计算机科学等相关专业;2、 7年以上金融机构、金融科技公司、互联网企业的风险管理/内控/内审工作经验,四大会计师事务所、内控咨询服务专业公司经验优先考虑。3、 有较强技术背景。有从系统编程工作经验、系统安全性审计、代码审计经验者优先。4、 具有一定的团队管理经验,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、组织协调能力强;5、 熟练运用office相关办公和分析软件。 岗位描述1、 配合并支持内审团队负责人的工作,带领或参与审计项目团队,按照公司审计委员会和董事会的要求完成各项针对金融壹账通总公司,分公司,子公司的审计工作;2、 按照审计团队制定的审计计划完成常规审计、专项审计、及其他突击检查等审计检查任务;3、 履行关键岗位责任,在各项审计和检查工作所属团队行驶领导职责,保证各项检查任务可以遵循全面、有序、严谨、公正、节约的原则进行;4、 根据审计项目的具体情况确定风险特征,制定相应的审计计划和步骤。根据审计人员的经验和专长,合理分配审计任务;5、 审计过程举证清晰、逻辑严谨、相互尊重、充分沟通、坚持原则、实事求是;6、 谨慎评估风险和风险管理措施的有效性,适度平�,合理建议,准时保质保量的完成各项检查报告;7、 熟悉业务操作、务实管理要求。充分寻求各业务部门的理解和支持;8、 兼顾人才培养,注重审计团队人才建设;9、 与时俱进,不断更新知识、观念,实现自我提高,积极响应团队配合,在工作中实现个人价值和团队目标达成的双赢;任职要求1、 全日制本科学历及以上学历,金融、审计、法律、计算机科学等相关专业;2、 7年以上金融机构、金融科技公司、互联网企业的风险管理/内控/内审工作经验,四大会计师事务所、内控咨询服务专业公司经验优先考虑。3、 有较强技术背景。有从系统编程工作经验、系统安全性审计、代码审计经验者优先。4、 具有一定的团队管理经验,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、组织协调能力强;5、 熟练运用office相关办公和分析软件。

第3篇 账务稽核岗位职责

1.男女不限(___需______),大专以上全日制会计专业毕业,具备中级以上职称。

2.4年以上工作经验:其中两年以上财务公司主办会计优先。

3.能掌握全盘账务处理:工业、商业、建筑业、服务业、外贸企业、外资企业的账务,精通进出口抵、免、退税操作流程。

4.熟悉税法和各种财务技巧:指导并稽核其他会计账务(税务检查/合理避税/年度审计和年检/所得税汇算清缴)。

5.能适应报税期加班。

第4篇 管理稽核岗位职责

稽核管理员 合元集团 深圳市合元科技有限公司,合元,合元集团,合元 岗位职责:

1.在部门领导下完成建立和完善内控、合规管理体系的建设,协调各部门制订各项业务的合规流程

2.负责对公司各项业务及操作进行合规性稽查,防范财务及业务操作风险

3.对稽核中发现的问题及时汇总,分析研究并提出合理化建议,优化制度建设;

4.收集稽核证据,将稽查结果出具稽核报告,对突出问题开展专项调研或专项审计;

5.及时沟通及跟进各项整改措施的落实执行,保证业务的合规性和高效运营;

任职要求:

1.4年以上大型企业财务管理或内审相关工作经验;

2.品行端正并具有良好的职业操守;

3.对数据比较敏感,能通过数据分析得出自己的结论;

4.良好的语言表达能力,思维分析能力和组织协调能力。

第5篇 统计稽核岗位职责任职要求

统计稽核岗位职责

工作职责:

1.完成具体指定的数据统计分析工作;

2.编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度;

3.协调管理统计信息系统,维护和更新统计数据平台;

4.做好统计资料的保密和归档工作;

5.结合统计指标体系,完善和改进统计方法;

6.归纳整理统计的原始记录、报表,力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。

7、负责财务稽核工作。

8、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

9、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

10、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

11、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、2年以上相关工作经验,会计、财务、金融、统计、财经类大专及以上学历。

2、具有较强的管理组织能力、沟通与协调能力,开朗大方,亲和力强;

3、耐心细致,有良好的销售服务意识和极强的执行力;

4、吃苦耐劳、能承受一定工作压力,责任心强,有一定的数据分析能力;

5、熟练电脑操作及ms office等办公软件。

统计稽核岗位

第6篇 统计稽核岗位职责

统计稽核 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 成都华侨城黄龙溪投资发展有限公司 工作职责:

1.完成具体指定的数据统计分析工作;

2.编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度;

3.协调管理统计信息系统,维护和更新统计数据平台;

4.做好统计资料的保密和归档工作;

5.结合统计指标体系,完善和改进统计方法;

6.归纳整理统计的原始记录、报表,力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。

7、负责财务稽核工作。

8、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

9、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

10、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

11、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、2年以上相关工作经验,会计、财务、金融、统计、财经类大专及以上学历。

2、具有较强的管理组织能力、沟通与协调能力,开朗大方,亲和力强;

3、耐心细致,有良好的销售服务意识和极强的执行力;

4、吃苦耐劳、能承受一定工作压力,责任心强,有一定的数据分析能力;

5、熟练电脑操作及ms office等办公软件。

第7篇 质量稽核岗位职责

质量稽核专员 聚水潭 上海聚水潭网络科技有限公司,saas erp,聚水潭,聚水潭 岗位职责:

1、根据项目实施标准,负责项目质量的稽核;

2、监督项目质量改善措施的落实;

3、完成部门其他工作任务。

任职资格:

1、大专及以上学历,应届生即可;

2、乐观开朗,乐于沟通,较强的理解及表达能力;

3、能承受一定的工作压力,学习能力强,能出差;

4、有责任心及团队合作精神,积极的工作态度。

第8篇 稽核岗位职责任职要求

稽核岗位职责

岗位职责:

1. 协助建立公司内控体系,协助跟踪内控体系建立过程中的整改工作;

2. 草拟内控及稽核类请示、计划、工作报告;独立或协助开展内控稽核工作;

3. 直接参与稽核取证和编制稽核工作底稿,参与提出有关稽核事项处理意见;

4. 直接参与稽核取证和编制稽核工作底稿,参与提出有关稽核事项处理意见;

5. 负责对被稽核部门提出的不同意见进行复核,并向稽核负责人报告;

6. 跟踪稽核及内控检查问题的整改并草拟后续跟踪报告;

7. 完成稽核总监助理交办的其他事项。

任职条件:

1. 本科及其以上学历,具有3年以上内控、审计相关工作经验。

2. 熟悉企业内控、审计专业知识;

3. 执行力与纪律性强,较强的文字表达沟通能力;

4. 持有cia、cpa优先。

稽核岗位

第9篇 监察稽核岗位职责

监察稽核岗 监察稽核部—稽核岗(江浙地区/广东地区)

要求:

1、本科及以上学历,211及985教育背景;

2、四大会计师事务所、证券、公募基金行业相关审计、内控工作经验,可接受一定强度的出差;

3、从业资格,注册金融分析师cfa、注册会计师cpa、国际注册内部审计师cia、注册金融风险管理师cfrm等资格证书优先。

监察稽核部—稽核岗(江浙地区/广东地区)

要求:

1、本科及以上学历,211及985教育背景;

2、四大会计师事务所、证券、公募基金行业相关审计、内控工作经验,可接受一定强度的出差;

3、从业资格,注册金融分析师cfa、注册会计师cpa、国际注册内部审计师cia、注册金融风险管理师cfrm等资格证书优先。

第10篇 稽核岗位职责以及岗位要求

稽核指依据国家的金融方针、政策和《保险法》等法规,对各级保险企业业务活动和财务活动的合规性、合法性和有效性等进行检查监督的经济活动。

稽核岗位职责

1.保险遗留问题件处理;

2.续保任务确认;

3.保单、脱保稽核;

4.发送投保清单;

5.单证管理员及处理员日常管理、辅导。

稽核岗位要求

1.经济、管理等相关专业;

2.有过合同管理、财务管理等方面培训经验优先;

3.熟悉保险管理操作流程,熟悉erp系统,能熟练操作计算机office软件;

4.具有较强的沟通能力和应变能力;

5.具有独立工作能力和团队合作精神;

6.能够承担较大工作压力;

7.工作认真仔细,善于思考,有责任感;

8.积极主动、性格开朗、乐于接受挑战。

第11篇 费用稽核岗位职责

费用稽核会计 香飘飘 香飘飘食品股份有限公司,香飘飘,香飘飘 岗位描述:

1.运营中心职能部门的月度费用发票合规性查验、各类费用支付审核,以及相关账务处理

2.审核集团物流费用审核、账务处理,以及与物流商进行往来核对;

3.集团物流运费数据的汇总核算、勾稽核对;

4.母公司银行间往来凭证、以及银行手续费用凭证的编制;

5.集团公司银行账户资金、银行余额调节表的汇集、复核、分析;

6.母公司费用类预付账款、其他应收、其他应付款的账龄分析,核销账务处理;

7.协助进行集团关联方交易明细核算、核对分析;

8.组织财务中心会计档案管理;

9.完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

2.熟悉会计账务处理和国家相关财务;

3.熟练操作e_cel、word等办公软件;具有sap系统操作经验者优先;

4.良好的独立思考能力、沟通能力,较强的执行力,学习能力强,具有良好的可塑性。

第12篇 合规稽核岗位职责

合规稽核专员 大有期货 大有期货有限公司,大有期货,大有 岗位职责:

1、实施公司合规管理制度,为公司经营管理活动的合法合规性进行监督;

2、对公司总部、营业部、子公司等进行稽核检查;

3、编写稽核工作方案、与被稽核单位协调沟通、复核稽核工作底稿、提出稽核建议、编写稽核报告;

4、对公司业务条线及分公司、营业部的日常合规工作进行指导,包括但不限于合规咨询、审核、检查等;

5、完成交办的各类工作事项等。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、会计、审计、金融、it等相关专业背景;

3、三年以上工作经验;有证券公司总部投资交易、资产管理、投行等业务经验有志于从事稽核工作优先考虑,有证券行业稽核经验优先考虑。

4、会计师、审计师、cpa、律师等专业资质优先。

5、工作积极主动,沟通协调能力强,具备团队合作精神,能适应工作压力及一定的出差任务。

第13篇 会计稽核岗位职责

稽核会计 汕头东风印刷 汕头东风印刷股份有限公司,东风印刷,东风股份,汕头东风印刷,首创股份 任职要求:

1.财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;

2.三年以上工业会计工作经验;

3.取得会计专业资格证者优先;

4.熟悉工业企业财务工作流程,有印刷行业工作经验者优先;

5.熟悉财会税务各种规定及流程、熟练操作办公软件。

工作职责:

1.编制财务报表,稽核会计证、帐凭证;

2.负责预算审核;

3.负责研发费用台账审核;

4.汇编债权、债务报表等;

5.日常汇集业务核算工作;

公司提供优厚薪酬及福利:

1、宿舍和免费工作餐;

2、社保+医保+住房公积金+商业保险;

3、年终双薪+年终奖;

4、各种节日福利和补贴;

5、各类文体活动及娱乐设施;

6、各种技能培训学习机会,提高晋升竞争力。

第14篇 酒店稽核员日间夜间稽核岗位职责

酒店稽核员(日间、夜间稽核)岗位职责

1、每天看各班次收款员送审的账单、原始单,核查数据是否准确。并核对该班次营业报表;

2、核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户,是否按有关规定和协议执行;

3、审查前台部输入电脑的房价是否正确,并做记录;

4、稽查各餐厅收银收款班,及客房所输入电脑的挂账数据与账单是否相符,房号是否有误,以保证客人结账时缩短结账时间;

5、根据各部门班组已审核的营业日报综合,做出当天全酒店营业日报表,并于次日送呈财务总监;

6、对每天稽查出待查事项的未按规定办理的内容和数据,必须做出稽查报告,交财务总监;

第15篇 数据稽核岗位职责

b2b事业部-防损组-稽核及数据分析经理 美团点评 北京三快在线科技有限公司,三快在线,大众点评,美团,美团点评,三快在线 职责描述:

1)建立稽核清单,开展常规和非常规性稽核检查工作,及时发现运营损失风险并提供改善建议,监督改善结果的达成;

2)完善供应链防损流程,对发现的漏洞通过流程完成对接,并推动和落实流程的执行;

3)通过大数据分析,建立智能损失预防模型,及时有效为各区域提供强大的数据支持和行动指引;

4)为整个内控合规部提供内控监测指引,引导各城市分公司内控合规部关注不同的业务风险;

5)协助制定部门kpi数据,按时追踪内控合规部所有的绩效达成;

6)协助运营部门制定盘点检查机制,保障损失数据的真实准确;

7)为调查团队提供系统和数据支持;

8)对重大的例外事件,组织完成回顾。

任职要求:

1) 大专及以上学历,具备防损,合规,内控,质保,盘点等相关专业;

2) 5年以上相关工作经验,在线上,线下零售有财务及数据分析等有区域管理经验优先;

3) 熟练使用电脑和办公软件。

4) 能独立开展工作,适应能力强。

5) 精力充沛,适应短期出差。

第16篇 稽核岗位工作职责

职责一:稽核岗位职责

(一)原始凭证审核

按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,对本单位发生的一切经济事项逐笔审核,审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定,掌握费用开支标准,并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行:

1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度现象,及原始凭证本身是否合法等。

2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的,是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

3、真实性审核。

4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整,手续是否完备。

原始凭证审核后,应根据不同的审核结果,进行不同的处理。

(二)复核记账凭证

对记账凭证的审核,应从以下几方面进行:

1、填制依据是否真实,所附原始凭证手续是否齐全,记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

3、审核会计科目使用是否准确,科目使用前后是否一致。

4、审核金额是否正确。

职责二:稽核岗位职责

一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

职责三:稽核岗位职责

一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。

二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

十、对稽核人员的工作奖惩。

十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。

十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。

职责四:稽核岗位职责

1.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

职责五:稽核岗位职责

1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性,会计科目的正确性,检查手续是否完备,数字是否准确,附件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用情况,提供相关资料。主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项,及时督促经办人员办理结帐,年终做好往来款项的清理工作,对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单,编制银行存款余额调节表,及时查对未达帐项.

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用情况,确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度,熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

第17篇 非现场稽核岗位职责

非现场稽核岗 华安财产保险 华安财产保险股份有限公司,华安保险,华安财产保险,华安 工作职责:

1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示;

2、对公司各类信息及管理系统进行日常监控;

3、为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持;

4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平。

任职资格:

1、全日制大学本科以上学历,信息技术、保险、审计、统计分析、精算等相关专业,年龄35周岁以下,条件优秀者可适当放宽;

2、两年及以上公司it系统开发、数据维护或核保、核赔工作经验;具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;

3、具备较好文字功底及统计分析能力。

第18篇 风控稽核岗位职责

配送风控稽核主管 美菜 北京云杉信息技术有限公司,云杉,云杉信息,美菜,美菜网 工作职责:

1、接受风控稽核经理分配的的工作、任务并按时保质完成。

2、协助建立安全风控,运营稽核制度及流程;

3、协助建立事故及运营异常的报备及应急处理机制,包括不可抗力的应急预案;

4、协助建立完善的风控预警制度,包括操作、制度、流程、系统、体系、战略等方向;

5、定期对异常问题、异常数据进行分析,针对严重的、影响范围大问题制定专项稽核计划;

6、协助建立安全周、安全月、安全竞猜等活动的执行方案。

7、督导大区风控稽核经理工作的展开,提醒、追踪总部日常、临时任务的的完成提交情况。

8、对大区风控稽核经理工作中遇见的问题进行指导、改进,对违规问题进行处罚。

9、不定期对区域、仓风控稽核岗位人员进行培训。

任职资格:

1、年龄25-35,本科及以上学历;

2、有2年及以上物流行业或精细化管理经验;具备一定的现场管理经验;

3、具备较强的的洞察力,判断力,原则性强,处事公平,清正廉洁,反应快速;

4、熟练使用常用办公软件。

第19篇 市场稽核岗位职责

市场稽核经理 伊例家食品 江苏伊例家食品有限公司,伊例家,伊例家食品,伊例家岗位职责:

1.建立并监督市场稽核管理体系制度、规范与标准;

2.制定市场稽核阶段性工作计划;

3.制定、分解市场稽查部门各阶段工作目标,并监控执行过程;

4.收集、整理公司旗下品牌经销商资料(包括市场区域、市场费用等);

5.科学规划市场稽查路线,合理安排市场稽查人员出差走访;

6.实地走访,核实公司旗下品牌在当地市场费用的使用情况;

7.收集、甄选市场稽查人员所发现市场问题,并加以整理汇总形成文档资料,反馈给公司对应部门;

8.针对公司旗下品牌在个别市场所存在问题,定期追踪其纠正情况;

9.监控、管理出差人员的日常工作内容,整理以作考核依据;

10.制定、监控、调整、报批市场稽查人员激励体系及其运作;

11.管理、培训、提示、考核市场稽查人员工作技能;

12.协调市场稽查与其他部门的工作联系;

13.完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1.管理类相关专业;

2.三年以上管理工作经验;

3.精通企业管理知识;

4.具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。

第20篇 财务稽核岗位职责

运营稽核专员(财务) tcl多媒体科技控股有限公司 tcl多媒体科技控股有限公司分支机构 职责描述:

一、支持运营稽核经理日常工作

1. 支持稽核经理完成内部审计工作;

2. 根据审计项目方案,组织检查内部控制点;

3. 对被检查单位的经营和管理流程进行检查;

4. 稽核底稿编制;

5. 稽核材料整理,项目稽核报告撰写;

二、独立承接运营稽核小型项目

1. 制定审计稽核项目检查方案;

2. 现场进行检查;

3. 指导项目成员按流程完成审计工作,并审阅项目审计工作底稿;

4. 与被审计单位管理责任人沟通审计发现;

5. 编写稽核报告;

三、推动落实审计结果及后续执行跟进

1. 对审计中发现的问题进行分析和报告,与被审计单位协商寻求解决办法;

2. 跟进落实检查建议的改进计划和执行情况,并检查有效性;

任职要求:

1. 大学本科或以上学历,财务管理、会计师等专业背景

2. 三年以上大中型企业财务管理或内部审计工作经验,一年以上家电行业/销售财务或内部稽核工作经验

3. 具备一定的专业企业内部稽核或内部审计知识,掌握一定的稽核检查或内部审计技能,中级会计师资格

4. 具备判断和识别风险的能力

5. 取得中级会计师或cia专业资格证书者优先考虑

6. 具备良好的英语听说读写能力,能在英语环境下完成各项工作

《稽核岗位岗位职责20篇.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

相关专题

相关范文

分类查询入口

一键复制