1. 餐饮鲜活原料申购: - 厨师长根据每日菜单需求,制定原料申购单,详细列出所需鲜活原料的种类、数量和规格。 - 申购单经部门经理审批后,由采购员在指定供应商中进行采购,确保原料的新鲜度和质量。
2. 仓库领料验收: - 原料到货后,仓库管理员需对照申购单逐一核对,检查数量、品质,并记录入库时间。 - 对于鲜活原料,特别注意其鲜活程度,如有异常,应及时退回供应商。
3. 仓储仓库管理: - 仓库内应保持清洁、通风,分类储存各类原料,避免交叉污染。 - 存放时,鲜活原料需存放在冷藏或冷冻设备中,确保其保存条件。 - 定期盘点库存,确保原料账实相符,及时处理临近保质期的原料。
1. 申购流程图:制作流程图,明确申购、审批、采购的步骤,挂置于相关部门显眼位置。
2. 验收标准表:列出验收的各项标准,包括色泽、气味、形态等,供仓库管理员参考执行。
3. 原料储存指南:详列各类原料的最佳储存条件,确保全员知晓。
1. 厨师长:负责制定每日菜单,准确无误地填写原料申购单。
2. 部门经理:审批申购单,监控原料使用情况,控制成本。
3. 采购员:依据审批后的申购单,从合格供应商处采购原料,保证品质。
4. 仓库管理员:执行原料验收,妥善保管,定期盘点,报告异常情况。
5. 全体员工:遵守仓储规定,共同维护原料的新鲜度和安全。
本制度旨在规范餐饮鲜活原料的采购、验收和存储流程,提高工作效率,保障食品安全,望全体员工严格遵守,共同提升餐厅的服务质量和客户满意度。
1. 除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2. 一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3. 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4. 领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5. 领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6. 若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7. 发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8. 各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9. 各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10. 在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11. 做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12. 所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13. 仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14. 仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15. 干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
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