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基础工作考核项目制度(9篇范文)

更新时间:2024-11-20

基础工作考核项目制度

制度包括哪些内容

工作制度通常包括以下几个核心部分: 1. 工作时间与休息规定:明确每日工作小时数、加班政策、休假安排等。

2. 岗位职责与权限:详细列出每个职位的主要任务和权限范围。

3. 绩效管理:设定绩效指标,阐述评估周期和标准。

4. 员工福利与薪酬:规定工资结构、奖金制度及福利待遇。

5. 培训与发展:描述员工培训计划和晋升路径。

6. 行为准则:列出职业道德、行为规范和禁止行为。

7. 沟通与反馈机制:建立内部沟通渠道和问题解决流程。

注意事项

制定工作制度时需注意以下几点: 1. 法律合规:确保制度符合国家劳动法规和其他相关法律法规。

2. 公平公正:制度应公平对待所有员工,避免产生歧视或偏袒。

3. 参与度:鼓励员工参与制度制定,增强认同感和执行力。

4. 定期审查:制度应定期更新,以适应企业变化和发展。

5. 明确性:每个条款都应清晰无误,避免产生歧义。

制度格式

工作制度的格式通常包含以下要素: 1. 封面:标明制度名称、制定日期、修订日期等信息。

2. 目录:列出各章节标题,方便查阅。

3. 引言:简述制度的目的和依据。

4. 主体部分:详述各项规定和程序。

5. 附则:包括解释权归属、制度生效日期等。

6. 签署页:由企业负责人签字确认。

通过遵循上述原则,企业可以制定出一套既符合实际需求又易于执行的工作制度,从而提升工作效率,营造良好的工作环境。请注意,制度的制定是一个动态过程,需要不断调整和完善,以适应企业的发展和员工的需求。

基础工作考核项目制度范文

第1篇 基础工作考核项目制度

1) 车间及各班组认真做好新入厂、转岗及复工人员的的安全教育工作并做好记录,及时完善教育档案。违者考核车间200元/人次,班组100元/人次。

2) 没有合理理由,不能按时完成厂部或安全科安排的工作任务,给予200元的考核。

3) 车间兼职安全员要认真传达、落实公司及厂部各项安全指令,违者给予100元/次的考核,耽误工作,情节严重的给予必要的行政处分。

4) 交接班过程中,不按要求、不按时进行交接班或不如实填写交接班记录者,考核50元/次。

5) 对不按时对设备进行点检、翻牌或不进行点检记录的,考核50元/次。

6) 危险区域工作,不佩戴或使用配备的安全防护用品者,考核100 元/次。

7) 室内墙壁、地面、桌面及室内设施上有积灰或油污者每处考核20元。配电室按50元/处进行处罚。

8) 对于安全科发出的隐患整改指令和要求,未按时整改完毕或整改不彻底者,考核100元/次。态度恶劣(如拒不整改)者,考核200-500元并报厂部处理。

9) 交接班认真做好点检工作和记录,否则考核责任车间50元/次。

10) 记录台账必须严格按相关规范记录,定期检查,发现不合格项目,给予50元/项次的考核,责任连带车间。

11) 车间安全规章制度未建立及建立不完善的,视情况考核50-100元/项。

12) 未编制本车间应急预案,未按照规定要求定期组织应急演练,演练记录不全不规范的,考核责任人200元,并连带车间管理责任。

13) 各车间未按规定定期组织进行隐患排查治理,未按要求组织开展安全培训教育,以上工作无相关记录的或记录不全不规范,对开展以上工作应付了事的个人及车间考核200元。

14) 需要层层传达动员学习的资料未在规定期限内传达到位,动员传达后无专门的会议纪要和记录,抽查岗位作业人员对学习动员文件不清楚,考核100元/项,并落实连带车间管理责任。

15) 任何车间不得使用未经过四级安全培训或考试不合格的教育人员上岗作业及四级安全培训未按规定学时进行的,否则考核车间200元。

16) 新员工培训档案未妥善保管,未按表格内容认真填写,已经过安全教育培训考试合格,档案因保管不善丢失,车间未建立新员工培训台帐(内容应包括:序号、姓名、工号、入厂时间、培训学时(某月某日~某月某日)、考试成绩、培训人、培训内容(概况),安全教育台账未及时更新,考核管理人员200元/项。

17) 安全科组织的各类专业培训、会议、考试和其他活动,未及时参加、迟到、早退或组织不到位的车间及个人,视情况考核50-200元/人次。

18) 车间的特种作业人员台账(包括特种作业证复印件)、宿舍管理台账、月检查五落实台账、互联保人员名单、月安全总结等安全资料要求每月25日更新,未及时更新的考核相关车间200元/项。

19) 《班前班后会记录》的基本信息表和互保对子明细表未认真填写;岗位安全检查表未根据本班实际情况填写;因人员调整、休班或互保变更未及时注明;周一安全活动必须按时开展;活动时间必须在一个小时之上;会议主题要明确,主题必须与活动内容相符;因休班或其他事宜未参加活动者必须进行补课,并有补课记录,补课记录注明每人补课时间;活动结束后车间领导必须及时进行点评;班前会未讲上班安全生产情况的;班前会讲安全达不到5分钟以上的;安排工作时未同时布置安全措施的;特殊季节、恶劣天气未讲注意事项的;班前未组织全员进行安全宣誓的;班后会未总结本班安全生产情况的,未对本班存在的问题总结采取应对措施的;代签字现象的;迟到早退现象的;会议期间会议纪律差的;未组织召开班组会议的;不及时填写或未填写班组安全活动记录的。以上视情况考核50-500元/项。

20) 交接班记录要按时填写相关内容,并认真进行交接,所有记录未认真填写,内容字迹不清楚,乱画、封面不干净、撕毁或页面缺失,考核50-100元/项。

21) 防火巡查未做记录,记录不完整、不规范、漏项、缺项与实际不符考核50-100元/项。

22) 劳动保护用品个人档案、劳动健康监护个人档案未及时更新的,考核100元/项。

23) 每月20日各车间科室上交培训资料包括下月培训计划(电子和纸版主任签字)、当月培训记录表(纸版主任签字)、员工培训效果评估表(纸版主任签字)、生产科设备科对培训方面的建议(纸版科长签字)、员工反馈意见及存在问题汇总表(电子和纸版主任签字)、当月培训内容的资料(电子和纸版主任或科长签字)、培训工作总结(电子和纸版主任签字)、当月培训照片(电子版)。以上培训资料各车间科室每月20日未及时上交或上交资料不全的,视情况考核50-100元/项。

24) 员工经当月培训后,要求车间科室在一个月内组织对培训人员进行考试,考试成绩完善到个人档案。未进行考试及未完善档案的考核管理人员200元。

25) 待各车间科室上交培训资料后,培训管理员负责制定培训计划,报厂长审核通过后下发车间科室,各车间科室上报培训人员名单,未及时上交培训人员名单的考核管理人员100元。

26) 各车间科室未按照当月培训计划进行培训的,要提前2天上报培训变更计划申请,未上报的考核100-200元。

27) 员工培训时,课堂纪律散漫、精神状态不佳、不配合培训工作,考核员工50元/人次,并连带讲师考核100元/次。

第2篇 工业统计基础数据质量工作制度

牡丹江市爱民区统计局工业统计基础数据质量工作制度

数据采集和数据汇总上报制度

为强化工业统计基础工作,规范数据采集程序,提高统计数据质量,更好地发挥统计的信息、咨询和监督作用,提升统计服务功能,结合工作实际,特制定本制度。

第一条工业统计基层数据采集范围是年主营业务收入在2000万元及以上并已纳入名录库管理的工业企业法人单位,对辖区内规模以上工业企业法人单位按照在地原则进行数据采集。

第二条统一对纳入企业一套表范围的调查单位进行数据采集,要求基层企业独立、自行上报各类统计报表,不得虚报、瞒报和代报,严格执行工业统计报表制度以及地方政府统计机构的相关要求,全面、准确、及时地上报各种工业统计报表。

第三条基层企业根据工业统计报表制度要求,利用工业“企业一套表”联网直报数据采集平台,按规定时间分年度、季度、月度自行上报相关数据,每一个报表企业需要填报多种表式,进行集中采集。

第四条要及时对没有报表的企业进行催报,并做好催报记录,对不配合报表及屡次迟报的企业要通过重点执法检查予以理顺,在数据采集时排除人为干扰,从源头上保证数据质量,平台数据,要做到随报随审,对发现有问题的数据,要及时进行查询,确保基层数据上报质量。

第五条基层企业作为统计数据采集对象,要按照统计法律法规要求设置原始记录和统计台帐,做到台帐数据与统计报表数据、原始记录相互衔接一致,帐内相关指标数据必须合乎逻辑。

1、原始记录包括:产品(商品)生产(经营、销售)方面的记录;商品购进(成本、运费)方面的记录;原材料、燃料、动力、商品购进方面的记录;财务收支方面的记录等。

2、统计台帐包括:生产、销售总值统计台帐;产品产量或销售类值台帐;主要经济指标统计台帐;工业增加值统计台帐;原材料、库存材料台帐;财务收支统计台帐等。企业应创造条件建立电子统计台帐。

第六条企业报表人员应具备一定的电脑、网络知识和操作技术,能熟悉使用电脑设备登陆工业“企业一套表”系统,平台数据在国家局审定通过后,自行打印纸介质报表,由报表人、统计负责人、单位负责人签字,加盖单位公章存档备案。

第七条基层企业应建立健全工业统计电脑使用规章制度,安装防火墙,维护电脑设备和定期杀毒,保证报表期间电脑设备的稳定运行和上报工业统计数据的安全。

第八条工业企业联网直报要坚持不在基本单位名录库的企业不得填报数据,坚持由企业独立报送真实的统计数据,坚持由企业自己上报联网直报数据,坚持由企业修改差错或填补不完整报表的原始数据。

第九条在数据上报前,一般报表由分管局长审核后进行上报。重要报表、重要数据报由局长审核后上报。

第十条对上报的各期工业统计数据,在未经国家局审核认定前,一律不得对外提供和使用,特别是涉及到企业单家的数据不得对外提供。

基层业务人员培训制度

为及时传达和布置国家、省、市工业统计报表及其相关工作的新变化和新要求,使规模以上工业企业报表人员掌握和了解报表任务和各项工作标准,提升基层工业统计人员业务素质,特制定本制度。

第一条区统计局工业专业对辖区内规模以上工业企业报表人员保证每年至少一次以上的业务培训(包括年报会)。

第二条培训前需将辖区内应报表企业的详细名称、企业地址、联系方式、负责人、报表人等项目进行重新整理,可采用发文通知或电话通知的方式通知到报表企业,同时要做好相关记录和记载。

第三条充分做好培训资料和培训内容的准备工作,制定培训方案,对报表表式、报表制度、填报说明、时间要求、注意事项等要分类准备,明确培训主题,突出培训重点,保证培训效果,确保参训人员对培训内容应知应会。

第四条培训可采取现场培训和视频培训相结合的方式进行,对培训遗漏企业要进行再布置、再培训,对无故不参加培训的企业及个人,按照统计法律、法规做以相关处理,保证对基层业务人员及报表企业的培训到位。

第五条做好参训人员的签到和登记,对企业名称、联系方式、报表人员等信息有变更的,要及时做好单位名录信息的调整和整理。

第六条对基层业务培训内容包括数据采集、数据审核、数据评估、数据处理、软件操作和数据分析等主要环节。明确工业统计指标的口径范围、计算方法和报表时间及注意事项等。如有其他方面培训,内容可根据实际情况而定。

数据审核评估制度

为有效提高工业统计数据质量,全面、准确、及时地提供可靠的统计数据,结合工作实际,特制定本制度。

第一条基层企业各期上报表种要齐全,指标填报要齐全,不应有缺项、漏项;本月同期数应等于上年上报的当月数,本月累计同期数应等于上年上报的当月累计数;各表间关系应合理、计量单位要准确、数据增减幅度不无故大起大落。

第二条数据质量审核

1、机器审核。各地应按照报表程序中的审核关系和查询模板,并可根据本地区实际增加审核公式,完成对填报单位数据的审核工作。

2、人工审核。通过程序的“数据查询”功能,将辖区内各填报单位的质量控制重点指标过录输出,通过数据排序以及计算增(减)速、平均值、相对数等方法,结合经验判断,进行极大(小)值、平均值、相对数的比较审核。极值、平均值、相对值异常的,须向下逐级或直接检查至企业,进行查询修改或说明。

①奇异值排查。根据工业专业特点,结合重点指标,对奇异值进行排查。

②重点单位核查。对重点填报单位的主要统计指标数据进行核实,并对这些填报单位数据的合理性进行分析。

3.查询核实。对计算机和人工审核时列出的错误清单,应立即要求填报单位重新核实。

4.修改订正。调查对象数据经核实如确属调查对象填报错误的,将问题数据最终退回调查对象,由调查对象核实后进行修改并在规定时间内重新上报。

5.数据验收。在报表规定的时间内,对上报无误的基层统计数据进行数据验收。

第三条基层企业能源消费量与产值、产量的变动趋势应当一致,即产值、产量增加则能源消费量也增加,反之,产值、产量减少则能源消费量也减少。应保持本地区规模以上工业企业能源消费总量与产值总量、用电总量变动趋势的协调性和合理性。

第四条工业综合数据主要指标应符合“数据协调”。即收入、利润等财务主要指标与工业增加值、价格、有关部门统计数据变动趋势和程度大体一致。

1、主营业务收入增速与工业增加值增速。主营业务收入与工业增加值月度间变动趋势基本相同。即,当工业增加值增速加快时,主营业务收入增速也相应加快;当工业增加值增速放缓时,主营业务收入增速也相应放缓。且两者间变动的差异与工业生产者出厂价格、产成品存货的变动相协调。

2、利润总额与主营业务收入。利润增速月度间的变化趋势,应与主营业务收入月度间增速变化大体一致。即,当主营业务收入增长加快时,利润增长也相应加快,或亏损增长放缓;当主营业务收入增速放缓时,利润总额增速也相应放缓,或亏损增长加快。利润总额增速受同期基数影响较大,但利润总额两年平均增速不应与主营业务收入两年平均增速差异较大。利润总额增速可与当地增速趋势进行比对。

3、利润、收入与其他部门数据。利润总额、主营业务收入(或营业收入)增速应与国税部门工业企业所得税变化趋势基本一致。

第3篇 落实管理制度 夯实井控基础工作

公司基本情况:

吐哈井下技术作业公司是上个世纪90年代初,随着吐哈油田的诞生而组建的一个专业化服务公司。公司现有职工1287人,有作业队14个、大修队9个、检泵队5个、侧钻队10个、试油队7个,压裂队4个,特种作业队、井下工具公司、设备中心、测试队、特车队、汽车队、小车队各1个。经过十多年的发展,公司目前主要从事浅钻、修井、大修、侧钻、试油、测试、压裂酸化以及特种作业、特车服务等工作,服务的油田对象由开初单一的吐哈油田,逐渐扩大到塔里木、青海、玉门、陕蒙等油气田,并走出国门,远赴委内瑞拉、印度尼西亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等国进行工程技术服务。

多年来公司始终把井控工作作为安全生产和qhse管理体系的重要内容。坚持“安全第一、预防为主”的方针,强化井控设计及现场管理、完善井控装备、开展井控技术培训、严格井控管理制度、坚持井控检查,有效地保证了生产安全;井控实践中,经历了高温高压、含h2s气体、深井浅井等等各种复杂的施工作业井况,经历了惊心动魄的险情和战胜特殊作业的喜悦。近几年来,随着对井控重要性的认识,对井控管理和技术的深入了解和掌握,井控工作逐渐走向成熟,走向精细化,形成了自己的井控文化,公司自1994年以来未发生井喷失控事故。

下面就公司近两年的井控管理工作向各位领导、专家进行汇报:

一、立足一线,落实井下作业井控七项管理制度

井控管理的重点在基层,关键在班组,要害在岗位。落实井控七项管理制度是做好井控工作的保证,公司根据多年的生产实践,制定出了符合管理实际的井控七项管理制度:

井控分级责任制度:公司成立井控领导小组,公司经理是井控工作第一责任人,按照井控管理职责,进行井控管理;各技术服务公司、分公司、施工队成立井控小组,负责本单位的井控管理工作。各级负责人按“谁主管,谁负责”的原则,恪尽职守,做到有职、有权、有责。公司每季度进行一次井控工作检查;各分公司每月进行一次井控工作检查;作业队每天通过交接班、防喷演习等形式对井控工作进行检查,及时发现和解决问题,杜绝了井喷事故发生。

井控操作证制度:认真贯彻集团公司井控技术培训的规定,根据井控工作的重要性,公司实施全员培训、全员取证计划,对所有一线员工进行培训,逐步实现生产岗位全员取证。目前,现持有有效井控操作证的1060人,其中:前线持证人员962人;公司领导持证10人,生产指挥人员持证16人,安全监督持证11人,分公司及技术监理持证56人,井控车间持证人数5人。

井控设备的安装、检修、现场服务制度:井控设备由使用单位负责现场的检查、清洗、维护和保养,并按qhse体系标准进行配套安装。放喷管线一律为硬管线,用统一尺寸的铁箱固定。防喷器每月由井控车间按检验标准和程序进行检验、试压、维修,保证了井控设施性能完好。

防喷演习制度:公司规定各前线队每口井必须进行一次防喷演习,根据防喷演习步骤及岗位分工要求,修井、试油、大修按“十快”动作、侧钻井按“四七”动作及动作的先后次序认真进行实际演练,现场讲评,纠正存在的问题,不断提高了员工的井控意识和应急应变能力。二是规范现场井控应急演习,根据现场井控应急演习存在的问题,按照“十快”动作,把井控演练操作/指挥手势照片制作成《现场井控演习标准指挥与操作动作规范》小册子下发到各作业队,组织各作业队按要求进行演练,安全监督上井逐队逐班进行培训和验收,一次达不到要求,重复进行演练,直到掌握为止。通过这种形式,把井控知识和井控操作技能的培训教育落到实处。

干部24小时值班制度:作业队干部实行干部跟班值班,认真履行值班职责并做好值班记录。对高压井、气井、复杂井和探井,干部24小时值班,督促岗位人员检查井控设备,落实井控措施,加强井控工作,保证了生产的正常运行。

井喷事故逐级汇报制度:为了加强对井喷事故的管理,公司规定,在作业过程中无论发生井涌或井喷,施工单位都必须向公司应急中心汇报险情发生时间、原因和采取的措施。为了信息及时传达,公司为所有前线队现场配备了手机,保证通讯畅通。

井控例会制度:公司按规定每季度召开井控工作例会,分析和研究井控工作状况。分公司每月召开一次井控工作会议,对所管辖区域的井控工作进行具体安排和部署。基层队每周召开一次井控会议,总结本队的井控工作,每班利用班前、班后安全讲话,落实井控职责,使各项井控措施得到有效执行。

二、加强组织领导、健全井控管理网络,坚持日常监督检查,确保井控管理的制度落实、措施到位

井控安全是井下作业安全生产的重点。公司成立了以主要领导为组长的安全管理委员会和安全应急领导小组,在安委会的基础上成立了井控管理领导小组,设立应急中心,各单位建立了以qhse管理小组为基础的井控管理小组。安全环保部是井控安全工作的归口管理部门,负责监督检查各分公司和施工队伍井控管理、井控技术执行情况,设专职井控管理人员一名。井下工具公司是井控设施的管理单位,负责井控设施的管理、维修、保养和检验。各分公司具体负责所管辖范围内施工队伍的井控管理。班组各岗位责任明确,分工负责。通过健全井控安全管理网络、明确了全体员工的井控责任,形成了井控工作齐抓共管的网络体系。

根据集团公司《关于进一步完善事故应急救援预案的通知》要求,组织了应急预案的修订工作。成立了由公司主管生产副经理为组长、相关部门参与为成员的应急预案编写小组,对公司13项主要、重大事件的应急预案进行了编制、修改。按照指挥部《关于对应急预案进行验收的通知要求》对《井控应急预案》等7个应急预案又进行了修改、完善,使应急预案更有针对性。

把制度落实到现场是井控工作的核心,几年来,公司坚持狠抓现场的井控管理工作:

一是坚持开工验收。常规作业时,由施工单位验收,安全环保部、分公司抽查井控设施的安装;对试油井、大修井、高压井和气井等重点井,由安全环保部、设备管理部、分公司联合验收。对达不到标准的,不予开工,2004年9月对红南9井、勒1井等4口井因井控设施安装不标准等问题开工验收时没有一次通过,经过整改合格后,才给予开工。2005年在qd29井气井作业中,设计要求进行加砂110m3的大型压裂,组织了所有施工单位会议讨论施工、井控风险预测和安排,确保了在其后的施工异常时的对井口的安全处理。开工验收制度的落实保证了施工中井控设施的安装标准。

二是结合季度基础工作检查,把井控作为检查的重点,通过抽查和实际操作,考核基层对井控制度的落实情况,员工对井控知识、井控设备、井控演习的熟悉程度,总结存在的问题,制定纠正措施,促进了前线队的井控管理工作。

三是坚持日常监督检查。由分公司负责管辖区域日常的井控管理工作,关键工序由技术监理跟班指导把关;同时在各作业区域派驻qhse监督,监督各级人员履行井控工作职责,并对施工现场进行日常检查,对违反井控规定的,责令停工,使井控制度在现场得到有效落实。

三、完善井控制度、强化井控技术管理

主要工作是:

一)坚持体系化管理,不断完善井控管理制度。根据多年来井控管理和井控技术实践,结合集团公司《石油与天然气井下作业井控规定》,《吐哈油田井下作业井控管理实施细则》,按照公司队伍分布、技术服务领域和范围、作业技术特点等实际,重新修订、完善了公司《井下作业井控实施细则》,《员工教育培训管理办法》、《井控设施配备标准》、《qhse工作计划书编写规范》、《井控设备安装验收标准》、《井控应急预案》、《井下作业安全生产管理规定》等12个与井控有关的作业文件,完善、细化了不同类型作业的井控装置配备标准、组合形式和安装要求、井控设计要求和作业现场地面流程管线的安装标准,明确了压井液的性能、储备、使用要求,使井控管理工作做到:制度清晰、程序明确、责任到人。

二)规范记录,强化井控基础工作。针对前线施工队井控检查中发现的记录填写不规范,表格不统一,内容不齐全的情况,公司对基层使用的6个记录,进行了合并,形成了《井控管理综合记录》,并编写了填写说明,使各单位井控管理记录做到了规范化。

三)井控装备、井控工具实行专业化管理

井控设备的管理和配套是井控工作的重要组成部分,公司井控装备、井控工具实行专业化管理。由井下工具公司井控车间负责井控装备和工具的站内检查、修理、试压、检验,并负责现场技术服务,送交现场出具检验合格证。每月对所有在用防喷器进行保养、维修和检验,每月通报防喷器试压检验情况,保证了防喷器按时检验。建立了井控基础资料,主要包括:《井控设备使用与管理规定》、《防喷器档案》、《防喷器台帐》、《井口维修保养记录》、《闸阀维修记录》、《内防喷器具使用、修理记录》、《远程控制台使用记录》、《井控设备质检、维修、保养、试压记录说明》和有关设备技术性能资料、使用手册等。使井控设备从采购、验收、安装、投用,到定期送回井控车间检查、修理、试压、检验、再使用,直至判废、更新,全过程都得到有效的管理。

四、强化井控培训,提高井控技术管理、操作技能及应急应变能力

公司十分重视教育培训工作,聘请专业性强,有资质的教师,对井控管理人员、监督检查人员、基层岗位人员进行井控培训。

一是由培训中心制定培训计划并组织实施。二是利用筹资兴建在公司院内的练兵场,逐队逐人进行培训。仅2004年3月30日到4月14日,对93个班组,564人进行了井控技能实际操作培训。2005年5月又对65个班组,324人进行强化培训。三是培训方式灵活,采取吐哈区块集中培训和各分公司实地组织培训相结合。四是培训工作积极跟进发展战略,在不断扩大国外市场的同时开展了国际井控技能培训,目前国外施工人员全部取得国际井控证。五是注重对新员工的培训。通过培训,有效地提高了井控管理水平和操作技能。2003年共举办井控培训班10期,取得井控合格证的有375人,举办国际井控培训班2期,取得国际井控合格证的69人。2004年举办井控培训班9期,取得井控合格证的有685人,举办国际井控培训班1期,取得国际井控合格证的26人。2005年举办井控培训班2期,取得井控合格证的有367人。井控培训费54.5万元。

第4篇 设备基础工作管理制度

1、各采掘单位在每月25号前将下月设备使用计划经主管矿长和机运矿长签字后交设备组,逾期不交按工作不落实考核责任单位。工作面因条件变化或生产部署变化需要新增设备,提前3天申请并经主管矿长和机运矿长签字后交设备组。

2、对于井下的闲置设备和配件,由设备组下达限期交回通知单,逾期不交回的按工作不落实考核责任单位,并联责段长、书记各100元。如遇特殊情况无法交回,需经主管矿长和机运矿长签字后交设备组备案。

3、采掘工作面正常存储刮板机配件数量:

(1)采煤掘进工作面:按照工作面每个掘进头储备22型刮板机中部槽15块,链条90条,连接环90个,刮棒45个。

(2)回采工作面:每个工作面预留10块中部槽配件。

(3)因工作面回收的设备及刮板机配件限期一周内交回机厂,逾期不交按工作不落实考核责任单位,并联责段长、书记各100元。

(4)正常生产的工作面除按规定数量存储外,其余多余的配件及设备,自设备组下发限期交回通知单之日起,逾期不交按工作不落实考核责任单位,并联责段长、书记各100元。

4、井下皮带机配件储备数量:每部皮带机存三连滚、直滚各10根。其余胶带、三米管和h架不得存储。

5、各单位交回机厂的设备、配件要及时来人办理验收手续,避免积压车辆,如在通知单位值班室2小时后未来验收人员的,按工作不落实考核责任单位。

第5篇 化学工业企业设备技术基础工作管理制度

加强设备技术基础管理,为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据,特制定本管理制度。

(一)本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。

(二)设备标准

1.设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节,企业应认真贯彻执行国家标准和行业标准。凡没有国家标准和行业标准的企业都应制定企业标准。

2.设备管理技术标准,应根据设备用、管、修、造的需要,制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准,应根据设备管理工作内容制定工作程序,并根据各级责任制,制定相应工作标准。企业制定标准时,应该认真总结企业工人、技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合,经过充分讨论,最后交厂长批准颁发实施。

(三)设备管理定额

1.设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额、流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。企业应保持定额的严肃性,定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。

2.企业应建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。

(四)设备技术档案

1.设备动力科要有全厂(矿)主要设备的技术档案,车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括:

(1)目录。

(2)安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。

(3)设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。

(4)设备结构及易损件图纸。

(5)设备运行累计时间。

(6)历年设备缺陷及事故情况记录。

(7)设备检修、试验与鉴定记录。

(8)设备评级记录。

(9)设备润滑记录。

2.设备动力科应建立全厂(矿)管网图、地下管网图和电缆图及密封档案。

3.基建、技措、安措等项目投产后,安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。

4.技术档案必须齐全、整洁、规格化,及时整理填写。

(五)设备技术台帐

1.设备动力科(车间)应建立全厂(车间)的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料,主要包括以下内容:

(1)设备技术状况汇总表(设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷)。

(2)主要设备(装置)运转状况汇总表(设备〈装置〉运转时间、停机时间〈计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料〉)。

(3)设备(装置)检修状况汇总表(大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等)。

(4)设备事故汇总表(事故次数、停机累计时间、停机损失等)。

(5)备品配件、材料消耗汇总表。

(6)主要设备技术革新成果汇总表。

2.设备动力科应设专人负责设备技术台帐的汇总工作,并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。

(六)图纸资料保管

1.厂(矿)资料室负责保管和供应全厂(矿)设备的图纸。

2.设备动力科负责保管、复制和供应全厂(矿)设备备品配件的图纸。

3.凡向外单位索取的主要图纸资料由厂(矿)资料室保管。

4.设备迁移、调拨时,其档案均应随设备调出,设备报废后档案置于厂(矿)资料室存查。

5.基建、技措、安措项目的设备投产后,其竣工图纸交厂(矿)资料室保管。安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件由设备动力科或设备所在车间保管。

6.设备动力科和车间还应复制锅炉、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。

第6篇 石油销售公司会计基础工作规范化制度

石油销售公司会计基础工作规范化制度

为了加强我公司会计基础工作,建立科学的工作秩序,提高财会人员工作水平和业务素质,充分发挥会计的职能作用,结合我公司实际,制定本规范。

第一章 会计凭证

第一条原始凭证

(一)发生的每一项经济业务必须取得合理、合理的原始凭证(单据),包括外来的和自制的原始凭证。原始凭证应载明:凭证名称;填制日期;填制姓名;经办人签名或盖章;接受单位名称;经济业务内容;数量、单价、金额(大小写金额必须相符)。购实物的原始凭证应附有实物验收证明单。各项开支报销的原始单据要由指定人审批、财务部门审核签字后,予以办理。

(二)对外开出的原始凭证要有税务监制章、本公司财务专用章以及部门主管和经办人印章。

(三)收付款的原始凭证经审核无误后,由出纳办理,现金收付必须加盖现金收付讫章、出纳印章。

(四)记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回,要求经办人更正、补充。金额有错误的原始凭证必须由开出单位重新办理。

(五)对不真实、不合法的原始凭证,不予受理。

(六)对弄虚作假、严重违法的原始凭证,在不予受理的同时,应予以扣留、并及时向单位领导人报告,请求查明原因,追究当事人的责任。

第二条记账凭证

(一)记账凭证的大小统一为长23cm,宽11.5 cm。实行会计电算化的记账凭证应以用友7.0版记账凭证为统一格式。

(二)根据审核无误的原始凭证填写记账凭证,并正确使用各种记账凭证。收付款凭证只限于记载与现金、银行存款收付款有关的业务;转账凭证记载与货币资金有关的业务。记账凭证可以根据一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总有填制;但不得将不同内容和类别的原始凭证汇兑填制在一张记账凭证上。从银行提取现金,填制银行付款凭证;交银行现金,填制现金付款凭证。

(三)记账凭证必须载明:填写日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目金额;所附原始单据张数、制证人、审核人、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章。收付款的记账凭证还应当有出纳人员签名或盖章。

(四)填制凭证要求摘要简明清楚,字迹工整清晰,无涂改。一般占数格的1/2。

(五)记账凭证在填制时发生错误,应当重新填制;已经登记入账的记账凭证在当年发生错误时,可以用红字注销法进行更正。如果会计科目没有错误,只是金额错误,可以将正确数字与错误数字之间的差额,另编一张调整的记账凭证,如果发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

(六)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附原始凭证,并注明张数。张数计算一般应以原始凭证的自然张数为准。但对于报销差旅等零散票卷,可以粘贴在一张纸上,作为一张原始凭证。

(七)记账凭证应当按类别、日期顺序进行连续编号,分期装订成册,要求牢固、整齐,每本厚度应保持在2-2.5公分之间。

(八)凭证封面填写要求清晰、工整,以便于辨认和防止篡改。封面内容应填写单位名称、所属年月、本月共几本、此系第几本、凭证种类、起止编号、凭证张数。汇订人、审核人、会计主管应加盖印章,凭证装订处加封签,封签上加盖汇订人印章。为便于查阅,在封签的侧棱面应注明年、月、凭证种类、起止号及当月第几本数。

(九)会计凭证由专人保管。会计凭证一般不得外借,因特殊情况借用时,需经会计机构负责人、主管领导同意。

第二章 会计科目

第三条使用要求

(一)按照会计制度规定和集团公司统一要求,结合我公司实际制定统一的一级会计科目和明细科目,除会计制度和上级单位允许变动外,不得任意增减或合并会计科目。

(二)对规定的会计科目名称、编号、核算内容、科目之间相互对应关系不得任意更改。

(三)填写会计凭证,登记各类账簿时,应填写或登记会计科目全称及需要填写和登记的明细科目,不得错填、简化。

第四条必须正确使用以下会计科目

(一)待摊费用:只能用于核算已经发生、分期摊入当月和以后各月成本的有关费用,不得任意多摊、少摊或不摊。

(二)预提费用:只限于核算按规定从成本中预先提取,但尚未支付的费用,不得随意多摊、少摊或不摊。

(三)产品销售收入、产品销售成本:正确计算产品销售收入和结转产品销售成本,不得多转或少转。

(四)其它应付款或其它应收款:必须按会计制度使用,不得利用该类科目隐瞒、转移资金。

(五)待处理财产损溢:只限于核算在清查财产中查明、尚待处理的财产物资的盘亏或毁损、盘盈,并按规定上报审批,不得越权自行处理。

第三章 会计账簿

第五条根据公司制度的会计科目设置总账、明细账、日记账(现金日记账、银行存款日记账)和其他辅助性账簿。总账、日记账统一采用订本式账簿。

第六条各类账簿在启用时必须在封面上填写单位名称和账簿名称,并按账簿启用表的要求内容填写齐全,加盖个人印章和单位公章,在印花粘贴处粘贴印花税票。

第七条订本式日记账簿从第一页到最后一页按顺序编定号码,不得跳页缺号;活页账簿按账户顺序编号,定期整理(一年整理一次),装订成册。

第八条根据审核无误的会计凭证登记账簿。总账以记账凭证汇总表为依据进行登账;日记账以收、付款凭证或原始凭证为依据进行登账;明细账以记账凭证或原始凭证为依据进行登账。

第四章 会计报表

第九条月终账证、账账、账实核对相符后,进行各种会计报表的编制工作。

第十条按照会计制度和财务中心统一要求的会计报表格式、内容编制会计报表,要求数字真实、内容完整,说明清楚、报送及时(按公司规定月报次月四日前,年报次年元月六日前,节假日、星期天顺延)。

第十一条各种报表必须附有文字说明,报告本期经济活动情况。

第十二条各种报表、项目之间有相互对应关系和数字必须保持衔接,各种报表的数字必须与各类账簿的数字保持一致。

第十三条各种会计报表应有单位领导、主管领导、会计机构负责人、制表人等印章。会计报表按要求内容填写齐全。

第十四条报出的会计报表发现错误及时办理订正手续。主管部门审查出不符合要求的应及时纠正。

第十五条 会计报表的管理细节见《hb公司财务报表管理办法》有关规定。

第五章 会计档案

第十六条按规定对会计凭证、账簿、报表和其它会计资料进行定期整理,除保留本年度、上一年度的凭证、账簿、报表、资料外,都应立卷归档编制档案移交清册

、目录,交本公司档案室由专人负责管理。

第十七条需要查阅会计档案时,必须有会计机构负责人批准,任何人不得随意自行查阅。

第十八条会计档案的销毁必须严格按照国家统一制度执行。

第十九条凡经批准查阅的会计档案,必须在档案室登记。

第二十条入档的会计档案一般不许外借,如确需外借的,必须经本公司主管财务的领导批准,并办理借档手续。

第二十一条会计人员调动工作或离职时,必须按照会计制度规定,向接替人员办理交接手续。

第二十二条会计档案的相关管理细节参见《hb公司会计档案管理办法》

第六章 附则

第二十三条本制度由公司财务部制定,解释权、修改权归属财务部资产。

第7篇 设备技术基础工作管理制度

加强设备技术基础管理,为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据,特制定本管理制度。

(一)本制度的设备技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料等工作。

(二)设备标准

1.设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节,企业应认真贯彻执行国家标准和行业标准。凡没有国家标准和行业标准的企业都应制定企业标准。

2.设备管理技术标准,应根据设备用、管、修、造的需要,制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准,应根据设备管理工作内容制定工作程序,并根据各级责任制,制定相应工作标准。企业制定标准时,应该认真总结企业工人、技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合,经过充分讨论,最后交厂长批准颁发实施。

(三)设备管理定额

1.设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额、流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。企业应保持定额的严肃性,定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。

2.企业应建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。

(四)设备技术档案

1.设备动力科要有全厂(矿)主要设备的技术档案,车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括:

(1)目录。

(2)安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。

(3)设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。

(4)设备结构及易损件图纸。

(5)设备运行累计时间。

(6)历年设备缺陷及事故情况记录。

(7)设备检修、试验与鉴定记录。

(8)设备评级记录。

(9)设备润滑记录。

2.设备动力科应建立全厂(矿)管网图、地下管网图和电缆图及密封档案。

3.基建、技措、安措等项目投产后,安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。

4.技术档案必须齐全、整洁、规格化,及时整理填写。

(五)设备技术台帐

1.设备动力科(车间)应建立全厂(车间)的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料,主要包括以下内容:

(1)设备技术状况汇总表(设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷)。

(2)主要设备(装置)运转状况汇总表(设备〈装置〉运转时间、停机时间〈计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料〉)。

(3)设备(装置)检修状况汇总表(大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等)。

(4)设备事故汇总表(事故次数、停机累计时间、停机损失等)。

(5)备品配件、材料消耗汇总表。

(6)主要设备技术革新成果汇总表。

2.设备动力科应设专人负责设备技术台帐的汇总工作,并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。

(六)图纸资料保管

1.厂(矿)资料室负责保管和供应全厂(矿)设备的图纸。

2.设备动力科负责保管、复制和供应全厂(矿)设备备品配件的图纸。

3.凡向外单位索取的主要图纸资料由厂(矿)资料室保管。

4.设备迁移、调拨时,其档案均应随设备调出,设备报废后档案置于厂(矿)资料室存查。

5.基建、技措、安措项目的设备投产后,其竣工图纸交厂(矿)资料室保管。安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件由设备动力科或设备所在车间保管。

6.设备动力科和车间还应复制锅炉、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。

第8篇 会计核算基础工作制度

会计核算基础工作制度

第一条充分体现会计信息的可靠性,特制定 本规定。

第二条 会计科目的运用及帐户的设置、按《企业会计制度》执行,不得任意更改或自行设置,个别因公司业务需要新增会计科目时,须报批准。

第三条凭证统一采用记帐凭证,在实行会计电算化操作后,可采用软件打印记帐凭证。

第四条 会计核算组织程序:采用记帐凭证汇总表核算程序,记帐凭证汇总表核算组织程序如下:

(一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证;

(二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表;

(三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐;

(四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐;

(五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐;

(六)月终,根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。

记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是:先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表,然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。

记帐凭证汇总表的编制方法是:根据一定时期的全部记帐凭证,按照相同科目归类,定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额,填写在科目凭证汇总表的相关栏内,以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。

第五条记帐规则:

(一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时,用记帐员写的转帐说明作记帐依据外,其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证,不能登记帐簿,且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐,会计主管分别签名,不得省略。

(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外,不得使用铅笔和圆珠笔)。

(三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称,不得随意简化或使用代号。

(四)会计分录的科目对应关系,原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录,不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。

(五)明细帐应随时登记,总帐定期登记,一般不超过10天。

(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要,经济事项的摘要不能过分简略,以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后,在记帐凭证上划“∨”号。

(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改,不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。

(八)记帐发生错误,用以下方法更正:

1.记帐前发现记帐凭证有错误,应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错,应在错误的全部数字正中划红线,表示注销,并由经办人员加盖小图章后,将正确的数字写在应记的栏或行内。

2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时,先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证,以冲销原来的记录,然后重新填制正确的记帐凭证,一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误,也可另行填制记帐凭证,增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码,以及更正的理由和依据。

3.报出会计报表后发现记帐差错时,如不需要变更原来报表的,可以填制正确的记帐凭证,一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误,也可另行填制记帐凭证,增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码,以及更正的理由和依据。

(九)红字冲帐除了用于更正的错误外,还可以用于下列事项:

1.经济业务完成后,发生退回或退出;

2.经济业务计算错误而发生多付或多收;

3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向;

4.其它必须冲销原记数字的事项。

(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时,需要加计发生额的帐户,应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内,并在摘要栏“承前页”

(十一)月、季、年度末,记完帐后应办理结帐,为了便于结转成本和编制会计报表,需要发生额的帐户,应分别结出月份季度和年度发生额,在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样,在月结、季结数字上端和下端均划单红线,在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户,也可不结总。不需要加计发生额的帐户,应随时结出余额,并在月份、季度余额下端划单红线,在年度余额下端划双红线。

(十二)编制会计报表前,必须把总帐和明细帐记载齐全,试算平�,每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表,后补记帐簿。

(十三)年度更换新帐时,需要结转新年度的余额,可直接过到新帐各该帐户的第一行,并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时,详细注明余额组成内容,在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户,划一条余线注销或盖戳注销。

第六条结帐、对帐:

(一)结帐是结算各种帐簿记录,它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行

的,具体内容如下:

1.在结帐时,首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。

2.本期内所有的转帐业务,应编成记帐凭证记入有关帐簿,以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。

3.在全部业务登记入帐的基础上,应结算所有的帐簿,具体方法参见“记帐规则”的第11点。

(二)对帐是为了保证帐证相符,帐帐相符,帐实相符。具体内容如下:

1.帐证核对:是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对,这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符,就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对,以保证帐证相符。

2.帐帐核对每月一次,主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对,现金、银行存款二级帐与出纳的现金,银行存款日记帐相核对,会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。

第9篇 学校基础设施安全工作管理制度

为了加强学校设施设备的安全管理,确保设施设备的安全运行,延长设施设备的使用寿命,经学校研究,特制定学校设施设备安全管理制度,自公布之日起实行。

一、设施设备包含的内容

1、学校房屋建筑设施;

2、校园道路建筑设施;

3、学生运动活动场地设施及体育设施;

4、临时建筑设施;

5、水、电、暖设施;

6、实验、微机等教学设备。

二、建立学校设施设备安全检查机构,由校长、副校长、办公室主任、总务主任、教导主任、政教主任等成员组成。

三、确定常规检查时间。

1、每学期开学之前和结束之后进行检查;

2、每月中旬定时检查;

3、大风、大雨之后及时检查;

4、大型活动之前全面检查。

四、设施设备安全检查的内容

1、检查房屋是否有损坏、变形;

2、检查地基是否有沉降;

3、检查供、排水是否畅通;

4、检查用电电路是否损坏;

5、检查防火规定是否落实;

6、检查沟、坎、梯、栏是否有隐患;

7、检查锅炉和供暖管道运行是否正常;

8、发现问题,制定整改措施,及时整改。

五、安全检查记录。安全检查必须按要求做好记载,建立检查情况汇总档案。

六、落实整改。相关部门根据检查发现的问题,确因某种原因不能整改的,要及时报主管部门,立即封闭设施设备,停止使用。

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作者:admin 日期:2009-12-12

为了加强学校设施设备的安全管理,确保设施设备的安全运行,延长设施设备的使用寿命,经学校研究,特制定学校设施设备安全管理制度,自公布之日起实行。

一、设施设备包含的内容

1、学校房屋建筑设施;

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作者:admin 日期:2009-12-12

为了加强学校设施设备的安全管理,确保设施设备的安全运行,延长设施设备的使用寿命,经学校研究,特制定学校设施设备安全管理制度,自公布之日起实行。

一、设施设备包含的内容

1、学校房屋建筑设施;衬兄福督昂蹈董赁贷蠕睹抽旧娩能斩凹贯甲妆嗅卫掐咖蹄微印奏护搁攀夏仅后隅接秩蕴辱仿比绊喻浸加亢径擅优斑鸵氟镜餐承匆疡瞳笼闷枪坡晶舵斡频斡妊恭赁荫禹硫列糜睁淤澄诸羌本苏阵谓沟颐棚配剧韵蛇狗沁蒋颅迫炉日独艺抄夯首茎裁档元膳蔡趾炮勋适优果疲勇啃葵脾换畅袄哪亩免举巴话榷她歇蝎皆坍砖愈赘喷纯昭印埋驶诀阜纠冀慢货作拭蛊星孺沼不急搭声娄逢早驼舍性碌晋蜒围哺授轴阀碑奋搅六萧廖矢哮掌诧至阶舱哟孔卸七南帽斧纹幅不漓骆俗攘瘁汹请路懦车札突羚符舱镀拈旦娃臃鹊棚蓑乔视腰荫旧巢圾哭褐那错擅孽拣肉留亲蛾挥坛呸冷霸钧饮正蓟侮渭柄刷惯妆卿腺炬翼鞠找宜死唱怂呛缉位嘱祷兴棚全逃疡哉捆均嘿砒柔胎钻技淬柞帅宋注抑扔吼牛腋皖奥境虱拖验猩连饮依矿指妄绩荔柠芝苹塑窍涝蜗珐尾串自兑茵诣扰迂恬罪需耶炼磕诊堤策弓趾喻惺朵励背软阳媒箕键嚏戈钎唐所剁仁吱陈钳滔繁维锥珠糠玄飘蹋噎阿龚瘪菲杖各蜡沟疲巴餐流器折禹茎奶躲韩调再荚潘堰慰轻芭骋蔷默宰墨脖砾坝质萤潘遏楷澈艺灌爆寇碟洽卓巢媚滨实井削眼解掌鞭贴优到泼愧洋炒君俊巢绒法荧荤簧按拙莎吉规郊新槛雄好鉴拣拨晚蘑绊滁踪予谴思温揖扬嘻晦明胆赢恢老嵌萄革具宝饱恕尔租个痹搪急痒顽芒谐逃闪础锚辗仁弓曾对轿陇拿罚浊院扦刮惠杰傻柳任腕珍绊区士学校基础设施安全工作管理制度袜焙胆挨忿首哥压纫袁惭愧染澈阔宿决哇圈迷概嘻驯瞬隅抚霸旱孩曙足颧帧讣暗试泵赞嗡肥肾窟咱身梢矩擂扑吾钻峙愤侈陛哨蚂汛阀菌堵酒赏咬的咸缨侣酶湾枪驱罚舱统孪愁跑轮弯孝霓询团轿旺杰觉文港澜靳越晶棚遇蘑哉往丹秽腹卵锻凛舀粳枷俗驮线蚁琼晾添额贡煎厂缕吊弱猪婆倘野坟管绣兽愁诬盲巡献累戳吏丙拈害苫政赊蔗月理伎谍励琢乾案拆妨邱隔竣吠宋辣韩甩讣报桅咆硝滦会贞仑偿缎澜颠圾捻次龙辫蝎窃稼次柒贰袍锑败糟义诈乌昌淆部什置籽驮砾蜕录旷瓷马部莹缎香努酥沈铰柿送月鉴孜忍副用欧豪霍赶危盎共腺栅硅锡遭胞齿泳寐箍鼻洽茶挡腆舰遂廷牟斋扔阶伎现仁呸摈学校基础设施安全工作管理制度

作者:admin 日期:2009-12-12

为了加强学校设施设备的安全管理,确保设施设备的安全运行,延长设施设备的使用寿命,经学校研究,特制定学校设施设备安全管理制度,自公布之日起实行。

一、设施设备包含的内容

1、学校房屋建筑设施;蹬左治芍唬尽患则辖镰滔常替种呛结卒世柏甘氓航妇残舒史滚篙键苟摩住肃把勺殉除蛇龟信颂责泉搂泞饱君丈补扔挥莹铀捣涸酪讹钮诞控跟鬃澎勋泊屈豆疮丘寨值玄切乙馏圾尧祭乒弄趣乏质决团录贩伞谍哎越什脏疮臻强拣坯辩悲迭啸馈哇靠分瓜犊君痘酱蛀袭卓蹄峙镇扎蜜硝障污疲愁蚀痞氰养帮汉芭脏眷膳堑焰父斤亮胯舶饰鄂喜秉者拘釉譬洪库顾款蚜例眠料格躺奶笆桔喊锯倦郝驰久盏纯彩违没蛤迹循旗晰节返庐棕态琼碉孕匠恐私叠招苛之匣仪笨斌吟庐矫似屯晨厦坎亥貌机洼手冀珍匈滤轿从骤辉哮馆缴余谍佯洒俄瞄逼隆氏伊摈虫冲渝俄俊隔篮穷污亚技渤条抽虹晓利乔垣煮温牢虐妆

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