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审计经理岗位职责汇编(20篇)

更新时间:2024-05-18

审计经理岗位职责

岗位职责是什么

审计经理是企业内部控制系统的关键角色,负责监督和执行审计活动,以确保组织的财务信息准确无误,业务操作合规合法,同时为管理层提供有关改进效率和效果的建议。

岗位职责要求

1. 精通审计原则和程序,包括国际和国内审计标准。

2. 拥有出色的分析和问题解决能力,能深入理解复杂的业务流程。

3. 具备良好的领导力,能够管理审计团队,分配任务,并确保高质量的工作产出。

4. 能够与各级管理层有效沟通,提供清晰的审计报告和建议。

5. 必须保持专业诚信,严格遵守职业道德准则。

6. 对企业风险管理有深入理解,能够识别潜在的业务风险。

岗位职责描述

审计经理的日常工作包括规划和执行审计项目,从财务报表到运营流程,涵盖各个方面。他们需要设计审计计划,评估内部控制的有效性,并就发现的问题提出改进建议。此外,他们还需要监控审计进度,确保按时完成工作,同时保证审计质量。

在团队管理方面,审计经理需要培训和发展团队成员,提升他们的专业技能和知识。他们还需协调内外部审计资源,确保审计工作的顺利进行,并与管理层和董事会保持密切联系,报告审计结果和重要发现。

有哪些内容

1. 审计计划的制定与实施:根据企业的业务目标和风险状况,制定年度审计计划,并监督其执行。

2. 内部控制评估:审查和测试公司的内部控制体系,确定其是否有效防止错误和欺诈行为。

3. 问题识别与解决方案:发现潜在的业务问题,提出改进建议,帮助优化业务流程。

4. 团队管理:指导审计团队,分配工作任务,进行绩效评估,并提供必要的职业发展支持。

5. 与管理层的沟通:定期向高级管理层报告审计结果,解释审计发现,提供决策依据。

6. 风险管理:参与企业风险管理框架的构建和维护,识别新的风险源,并提出应对策略。

7. 法规遵从性:确保审计活动符合相关法律法规,保持对最新审计标准和法规的了解。

8. 外部审计协调:与外部审计机构合作,确保审计工作的全面性和一致性。

作为审计经理,需要具备全面的财务知识,深厚的业务洞察力,以及敏锐的风险感知能力,以确保企业的健康发展。通过严谨的审计工作,他们为企业提供可靠的信息,促进透明度和信任,助力管理层做出明智的决策。

审计经理岗位职责范文

第1篇 采购审计经理岗位职责

商务审计经理(采购审计) 中国广核集团有限公司 中国广核集团有限公司,中广核,广核 职责描述:

1. 负责实施商务审计项目,起草审计方案、收集审计资料、开展前期调查、进行风险评估;

2. 负责起草审计通知书、组织召开预备会议;

3. 负责根据审定的审计方案实施现场审计、沟通审计发现、组织召开结审会议、起草审计报告;

4. 负责审计报告征求意见;

5. 负责审计项目档案归档工作,确保审计档案完整、真实;

6. 负责审核被审计单位提交的审计纠正行动计划,包括审核纠正行动计划的可行性、可操作性、可检查性及成本效益性等;

7. 负责日常upm采购在线监督。

8. 根据实际需要,参加现场审计见证。

9. 接受公司各部门、各分公司关于商务采购的咨询,及时解答问题。

10. 负责起草商务采购监督季报草稿。

任职要求:

1. 熟悉公司治理、风险管理、商务采购、招投标和内控相关知识;

2. 拥有大型国企商务采购工作经验或审计工作经验优先考虑;

3. 有发现问题的敏锐度,善于分析问题、解决问题、提出审计建议;

4. 具有cpaaccacmacga注册风险管理师(cerm) 其他工程、安全、生产、造价、商务、财务、经济等方面的资质资格的优先考虑.

第2篇 高速公路审计经理岗位职责

审计经理(高速公路) 岗位要求:

1、大学本科或相当学历。审计、经济、工程类相关专业;

2、具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;

3、具备路桥行业过程审计经验;

4、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;

5、较强的数据收集、整理、分析能力,通过对各种数据的整理,分析相互间的关联性和合理性来发现相关问题;

6、较好的组织协调能力,人际沟通能力,独立分析判断能力,监督指导能力,工作严谨细致。

岗位职责:

1、负责对集团控股、全资子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计和监督;

2、负责对集团及控股、全资子公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;

3、负责对集团控股、全资子公司基建、高速公路项目的工程管理及其相关的财务收支情况进行审计和监督;

4、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;

5、负责对发生重大财务异常情况的集团控股、全资子公司进行专项审计;

6、协助配合集团公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。 岗位要求:

1、大学本科或相当学历。审计、经济、工程类相关专业;

2、具注册会计师或注册内部审计师等专业职称优先考虑;

3、具备路桥行业过程审计经验;

4、了解企业的内控体系和业务流程,熟练掌握企业内部审计业务;

5、较强的数据收集、整理、分析能力,通过对各种数据的整理,分析相互间的关联性和合理性来发现相关问题;

6、较好的组织协调能力,人际沟通能力,独立分析判断能力,监督指导能力,工作严谨细致。

岗位职责:

1、负责对集团控股、全资子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计和监督;

2、负责对集团及控股、全资子公司年度工作计划及其实现的经济效益情况进行审计和监督;

3、负责对集团控股、全资子公司基建、高速公路项目的工程管理及其相关的财务收支情况进行审计和监督;

4、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;

5、负责对发生重大财务异常情况的集团控股、全资子公司进行专项审计;

6、协助配合集团公司聘请的外部审计机构完成相关审计工作。

第3篇 投资审计经理岗位职责

工程审计、投资拓展审计经理 投资拓展审计 经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985

工程审计 工作内容/职位描述:

1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;

2、参与制定公司审计计划并按计划执行;

3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;

4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:

1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;

2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;

3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;

4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。

两个岗位,工程审计岗 和 投资拓展审计岗 投资拓展审计 经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985

工程审计 工作内容/职位描述:

1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;

2、参与制定公司审计计划并按计划执行;

3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;

4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

任职资格:

1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;

2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;

3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;

4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。

第4篇 金融审计经理岗位职责

金融租赁公司审计经理 上海东昌企业集团有限公司 上海东昌企业集团有限公司,东昌集团,东昌 职责描述:

1、根据监管政策、董事会及公司实际管理要求,实施内部审计和监督,对公司经营管理活动进行评价,揭示存在的问题和风险隐患,促进公司稳健发展;

2、建立监管部门和外部审计工作联系制度,负责外部审计过程中非财务类事项的沟通协调工作,组织外部审计及监管发现问题的督促整改和落实;

3、公司制度体系建设和管理标准制定,修订完善审计相关制度;

4、组织开展内控监督检查的各项活动并适时进行评估,参与公司操作风险的制度建设及风险监测、识别、评估和报告工作;

5、组织开展各项合规、法律、操作风险咨询和教育培训;

6、统筹案件防控和员工行为管理,开展操作风险、案件风险和员工异常行为排查和评估,防止各类案件发生;

7、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制审计、财会、金融等相关专业本科及以上学历,211、985院校毕业者优先考虑;

2、具有会计职称、内审上岗证,获得注册内审师、注册会计师资格者优先考虑;

3、5年以上审计工作经验,3年以上金融行业审计经验为佳;

4、熟悉国家金融政策、法规等,熟悉公司经营业务,对主流金融业务系统有一定了解;

5、具有良好的执行能力、沟通协调能力。

第5篇 风险管理审计经理岗位职责

风险管理审计经理(j10668) 北控水务 北控水务(中国)投资有限公司,北控水务,北控水务中国,北控 工作职责:

1.独立带队完成项目风险管理审计、内控审计、绩效审计及其他专项审计;

2.能够识别集团面临的风险并提供相应解决方案或业务流程优化建议;

3.检查和评价企业风险管理过程的客观性、合理性,提出改进意见。

4.检查和评价内部控制系统的健全性、有效性,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进建议。

5.负责沟通审计检查结果,并及时跟踪各项整改的执行;

任职资格:

1.专业要求:财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;

2.资格要求:有ciacrma资格优先;

3.工作经验:五年以上审计或风险管理工作经验,内审及外审经验均具备者优先;

4.优秀的沟通、协调及管理能力;具备良好的职业道德和团队协作精神;

5.能适应较为频繁的出差。

第6篇 风险审计经理岗位职责

风险审计经理 华润雪花啤酒(中国)有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司,华润雪花 岗位职责:

1、负责总部及区域下属公司营运及营销业务的风险评估及监控;

2、负责总部营销与营运业务的内部审计及相关项目性工作;

3、负责总部营销与营运业务制度年度评审及相关工作;

4、负责参与组织各部门非营销营运类的审计、内控评价和效能监察等项目工作;

5、上级领导布置的其他相关工作。

任职资格:

1、全日制本科及以上学历,会计、财务、审计、经济、营销等相关专业,具备审计、财务相关专业资格证的优先考虑;

2、中大型企业,从事快消及相关行业年限3年以上;

3、逻辑思维能力强,工作积极,诚实可信,有较强的沟通能力、责任心和团队协作精神;

4、抗压能力及适应能力强;

5、能熟练操作office各类办公软件,并熟练掌握数据分析等工具;

6、有快消品行业经验或风险管理经验者可优先考虑。

第7篇 信息安全审计经理岗位职责

信息安全审计经理 中兴通讯股份有限公司 中兴通讯股份有限公司,zte中兴,中兴通讯,中兴通讯终端官方网站,中兴通讯股份有限公司,中兴 职责描述:

1、负责调查内部信息安全事件;

2、负责信息安全调查方法的改进和优化。

任职要求:

1.掌握各类信息安全事件的调查方法;

2.从事过信息安全调查相关的工作;

3.熟悉信息安全的相关标准、法律、法规;

4.熟悉公安及司法上对信息安全事件处理的规则及流程;

5.本科三年以上,硕士一年以上工作经验;

6.在司法系统或公安系统从事过相关工作的优先;

7.能对调查过程中涉及的信息严格保密。

第8篇 基建审计经理岗位职责

1、有志于在注册会计师行业发展,能够组织实施大型基建工程竣工财务决算的审计工作;能独立带领团队进行业务实施,具有良好的沟通能力,精通相关基建审计业务;

2、会计、财务、审计、工程财务专业大学本科及以上学历,拥有注册会计师执业资格、中级以上职称;

3、具有承担中大型建设项目财务审计及咨询工作经验,熟悉相关法律法规,能够具备良好项目管理和控制能力,善于发现问题、分析问题并解决问题的能力;

4、大学专科及以上学历,具有三年以上审计工作经验;

5、熟练运用计算机及办公软件;有建设单位审计经验者优先。

6、具有较强的专业判断能力,沟通和协调能力;

7、对审计助理人员进行有效的督导和培训;

8、身体健康,工作责任心强,能胜任高强度的工作,能适应出差。

第9篇 管理审计经理岗位职责

投后管理经理(审计方向) 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:

1、投后项目的日常经营情况、经营分析、同业对标及相关数据的收集、整理和维护;

2、负责对重点投资项目进行财务分析和尽职调查,起草财务分析和尽调报告,构建财务模型;

3、参与投后项目有关活动,制定投资后管理、风险控制和退出机制等相关制度和办法。

任职要求:

1、经济、管理、金融、财务、法律专业,统招本科以上学历;

2、3年以上银行、信托、券商等金融机构风险管理工作经验,有投后管理经验或甲方财务经验者优先;

3、具有良好数理统计功底,熟悉相关行业发展,熟悉尽职调查工作,具有较强的财务分析能力和敏感性,具备积极主动的工作心态、良好的自我管理能力、沟通协调能力。

4、具有金融相关企业相关工作经验的优先考虑。

5、中级会计师、cpa优先考虑。

第10篇 工程造价审计经理岗位职责

审计经理(工程造价)-运通集团 和裕地产 北京和裕房地产开发有限公司,和裕地产,和裕 岗位职责:

1.参与编制年度工作计划并推进计划的执行;

2.参与建立并执行审计管理制度;

3.实施工程、造价项目审计。

任职要求:

1.统招本科及以上学历;

2.工民建、土木工程等相关专业本科及以上学历,30-40岁;

3.具备8年以上集团化公司工程造价审计或大型地产公司土建成本工作经验。

第11篇 业务审计经理岗位职责

审计业务经理 立信会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙),立信,立信会计师事务所,立信会计师 职责描述:

1. 组织管理大型上市公司及ipo审计项目;

2. 承担大型审计项目计划、具体实施及监督审计工作;

3. 对部门员工进行有效指导、培训。

任职要求:

1. 本科及以上学历,会计、审计、金融等财经类专业毕业;

2. 具有七年以上会计、审计、内控、金融等相关工作经验;

3. 具有五年以上证券类业务审计实务经验;

4. 具有组织管理大型上市公司、ipo项目的能力;

5. 执业注册会计师。

第12篇 it高级审计经理岗位职责

it审计高级经理 今日头条 北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条 工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

第13篇 系统审计经理岗位职责

金融审计 - 系统开发运维 - 经理 安永ey 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师 岗位职责:

1. 负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;

2. 负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

3. 根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

4. 对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

6.所负责产品线的知识整理

任职资格:

1.本科及以上学历

2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

3.具备一定的财务知识;

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

7.熟悉java,sql,vba,python.net等任何一门编程语言优先;

8.能够承担压力;

第14篇 审计it审计经理岗位职责

it审计经理 巨人网络 上海征途信息技术有限公司,上海征,巨人网络 工作职责:

1、配合各业务部门的发展策略及规划,基于内控治理的年度目标,组织分配it审计资源,按计划完成各项it内审项目;

2、独立领导完成c-so_相关it合规工作,起到外部审计师与业务部门的沟通桥梁作用;

3、加强it内控内部建设,完善各项it内控制度和规范,持续提高it内控工作质量;

4、向各游戏业务部门以及资产、财务等部门提供it合规咨询;

5、参与公司重点it项目,从咨询的角度提出关于内部控制提升的专业化建议。

任职资格:

1、本科及以上学历,计算机、信息管理、信息安全、系统审计等相关专业背景,有cissp、cisa、iso27001等相关资质者优先;

2、有四大会计师事务所、管理咨询公司或大型金融、通信、it、互联网行业it内控/内审相关岗位三年以上工作经验,有游戏行业相关经验者从优;

3、了解cobit is内控框架,对c-so_ it合规要求有充分认识;

4、有应用系统运维管理经验,熟悉应用安全,开发、测试及维护;有主导过系统开发或有系统管理经验者优先;

5、具备优秀的与人沟通能力、团队合作精神,能主动推动内控问题发现改进;学习能力强,能快速熟悉业务,诊断问题,并实施质量改善;

6、诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勤奋、勇于接受挑战、能够在压力下工作; 具备优秀的洞察能力并善于思考,长于归纳总结发现问题。

第15篇 风控审计经理岗位职责

审计风控经理 青岛中纺亿联开发投资有限公司 青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联 职责描述:

1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;

2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;

3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;

4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;

5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;

6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;

7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;

8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;

任职要求:

1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业

2.熟悉内控和审计知识;

3.3年以上大型地产公司审计风控经验;

第16篇 合规审计经理岗位职责

合规和审计经理 负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1. 制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2. 向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3. 与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4. 对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5. 提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6. 跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

job requirements: 岗位需求:

1. 至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2. 拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3. 至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4. 在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1. 制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2. 向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3. 与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4. 对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5. 提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6. 跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

job requirements: 岗位需求:

1. 至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2. 拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3. 至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4. 在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

第17篇 地产审计经理岗位职责

经营审计经理(地产) 成都世豪新瑞置业有限公司 成都世豪新瑞置业有限公司,世豪 职责描述:

1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;

2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;

3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;

4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;

5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;

6、完成其他工作。

任职要求:

1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。

2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。

3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;

4、年龄性别:30~40岁;

5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。

第18篇 法务审计经理岗位职责

法务审计经理 华夏阳光地产有限公司 华夏阳光地产有限公司,华夏阳光 岗位职责:

1、草拟、审查、修改、规范各类对外标准合同文本及其他法律文件并提供法律意见;

2、接受公司其他部门就日常法律问题的咨询并提出具体建议和处理方案;

3、协助制定及完善规范性的公司内部规章制度;

4、对公司涉及的重大经济纠纷的调解、仲裁、诉讼、行政复议提供法律意见,独立或配合法律顾问参加诉讼或仲裁案件的处理;

5、为公司对外投资过程中的风险规范及纠纷处理提供法律咨询;

6、定期进行风险检查,提示风险并及时预警;

任职要求:

1、有三年以上房地产或金融、风险投资行业实操工作经验;

2、熟悉地产或金融、投资领域的法律法规及运作模式,能够独立处理公司的法律纠纷和事务。

3、法学等相关专业,本科及以上学历;

4、相关证件齐全,从事过具体地产法务工作,有大型地产公司背景优先考虑;

第19篇 事务所审计经理岗位职责

岗位职责描述:

1、独立负责各类专项审计工作;

2、制定具体的内部审计工作方案,负责具体审计项目的实施,监督并确保项目质量;

3、编写审计报告,准确客观反映被审计单位或部门情况并提出建议和处理意见;

4、审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、审计资料的归档、保管和保密;

6、为客户提供财务方面的咨询服务。

岗位招聘要求:

1、大学本科及以上学历,会计、财经、财政等相关专业;具有注册会计师资质。

2、熟悉国家相关财务、审计法规和政策,熟悉企业成本核算、财务管理工作,熟悉财务审计办理工作流程;

3、三年以上会计师事务所工作经验,二年以上带队经验;

4、做事认真仔细,具有较好书面写作能力;

5、熟练掌握office软件及相关财务软件;

6、具有较强的沟通、组织、协调能力和团队合作精神。

第20篇 安装审计经理岗位职责

机电安装审计经理 步步高 步步高商业连锁股份有限公司,步步高,步步高 职责描述:

1、负责全司建设项目全程审计监督及服务(机电安装专业,强电、弱电、空调、消防、给排水等),主要包括设计评审、预算评审、招标监督、合同评审、合同执行监督及结算审计,发现问题,提示风险,并进行审计问题的整改跟踪;

2、工程建设管理流程制度的制定、优化、执行检查、监督和评价;

3、专项的审计调查及领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟练掌握工程建设流程及机电专业设计、施工、验收规范和施工工艺;

2、熟练掌握机电专业造价管理知识、熟悉人工、材料(设备)、机械市场价格,熟练运用各种专业软件;

3、熟练掌握投标、合同、法律等专业只是,较好口头、文字表达能力;

4、熟练掌握内部审计理论、风险管理理论;

5、有敏感的风险防范意识和洞察力。

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