稽核岗,又称内部审计师,是企业内部的重要监督角色,负责对公司各项业务活动、财务报告、内部控制系统的有效性和合规性进行独立评估。
1. 具备扎实的会计、财务及审计专业知识,熟悉相关法律法规。
2. 精通企业运营流程,了解各业务部门的运作模式。
3. 拥有出色的分析能力和问题解决技巧,能识别潜在风险。
4. 保持专业独立性,秉持公正、客观的工作态度。
5. 良好的沟通和协调能力,能够与各部门有效协作。
6. 熟练运用审计软件和办公软件,提高工作效率。
7. 不断学习新知识,适应企业发展的变化。
稽核岗的主要任务是对公司的运营状况进行深度审查,确保各项业务符合公司政策和法规要求。他们通过系统性的检查和评价,揭示潜在的问题,提出改进建议,以促进企业的健康发展。稽核岗还承担着监控内部控制的效果,防止欺诈和错误的发生,维护公司的财务稳健。
1. 制定和执行审计计划:根据年度审计计划,设计并实施审计程序,覆盖财务、运营、信息技术等多个领域。
2. 审核财务报告:核实财务数据的准确性,确保财务报表的完整性和公允性。
3. 内部控制评估:分析和测试内部控制的有效性,识别漏洞并提出改进建议。
4. 风险管理:识别和评估企业面临的风险,协助管理层制定风险应对策略。
5. 项目审计:参与重大项目,确保其执行符合预算和合规要求。
6. 合规审查:检查企业行为是否符合法律法规和行业标准,防止违规操作。
7. 提供咨询服务:为管理层和各部门提供审计相关的咨询和建议。
8. 报告编写与沟通:编制审计报告,清晰阐述审计发现和建议,并向管理层汇报。
9. 跟进整改:跟踪审计发现问题的整改进度,确保整改措施的落实。
稽核岗作为企业内部的“守护者”,他们的工作贯穿于企业的各个层面,旨在通过持续改进和优化,提升企业的管理水平和经济效益。他们不仅是发现问题的专家,更是推动企业健康发展的关键力量。
第1篇 it稽核岗位职责it稽核职责任职要求
it稽核岗位职责
职责描述:
(1)参与审计工作信息化平台建设;
(2)审计系统维护;
(3)对公司数据进行监测分析,撰写数据分析报告;
(4)为审计项目提供非现场监测数据支持;
(5)参与处室审计项目等。
任职要求:
(1)全日制本科及以上学历。计算机相关专业;
(2)2年以上工作经验,保险行业it工作经验或保险业务系统开发项目经验者优先;
(3)逻辑思维清晰,有较强的数据分析能力、学习能力、沟通能力;工作积极进取,能承受一定工作压力。
第2篇 it稽核岗岗位职责
1211c3-it稽核岗 深圳平安综合金融服务有限公司 深圳平安综合金融服务有限公司,平安数科,平安金服,深圳平安数据科技,深圳平安综合金融服务有限公司,平安综合 工作职责:
1、完成年度it稽核项目任务,开展it治理、应用系统控制及信息安全控制等it稽核工作;
2、梳理保险类、投资类、互联网金融类业务流程及it系统,识别高风险领域;
3、利用数据分析、渗透测试等方法技术识别风险事项及系统漏洞,并在现场阶段予以排查检视;
4、基于集团大数据平台,开发交易风险、操作风险等领域的监控模型,并持续验证和优化;
任职要求:
1、了解数据分析及数据库相关知识,了解sql语言;
2、了解风险评估方法技术,对大数据风险识别有一定了解
3、了解web安全、app安全等安全渗透测试方法及技术;
4、了解信息系统开发测试运维流程、主流it架构和程序语言;
5、在机器学习、数据建模领域有经验和基础者优先考虑
6、有较强的结构化思维和逻辑分析能力、文字表达能力,责任心强,具备良好的沟通能力、学习能力、执行力、团队合作精神及抗压能力;
7、有相关的计算机开发、数据建模分析或cisa、cissp证书优先考虑。
第3篇 会计稽核岗位职责
稽核会计 汕头东风印刷 汕头东风印刷股份有限公司,东风印刷,东风股份,汕头东风印刷,首创股份 任职要求:
1.财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;
2.三年以上工业会计工作经验;
3.取得会计专业资格证者优先;
4.熟悉工业企业财务工作流程,有印刷行业工作经验者优先;
5.熟悉财会税务各种规定及流程、熟练操作办公软件。
工作职责:
1.编制财务报表,稽核会计证、帐凭证;
2.负责预算审核;
3.负责研发费用台账审核;
4.汇编债权、债务报表等;
5.日常汇集业务核算工作;
公司提供优厚薪酬及福利:
1、宿舍和免费工作餐;
2、社保+医保+住房公积金+商业保险;
3、年终双薪+年终奖;
4、各种节日福利和补贴;
5、各类文体活动及娱乐设施;
6、各种技能培训学习机会,提高晋升竞争力。
第4篇 投资稽核岗位职责
投资监督/合规稽核 1.对公募基金产品、业务提供合规咨询、合规审核,提供投资监督合规控制方案;
2.在系统中设置合规参数,完成投资的事前、事中、事后监督;
3.公平交易和关联交易审核、内幕交易防控;
4.梳理投资监督相关的内控制度与流程,推动相关流程的改进与完善;
5.组织投研部门的合规专题培训;
6.完成上级交办的其他工作。
要求:
1. 金融、会计、法律及相关专业本科以上学历;
2. 品行良好,正直诚实,具有良好的职业道德;
3、高效的执行力,较强的沟通协调能力及责任心,良好的创新和学习能力;
4.熟悉基金行业法律法规,熟练使用投资交易系统;
5. 具有2年以上基金、券商资管、保险资管等行业投资风控或合规相关从业经验。 1.对公募基金产品、业务提供合规咨询、合规审核,提供投资监督合规控制方案;
2.在系统中设置合规参数,完成投资的事前、事中、事后监督;
3.公平交易和关联交易审核、内幕交易防控;
4.梳理投资监督相关的内控制度与流程,推动相关流程的改进与完善;
5.组织投研部门的合规专题培训;
6.完成上级交办的其他工作。
要求:
1. 金融、会计、法律及相关专业本科以上学历;
2. 品行良好,正直诚实,具有良好的职业道德;
3、高效的执行力,较强的沟通协调能力及责任心,良好的创新和学习能力;
4.熟悉基金行业法律法规,熟练使用投资交易系统;
5. 具有2年以上基金、券商资管、保险资管等行业投资风控或合规相关从业经验。
第5篇 财务稽核岗位职责任职要求
财务稽核岗位职责
职责描述:
1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;
2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;
3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;
4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;
5.对接支持业务部门。
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业
2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验
财务稽核岗位
第6篇 非现场稽核岗位职责
非现场稽核岗 华安财产保险 华安财产保险股份有限公司,华安保险,华安财产保险,华安 工作职责:
1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示;
2、对公司各类信息及管理系统进行日常监控;
3、为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持;
4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平。
任职资格:
1、全日制大学本科以上学历,信息技术、保险、审计、统计分析、精算等相关专业,年龄35周岁以下,条件优秀者可适当放宽;
2、两年及以上公司it系统开发、数据维护或核保、核赔工作经验;具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
3、具备较好文字功底及统计分析能力。
第7篇 管理稽核岗岗位职责
合同管理岗(稽核和法律事务部) 大通证券 大通证券股份有限公司,大通证券,大通 岗位职责:
1、参与公司合同管理系统的搭建及维护工作;
2、组织进行合同编号及合同重要节点的提取,实施合同信息的系统录入;
3、对合同各环节执行情况进行动态跟踪;
4、及时发现并报告合同履行过程中存在的问题及风险事项;
5、合同管理相关文档资料的装订和保管;
6、跟踪研究影响公司发展的法律法规,及时向管理层及业务部门提供支持;
7、编制法律事务报表、整理保管法务档案。
8、部门领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历;
2、法律相关专业;
3、了解合同法相关内容并具有较强的风险防范意识;
4、熟练操作计算机,具有较强的系统运用能力;
5、具有较强的统计分析及综合运用能力,具有一定的文字表达和口头表达能力;
6、具有良好的沟通协调能力;
7、踏实认真,能吃苦耐劳,有强烈的责任心和上进心,有良好的职业操守和团队合作精神。
第8篇 非现场稽核岗岗位职责
非现场稽核岗 华安财产保险 华安财产保险股份有限公司,华安保险,华安财产保险,华安 工作职责:
1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示;
2、对公司各类信息及管理系统进行日常监控;
3、为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持;
4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平。
任职资格:
1、全日制大学本科以上学历,信息技术、保险、审计、统计分析、精算等相关专业,年龄35周岁以下,条件优秀者可适当放宽;
2、两年及以上公司it系统开发、数据维护或核保、核赔工作经验;具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
3、具备较好文字功底及统计分析能力。
第9篇 合规稽核岗岗位职责
总部合规稽核部-合规岗 民生期货有限公司 民生期货有限公司,民生 职责描述:
1.负责依据监管要求对公司各项业务及管理运行规则、规章制度的制定进行合规管控,提出合规意见;
2.负责对公司的各项经营业务流程进行合规管控,提出专业意见;
3.负责公司法律事务,代表公司对外进行法律诉讼;
4.负责调查各类市场违规、违约行为,负责对涉及公司的经济纠纷、诉讼案件进行查证;
5.为公司开展业务涉及的合同、协议提供法律意见及建议;
6.负责公司合规法律风险的日常监控、风险信息采集和报告等工作;
7.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.2年以上法律相关工作经验、具备法律相关资格证书;
2.证券、保险、信托等金融行业从业经验;
3.责任心强,工作严谨、认真,责任心强,工作严谨、认真;
4.具备较强学习能力;
5.具备期货从业资格者优先。
第10篇 质量稽核岗位职责
质量稽核专员 聚水潭 上海聚水潭网络科技有限公司,saas erp,聚水潭,聚水潭 岗位职责:
1、根据项目实施标准,负责项目质量的稽核;
2、监督项目质量改善措施的落实;
3、完成部门其他工作任务。
任职资格:
1、大专及以上学历,应届生即可;
2、乐观开朗,乐于沟通,较强的理解及表达能力;
3、能承受一定的工作压力,学习能力强,能出差;
4、有责任心及团队合作精神,积极的工作态度。
第11篇 费用稽核岗位职责
费用稽核会计 香飘飘 香飘飘食品股份有限公司,香飘飘,香飘飘 岗位描述:
1.运营中心职能部门的月度费用发票合规性查验、各类费用支付审核,以及相关账务处理
2.审核集团物流费用审核、账务处理,以及与物流商进行往来核对;
3.集团物流运费数据的汇总核算、勾稽核对;
4.母公司银行间往来凭证、以及银行手续费用凭证的编制;
5.集团公司银行账户资金、银行余额调节表的汇集、复核、分析;
6.母公司费用类预付账款、其他应收、其他应付款的账龄分析,核销账务处理;
7.协助进行集团关联方交易明细核算、核对分析;
8.组织财务中心会计档案管理;
9.完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
2.熟悉会计账务处理和国家相关财务;
3.熟练操作e_cel、word等办公软件;具有sap系统操作经验者优先;
4.良好的独立思考能力、沟通能力,较强的执行力,学习能力强,具有良好的可塑性。
第12篇 非现场稽核岗岗位职责任职要求
非现场稽核岗岗位职责
工作职责:
1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示;
2、对公司各类信息及管理系统进行日常监控;
3、为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持;
4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平。
任职资格:
1、全日制大学本科以上学历,信息技术、保险、审计、统计分析、精算等相关专业,年龄35周岁以下,条件优秀者可适当放宽;
2、两年及以上公司it系统开发、数据维护或核保、核赔工作经验;具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
3、具备较好文字功底及统计分析能力。
第13篇 市场稽核岗位职责
市场稽核经理 伊例家食品 江苏伊例家食品有限公司,伊例家,伊例家食品,伊例家岗位职责:
1.建立并监督市场稽核管理体系制度、规范与标准;
2.制定市场稽核阶段性工作计划;
3.制定、分解市场稽查部门各阶段工作目标,并监控执行过程;
4.收集、整理公司旗下品牌经销商资料(包括市场区域、市场费用等);
5.科学规划市场稽查路线,合理安排市场稽查人员出差走访;
6.实地走访,核实公司旗下品牌在当地市场费用的使用情况;
7.收集、甄选市场稽查人员所发现市场问题,并加以整理汇总形成文档资料,反馈给公司对应部门;
8.针对公司旗下品牌在个别市场所存在问题,定期追踪其纠正情况;
9.监控、管理出差人员的日常工作内容,整理以作考核依据;
10.制定、监控、调整、报批市场稽查人员激励体系及其运作;
11.管理、培训、提示、考核市场稽查人员工作技能;
12.协调市场稽查与其他部门的工作联系;
13.完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1.管理类相关专业;
2.三年以上管理工作经验;
3.精通企业管理知识;
4.具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力。
第14篇 财务稽核岗位职责
运营稽核专员(财务) tcl多媒体科技控股有限公司 tcl多媒体科技控股有限公司分支机构 职责描述:
一、支持运营稽核经理日常工作
1. 支持稽核经理完成内部审计工作;
2. 根据审计项目方案,组织检查内部控制点;
3. 对被检查单位的经营和管理流程进行检查;
4. 稽核底稿编制;
5. 稽核材料整理,项目稽核报告撰写;
二、独立承接运营稽核小型项目
1. 制定审计稽核项目检查方案;
2. 现场进行检查;
3. 指导项目成员按流程完成审计工作,并审阅项目审计工作底稿;
4. 与被审计单位管理责任人沟通审计发现;
5. 编写稽核报告;
三、推动落实审计结果及后续执行跟进
1. 对审计中发现的问题进行分析和报告,与被审计单位协商寻求解决办法;
2. 跟进落实检查建议的改进计划和执行情况,并检查有效性;
任职要求:
1. 大学本科或以上学历,财务管理、会计师等专业背景
2. 三年以上大中型企业财务管理或内部审计工作经验,一年以上家电行业/销售财务或内部稽核工作经验
3. 具备一定的专业企业内部稽核或内部审计知识,掌握一定的稽核检查或内部审计技能,中级会计师资格
4. 具备判断和识别风险的能力
5. 取得中级会计师或cia专业资格证书者优先考虑
6. 具备良好的英语听说读写能力,能在英语环境下完成各项工作
第15篇 非现场稽核岗位职责任职要求
非现场稽核岗位职责
工作职责:
1、提取、整理并汇总分析非现场稽核所需数据,发现公司经营过程中存在的风险和问题,撰写非现场稽核报告并对重大风险进行风险提示;
2、对公司各类信息及管理系统进行日常监控;
3、为审计人员提供现场审计所需的承保、理赔、财务等稽核数据,为现场稽核人员提供支持;
4、定期或不定期对分支机构进行内部控制评价,确认现有的制度、程序和措施是否合理、有效和剩余风险的控制水平。
任职资格:
1、全日制大学本科以上学历,信息技术、保险、审计、统计分析、精算等相关专业,年龄35周岁以下,条件优秀者可适当放宽;
2、两年及以上公司it系统开发、数据维护或核保、核赔工作经验;具有良好的沟通协调能力及团队合作精神;
3、具备较好文字功底及统计分析能力。
第16篇 稽核岗位职责以及岗位要求
稽核指依据国家的金融方针、政策和《保险法》等法规,对各级保险企业业务活动和财务活动的合规性、合法性和有效性等进行检查监督的经济活动。
稽核岗位职责
1.保险遗留问题件处理;
2.续保任务确认;
3.保单、脱保稽核;
4.发送投保清单;
5.单证管理员及处理员日常管理、辅导。
稽核岗位要求
1.经济、管理等相关专业;
2.有过合同管理、财务管理等方面培训经验优先;
3.熟悉保险管理操作流程,熟悉erp系统,能熟练操作计算机office软件;
4.具有较强的沟通能力和应变能力;
5.具有独立工作能力和团队合作精神;
6.能够承担较大工作压力;
7.工作认真仔细,善于思考,有责任感;
8.积极主动、性格开朗、乐于接受挑战。
第17篇 门店稽核岗位职责描述岗位要求
职位描述:
岗位职责:
1、根据稽核计划,对被稽核店铺销售、库存、折扣、vip等进行审核;
2、各店铺的库存稽核;
3、稽核工作底稿的编制;
4、根据稽核结果、工作底稿编制稽核报告;
5、审核、监督全国店铺的调拨单据;
6、熟悉伯俊软件操作,完成公司安排的临时性、阶段性工作。
职位要求:
1、大专以上学历,在服装零售行业内审或稽核部门工作2年以上;
2、了解门店稽查工作操作流程;
3、擅长数据分析并制作各项分析报表,对数据具有高敏感度,有较强的数据分析和预测能力;
4、较丰富的服装零售行业稽查工作经验;
5、具备团队协作能力,理解能力强,有较强的责任心及沟通能力。
第18篇 财务稽核岗岗位职责任职要求
财务稽核岗岗位职责
岗位职责:
(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟定公司审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
(2)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
(3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计;
(4)调审或就地审查会计凭证、账册等有关文件,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性与合法性;
(5)针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
(6)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究相关人员责任的建议;
(7)负责对董事会下设的审计委员会报告工作。
任职要求:
1、金融、审计、会计等相关专业全日制大学本科及以上学历,具有会计、审计中级及以上职称优先考虑;
2、具有1年以上金融机构审计工作经验;
3、拥有扎实的审计、会计专业知识和业务能力;
4、掌握监管部门政策、与金融机构内部审计相关的理论知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度;
5、具有较强的政治意识、责任意识和大局意识;为人正直、廉洁、公正;具备敏锐的洞察力和良好的沟通、协调能力;身体健康且无相关不良记录。
财务稽核岗岗位
第19篇 it稽核岗位职责
it稽核总监岗位描述1、 配合并支持内审团队负责人的工作,带领或参与审计项目团队,按照公司审计委员会和董事会的要求完成各项针对金融壹账通总公司,分公司,子公司的审计工作;2、 按照审计团队制定的审计计划完成常规审计、专项审计、及其他突击检查等审计检查任务;3、 履行关键岗位责任,在各项审计和检查工作所属团队行驶领导职责,保证各项检查任务可以遵循全面、有序、严谨、公正、节约的原则进行;4、 根据审计项目的具体情况确定风险特征,制定相应的审计计划和步骤。根据审计人员的经验和专长,合理分配审计任务;5、 审计过程举证清晰、逻辑严谨、相互尊重、充分沟通、坚持原则、实事求是;6、 谨慎评估风险和风险管理措施的有效性,适度平�,合理建议,准时保质保量的完成各项检查报告;7、 熟悉业务操作、务实管理要求。充分寻求各业务部门的理解和支持;8、 兼顾人才培养,注重审计团队人才建设;9、 与时俱进,不断更新知识、观念,实现自我提高,积极响应团队配合,在工作中实现个人价值和团队目标达成的双赢;任职要求1、 全日制本科学历及以上学历,金融、审计、法律、计算机科学等相关专业;2、 7年以上金融机构、金融科技公司、互联网企业的风险管理/内控/内审工作经验,四大会计师事务所、内控咨询服务专业公司经验优先考虑。3、 有较强技术背景。有从系统编程工作经验、系统安全性审计、代码审计经验者优先。4、 具有一定的团队管理经验,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、组织协调能力强;5、 熟练运用office相关办公和分析软件。 岗位描述1、 配合并支持内审团队负责人的工作,带领或参与审计项目团队,按照公司审计委员会和董事会的要求完成各项针对金融壹账通总公司,分公司,子公司的审计工作;2、 按照审计团队制定的审计计划完成常规审计、专项审计、及其他突击检查等审计检查任务;3、 履行关键岗位责任,在各项审计和检查工作所属团队行驶领导职责,保证各项检查任务可以遵循全面、有序、严谨、公正、节约的原则进行;4、 根据审计项目的具体情况确定风险特征,制定相应的审计计划和步骤。根据审计人员的经验和专长,合理分配审计任务;5、 审计过程举证清晰、逻辑严谨、相互尊重、充分沟通、坚持原则、实事求是;6、 谨慎评估风险和风险管理措施的有效性,适度平�,合理建议,准时保质保量的完成各项检查报告;7、 熟悉业务操作、务实管理要求。充分寻求各业务部门的理解和支持;8、 兼顾人才培养,注重审计团队人才建设;9、 与时俱进,不断更新知识、观念,实现自我提高,积极响应团队配合,在工作中实现个人价值和团队目标达成的双赢;任职要求1、 全日制本科学历及以上学历,金融、审计、法律、计算机科学等相关专业;2、 7年以上金融机构、金融科技公司、互联网企业的风险管理/内控/内审工作经验,四大会计师事务所、内控咨询服务专业公司经验优先考虑。3、 有较强技术背景。有从系统编程工作经验、系统安全性审计、代码审计经验者优先。4、 具有一定的团队管理经验,逻辑清晰、分析能力强,善于沟通、组织协调能力强;5、 熟练运用office相关办公和分析软件。
第20篇 _酒店财务部稽核岗位职责
酒店财务部稽核的岗位职责
职务:稽核
工作内容:主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜
工作职责:
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销,然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时,需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准,如发现采购订单、收货记录,购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
3、同酒店长期合作的供货商,并遵守送货后付款的有关记录,如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。
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