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岗位职责审计汇编(20篇)

更新时间:2024-05-19

岗位职责审计

岗位职责是什么

审计岗位职责主要涉及对企业或组织的财务信息进行独立、客观的评估,以确保其准确性、合规性和有效性。此职务的核心任务是检查财务记录,识别潜在的错误、欺诈或不合规行为,并提供改善建议,以促进企业的健康发展。

岗位职责要求

1. 拥有会计、审计或相关领域的专业资格,如注册会计师(cpa)证书。

2. 精通财务法规、审计标准和企业会计准则。

3. 具备卓越的分析能力,能够从大量数据中发现问题。

4. 强烈的职业道德和保密意识,尊重并维护审计的独立性。

5. 出色的沟通技巧,能够有效与管理层、员工及外部利益相关者交流。

6. 能够在压力下工作,适应快节奏的环境和严格的截止日期。

7. 熟练掌握审计软件和办公应用,如excel和审计工具。

岗位职责描述

审计人员需要定期进行内部和外部审计,以评估公司的财务状况。他们需制定审计计划,执行测试程序,收集证据,并记录审计发现。在审计过程中,他们需与各部门合作,理解业务流程,评估控制措施的有效性。此外,他们还需编写详细的审计报告,概述发现的问题、风险和改进建议,供管理层参考。

有哪些内容

1. 制定审计计划:根据组织的规模、复杂性和行业特性,制定详细且全面的审计策略。

2. 执行财务审计:审核财务报表,检查账目,确保数据的准确性和完整性。

3. 进行运营审计:评估业务流程,查找效率低下和潜在的风险点。

4. 测试内部控制:确认现有控制是否有效防止错误和欺诈,提出改进建议。

5. 与管理层沟通:定期向高层汇报审计进度,讨论重大发现和解决方案。

6. 编写审计报告:详实记录审计过程和结果,包括问题、建议和行动计划。

7. 跟进审计建议:监督整改措施的实施,确保问题得到解决。

8. 参与特殊项目:如并购尽职调查、合规性审计或风险管理项目。

9. 保持知识更新:跟踪最新的审计方法、法规变化和技术发展,提升专业能力。

10. 培训和指导:为团队成员提供专业指导,促进审计技能的传承和发展。

审计工作是一个关键的角色,它不仅需要严谨的财务知识,还需要敏锐的洞察力和出色的沟通技巧。通过不断审查和改进,审计人员帮助企业在财务和运营方面实现持续优化,确保组织的稳定和繁荣。

岗位职责审计范文

第1篇 监察审计主管岗位职责

审计监察主管 任职要求:

1. 工程、造价类专业,本科以上学历;

2. 3年以上相关工程造价审计工作经验;

3. 掌握房地产开发知识,熟悉预决算审计操作程序和二审办法;

4. 良好的口头及书面表达能力;具有较强的计划、协调能力;较强的人际交往能力。 任职要求:

1. 工程、造价类专业,本科以上学历;

2. 3年以上相关工程造价审计工作经验;

3. 掌握房地产开发知识,熟悉预决算审计操作程序和二审办法;

4. 良好的口头及书面表达能力;具有较强的计划、协调能力;较强的人际交往能力。

第2篇 集团审计专员岗位职责

集团审计部财务审计专员 红星美凯龙家居 红星美凯龙家居集团股份有限公司,上海美凯龙,红星美凯龙,红星美凯龙官网,红星美凯龙家居,美凯龙,美凯龙家居,美凯龙 工作内容:

1.负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。

2.按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。

3.及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。

4.获得审计证据,建立审计管理档案。

5.整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。

6.协助建立和改善审计流程和风险体系。

7.协助调查员工投诉及营私舞弊。

任职资格:

1.大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专);

2.具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先;

3.熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案;

4.熟练操作office软件,良好的书面写作和口头表达能力;

5.有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神;

6.能适应出差。

第3篇 it内控审计岗位职责

it内控审计专家/总监 1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等,并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目,包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确,并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的日常沟通,跟进业务和系统风险,并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合so_404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学 统计相关专业本科或以上学历,持有it相关行业认证或资质 (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验,具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境,对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等,并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目,包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确,并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的日常沟通,跟进业务和系统风险,并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合so_404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学 统计相关专业本科或以上学历,持有it相关行业认证或资质 (cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验,具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境,对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

第4篇 集团审计岗位职责

集团审计总监 负责集团相关部门的统筹管理,协调和不同部门之间的管理工作,以提高公司决策效率,完成既定的战略目标。

1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作

4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

8、参与内部控制审计相关的其他工作。 负责集团相关部门的统筹管理,协调和不同部门之间的管理工作,以提高公司决策效率,完成既定的战略目标。

1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;

2、建立健全企业审计管理体系;

3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作

4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;

5、组织开展企业专项审计;

6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;

7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;

8、参与内部控制审计相关的其他工作。

第5篇 审计副总裁岗位职责

审计副总裁 职责描述:

1、 根据公司战略规划,向分管领导提出部门年度和中、长期业务发展规划建议;

2、 制定部门工作计划,并推进各项工作的落实;

3、 负责本部门人力资源规划和员工工作职责分工;

4、 负责本部门团队建设,包括员工的培养、绩效管理和辅导;

5、 负责制定本公司内审相关管理办法、操作流程及相关制度,并督促相关部门和员工执行;

6、 管理部门各项日常工作,负责工作流程完善,督促下属严格按照工作流程进行操作;

7、 组织和指导稽核人员开展内控测评和专项审计工作,对各项业务的合法、合规性进行定期检查,同时对检查中发现的问题进行分析,追查错弊的原因,提出解决问题的措施和建议;

8、 负责监督各部门制度和流程执行情况,指出经营管理中存在的薄弱环节,提出健全制度、弥补缺陷、堵塞漏洞的措施和建议,并协调有关部门采取相应的整改措施;

9、 负责接待和配合监管部门及上级单位对本公司进行审计工作;

10、 全面、细致地实施银监会(局)、人民银行和集团股份公司审计室下达的各项稽核审计工作,并按规定及时予以报告;

11、 对各类业务的稽核检查情况,负责定期向总经理室、董事会汇报;

12、 根据公司各类信贷、证券业务管理办法的有关规定,分别列席参加贷审委和投审委会议,听取和了解各类贷款、担保等授信业务的审议意见;听取和了解证券业务投资的审查意见和投资规模的决策;

13、 在信息技术部的帮助下开发和建立稽核审计的电脑模块,使稽核审计工作也逐步实现电子化管理,将稽核审计工作从事后转向事中;

14、 负责本部门业务创新工作,了解内审趋势和先进管理模式,并探索运用;

15、 负责本部门工作与横向部门的协调与合作;

16、 其他临时交办任务;

职责描述:

1、 根据公司战略规划,向分管领导提出部门年度和中、长期业务发展规划建议;

2、 制定部门工作计划,并推进各项工作的落实;

3、 负责本部门人力资源规划和员工工作职责分工;

4、 负责本部门团队建设,包括员工的培养、绩效管理和辅导;

5、 负责制定本公司内审相关管理办法、操作流程及相关制度,并督促相关部门和员工执行;

6、 管理部门各项日常工作,负责工作流程完善,督促下属严格按照工作流程进行操作;

7、 组织和指导稽核人员开展内控测评和专项审计工作,对各项业务的合法、合规性进行定期检查,同时对检查中发现的问题进行分析,追查错弊的原因,提出解决问题的措施和建议;

8、 负责监督各部门制度和流程执行情况,指出经营管理中存在的薄弱环节,提出健全制度、弥补缺陷、堵塞漏洞的措施和建议,并协调有关部门采取相应的整改措施;

9、 负责接待和配合监管部门及上级单位对本公司进行审计工作;

10、 全面、细致地实施银监会(局)、人民银行和集团股份公司审计室下达的各项稽核审计工作,并按规定及时予以报告;

11、 对各类业务的稽核检查情况,负责定期向总经理室、董事会汇报;

12、 根据公司各类信贷、证券业务管理办法的有关规定,分别列席参加贷审委和投审委会议,听取和了解各类贷款、担保等授信业务的审议意见;听取和了解证券业务投资的审查意见和投资规模的决策;

13、 在信息技术部的帮助下开发和建立稽核审计的电脑模块,使稽核审计工作也逐步实现电子化管理,将稽核审计工作从事后转向事中;

14、 负责本部门业务创新工作,了解内审趋势和先进管理模式,并探索运用;

15、 负责本部门工作与横向部门的协调与合作;

16、 其他临时交办任务;

第6篇 审计文案岗位职责

岗位职责:

1、负责管理公司纪委的日常工作。负责公司反腐倡廉惩防体系建设、制度建设和党风廉政建设工作,督促、检查党风廉政建设责任制的落实。

2、负责公司的行政监察管理工作,实施有关规定范围内的行政监督,负责查处公司中层干部违反政纪的案件。

3、负责公司审计规章制度体系的建立健全工作。

4、负责管理公司各项审计工作,公司内部审计监督

任职要求:

1、党员,专业不限,初级会计师、初级审计师等或初级以上技术职称。

2、能够熟练使用计算机及其应用软件、具有网络的基本知识。

3、具有较强的判断力、人际沟通能力、协调能力、计划与执行能力。

4、熟悉党的方针政策、国家经济财经、劳动人事等相关法规、财务会计审计制度。

5、较强的口头表达能力和文案能力、判断力、解决较复杂问题的能力,有一定的社交活动能力。

第7篇 审计部总监岗位职责

审计部执行总监 一、主要岗位职责

1. 负责制订集团公司内部审计制度。

2. 负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。

3. 负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

4. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。

5. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。

6. 负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。

7. 负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。

8. 负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。

9. 配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。

10. 负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。

二、任职条件

1. 有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。

2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。

3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。

4. 第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。

5. 执行坚决、勇担责任。

6. 40岁以下,35岁左右优先。

7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。 一、主要岗位职责

1. 负责制订集团公司内部审计制度。

2. 负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。

3. 负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。

4. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。

5. 负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。

6. 负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。

7. 负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。

8. 负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。

9. 配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。

10. 负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。

二、任职条件

1. 有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。

2. 熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。

3. 调查研究和综合分析能力强,洞察力强。

4. 第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。

5. 执行坚决、勇担责任。

6. 40岁以下,35岁左右优先。

7. 特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。

第8篇 行业审计岗位职责

金融行业 - 审计 安永ey 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师 level: staff / senior / manager / senior manager

responsibilities:

develop/maintain strong working relationships with key business decision makers throughout the year to communicate value and inform them of the firms scope of services.

provide guidance/e_pertise and participate in the performance of audit procedures, especially focusing on comple_ and/or specialized issues.

collaborate to plan objectives and determine an audit strategy that appropriately addresses risk. establish the e_pectations of the value to be delivered. successfully monitor the engagement team against the budget, and alter if necessary;

understand the clients industry and recognize key performance drivers, business trends, and emerging technical and industry developments. stay informed of general business/economic developments and their impact to the client;

generate new business opportunities by developing ideas and solutions. achieve growth by understanding ey and its service lines and actively assessing/presenting ways to apply knowledge and services. develop long-term relationships and networks both internally and e_ternally;

requirements:

an undergraduate or graduate degree in accounting and/or other appropriate academic major, as well as cicpa certification;

more than 2 years of e_perience as an auditor for a public accounting firm, or particular business/industry e_perience to meet special needs;

holder of cicpa is a definite advantage;

e_cellent project management skills;

advanced written and verbal communication skills;

a dedication to teamwork and leadership;

integrity within a professional environment;

e_cellent command of spoken and written english and mandarin;

travelling within prc is required.

第9篇 审计专员助理岗位职责

审计专员/助理 爱施德深圳 深圳市爱施德股份有限公司,爱施德,爱施德深圳,爱施德 技能要求:

审计工作,内部审计,出具审计报告

岗位职责:

1、 根据审计项目要求的审计范围和审计重点,严格按照公司审计规范流程和要求,协助审计主管开展审计工作,搜集审计证据;

2、 对被审计单位在经营管理和财务收支上存在的具体问题,提出改进管理建议,帮助被审计单位改善经营管理,提高经济效益;

3、 协助审计主管对前期审计建议或调帐事项实施后续审计或审计回访,落实审计建议和调帐事项的执行情况;

4、 对被审计单位的内部控制制度进行检查测试,对公司规章制度的执行情况进行检查监督;

5、 按照审计程序要求及时完善审计工作底稿和相关审计证据;

任职要求:

1、 全日制大专以上学历,财务及审计相关专业毕业;

2、 有相关工作经验者优先,可接受优秀应届生;

3、 熟练操作office办公软件,良好的沟通及书面表达能力,团队精神佳,敬业度高;

4、 抗压能力强,能接受频繁性全国范围出差办公及高强度的项目性加班。

第10篇 财务审计副总经理岗位职责

财务审计副总经理 深圳市颐安投资集团有限公司 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司,深圳市颐安投资集团有限公司,红荷庭苑 1、负责指导实施财务日常审计和专项审计,对集团内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;

2、负责对集团及各子公司的经营目标进行审计,对审计结果做出相应的评价;

3、负责对各项目的经营状况进行审计,对审计结果提出处理评价与建议;

4、协助对集团各级授权管理的实施情况进行监察;

5、协助对管理信息系统控制的规范性进行监察;

6、协助对集团重大会议的决策程序进行监察;

7、协助会同相关部门对违规违纪等事项进行专项监察工作;

8、其它上级交办的工作。

第11篇 业务审计员岗位职责

审计员 国际业务 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师 职责描述:

1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;

3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;

4、完成项目经理交代的其他任务。

任职要求:

1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;

2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;

3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;

4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。

第12篇 造价审计员岗位职责

造价审计员 四川巨星集团 巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧 职责描述:

1、 根据方案进行投资概算分析、根据施工图进行造价预算,并对施工图提出合理化建议,对各种工程造价指标提出技术经济评价;

2、根据竣工图、结算做好现场复核及审计工作,并对其专项方案做出相应评价;

3、配合财务审计做好项目成本分析并提炼相关造价指标,形成专业评价与建议;

4、负责对企业成本信息库、材料信息库、使用、维护进行审计评价;

5、完成领导临时交办的其他工作。

任职要求:

1、造价专业(土建为主),5年以上造价经历,本科毕业(全日制优先),有施工单位及开发公司造价经历,持造价师或中级以上职称;(实操能力特别优秀的可放宽)

2、有良好的沟通协调能力,相关造价软件、办公软件和cad等工作经验;

3、了解安装、装饰相关造价内容;

4、有审计工作经历者优先;

5、忠诚度高,爱岗敬业,做事认真细致,原则性强,适应能力强,能够承受一定的工作压力,有较强的沟通协调能力、组织能力,清晰的逻辑思维能力,良好的分析问题、处理问题能力,有良好的团队协作精神。

第13篇 审计法务岗位职责

法务审计经理 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司,森麒麟,森麒麟

岗位职责:

1、 建立公司风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作,组织部门拟制集团合同通用范本,审核有关合同,并对合法性和规范性负责;

2、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

3、负责公司的日常服务事务包括专利、商标、知识产权、商业秘密保护、鉴证等事务;

4、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。

任职要求:

1、 审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先;

2、 三年以上相关工作经验,一年以上管理岗位经验,有制造行业审计法务工作经验者优先;

3、 具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准;

4、 具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。

第14篇 审计部副总经理岗位职责

审计部副总经理 岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。 岗位职责:

1.协助部门总经理制定各项内部审计管理制度、工作流程。并组织实施和监督执行;

2.具体负责编制部门年度、月度工作计划,按审计计划安排,组织编制审计项目实施方案,并负责督促执行;

3.协助和配合完成上级部门的审计监督相关工作,及审计发现整改落实、监督和跟进工作;

4.协助参与板块制度建设,重大投资、贷款、担保、股权转让、购销活动、资产处置、重要工程招投标等经济活动和重要经济合同的审查、监督执行;

5.协助配合相关部门,开展效能检察等方面的专项监督检查工作;

6.具体负责审计项目管理,建立审计项目管理档案,审计整改管理台账,并跟踪整改落实情况;

完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1.本科财会相关专业毕业3年以上工作经验;

2.企业或事务所审计背景者优先,cpa优先;

3.有ipo、vsa等相关项目经验者优先;

4.有2人以上团队管理经验者优先;

5.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有持续改进集团企业风险控制为导向的内部审计体系的专业意识,对内控制度建设及评估有作为主责人员的成功实践经验;

6.熟悉企业内部审计相关知识、技能,具备项目主审能力和协调管理能力,了解集团化制造类企业运作特点和企业管理知识,了解国家会计、审计、监察、内控、投资相关法律法规,并具备国际内部审计、内部控制、投资管理、信息安全管理发展方向的相关知识。

第15篇 审计专业技术岗位职责

(一)高级审计师

1.依照国家的法律、法规、政令,结合学校实际制定有关的规章制度,建立监督、审计机制以及年度工作计划和长远发展规划;

2.依照国家的法律、法规、政令以及学校的规章制度组织执法检查工作,监督各单位法律、法规、学校规章制度的贯彻落实,保证政令畅通;

3.了解国内外审计专业的发展趋势,运用现代审计理论和手段,对学校工程项目、后勤物资、实验仪器设备、大宗物质采购等招标、议标、考察工作的全程监督;

4.对学校及下属单位各项经济活动负责依法进行审计监督;对国家财经法纪、学校财产的安全、完整、管理、使用、效益及学校批准的审计结论、审计决定的执行情况进行监督检查;

5.加强本专业理论研究,不断提高学术水平,发表有较高水平的研究论文、报告;

6.指导和组织本单位专业技术工作,培养中、初级审计技术人员;

(二)审计师

1.负责主持审计项目的组织工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查,负责起草审计报告、审计意见书,整理归档资料;

2.参与重大审计项目的方案研究,对学校审计收支和预算执行情况进行检查分析,对存在的问题,提出解决的措施和办法,提高资金使用的经济效益和社会效益,对审计工作提出建设性建议;

3.进行专题研究,撰写研究论文、报告;

4.指导助理审计师提高业务水平;

(三)助理审计师

1.参加审计项目工作,按审计程序认真完成审计项目的全过程,参与审计调查;

2.参与审计项目研究,对审计工作提出建议,反映审计工作中出现的问题,在指导下独立撰写业务性工作计划、总结、报告;

第16篇 工程审计师助理岗位职责

工程审计师助理(接收应届生) 天职工程 天职工程咨询股份有限公司,天职咨询 任职要求:

1、本科及以上学历,工程审计、审计学、财务会计等专业。

2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力;具有高度敬业精神、团队意识强。

3、熟练运用相关专业软件。

4、有1年以上参与实施大型建设项目或企业基建期的财务审计、基建财务管理咨询、基建期税务咨询,及客户需要的其他与财务相关的专业咨询和审计工作经验。

5、有建设单位、施工单位会计工作经验或同行业工作经验者优先。

6、能适应经常出差。

第17篇 工程造价审计经理岗位职责

审计经理(工程造价)-运通集团 和裕地产 北京和裕房地产开发有限公司,和裕地产,和裕 岗位职责:

1.参与编制年度工作计划并推进计划的执行;

2.参与建立并执行审计管理制度;

3.实施工程、造价项目审计。

任职要求:

1.统招本科及以上学历;

2.工民建、土木工程等相关专业本科及以上学历,30-40岁;

3.具备8年以上集团化公司工程造价审计或大型地产公司土建成本工作经验。

第18篇 审计部长岗位职责

审计部长 岗位职责:

1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;

7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

岗位要求:

1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

2.本科及以上学历;

3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

5.拥有注册审计师。

岗位职责:

1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;

7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

岗位要求:

1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

2.本科及以上学历;

3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

5.拥有注册审计师。

第19篇 财务/会计/审计岗位职责

会计/财务/审计 yoyoso 韩尚优品 义乌智库贸易有限公司,智库 职责描述:

1、应收及应付款的管理

2、日常费用的报销

3、日常备用金的收付与登记

4、工资审核与提成计算

任职要求:

1、1年以上工作经验。

2、熟悉金蝶财务软件。

3、熟练操作电脑,熟悉e_cel软件

第20篇 财务审计审计经理岗位职责

财务审计经理 成都百庆置业集团有限公司 成都百庆置业集团有限公司,百庆 一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务 。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作 。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议 。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求 。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

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