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内审岗位职责20篇

更新时间:2024-05-19

内审岗位职责

岗位职责是什么

内审岗位是企业内部的一种关键职能,主要负责对企业各项运营活动进行独立、客观的评估,以确保其合规性、效率和效果。内审人员通过对财务报告、业务流程、内部控制等进行审查,为企业管理层提供改善建议,促进企业的风险管理与治理。

岗位职责要求

1. 具备专业的审计知识和技能,如财务会计、法规知识、审计程序等。

2. 熟悉企业运营模式,理解各部门业务流程及关键风险点。

3. 拥有良好的分析能力和问题解决技巧,能够识别潜在的问题并提出解决方案。

4. 具备优秀的沟通能力,能有效与各部门合作,并向管理层汇报审计结果。

5. 保持专业独立性,坚持公正、公平的审计原则。

6. 能够适应快节奏的工作环境,及时完成审计任务。

岗位职责描述

内审人员在日常工作中,主要负责制定和执行审计计划,通过对财务记录、合同文件、业务操作等进行详细检查,评估企业运营的合规性和效益。他们需要深入各部门,了解实际操作情况,通过现场观察、访谈和数据分析,找出可能存在的风险和改进空间。此外,内审人员还需与外部审计机构协调,确保内外部审计工作的顺利进行。

有哪些内容

1. 审计计划制定:根据企业战略目标和风险状况,制定年度审计计划。

2. 实施审计项目:执行财务审计、运营审计、合规审计等各类审计任务,编写审计报告。

3. 风险评估:识别和评估企业运营中的潜在风险,提出风险控制建议。

4. 内部控制评价:审查和完善企业的内部控制体系,确保其有效性。

5. 业务流程分析:分析各部门业务流程,查找效率低下或潜在的不合规之处。

6. 建议与改进:针对审计发现的问题,提出改进建议,并跟踪改进效果。

7. 沟通与协作:与各部门负责人沟通审计结果,协助解决问题,推动审计建议的落实。

8. 培训与指导:参与企业内部培训,提高员工对审计的理解和配合程度。

内审岗位是企业内部的重要监督力量,通过其专业的工作,可以提升企业的管理效能,保障企业的健康发展。

内审岗位职责范文

第1篇 高级内审师岗位职责

高级内审师 今日头条 北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条 工作职责:

1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

4、执行内审部门宣传工作;

6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、3年(含)以上相关工作经验,有四大会计师事务所经验;

3、熟悉企业风险管理和内控流程

4、持相关专业证书者优先;

5、具有良好的职业道德、工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。

第2篇 内控内审经理-it方向岗位职责要求

职位描述:

岗位职责:

1、了解公司业务流程及系统管理情况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参与新流程制定和修改;

2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目,就审计发现提出改进建议;

3、根据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关控制测试,落实控制缺陷整改;

4、与业务部门紧密合作,组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息安全管理建设,提供it内控咨询和培训服务;

5、 完成上级交付的其他工作。

岗位要求:

1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

2、5年及以上it内控审计相关工作经验,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(so_)经验者优先;

3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等标准,了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

5、诚信正直,工作认真细心,责任心强,坚持原则,严格按照流程规定进行监督管理;

6、良好的沟通能力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

第3篇 管理内审岗位职责

ims综合管理系统工程师&内审主管 上海赛飞 上海赛飞航空线缆制造有限公司,上海赛飞,赛飞 main function responsibilities and activities / 本职位的主要责任以及职能:

-coordinate the implementation, maintenance and improvement of the processes of the ims and ensure that the quality system conforms to the established company, international and governmental regulatory standards and agency guidelines / 协助 ims 系统程序的执行,维护以及改进,确保质量系统与知名公司,国际与政府间的标准与指导方针相一致

-coordinate the acquisition and control of all system documents including internal and e_ternal (customer and 3rd party standards and technical data) and information / 协助部门的采买,掌控所有系统的内部与外部的文件与信息(顾客与第三方的标准与技术资料)

-coordinate the maintenance and management of all ims documentation and records / 协调所有 ims 系统文件与记录的维护和管理

-coordinate with process owners the education and training of all employees in all related issues with the ims (system and documents) / 配合程序所有者对所有员工有关 ims 系统(系统与文件)的教育与培训工作

-implement and maintain ims is systems – aris, sharepoint, etc. / 制作与维护 ims 系统 – 以及系统的高度和数率指示系统,网络平台等

-lead personnel on projects related to the improvement of the ims processes / 领导与 ims 程序改进项目的相关人员

-define, plan and perform internal audits as assigned in accordance to customers, regulatory standards and ims requirement / 根据顾客的指示,常规的标准以及 ims 系统的要求来定义,计划与实行内部审计

-coordinate internal auditors for the successful performance of the audit plan, internal auditors competence improvement and ims improvement based on auditing results / 与内部审计师通力协作,取得审计计划的圆满执行,内部审计师能力的提升与 ims 系统的改进都基于审计结果之上

-coordinate internal corrective and preventive action process, indicators and create plans to improve this process performance / 配合内部纠正与预防措施的执行,制定提升此程序性能的计划

-performs follow-up audit activities to assure the timely implementation and effectiveness of corrective actions taken / 通过跟进审计活动来确保及时地执行任务,以及有效地实行纠正措施

-coordinate the answer to corrective actions for non-conformances found during ims audits (2nd & 3rd parties) / 在两方或者三方人员在 ims 审计期间发生意见,行动不一致时,协调各方接受纠正措施

-provide support and input to the saifei’s management reviews / 对赛飞的管理评审提供支持并输入相关信息

-perform other duties as assigned, including involvement with departmental and institutional improvement teams and task forces, training initiatives, and other program support activities / 执行被分配到的其他任务,包括部门以及制度上的改进,参与工作组,主动参加培训,以及其他项目支持工作。

required skills and e_perience / 本职位所要求的技能及经历:

a. educational qualifications / 教育资格

bachelor degree from college or university in engineering-related field / 大学学士学位,主修工程相关领域

b. necessary aspects / 必须条件

-e_perience of in-house audit leader (internal audit) / 有公司内审的经验

-must be familiar with iso9001 / 必须熟悉iso9001

-good english / 英语熟练

-having the e_perience of ims leader management / 有ims综合管理系统的管理经验

c. work e_perience - technical knowledge / 工作经历 - 专业知识

-at least 3 years of e_perience in aerospace industry or equivalent in similar position / 至少从事三年航空或者相关产业的工作

-certification of quality and environmental management systems as9100, iso9001, iso14001, ohsas, etc. / 熟悉质量与环境的认证,如 as9001, iso14001, ohsas,等。

-certified internal auditor on management systems / 认证的管理系统内部审计师

d. professional skills / 专业技能

-project management / 曾担当项目经理

-ms office and planning tools proficiency / 能熟练运用办公软件与设计工具

-manufacturing environment related skills / 具备与制造环境相关的技术

e. desirable aspects / 理想条件

-knowing as9100 is desirable / 了解as9100者更佳

第4篇 内审管理员岗位职责

人员要求:应届毕业生或1年以内工作经验,工程造价或工程管理专业(全日制)本科以上学历,了解工程造价理论体系和合同管理,能够熟练操作office软件、autocad软件等基本软件,熟悉园林景观材料、工艺及相应成本组成,具有工程施工现场管理经验者优先。

岗位职责:在本部门经理的综合协调下,负责项目内部合同初审及流转、工程过程付款审查、内部结算工程量复核抽查及流转,及部门经理交办的其他事项。

第5篇 咨询 - 金融行业 - 内控内审方向岗位职责要求

职位描述:

esponsibilities:

provide compliance, internal control, internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking, insurance, securities, asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management, and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate, share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor, such as training new staff and providing timely and specific performance feedback, and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc, circ, csrc regulatory requirement, e.g.: enterprise risk management, operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa, frm, and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第6篇 内审主管岗位职责任职要求

内审主管岗位职责

职责描述:

1、 加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的管理建议;

2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;

4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历, 财务、会计及相关专业优先;

2、2年以上财务管理经验,熟悉核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计经验者优先;

3、熟练操作办公软件和财务软件;

4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。

内审主管岗位

第7篇 iso内审员岗位职责

岗位职责:

1、 协助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理 ;

2、熟悉质量管理工作,对来料质量、制程质量控制、出货检验的控制过程进行监控 ;

3、熟悉iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力 ;

4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行 ;

5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平 ;

6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作 ;

7、安排各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议 ;

8、督促落实各项工作计划的完成情况,检查和纠正执行情况 ;

第8篇 内审经理岗位职责任职要求

内审经理岗位职责

职责描述:

1、根据公司制度和审计计划,对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;

2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

3、制定年度审计计划,满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

任职要求:

1、具有国际注册信息系统审计师(cisa)或国际注册内审师(cia)优先;

2、七年以上it工作经验,五年以上it审计工作经验,itgc/itac,有零售或百货经验为佳。

内审经理岗位

第9篇 内审总监岗位职责任职要求

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

任职要求

1、本科及以上学历。

2、8年以上内控内审经验,其中具有3~5年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内控制度建立、业务流程梳理及规范。

3、掌握so_404、掌握专业的风险控治理论知识及实施方法;

4、有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制的能力,应变能力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

任职要求

1、本科及以上学历。

2、8年以上内控内审经验,其中具有3~5年会计师事务所经验(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作经验。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内控制度建立、业务流程梳理及规范。

3、掌握so_404、掌握专业的风险控治理论知识及实施方法;

4、有良好的分析解决问题能力,良好的逻辑思维能力,较强的风险控制的能力,应变能力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通能力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。

内审总监岗位

第10篇 采购内审岗位职责

审计经理(工程、成本采购、内审) 雪松控股集团有限公司 雪松控股集团有限公司,雪松,雪松控股,雪松控股集团有限公司,雪松金融 1、协助拟订审计监察中心月度内控、审计工作计划

2、协助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

3、协助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

4、实施雪松控股集团有限公司采购价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现情况进行审计监督

6、协助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行情况及修理费、技改费、投融资等专项费用使用情况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,及时报告审计建议的落实和整改情况

8、协助实施外审外查

9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

岗位任职要求

1、本科及以上,经验丰富或cpa资格的学历可放宽

2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

3、大型企业财务或审计工作经验5年以上

4、有良好的道德品质,保密观念强,应变能力强;有很强的学习能力、观察分析能力和逻辑推理能力,至少熟练掌握一门外语;能适应经常出差。

第11篇 内审部主管岗位职责

负责工厂的工程、设备、审计管理工作

本科及以上学历,企业管理专业

10年以上相关工作经验

有化工厂管理经验者优先

第12篇 it内审岗位职责

it内审 吉致汽车金融 吉致汽车金融有限公司,吉致汽车金融,吉致 职责描述:

1、审计工作

1.1 对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

1.2 分析业务数据库数据,提供审计依据;

1.3 分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

任职要求:

1、数据分析能力,熟练sql等数据语言,2年以上数据库相关经验;

2、良好的逻辑思维及严谨的工作态度;

3、有cisa、cia、数据库等证书者优先;

4、有网络安全相关经验者优先。

第13篇 体系内审员岗位职责

信息安全体系内审员 宇视科技 浙江宇视科技有限公司,宇视科技,浙江宇视科技,宇视 岗位职责:

1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程; 协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

任职资格:

1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析能力。

3、良好的沟通技能,团队协作能力

4、抗压能力好。

5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

第14篇 内审员岗位职责内容

a、严格执行本公司有关程序和管理制度。熟悉国家质量工作的法律、法规和规章。努力学习业务,做到熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的、任务,熟悉《实验室资质认定评审准则》的内容要求及在各部门的应用和评审办法,能准确评定检测结果并能够做出正确的评审结论。

b、负责对除本岗位以外的针对《实验室资质认定评审准则》各个要素的要求,进行检查评审,并督促其改正。

c、根据本公司制定的内审计划,配合内审组长进行评审工作。按时完成评审任务。对不符合规定要求的要素,对责任部门实施纠正措施,进行跟踪验收,并做好记录。

d、对质量管理体系文件制、修订提出意见。

e、完成领导交办的其它任务。

第15篇 财务内审经理岗位职责任职要求

财务内审经理岗位职责

财务内审主管/经理 上海欧索信息科技发展有限公司 上海欧索信息科技发展有限公司,欧索 1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和采购等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实可靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够准确掌握并能熟练应用;

2、4年以上出纳工作经验,具有会计从业资格证;会银行调节表

3、具有较好的独立工作能力,有良好的执行力并热爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调能力,以及高度的团队合作精神;

财务内审经理岗位

第16篇 内审经理岗位职责

风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与知识培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

第17篇 内审会计岗位职责任职要求

内审会计岗位职责

内审会计 1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

2.编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;

3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

4.组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

5.能够协助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

6.负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;

7.协助承担国家审计、内控外审、上级单位审计调研的具体配合工作;

8.协助建立完善审计制度;

9.能够协助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

10.完成部门领导交办的其他工作。

学历要求 大专(或同等学力)以上 专业要求 会计学、财务管理或数学等专业

工作经验 相关工作经验五年以上

技能要求 1、6年以上审计或财务工作经验,有物业房地产行业内部审计或三年以上会计师事务所工作经验者优先;

2、精通审计专业理论与技术,熟练掌握内部审计工作流程;熟悉国家审计、财经法规和企业内控制度;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法规和制度等;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、有cpa、cia、中级会计师等职业资格证为佳。

1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

2.编制年度审计工作计划,组织制定审计具体实施方案;

3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

4.组织开展经济效益、内部控制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

5.能够协助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

6.负责组织审计活动后的意见出具、报告撰写等工作;

7.协助承担国家审计、内控外审、上级单位审计调研的具体配合工作;

8.协助建立完善审计制度;

9.能够协助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

10.完成部门领导交办的其他工作。

学历要求 大专(或同等学力)以上 专业要求 会计学、财务管理或数学等专业

工作经验 相关工作经验五年以上

技能要求 1、6年以上审计或财务工作经验,有物业房地产行业内部审计或三年以上会计师事务所工作经验者优先;

2、精通审计专业理论与技术,熟练掌握内部审计工作流程;熟悉国家审计、财经法规和企业内控制度;

3、有全面的现代企业管理知识,熟悉财经法规和制度等;

4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5、有cpa、cia、中级会计师等职业资格证为佳。

内审会计岗位

第18篇 iso体系内审员岗位职责任职要求

iso体系内审员岗位职责

岗位职责:

1. 主导iso质量管理体系的建立、认证、维护;

2. 主导iso质量体系内部审核,并追踪改善效果;

3. 负责制定公司质量管理体系的文件规范;负责质量管理体系相关文件的编写及组织编写功能,对质量体系文件进行汇总、备案;负责开展质量管理体系相关知识的培训、宣贯;

4.负责编制年度质量管理体系审核计划;负责各部门监管、审核、优化、推动执行;

5. 有军企、军工同岗位经历者优先。

任职资格

1.大专及以上学历、体系管理相关专业;

2. 同岗位相关工作经验2年以上;

3. 熟知质量管理基础知识:《认证认可规则》、《质量管理体系文件》、《质量管理体系审核的能力要求》、《is09000,iso9001,iso9004,iso9011》 整个族标准;

4. 熟悉生产工艺流程、质量监督、产品检验相关知识、《产品质量法》;

5. 沟通、理解能力强,思维缜密。

iso体系内审员岗位

第19篇 法务内审岗位职责

风控经理(法务内审方向) 金裘商业保理 金裘商业保理(天津)有限公司,金裘商业保理 岗位职责:

1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂进行日常管理;

5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进改善情况;

6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的时效性和有效性;

7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经营提供法律政策咨询;

8、完成上级领导安排的其他工作。

任职要求:

1、年龄在35岁以下,可接受出差;

2、项目管理、审计、法律等相关专业优先;

3、应具备3年以上企业运营管理、合规管理、内控内审等其中一项工作经验,有现场管理、质量管理、品控管理等相关工作经验者优先;

4、熟悉企业内部控制、合规管理基本工作流程和工作方法;

5、有良好的文字表达能力、组织协调能力和统筹规划能力。

第20篇 实验室内审员岗位职责

1、建筑工程相关专业;

2、熟悉实验室管理体系及相关管理工作;

3、熟悉检验检测机构资质认定评审工作;

4、协助质量负责人完成实验室体系管理工作。

5、有实验室体系管理工作者优先考虑

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