内部审计是一种企业内部的监控机制,旨在确保公司的财务报告、运营流程和内部控制系统的准确性和有效性。它通过对组织的活动进行独立、客观的评估,帮助管理层识别潜在风险,改进治理结构,促进合规性和效率。
1. 专业素养:内部审计师需具备会计、金融、审计等相关领域的专业知识,熟悉国内外审计准则和法规。
2. 独立性:保持独立于被审计的业务部门,不受任何干扰地执行审计工作。
3. 分析能力:具备出色的分析和问题解决能力,能深入理解复杂的业务流程和财务数据。
4. 沟通技巧:能够清晰、准确地向管理层和相关部门传达审计发现和建议。
5. 技术熟练:熟练运用审计软件和数据分析工具,适应数字化审计环境。
内部审计工作涵盖了多个层面,包括但不限于以下方面:
1. 财务审计:检查财务报表的准确性,确保财务信息的真实性和完整性。
2. 运营审计:评估业务流程的有效性和效率,提出改进措施,以提升组织绩效。
3. 合规审计:确认公司遵守相关法律法规,防止违规行为发生。
4. 风险管理:识别和评估潜在的风险,为管理层提供风险管理策略建议。
5. 内部控制审计:评价内部控制系统的健全性和有效性,确保其能够有效防范和发现错误及欺诈。
1. 制定审计计划:根据公司战略目标和风险评估,制定年度审计计划和项目审计方案。
2. 执行审计程序:进行现场审计,收集和分析证据,记录审计发现。
3. 编制审计报告:汇总审计结果,编写详细的审计报告,提交给管理层和审计委员会。
4. 跟进审计建议:监督审计发现问题的整改情况,确保建议得到有效执行。
5. 提供咨询服务:参与重大项目的风险评估,为管理层提供决策支持。
6. 培训与沟通:组织内部审计知识培训,提升员工对审计的理解和配合度。
7. 不断改进:定期评估审计工作的效果和效率,持续优化审计方法和流程。
内部审计师的角色是企业的“内部守护者”,他们通过严谨的审计工作,为公司的健康发展提供有力保障,推动组织的持续改进和成功。
第1篇 内部审计岗位职责
a岗
1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
8、负责内部审计协会相关工作;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。
b岗
预算管理或其他岗位人员不在岗时,负责其各项工作。
第2篇 内部审计经理岗位职责
内部审计经理 苏宁易购 苏宁易购集团股份有限公司,苏宁易购,苏宁易购 职责描述:
1、负责构建和识别风险点、风险事件模型;运用大数据挖掘与分析等手段,防范和打击集团经营管理中发生的各种违法违规行为,完善集团风险防控体系;
2、负责集团违规违纪事件的受理、调查、取证工作,对失职、渎职、徇私舞弊等行为进行处理,涉及刑事犯罪的,移交司法机关并配合处理;
3、负责对接体系的宣传教育工作开展,营造廉洁文化氛围;
4、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、26-35周岁,全日制本科及以上学历,党员优先;
2、3年以上大型企业的监察、审计、合规等方向的相关工作经验,有地产、零售、互联网、物流、文化体育相关领域大型企业的监察工作经验优先;
3、人品端正,有很强的原则性,自律性较强;
4、有良好的数据分析和逻辑推理能力,反应迅速;
5、具有较强的事业心、责任心和沟通沟通能力,有良好的抗压能力。
第3篇 内部审计主管岗位职责
内部审计 主管 丰田汽车金融 丰田汽车金融(中国)有限公司,丰田汽车金融,丰田 performance items岗位职责
assist ia department head to conduct audit project periodically according to the annual approved audit plan, including:
根据年度批准的审计计划,协助内审部门经理定期进行业务审计,具体工作内容包括:
1) help department head to perform risk assessment during planning stage to identify high risk area;1) 在制订审计计划阶段协助审计经理评估风险确定高风险领域
2) e_ecute audit missions through interviews, e_amination, reconciliation, data analytics,and other audit techniques2) 通过数据分析,访谈,测试,相互核对和其他审计方法实施审计项目
3) propose valid and practical recommendations, prepare audit reports, attend closing meeting and present his/her responsible audit findings/reports to auditee and top management. 3)提出有效的和实际的建议,准备审计报告,参与审计结束会来向被审计部门和高管层解释审计发现和审计报告
4) follow up the audit findings and report status, prepare quarterly internal audit report4)跟进审计发现的实施完成情况,准备审计季报
coordinate with tfsc audit group, cbrc, and e_ternal auditors according to ia department head‘s instructions
配合丰田金融审计组、银监会、外部审计师和顾问的工作
other matters assigned by the company
公司交办的其他事宜
domestic / oversea business trip according to company requirement
因工作需要,员工应根据公司安排到国内/外出差
qualifications任职资格
1. technical skills:
strong audit skills, analytical and risk assessment skills
good understanding of internal control systems (coso)
2. it skills
ms office, especially should be familiar with e_cel/word/ppt. knowledge of acl will be a plus.
3. soft skills
firm and confident
sharp, and alert with a keen eye for details;
passionate
e_cellent communication skills, both oral and written
well-developed interpersonal skills, objective, straightforward; strong in working under pressure and able to deal with challenging situations/persons/environment
e_cellent project e_ecution skills as a team player
4. education and language required
undergraduate degree or above from top university,major in finance/accounting preferred
fluency in spoken and written english
cpa or cia is a plus;
5. e_perience required
3 – 5 years e_perience in big 4 (audit), additional internal audit e_perience is preferred
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